Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
городского округа город Елец
от 4 октября 2016 г. N 2133
"Приложение
к постановлению
администрации
города Ельца
от 24 декабря 2013 г. N 2013
Муниципальная программа
"Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы"
Паспорт муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы"
Наименование муниципальной программы |
Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель |
Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (далее - комитет по коммунальному хозяйству) |
Соисполнители |
Комитет имущественных отношений администрации городского округа город Елец (далее - комитет имущественных отношений) Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа город Елец (далее - комитет бухгалтерского учета и отчетности) Комитет архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец (далее - комитет архитектуры и градостроительства) |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2020 годы (без выделения этапов) |
Подпрограммы |
1. "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" 2. "Развитие транспортного обслуживания населения" 3. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" 4. "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" 5. "Чистая вода" 6. "Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа город Елец" 7. "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" 8. "Территориальное планирование городского округа город Елец на 2016 - 2020 годы" |
Цель муниципальной программы |
Создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения |
Индикаторы цели |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 2. Потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсов 3. Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв. м 4. Доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения, % 5. Увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, чел. 6. Доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц, % 7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц 8. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, % 9. Увеличение удельного веса разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, % |
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения. 2. Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 3. Создание благоприятных условий проживания населения посредством улучшения благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Елец. 4. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец. 5. Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: - площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета; Показатель 2 задачи 1: - количество рейсов внутригородского сообщения несостоявшихся по техническим причинам; Показатель 1 задачи 2: - количество отремонтированных многоквартирных домов; Показатель 2 задачи 2: - общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012; Показатель 3 задачи 2: - количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения; Показатель 1 задачи 3: - протяженность освещенных улиц; Показатель 2 задачи 3: - объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок; Показатель 1 задачи 4: - число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015; Показатель 1 задачи 5: - объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности |
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Объем финансирования Программы составляет 1 549 573,25360 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 267 595,410 тыс. руб.; 2015 год - 270 448,85640 тыс. руб.; 2016 год - 281 087,68720 тыс. руб.; 2017 год - 162 107,8 тыс. руб.; 2018 год - 189 444,5 тыс. руб.; 2019 год - 189 444,5 тыс. руб.; 2020 год - 189 444,5 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Результатом реализации Программы является достижение к 2020 году следующих значений индикаторов цели: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 55%; - снижение потерь в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам с 9,1% до 2,3% от общего количества рейсов; - общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 138,2 тыс. кв. м; - снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до 0,03%; - увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на 410 человек; - увеличение доли общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц с 78,2% до 78,9%; - количество ликвидированных несанкционированных свалок составит 526 единиц; - увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до 1,8%; - увеличение удельного веса разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, до 15%. |
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания
Одно из важнейших направлений социально-экономического развития городского округа город Елец - улучшение уровня и качества жизни населения. Главным аспектом в реализации данного направления является создание органами местного самоуправления городского округа город Елец комфортных условий проживания граждан.
В настоящее время в городском округе город Елец общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 254,1 км, в т.ч. - с асфальтобетонным покрытием - 137 км, - щебеночным покрытием - 105,7 км и 11,4 км - грунтовых дорог.
Одной из причин низкой доли дорог с усовершенствованным покрытием является недостаточное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта сети городских автомобильных дорог.
"Недофинансирование" дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, количества автотранспортных средств, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.
Кроме того, ухудшается транспортная дисциплина среди участников дорожного движения. Из-за недостаточной оснащенности оживленных участков дорог техническими средствами регулирования дорожного движения, пешеходы, переходя проезжую часть в неустановленном месте, провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Слабо развита сеть пешеходных тротуаров с твердым покрытием, а существующие находятся в неудовлетворительном состоянии.
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
В результате дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа город Елец за 2015 год погибло 8 человек; получило ранения 152 человека, в том числе 19 детей.
При численности населения 105,4 тысяч человек количество автомобильного транспорта в городском округе город Елец по состоянию на 1 января 2016 года составило 36,7 тысяч автомобилей.
Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры городского округа город Елец. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Однако в последние годы на транспорте накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики.
Регулярные автомобильные пассажирские перевозки на городских социально значимых маршрутах осуществляет ЕМУП "Автоколонна N 1499".
Используемый в настоящее время ЕМУП "Автоколонна N 1499" подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить необходимую безопасность перевозок пассажиров и устойчивое функционирование пассажирского транспорта в городе, ухудшает экологическую ситуацию.
Одним из важнейших направлений благоустройства городского округа город Елец является уличное освещение.
Протяженность сетей наружного уличного освещения составляет 197,8 км. Анализ технического состояния сетей наружного освещения городского округа город Елец свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования. На некоторых новых улицах индивидуальной застройки отсутствуют уличное освещение.
В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, улучшения освещенности улиц необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту и содержанию сетей наружного освещения.
Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения города вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства на территории городского округа город Елец.
Благоприятную экологическую обстановку на территории городского округа город Елец создают зеленые насаждения.
В настоящее время скверами и парками занято 3,93 млн. кв. м земель. За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих на территории городского округа город Елец. Ситуация осложняется тем, что значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов) и требуется особый уход за ними, либо замена их новыми насаждениями. Для поддержания зеленых насаждений в условиях городской среды в удовлетворительном состоянии, придания им надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.
В городском округе город Елец имеется четыре кладбища, общей площадью 88,6 га. Введено в эксплуатацию новое кладбище, расположенное в районе п. Капани. На недействующем старом кладбище по ул. Л. Толстого длительный период времени не осуществлялись работы по сносу сухих деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.
Актуальными остаются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа город Елец. Основная причина наличия несанкционированных свалок на территории городского округа город Елец - захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями и жителями.
Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими зоонозными инфекциями, в результате несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории городского округа город Елец появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.
Особое место в обеспечении благоприятных и комфортных условий проживания граждан занимает модернизация и развитие инженерной инфраструктуры.
На сегодняшний день инженерная инфраструктура городского округа город Елец находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет поставлять потребителям коммунальные ресурсы надлежащего качества. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов ведет к потерям коммунальных ресурсов и значительным финансовым затратам по ремонту инженерных систем. По некоторым улицам отсутствуют инженерные сети водоотведения, около 20% населения пользуются услугами водоснабжения от уличных и дворовых колонок. Некоторые объекты городских очистных сооружений имеют значительный моральный и физический износ (более 80%), качество очистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам и требованиям по охране окружающей среды. Проект реконструкции очистных сооружений устарел и не соответствует современным требованиям. С целью социально-экономического развития городского округа город Елец, особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного типа "Елецпром" необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Остро стоит вопрос проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
В настоящее время более 60% жилищного фонда требует неотложного капитального ремонта, так как эксплуатируется 30 и более лет без его проведения. Учитывая, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, то капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению стоимости его проведения в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние.
Ежегодные "недоремонты" порождают рост количества жалоб и заявлений от населения на тепло-, водо-, электроснабжение, промерзание стен, протекание кровли в жилых домах. Все эти показатели делают данную отрасль непривлекательной для создания частных управляющих компаний, товариществ собственников жилья, других жилищных кооперативов.
Исключительная важность проблемы переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда отмечена на федеральном уровне.
Степень износа непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда в городского округа город Елец в среднем достигает 70%. Конструктивные элементы зданий из-за длительного срока эксплуатации исчерпали свою несущую способность, в связи с этим капитальный ремонт домов нецелесообразен.
Непригодный для проживания и аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территории городского округа город Елец, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:
- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями;
- низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, уменьшением бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.
Значительное снижение цены контрактов в результате торгов ведет к приобретению подрядчиками материалов низкого качества, а также к привлечению специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации.
Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных инвестиций для модернизации и развития.
Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы является минимизация указанных рисков, проведение эффективного мониторинга выполнения и принятие оперативных мер по корректировке мероприятий Программы.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, краткое описание целей и задач Программы, обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей задач
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:
1. Повышение степени благоустройства жилищного фонда в существующей застройке путем строительства канализационных сетей и КНС.
2. Улучшение жилищных условий граждан, путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.
3. Организация транспортного обслуживания населения и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа город Елец.
5. Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан.
6. Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец.
В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий данной Программы.
Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
Кроме того, это позволит привлекать средства федерального и областного бюджетов на выполнение мероприятий Программы и системно решать проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целью Программы является создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения;
2) улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
3) создание благоприятных условий проживания населения посредством улучшения благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Елец;
4) обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец;
5) обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец.
В результате реализации мероприятий Программы будут созданы комфортные и благоприятные условия для проживания населения, улучшен эстетический облик городского округа город Елец, создана благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановки.
Результатом решения поставленных задач станет достижение следующих значений индикаторов:
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 55%;
- снижение потерь в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам с 9,1% до 2,3% от общего количества рейсов
методика расчета индикатора
, где
- потери в рейсах на внутригородских маршрутах по техническим причинам;
- плановое количество рейсов на внутригородских маршрутах;
- количество рейсов на внутригородских маршрутах несостоявшихся по техническим причинам;
- общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 138,2 тыс. кв. м;
- снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до 0,03%
методика расчета индикатора
, где
- доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012;
- общая численность населения в городском округе город Елец;
- численность населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012;
- увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на 410 человек;
- увеличение доли общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц с 78,2% до 78,9%
методика расчета индикатора
, где
- доля освещенных улиц;
- общая протяженность улиц;
- протяженность освещенных улиц;
- количество ликвидированных несанкционированных свалок составит 526 единиц;
- увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до 1,8%
методика расчета индикатора
, где
- доля населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;
- численность населения (семей) состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;
- численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы (нарастающим итогом), в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;
- увеличение удельного веса разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, до 15%.
методика расчета индикатора
, где
- удельный вес разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности;
- количество разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности;
- количество проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности.
Создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения будет оцениваться достигнутыми значениями индикаторов по направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.
Показателями выполнения задачи по развитию дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечению безопасности дорожного движения определены:
- площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета;
- количество рейсов внутригородского сообщения несостоявшихся по техническим причинам.
Показателями выполнения задачи по улучшению жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечению надежности и повышению качества предоставляемых коммунальных услуг определены:
- количество отремонтированных многоквартирных домов;
- общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012;
- количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения.
Показателями выполнения задачи по созданию благоприятных условий проживания населения посредством улучшения благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Елец определены:
- протяженность освещенных улиц;
- объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок.
Показателями выполнения задачи по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец, определены:
- число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию 01.01.2015.
Показателями выполнения задачи по обеспечению документацией территориального планирования городского округа город Елец определены:
- объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности.
Значения индикаторов цели и показателей задач рассчитываются на основании данных статистического наблюдения, актов выполненных работ, сведений организаций коммунального комплекса, ЕМУП "Автоколонна N 1499", комитета имущественных отношений, комитета архитектуры и градостроительства.
Эффективность реализации Программы определяется исходя из достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей задач, установленных на основе фактических результатов и предварительной оценки.
Раздел 3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами Программы
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются восемь подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" (приложение 1 к Программе) направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог и тротуаров, обеспечение безопасности дорожного движения.
В итоге реализации Подпрограммы 1 снизится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 55%.
2. Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" (приложение 2 к Программе) направлена на создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта внутригородского сообщения и на садоводческих маршрутах.
В итоге реализации Подпрограммы 2 потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам от общего количества рейсов снизятся с 9,1% до 2,3%.
3. Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" (приложение 3 к Программе) направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта.
В итоге реализации Подпрограммы 3 общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 138,2 тыс. кв. м.
4. Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" (приложение 4 к Программе) направлена на улучшение условий проживания населения путем переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде.
В итоге реализации Подпрограммы 4 будет снижена доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до 0,03%.
5. Подпрограмма 5 "Чистая вода" (приложение 5 к Программе) направлена на обеспечение модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В итоге реализации Подпрограммы 5 количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, увеличится на 410 человек.
6. Подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа город Елец" (приложение 6 к Программе) направлена на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа город Елец.
В итоге реализации Подпрограммы 6 будет увеличена доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц с 78,2% до 78,9%, количество ликвидированных несанкционированных свалок за период действия Программы составит 526 единиц.
7. Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" (приложение 7 к Программе) направлена на поддержку отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также на создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан.
В итоге реализации Подпрограммы 7 будет увеличена доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до 1,8%.
8. Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец на 2016 - 2020 годы" (приложение 8 к Программе) направлена на обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец.
В итоге реализации Подпрограммы 8 удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, составит 15%.
Раздел 4. Краткое описание этапов и сроков реализации Программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации Программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
Плановые значения индикаторов целей и показателей задач Программы по годам реализации Программы представлены в Приложении 9 к настоящей Программе.
Раздел 5. Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет средств городского бюджета по годам реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы, в том числе семи входящих в ее состав Подпрограмм, планируется осуществлять за счет средств городского бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2020 годы составит 1 549 573,25360 тыс. руб. (из них 484 672,34 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец).
Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2020 годы в разрезе подпрограмм:
- подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" - 112 546,24 тыс. руб. (из них 112 546,24 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец);
- подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" - 296 754,445 тыс. руб.;
- подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" - 70 514,4 тыс. руб.;
- подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" - 137 571,25160 тыс. руб.;
- подпрограмма 5 "Чистая вода" - 59 170,5 тыс. руб.;
- подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа город Елец" - 867 763,217 тыс. руб. (из них 372 126,1 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец).
- подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец на 2016 - 2020 годы" - 5253,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета представлено в Приложении 9 к настоящей Программе.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном бюджетном законодательстве порядке.
Раздел 6. Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Финансовое обеспечение реализации Программы в части финансирования отдельных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них", подпрограммы 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда", подпрограммы 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа город Елец", подпрограммы 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец на 2016 - 2020 годы" может осуществляется на условиях софинансирования.
Финансовое обеспечение реализации Программы в части финансирования мероприятий Подпрограммы 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" полностью осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Ожидаемый объем финансирования Программы из средств вышестоящих бюджетов за весь период реализации Программы составит 327 817,32928 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 39 844,21930 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 287 973,10998 тыс. руб.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы из иных источников, не запрещенных действующим законодательством, приведена в Приложении 10 к настоящей Программе.
Раздел 7. Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы
Меры муниципального регулирования для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы не предусмотрены.
Раздел 8. Мониторинг реализации Программы
Реализация Программы осуществляется комитетом по коммунальному хозяйству совместно с комитетом имущественных отношений, комитетом бухгалтерского учета и отчетности, комитетом архитектуры и градостроительства в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым правовым актом комитета по коммунальному хозяйству.
Мониторинг реализации Программы проводится администрацией городского округа город Елец на основе информации о реализации Программы по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев и каждого года реализации Программы, составляемой комитетом по коммунальному хозяйству, комитетом имущественных отношений, комитетом бухгалтерского учета и отчетности, комитетом архитектуры и градостроительства в соответствии с постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 N 1291 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец".
Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
от 24.12.2013 N 2013
Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них"
Паспорт
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" (далее - Подпрограмма 1) |
Ответственный исполнитель |
Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (далее - комитет по коммунальному хозяйству) |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий и средств регулирования дорожного движения |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1: площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета, тыс. кв. м Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1: площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета, тыс. кв. м Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1: модернизация светофорных объектов, путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 1: количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы (без выделения этапов) |
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 112 546,24 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 13 064,6 тыс. руб.; 2015 год - 17 861,7 тыс. руб.; 2016 год - 17 724,94 тыс. руб.; 2017 год - 13 915,0 тыс. руб.; 2018 год - 16 660,0 тыс. руб.; 2019 год - 16 660,0 тыс. руб.; 2020 год - 16 660,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Результатом реализации Подпрограммы 1 является достижение к 2020 году следующих показателей: - сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 4,6 км; - площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета составит 12,3 тыс. кв. м; - площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета составит 1,1 тыс. кв. м; - модернизация 8 светофорных объектов, путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала; - количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков составит 16 ед. |
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы дорожной деятельности, описание основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
В настоящее время в городском округе город Елец общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 254,1 км, в т.ч. - с асфальтобетонным покрытием - 137 км, - щебеночным покрытием - 105,7 км и 11,4 км - грунтовых дорог. По территории городского округа город Елец проходит федеральная автодорога М-4 "Дон" (альтернативная) протяженностью 8,4 км.
Одной из причин низкой доли дорог с усовершенствованным покрытием является недостаточное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта сети городских автомобильных дорог.
"Недофинансирование" дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, количества автотранспортных средств, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.
Кроме того, ухудшается транспортная дисциплина среди участников дорожного движения. Из-за недостаточной оснащенности оживленных участков дорог техническими средствами регулирования дорожного движения, пешеходы, переходя проезжую часть в неустановленном месте, провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Слабо развита сеть пешеходных тротуаров с твердым покрытием, а существующие находятся в неудовлетворительном состоянии.
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
В результате дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа город Елец за 2015 год погибло 8 человек; получило ранения 152 человека, в том числе 19 детей.
При численности населения 105,4 тысяч человек количество автомобильного транспорта в городском округе город Елец по состоянию на 1 января 2016 года составило 36,7 тысяч автомобилей.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию городского округа город Елец.
В связи с необходимостью упорядочения мероприятий по планированию и организации работ по ремонту дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на них и привлечения средств федерального и областного бюджетов мероприятия Подпрограммы 1 необходимо выполнять программным методом.
Применение программного метода позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли, повышение безопасности дорожного движения в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере дорожной деятельности являются:
- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями.
Применение подрядчиками материалов низкого качества, привлечение специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации приведет к снижению сроков эксплуатации дорожного покрытия.
Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 1 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 1, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 1.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожной деятельности, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 1
Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1 являются:
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- поддержание в надлежащем состоянии средств регулирования дорожного движения (светофоров, дорожных знаков и разметки).
Подпрограмма 1 направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог и тротуаров городского округа город Елец, обеспечение безопасности дорожного движения.
Для реализации Подпрограммы 1 необходимо решение следующей задачи:
обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий и средств регулирования дорожного движения.
Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 1 станет повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
Развитие автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и развитию экономики городского округа город Елец.
Результатом решения поставленной задачи станет:
- сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 4,6 км;
- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета составит 12,3 тыс. кв. м;
- площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета составит 1,1 тыс. кв. м;
- модернизация 8 светофорных объектов, путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала;
- комплексное обустройство пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков в количестве 16 ед.
Показателями задачи являются:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км;
- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета, тыс. кв. м;
- площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета, тыс. кв. м;
- модернизация светофорных объектов, путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, ед.;
- количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков, ед.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы 1 - 2014 - 2020 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 1 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 1 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 1 является дорожная деятельность.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к ним;
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на выполнение проектно-сметной документации, экспертизы качества ремонтных работ;
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством по обеспечению безопасности дорожного движения.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 по прогнозной оценке составит всего 331 065,95668 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 112 546,24 тыс. руб. (из них 112 546,24 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец) и 218 519,71668 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Необходимый для реализации Подпрограммы 1 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- фактически произведенных в 2015 году затрат на аналогичные мероприятия;
- проектно-сметной, сметной документации, основанной на территориальных единичных расценках;
- оценки уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета.
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 1 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
На выполнение мероприятий по ремонту дорог, тротуаров и дворовых территорий предполагается получение денежных средств из областного бюджета.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
от 24.12. 2013 N 2013
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения"
Паспорт
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" (далее - Подпрограмма 2) |
Ответственный исполнитель |
Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Ельца (далее - комитет по коммунальному хозяйству) |
Задачи подпрограммы |
1. Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: количество автобусов приобретенных в лизинг, ед. Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг, % Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: количество садоводческих маршрутов, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы (без выделения этапов) |
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 296 754,445 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 49 084,8 тыс. руб.; 2015 год - 47 902,2 тыс. руб.; 2016 год - 46 677,245 тыс. руб.; 2017 год - 31 269,8 тыс. руб.; 2018 год - 40 606,8 тыс. руб.; 2019 год - 40 606,8 тыс. руб.; 2020 год - 40 606,8 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы 2 к 2020 году ожидается: - количество автобусов приобретенных в лизинг составит 15 единиц; - ежегодное 100% выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг; - количество садоводческих маршрутов составит 3 ед. |
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы транспортного обслуживания, описание основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится "создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа".
Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры городского округа город Елец. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Однако в последние годы на транспорте накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики.
Регулярные автомобильные пассажирские перевозки на городских социально значимых маршрутах осуществляет ЕМУП "Автоколонна N 1499".
Используемый в настоящее время ЕМУП "Автоколонна N 1499" подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить необходимую безопасность перевозок пассажиров и устойчивое функционирование пассажирского транспорта в городском округе город Елец, ухудшает экологическую ситуацию.
Так, на городских маршрутах выходит по расписанию 33 автобуса, из которых 19 имеют срок эксплуатации свыше 20 лет, что в 2,5 раза превышает допустимые нормативы эксплуатации.
В 2011 году потеряно 17239 рейсов на внутригородских перевозках, за 2012 год потеряно 20784 рейса, в том числе 17707 - по причине технической неисправности транспортных средств.
Обновление подвижного состава является ключевой проблемой, решение которой позволит улучшить основные технико-экономические показатели, повысит безопасность перевозок, а также эффективность обслуживания населения города, и в конечном итоге улучшит качество обслуживания пассажиров.
Основным риском социально-экономического развития в сфере транспортного обслуживания является:
- недофинансирование мероприятий из средств городского бюджета.
Снижение финансирования из средств городского бюджета негативно отразится на обеспечении социально-значимых перевозках.
Указанный финансовый риск можно оценить как умеренный.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 2 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 2, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 2.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 2
Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 являются:
- обновление подвижного состава с использованием финансовой аренды;
- обеспечение социально-значимых перевозок на территории городского округа город Елец;
- организация транспортного обслуживания населения городского округа город Елец на садоводческих маршрутах.
Подпрограмма 2 направлена на создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта внутригородского сообщения и на садоводческих маршрутах.
Для реализации Подпрограммы 2 необходимо решение следующей задачи:
создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения.
Результатом реализации мероприятия Подпрограммы 2 станет повышение качества обслуживания пассажиров, показателей безопасности транспортного комплекса.
Результатом решения поставленной задачи станет:
- количество автобусов приобретенных в лизинг составит 15 единиц;
- ежегодное 100% выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг;
- количество садоводческих маршрутов составит 3 ед.
Показателями задачи является:
- количество автобусов приобретенных в лизинг, ед.;
- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг, %;
- количество садоводческих маршрутов, ед.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2014 - 2020 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 2 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 2 является организация транспортного обслуживания населения.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- заключение муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством на приобретение автобусов на условиях финансовой аренды;
- выполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг;
- оплата страховки (полное КАСКО) 3-х автобусов марки МАЗ 103485 (приобретенных в лизинг) за период 2014 - 2016 годы;
- предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение выпадающих доходов, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутригородских и садоводческих маршрутах;
- заключение муниципального контракта в соответствии действующим законодательством на выполнение мероприятий по оптимизации внутригородской маршрутной сети.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 по прогнозной оценке составит всего 299 432,245 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 296 754,445 тыс. руб., 2677,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Необходимый для реализации Подпрограммы 2 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- муниципального контракта от 06.08.2013 N 0146300027413000186-0132347-03 на приобретение в лизинг 3-х автобусов марки МАЗ 103485;
- стоимости страховки (полное КАСКО) 3-х новых автобусов марки МАЗ 103485 в 2015 году;
- предложений лизинговых компаний;
- предложений специализированных организаций;
- оценки уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета.
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 2 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
На выполнение мероприятий по организации транспортного обслуживания населения городского округа город Елец на садоводческих маршрутах предполагается получение денежных средств из областного бюджета.
Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
от 24.12. 2013 N 2013
Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов"
Паспорт
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" (далее - Подпрограмма 3) |
Ответственный исполнитель |
Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (далее - комитет по коммунальному хозяйству) |
Задачи подпрограммы |
1. Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы, % |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы (без выделения этапов) |
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 70 514,4 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 6 577,3 тыс. руб.; 2015 год -12 079,8 тыс. руб.; 2016 год - 4800,0 тыс. руб.; 2017 год - 7 564,0 тыс. руб.; 2018 год - 13161,3 тыс. руб.; 2019 год - 12450,0 тыс. руб.; 2020 год - 13882,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы 3 к 2020 году ожидается: доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы, составит 100% |
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы обеспечения сохранности жилищного фонда, описание основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
В соответствии с п. 1 ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях создания условий для управления многоквартирными домами, органы местного самоуправления могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов.
В настоящее время в городском округе город Елец более 60% жилищного фонда требует неотложного капитального ремонта, так как эксплуатируется 30 и более лет без проведения капитального ремонта. Учитывая, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, то капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению стоимости его проведения в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние.
Ежегодные "недоремонты" порождают рост количества жалоб и заявлений от населения на тепло-, водо-, электроснабжение, промерзание стен, протекание кровли в жилых домах. Все эти показатели делают данную отрасль непривлекательной для создания частных управляющих компаний, товариществ собственников жилья, других жилищных кооперативов.
Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации и возможности обеспечения привлечения средств федерального бюджета на эти цели, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в городском округе необходимо осуществлять программным методом.
Таким образом, мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, имеют большую социальную значимость и могут решаться исключительно программными методами.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере обеспечения сохранности жилищного фонда являются:
- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней (при наличии);
- недобросовестное исполнение обязательств собственников помещений в многоквартирных домах по оплате взносов на капитальный ремонт;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями.
Так, использование подрядчиками материалов низкого качества негативно отразится на сроках эксплуатации отремонтированных конструктивных элементов многоквартирного дома.
Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 3 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 3, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 3.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения сохранности жилищного фонда, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 3
Главным приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3 являются улучшение жилищных условий граждан, повышение качества услуг, предоставляемых жилищно-коммунальным комплексом.
Подпрограмма 3 направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта.
Для реализации Подпрограммы 3 необходимо решение следующих задач:
1) устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена.
В результате решения поставленной задачи доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы, составит 100%.
Показателем задачи является:
- доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы, %.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Сроки реализации Подпрограммы 3 - 2014 - 2020 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 3 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 3 является обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- оплата региональному оператору обязательных взносов собственника помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов и доли софинансирования расходов (при наличии).
Перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта (приложение к Подпрограмме 3).
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета по прогнозной оценке составит 70 514,4 тыс. руб.
Необходимый для реализации Подпрограммы 3 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- объема работ, сформированного по результатам плановых осмотров технического состояния жилищного фонда в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 3 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 может осуществляется на условиях софинансирования.
Приложение
к Подпрограмме 3
"Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов"
Перечень
многоквартирных домов для проведения капитального ремонта
N п\п |
Адрес многоквартирного дома |
Год ввода в эксплуатацию |
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего |
Планируемый перечень работ по капитальному ремонту |
Стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) предусмотренная в городском бюджете |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
на 2014 год | ||||||
1 |
Средства городского бюджета по обязательным взносам собственника жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) |
1036,1 |
||||
2 |
9-е Декабря 34 |
1918 |
241,9 |
ремонт крыши |
187,537* |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
3 |
Ани Гайтеровой 23 |
1952 |
864,4 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
113,673 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
4 |
Ани Гайтеровой 27 |
1952 |
538,9 |
ремонт крыши |
170,503 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
5 |
Ани Гайтеровой 29 |
1953 |
858,2 |
утепление и ремонт фасада |
217,661 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
6 |
Ани Гайтеровой 31 |
1956 |
515,5 |
ремонт крыши |
214,635 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
7 |
Клубная 2в |
1952 |
246,6 |
ремонт крыши |
268,270* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
8 |
Клубная 6 |
1951 |
214,8 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
119,275* |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт крыши |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
9 |
Клубная 8 |
1951 |
264,85 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
129,614* |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт крыши |
||
10 |
Костенко 2 |
1953 |
844 |
ремонт крыши |
696,473* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
11 |
Кузнецкая 15 |
1918 |
250 |
ремонт крыши |
87,777* |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
12 |
Ленина 100 |
1954 |
373,3 |
ремонт крыши |
211,091* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
13 |
Ленина 102 |
1918 |
244 |
ремонт крыши |
176,366* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
14 |
Ленина 119 |
1918 |
81 |
ремонт крыши |
71,256* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15 |
Ленина 72 |
1918 |
1447 |
ремонт крыши |
326,168* |
|
16 |
Максима Горького 72 |
1918 |
329 |
утепление и ремонт фасада |
63,850* |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
17 |
Маяковского 45 |
1918 |
116,9 |
утепление и ремонт фасада |
98,555* |
|
|
|
|
|
ремонт крыши |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
18 |
Маяковского 73 |
1918 |
126,8 |
ремонт крыши |
73,494* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
19 |
Мельничный 18 |
1946 |
644,2 |
ремонт крыши |
449,430* |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
20 |
Мира 76 |
1918 |
295 |
ремонт крыши |
123,886* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
21 |
Пушкина 15 |
1948 |
387 |
утепление и ремонт фасада |
139,569* |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
22 |
Пушкина 33 |
1918 |
314,4 |
ремонт крыши |
225,556* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
23 |
Пушкина 35 |
1953 |
2854,4 |
ремонт крыши |
1078,171* |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
24 |
Пушкина 5 |
1910 |
320 |
утепление и ремонт фасада |
114,100* |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
25 |
Пушкина 69 |
1918 |
145,1 |
ремонт крыши |
98,369* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
26 |
Пушкина 7 |
1918 |
387 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
145,589* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
27 |
Пушкина 70 |
1940 |
4405,5 |
ремонт крыши |
875,026 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
28 |
Свердлова 10 |
1918 |
139,2 |
ремонт крыши |
121,194* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
29 |
Советская 118 |
1918 |
452,8 |
ремонт крыши |
320,254* |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
30 |
Юбилейная 17 |
1982 |
6116,5 |
замена лифтового оборудования |
0,000 |
|
31 |
Юности 25 |
1918 |
416 |
утепление и ремонт фасада |
97,882* |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
32 |
Яна Фабрициуса 14 |
1933 |
1637,7 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
567,284 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
12,957* |
|
33 |
Октябрьская 137 |
1948 |
1929 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
833,934* |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
28000,9 |
|
3194,9 |
|
|
* Срок выполнения мероприятий перенесен на 2015 год |
|||||
|
на 2015 год |
|||||
1 |
Средства городского бюджета по обязательным взносам собственника жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) |
3883,8 |
||||
2 |
Мельничный 14 |
1953 |
920 |
ремонт крыши |
244,512 |
|
|
|
|
|
ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
3 |
Ани Гайтеровой 25 |
1954 |
1476 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
366,924 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт крыши |
||
|
|
|
|
ремонт фасада |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
4 |
Вермишева 3 |
1959 |
666,2 |
утепление и ремонт фасада |
157,650 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
5 |
Вермишева 5 |
1956 |
629,7 |
утепление и ремонт фасада |
101,944 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
6 |
Вермишева 7 |
1961 |
766,2 |
утепление и ремонт фасада |
178,575 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
7 |
Вермишева 8 |
1960 |
524,6 |
ремонт крыши |
322,374 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
8 |
Героев 21 |
1988 |
3689 |
замена лифтового оборудования |
0 |
|
|
|
|
|
проектная документация |
||
9 |
Карла Маркса 7 |
1918 |
260 |
утепление и ремонт фасада |
49,226 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
10 |
Коммунаров 119а |
1986 |
2892 |
ремонт крыши |
0 |
|
|
|
|
|
замена лифтового оборудования |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
11 |
Маяковского 2 |
1954 |
426 |
ремонт крыши |
145,759 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
проектная документация |
|
|
12 |
Октябрьская 144 |
1956 |
667,7 |
утепление и ремонт фасада |
125,977 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
13 |
Свердлова 22 |
1918 |
896 |
ремонт крыши |
232,466 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
14 |
Черокманова 23 |
1987 |
14584 |
замена лифтового оборудования |
0 |
|
|
|
|
|
проектная документация |
||
15 |
Выполнение мероприятий по Подпрограмме 2014 года, перенесенных на 2015 год всего |
14701,9 |
|
6270,617* |
||
|
в том числе |
|||||
15.1 |
9-е Декабря 34 |
1918 |
241,9 |
ремонт крыши |
187,537 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
15.2 |
Клубная 2в |
1952 |
246,6 |
ремонт крыши |
268,270 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
15.3 |
Клубная 6 |
1951 |
214,8 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
119,275 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт крыши |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
15.4 |
Клубная 8 |
1951 |
264,85 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
129,614 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт крыши |
||
15.5 |
Костенко 2 |
1953 |
844 |
ремонт крыши |
696,473 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
15.6 |
Кузнецкая 15 |
1918 |
250 |
ремонт крыши |
87,777 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15.7 |
Ленина 100 |
1954 |
373,3 |
ремонт крыши |
211,091 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
15.8 |
Ленина 102 |
1918 |
244 |
ремонт крыши |
176,366 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
15.9 |
Ленина 119 |
1918 |
81 |
ремонт крыши |
71,256 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|
|
15.10 |
Ленина 72 |
1918 |
1447 |
ремонт крыши |
326,168 |
|
15.11 |
Максима Горького 72 |
1918 |
329 |
утепление и ремонт фасада |
63,850 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15.12 |
Маяковского 45 |
1918 |
116,9 |
утепление и ремонт фасада |
98,555 |
|
|
|
|
|
ремонт крыши |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15.13 |
Маяковского 73 |
1918 |
126,8 |
ремонт крыши |
73,494 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
15.14 |
Мельничный 18 |
1946 |
644,2 |
ремонт крыши |
449,430 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
15.15 |
Мира 76 |
1918 |
295 |
ремонт крыши |
123,886 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15.16 |
Пушкина 15 |
1948 |
387 |
утепление и ремонт фасада |
139,569 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15.17 |
Пушкина 33 |
1918 |
314,4 |
ремонт крыши |
225,556 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15.18 |
Пушкина 35 |
1953 |
2854,4 |
ремонт крыши |
1078,171 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15.19 |
Пушкина 5 |
1910 |
320 |
утепление и ремонт фасада |
114,100 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15.20 |
Пушкина 69 |
1918 |
145,1 |
ремонт крыши |
98,369 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
15.21 |
Пушкина 7 |
1918 |
387 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
145,589 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
15.22 |
Свердлова 10 |
1918 |
139,2 |
ремонт крыши |
121,194 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15.23 |
Советская 118 |
1918 |
452,8 |
ремонт крыши |
320,254 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15.24 |
Юности 25 |
1918 |
416 |
утепление и ремонт фасада |
97,882 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
15.25 |
Яна Фабрициуса 14 |
1933 |
1637,7 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
12,957 |
|
15.26 |
Октябрьская 137 |
1948 |
1929 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
833,934 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
||
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
14701,9 |
|
6270,617 |
|
|
Всего |
|
43099,3 |
|
12079,824 |
|
|
в том числе на выполнение мероприятий по Подпрограмме 2015 |
28397,4 |
Х |
5809,207 |
||
|
в том числе на выполнение мероприятий по Подпрограмме 2014 года, перенесенных на 2015 год всего |
14701,9 |
|
6270,617* |
||
на 2016 год | ||||||
1 |
Средства городского бюджета по обязательным взносам собственника жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) |
4800,00 |
||||
2 |
Мельничный 12 |
1952 |
2195 |
ремонт крыши |
184,38 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
3 |
Александровская 19 |
1987 |
3131,5 |
ремонт крыши |
263,04 |
|
|
|
|
|
проектная документация |
||
4 |
Ани Гайтеровой 3 |
1952 |
1458 |
утепление и ремонт фасада |
122,50 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
5 |
Ани Гайтеровой 5 |
1952 |
1457 |
утепление и ремонт фасада |
122,40 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем |
||
|
|
|
|
ремонт крыши |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
6 |
Ани Гайтеровой 7 |
1950 |
849,6 |
утепление и ремонт фасада |
71,4 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
7 |
Карла Маркса 4 |
1918 |
216 |
ремонт крыши |
18,2 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
8 |
Коммунаров 7 |
1962 |
1162,8 |
ремонт крыши |
97,7 |
|
|
|
|
|
проектная документация |
||
9 |
Кооперативная 11 |
1930 |
413 |
утепление и ремонт фасада |
34,7 |
|
|
|
|
|
ремонт крыши |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
10 |
Королева 21 |
1986 |
14128 |
замена лифтового оборудования |
1186,7 |
|
|
|
|
|
проектная документация |
||
11 |
Костенко 58а |
1987 |
6368 |
замена лифтового оборудования |
534,9 |
|
|
|
|
|
проектная документация |
||
12 |
Лермонтова 11 |
1918 |
442 |
утепление и ремонт фасада |
37,12 |
|
|
|
|
|
ремонт крыши |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
13 |
Льва Толстого 28 |
1953 |
555 |
ремонт крыши |
46,62 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем |
||
|
|
|
|
проектная документация |
|
|
14 |
Мира 142 |
1918 |
544,5 |
ремонт крыши |
45,73 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
15 |
Мира 34 |
1918 |
156 |
ремонт крыши |
13,10 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
16 |
Октябрьская 110 |
1954 |
365,3 |
ремонт крыши |
30,70 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
17 |
Октябрьская 121 |
1952 |
250,7 |
ремонт крыши |
21,06 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
18 |
Орджоникидзе 58 |
1918 |
290,1 |
ремонт крыши |
24,40 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
19 |
Орджоникидзе 60 |
1918 |
203,9 |
ремонт крыши |
17,13 |
|
|
|
|
|
утепление и ремонт фасада |
||
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем |
||
|
|
|
|
проектная документация |
||
20 |
Пушкина 20 |
1987 |
5346,2 |
замена лифтового оборудования |
449,08 |
|
|
|
|
|
проектная документация |
||
21 |
Спутников 11 |
1977 |
2968 |
ремонт крыши |
249,31 |
|
|
|
|
|
проектная документация |
||
22 |
Черокманова 17 |
1993 |
8174 |
ремонт крыши |
691,13 |
|
|
|
|
|
проектная документация |
||
|
Итого |
Х |
50674,6 |
Х |
9061,3 |
|
на 2017 год | ||||||
Средства городского бюджета по обязательным взносам собственника жилых помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября 2014 года (по неприватизированным квартирам) |
4007,000 |
|||||
1 |
Костенко 58 |
1975 |
10557,1 |
ремонт крыши |
2238,700 |
|
2 |
Спутников 11 |
1977 |
2568 |
ремонт крыши |
1318,300 |
|
|
Итого |
Х |
12125,1 |
Х |
7564,000 |
|
на 2018 год | ||||||
1 |
Средства городского бюджета по обязательным взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности |
9061,300 |
||||
2 |
г. Елец, пер. Мельничный 13 |
1979 |
2320 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
1600,000 |
|
4 |
г. Елец, ул. Спутников 13 |
1977 |
11400 |
ремонт крыши |
2500,000 |
|
|
Итого: |
|
13720 |
|
13161,300 |
|
на 2019 год | ||||||
1 |
Средства городского бюджета по обязательным взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности |
9061,300 |
||||
2 |
г. Елец, ул. Орджоникидзе 14 |
1980 |
2161 |
ремонт крыши |
650,000 |
|
3 |
г. Елец, ул. Орджоникидзе 16 |
1974 |
4539 |
ремонт крыши |
1588,700 |
|
4 |
г. Елец, ул. Пушкина 37а |
1974 |
3545 |
ремонт крыши |
1150,000 |
|
|
Итого: |
|
10245 |
|
12450,000 |
|
на 2020 год | ||||||
1 |
Средства городского бюджета по обязательным взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности |
9061,300 |
||||
2 |
г. Елец, ул. Коммунаров 73 |
1963 |
1478 |
ремонт крыши |
602,000 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |
420,000 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
448,700 |
|
|
|
|
|
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
750,000 |
|
3 |
г. Елец, ул. Юбилейная 21 |
1984 |
7870 |
ремонт крыши |
2600,000 |
|
|
Итого: |
|
9348 |
|
13882,000 |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
от 24.12.2013 N 2013
Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда"
Паспорт
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" (далее - Подпрограмма 4) |
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (далее - комитет по коммунальному хозяйству) Комитет имущественных отношений администрации городского округа город Елец (далее - комитет имущественных отношений) |
Задачи подпрограммы |
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012, ед. Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012, чел. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы (без выделения этапов) |
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 137 571,25160 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 42 459,210 тыс. руб.; 2015 год - 18 625,15640 тыс. руб.; 2016 год - 7 180,88520 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 23 102,0 тыс. руб.; 2019 год - 23 102,0 тыс. руб.; 2020 год - 23 102,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы 4 к 2020 году ожидается: - доля площади расселенных домов от площади общего количества домов города Ельца, признанных аварийными на момент разработки Подпрограммы 4, составит 100%. |
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы безопасности проживания населения в многоквартирных домах, описание основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Степень износа непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда в городском округе город Елец в среднем достигает 70%. Конструктивные элементы зданий из-за длительного срока эксплуатации исчерпали свою несущую способность, в связи с этим капитальный ремонт домов нецелесообразен.
Непригодный для проживания и аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территории городского округа город Елец, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры.
Большинство граждан, проживающих в непригодных для проживания помещениях и аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести, отремонтировать или получить на условиях найма жилье, удовлетворительного качества.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон) одним из условий предоставления средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, является наличие программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Таким образом, мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой 4, имеют большую социальную значимость и могут решаться исключительно программными методами.
В Подпрограмму 4 включены многоквартирные дома, признанные аварийными, жилые помещения, признанные непригодными для проживания, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
К основным рискам реализации Подпрограммы 4 можно отнести:
- недофинансирование мероприятий Подпрограммы 4 из бюджета городского округа город Елец;
- отсутствие на первичном рынке жилья у застройщиков квартир, равнозначных по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, признанным непригодными для проживания.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 4 осуществляет комитет имущественных отношений.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 4, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы 4.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности проживания населения в многоквартирных домах, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 4
Переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде, является одним из приоритетных направлений работы администрации городского округа город Елец.
Подпрограмма 4 является инструментом для улучшения сложившейся ситуации с непригодным для проживания или аварийным жилищным фондов, расположенным на территории городского округа город Елец, обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) по заявке Липецкой области в соответствии с Законом.
Подпрограммы 4 направлена на улучшение условий проживания населения путем переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
мониторинг жилищного фонда городского округа город Елец с постоянной корректировкой реестра жилых домов (жилых помещений), признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселяемых из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда граждан благоустроенным жильем;
формирование жилищного фонда для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда;
уменьшение количества семей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде.
В результате реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 4, доля площади расселенных домов от площади общего количества домов города Ельца, признанных аварийными на момент разработки Подпрограммы 4, будет увеличиваться, а доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, в общей численности населения, будет уменьшаться.
Показателями задач являются:
- количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012, ед.;
- количество переселяемых граждан, чел.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
Сроки реализации Подпрограммы 4: 2014 - 2020 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 4 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 4 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 4 является обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- приобретение квартир у застройщиков либо участие в долевом строительстве квартир;
- предоставление квартир гражданам по договорам социального найма или по договорам мены.
Перечень непригодных для проживания жилых помещений и аварийных многоквартирных домов, подлежащих переселению в рамках реализации Подпрограммы 4 (приложения 1-6 к Подпрограмме 4).
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4 по прогнозной оценке составит всего 177 040,57420 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 137571,25160 тыс. руб., 13 814,2033 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 25 655,1193 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
Необходимый для реализации Подпрограммы 4 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- реестра жилых домов (жилых помещений), признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- стоимости 1 кв. м жилья, определенной областной адресной программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2013 - 2015 годы";
- прогнозной оценки уровня софинансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов.
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 4 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
Приложение 1
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории
города Ельца, на 2014 - 2020 годы"
муниципальной программы
"Обеспечение населения города Ельца
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2014 год
N |
Адрес МКД |
Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса МКД |
Число жителей планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Площадь приобретаемых жилых помещений |
Излишняя площадь |
Стоимость переселения граждан |
Стоимость 1 кв. м (предельная) |
Средства из местного бюджета за излишнюю площадь |
Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
|||
всего: |
в том числе: |
|||||||||||||||
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета |
||||||||||||||
чел. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб./1 кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Городской округ город Елец | ||||||||||||||||
1 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 19 |
N 66 от 14.12.2006; решение Елецкого городского суда от 07.06.2011 |
01.03.2014 |
31.12.2015 |
4 |
1 |
35,76 |
36,26 |
0,5 |
1020,948 |
- |
- |
1020,948 |
28550 |
14,275 |
1035,223 |
2 |
г. Елец, ул. Сызрано-Вяземская, д. 11, кв.4 |
N 11 от 20.04.2006; решение Елецкого городского суда от 23.07.2013 |
01.03.2014 |
31.12.2015 |
3 |
1 |
39,8 |
48,8 |
9,0 |
1136,290 |
- |
- |
1136,290 |
28550 |
256,950 |
1393,240 |
3 |
г. Елец, ул. Маяковского, д. 24, кв.3 |
N 22 от 20.06.2007 |
01.03.2014 |
- |
4 |
1 |
28,0 |
33,3 |
5,3 |
799,400 |
- |
- |
799,400 |
28550 |
151,315 |
950,715 |
4 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 147, кв.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 |
N 12 от 18.08.2008 |
31.12.2014 |
- |
29 |
11 |
354,32 |
481,42 |
127,1 |
10115,836 |
- |
- |
10115,836 |
28550 |
3628,705 |
13744,541 |
5 |
г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 28, кв.1, 3 |
N 50 от 16.12.2009 |
31.12.2014 |
31.12.2014 |
6 |
2 |
139,3 |
140,4 |
1,1 |
3977,015 |
1263,895 |
1356,560 |
1356,560 |
28550 |
31,405 |
1387,965 |
6 |
г. Елец, ул. М. Горького, д. 87, кв.1, 3, 4, 5, 6 |
N 11 от 20.04.2011 |
30.06.2015 |
31.12.2015 |
18 |
5 |
205,6 |
244,9 |
39,3 |
6221,456 |
3110,728 |
1588,960 |
1521,768 |
30260 |
1189,218 |
2710,986 |
7 |
г. Елец, ул. Островского, д. 23 |
N 13 от 20.04.2011 |
30.06.2015 |
- |
31 |
13 |
401,6 |
575,2 |
173,6 |
12152,416 |
6076,208 |
3103,380 |
2972,828 |
30260 |
5253,136 |
8225,964 |
8 |
г. Елец, 4 пер. Коммунаров, д. 8 |
N 28 от 26.10.2011 |
30.06.2015 |
31.12.2015 |
8 |
4 |
109,1 |
173,5 |
64,4 |
3301,366 |
1650,683 |
843,075 |
807,608 |
30260 |
1948,744 |
2756,352 |
9 |
г. Елец, ул. Пугачева, д. 23 |
N 29 от 23.11.2011 |
30.06.2015 |
31.12.2015 |
20 |
9 |
241,1 |
402,8 |
161,7 |
7295,686 |
3647,843 |
1863,110 |
1784,733 |
30260 |
4893,042 |
6677,755 |
10 |
г. Елец, пер. Мельничный, д. 19, кв.1, 2, 8 |
N 31 от 21.12.2011 |
30.06.2015 |
- |
14 |
3 |
101,4 |
142,1 |
40,7 |
3068,364 |
1534,182 |
783,660 |
750,522 |
30260 |
1231,582 |
1982,104 |
11 |
г. Елец, ул. Ленина, д. 93, кв.1, 2 |
N 32 от 21.12.2011 |
30.06.2015 |
31.12.2015 |
3 |
2 |
67,0 |
103,3 |
36,3 |
2027,420 |
1013,710 |
517,803 |
495,907 |
30260 |
1098,438 |
1594,345 |
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
140 |
52 |
1722,98 |
2381,98 |
659,0 |
51116,197 |
18297,249 |
10056,548 |
22762,400 |
Х |
19696,81 |
42459,21 |
Приложение 2
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории
города Ельца, на 2014 - 2020 годы"
муниципальной программы
"Обеспечение населения города Ельца
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2015 год
N |
Адрес МКД |
Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса МКД |
Число жителей планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Площадь приобретаемых жилых помещений |
Излишняя площадь |
Стоимость переселения граждан |
Стоимость 1 кв. м (предельная) |
Средства из местного бюджета за излишнюю площадь |
Средства из местного бюджета за превышение цены кв. м |
Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
|||
всего: |
в том числе: |
||||||||||||||||
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета |
|||||||||||||||
чел. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб./1 кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Городской округ город Елец | |||||||||||||||||
1 |
г. Елец, ул. М. Горького, д. 87, кв.2 |
N 11 от 20.04.2011 |
30.12.2015 |
31.12.2016 |
5 |
1 |
76,83 |
78 |
1,17 |
2324,8758 |
1162,4383 |
593,5283 |
568,9092 |
30260 |
35,4042 |
0 |
604,3134 |
2 |
г. Елец, ул. Советская, д. 107, лит. А, кв.7 |
N 12 от 20.04.2011 |
30.12.2015 |
- |
4 |
1 |
85,0 |
95,2 |
10,2 |
2572,1 |
1286,05 |
656,914 |
629,136 |
30260 |
308,652 |
0 |
937,7880 |
3 |
г. Елец, ул. Советская, д. 107, лит. А, кв.9 |
N 12 от 20.04.2011 |
30.12.2015 |
- |
2 |
1 |
23,78 |
51,13 |
27,35 |
719,5828 |
359,791 |
183,688 |
176,1038 |
35000 |
827,6110 |
242,3562 |
1246,0710 |
4 |
г. Елец, пер. Мельничный, д. 19, кв.3, 3а, 4, 6, 7, 10-13, 13а, 14, 15, 17, 18 |
N 31 от 21.12.2011 |
30.12.2015 |
- |
34 |
14 |
213,8 |
533,18 |
319,38 |
6469,588 |
3234,794 |
1652,060 |
1582,734 |
35000 |
9664,4388 |
2527,2732 |
13774,446 |
5 |
г. Елец, ул. Ленина, д. 93, кв.3-5 |
N 32 от 21.12.2011 |
30.12.2015 |
31.12.2016 |
6 |
3 |
86,9 |
115,68 |
28,78 |
2629,594 |
1314,797 |
671,465 |
643,332 |
35000 |
870,8828 |
548,3232 |
2062,538 |
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
51 |
20 |
486,31 |
873,19 |
386,88 |
14715,7406 |
7357,8703 |
3757,6553 |
3600,215 |
Х |
11706,9888 |
3317,9526 |
18625,1564 |
Приложение 3
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного фонда"
муниципальной программы
"Обеспечение населения городского
округа город Елец комфортными
условиями жизни на 2014 - 2020 годы"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2016 год
N |
Адрес МКД |
Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса МКД |
Число жителей планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Площадь приобретаемых жилых помещений |
Излишняя площадь |
Стоимость переселения граждан |
Стоимость 1 кв. м (предельная) |
Средства из местного бюджета за излишнюю площадь |
Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
|||
всего: |
в том числе: |
|||||||||||||||
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета |
||||||||||||||
чел. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб./1 кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
16 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Городской округ город Елец | ||||||||||||||||
1 |
г. Елец, ул. Соцгородок, д. 10, кв.3 |
N 51 от 16.12.2009 |
31.12.2016 |
31.12.2017 |
2 |
1 |
61,4 |
61,8 |
0,4 |
1987,1 |
- |
- |
1987,1 |
32362,46 |
12,9 |
2000,0 |
12 |
г. Елец, ул. Мира, д. 72, кв.3 |
N 110 от 15.12.2010 |
31.12.2016 |
- |
1 |
1 |
26,8 |
46,35 |
19,55 |
867,3 |
- |
- |
867,3 |
32362,46 |
632,7 |
1500,0 |
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
3 |
2 |
88,2 |
108,15 |
19,95 |
2854,4 |
- |
- |
2854,4 |
Х |
645,6 |
3500,0 |
Приложение 4
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного фонда"
муниципальной программы
"Обеспечение населения городского
округа город Елец комфортными
условиями жизни на 2014 - 2020 годы"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2018 год
N |
Адрес МКД |
Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса МКД |
Число жителей планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Площадь приобретаемых жилых помещений |
Излишняя площадь |
Стоимость переселения граждан |
Стоимость 1 кв. м (предельная) |
Средства из местного бюджета за излишнюю площадь |
Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
|||
всего: |
в том числе: |
|||||||||||||||
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета |
||||||||||||||
чел. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб./1 кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Городской округ город Елец | ||||||||||||||||
1 |
г. Елец, ул. Профсоюзная, д. 23, кв.1 |
Постановление от 16.02.2001 N 122 |
31.12.2018 |
- |
1 |
1 |
35,0 |
35,0 |
0 |
1059,100 |
- |
- |
1059,100 |
30260 |
0 |
1059,100 |
2 |
г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 26, кв.4, 16, 17, 18 |
N 27 от 18.07.2007 |
31.12.2018 |
- |
9 |
4 |
105,6 |
105,6 |
0 |
3195,456 |
- |
- |
3195,456 |
30260 |
0 |
3195,456 |
3 |
г. Елец, ул. Фрунзе, д. 2-б, кв.156 |
N 45 от 07.12.2007 |
31.12.2018 |
- |
3 |
1 |
17,7 |
28,0 |
10,3 |
535,602 |
- |
- |
535,602 |
30260 |
311,678 |
847,280 |
4 |
г. Елец, ул. Кооперативная, д. 16, кв.3, 5 |
N 11 от 04.08.2008 |
31.12.2018 |
- |
7 |
2 |
45,2 |
45,2 |
0 |
1367,752 |
- |
- |
1367,752 |
30260 |
0 |
1367,752 |
5 |
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 147, кв.5, 12 |
N 12 от 18.08.2008 |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
3 |
2 |
86,9 |
86,9 |
0 |
2629,594 |
- |
- |
2629,594 |
30260 |
0 |
2629,594 |
6 |
г. Елец, ул. Пушкина, д. 124, кв.10 |
N 19 от 14.01.2009 |
31.12.2018 |
- |
1 |
1 |
29,4 |
29,4 |
0 |
889,644 |
- |
- |
889,644 |
30260 |
0 |
889,644 |
7 |
г. Елец, ул. Мира, д. 100, кв.8 |
N 22 от 11.02.2009 |
31.12.2018 |
- |
1 |
1 |
28,3 |
28,3 |
0 |
856,358 |
- |
- |
856,358 |
30260 |
0 |
856,358 |
8 |
г. Елец, ул. Советская, д. 98, кв.5 |
N 23 от 11.02.2009 |
31.12.2018 |
- |
1 |
1 |
61,6 |
61,6 |
0 |
1864,016 |
- |
- |
1864,016 |
30260 |
0 |
1864,016 |
9 |
г. Елец, ул. Кооперативная, д. 11, кв.11 |
N 26 от 18.03.2009 |
31.12.2018 |
- |
2 |
1 |
38,3 |
38,3 |
0 |
1158,958 |
- |
- |
1158,958 |
30260 |
0 |
1158,958 |
10 |
г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 26 (Лит. А1), кв.13 |
N 62 от 02.06.2010 |
31.12.2018 |
- |
3 |
1 |
17,9 |
28 |
10,1 |
541,654 |
- |
- |
541,654 |
30260 |
305,629 |
847,283 |
11 |
г. Елец, ул. Ленина, д. 128, кв.1 |
N 101 от 13.10.2010 |
31.12.2018 |
- |
2 |
1 |
12,55 |
28,05 |
15,5 |
379,763 |
- |
- |
379,763 |
30260 |
469,030 |
848,793 |
12 |
г. Елец, ул. Л. Толстого, д. 21, кв.4 |
N 102 от 13.10.2010 |
31.12.2018 |
- |
1 |
1 |
15,5 |
28 |
12,5 |
469,030 |
- |
- |
469,030 |
30260 |
378,250 |
847,280 |
13 |
г. Елец, ул. Мира, д. 72, кв.3 |
N 110 от 15.12.2010 |
31.12.2018 |
- |
2 |
1 |
19,7 |
31,2 |
11,5 |
596,122 |
- |
- |
596,122 |
30260 |
347,990 |
944,112 |
14 |
г. Елец, ул. Костенко, д. 44-а, кв.16-а, кв.16-б |
N 3 от 26.01.2011 |
31.12.2018 |
- |
10 |
2 |
85,4 |
85,4 |
0 |
2584,204 |
- |
- |
2584,204 |
30260 |
0 |
2584,204 |
15 |
г. Елец, ул. Новоселов, д. 35 |
N 1 от 15.02.2012 |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
13 |
4 |
104,5 |
104,5 |
0 |
3162,170 |
- |
- |
3162,170 |
30260 |
0 |
3162,170 |
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
59 |
24 |
703,55 |
763,45 |
59,9 |
21289,423 |
0 |
0 |
21289,423 |
Х |
1812,577 |
23102,0 |
Приложение 5
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного фонда"
муниципальной программы
"Обеспечение населения городского
округа город Елец комфортными
условиями жизни на 2014 - 2020 годы"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2019 год
N |
Адрес МКД |
Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса МКД |
Число жителей планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Площадь приобретаемых жилых помещений |
Излишняя площадь |
Стоимость переселения граждан |
Стоимость 1 кв. м (предельная) |
Средства из местного бюджета за излишнюю площадь |
Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
|||
всего: |
в том числе: |
|||||||||||||||
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета |
||||||||||||||
чел. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб./1 кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
16 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Городской округ город Елец | ||||||||||||||||
1 |
г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 90 |
N 3 от 15.02.2012 |
31.12.2019 |
- |
9 |
5 |
141 |
150 |
9 |
4193,3 |
- |
- |
4193,3 |
29739,54 |
267,7 |
4461 |
2 |
г. Елец, ул. Советская, д. 67, лит. А1 |
N 4 от 15.02.2012 |
31.12.2019 |
- |
16 |
4 |
74,76 |
110,812 |
36,052 |
2223,3 |
- |
- |
2223,3 |
29739,54 |
1072,2 |
3295,5 |
3 |
г. Елец, пер. Южный, д. 1 |
N 8 от 11.04.2012 |
31.12.2019 |
31.12.2020 |
4 |
3 |
97,98 |
135 |
37,02 |
2913,9 |
- |
- |
2913,9 |
29739,54 |
1100,9 |
4014,8 |
4 |
г. Елец, ул. Профсоюзная, д. 23 |
N 10 от 11.04.2012 |
31.12.2019 |
- |
10 |
4 |
198,43 |
231 |
32,57 |
5901,2 |
- |
- |
5901,2 |
29739,54 |
968,6 |
6869,8 |
5 |
г. Елец, ул. Мира, д. 121 |
N 11 от 11.04.2012 |
31.12.2019 |
31.12.2020 |
12 |
5 |
122,67 |
150 |
27,33 |
3648,1 |
- |
- |
3648,1 |
29739,54 |
812,8 |
4460,9 |
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
51 |
21 |
634,84 |
776,812 |
141,972 |
18879,8 |
- |
- |
18879,8 |
Х |
4222,2 |
23102,0 |
Приложение 6
к подпрограмме 4
"Переселение граждан из
непригодного для проживания
и аварийного жилищного фонда"
муниципальной программы
"Обеспечение населения городского
округа город Елец комфортными
условиями жизни на 2014 - 2020 годы"
Перечень
непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домов на 2020 год
N |
Адрес МКД |
Дата и номер документа, подтверждающего признание МКД непригодным для проживания или аварийным |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса МКД |
Число жителей планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Площадь приобретаемых жилых помещений |
Излишняя площадь |
Стоимость переселения граждан |
Стоимость 1 кв. м (предельная) |
Средства из местного бюджета за излишнюю площадь |
Стоимость переселения граждан за счет средств местного бюджета всего |
|||
всего: |
в том числе: |
|||||||||||||||
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета |
||||||||||||||
чел. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб./1 кв. м |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
16 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Городской округ город Елец | ||||||||||||||||
1 |
г. Елец, ул. Мира, д. 96 |
N 14 от 29.05.2012 |
31.12.2020 |
- |
15 |
8 |
261,26 |
276,26 |
15 |
7769,8 |
- |
- |
7769,8 |
29739,54 |
446,1 |
8215,9 |
2 |
г. Елец, ул. Свердлова, д. 19 |
N 17 от 18.07.2012 |
31.12.2020 |
31.12.2021 |
22 |
13 |
467,6 |
500,55 |
32,95 |
13906,2 |
- |
- |
13906,2 |
29739,54 |
979,9 |
14886,1 |
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
37 |
21 |
728,86 |
776,81 |
47,95 |
21676,0 |
- |
- |
21676,0 |
Х |
1426,0 |
23102,0 |
Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
от 24.12. 2013 N 2013
Подпрограмма 5 "Чистая вода"
Паспорт
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 5 "Чистая вода" (далее - Подпрограмма 5) |
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (далее - комитет по коммунальному хозяйству) Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа город Елец (далее - комитет бухгалтерского учета и отчетности) |
Задачи подпрограммы |
1. Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5: количество построенных объектов водоотведения (КНС), ед. Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 5: протяженность построенных сетей канализации, км Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5: протяженность построенных сетей водоснабжения, км |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 года (без выделения этапов) |
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 59 170,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 13 823,8 тыс. руб.; 2015 год - 12 083 тыс. руб.; 2016 год - 14 919,7 тыс. руб.; 2017 год - 18 344 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы 5 к 2020 году ожидается: - прирост протяженности сетей канализации составит 3,3%; - прирост протяженности сетей водоснабжения составит 0,1%. |
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы коммунальной инфраструктуры, описание основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Городской округ город Елец - один из древнейших и красивейших русских городов, является вторым по величине городом Липецкой области и занимает территорию в 65,1 кв. км. На территории города в настоящее время проживает 105,4 тысяч человек.
В городском округе созданы особые экономические зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного типа "Елецпром".
Главным условием комфортного проживания населения городского округа город Елец является устойчивая работа коммунальной инфраструктуры, ее строительство в тех местах, где сосредоточено большое количество населения и отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение. На сегодняшний день инженерная инфраструктура городского округа находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет поставлять потребителям коммунальные ресурсы надлежащего качества. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов ведет к потерям коммунальных ресурсов и значительным финансовым затратам по ремонту инженерных систем. По некоторым улицам отсутствуют инженерные сети водоотведения, около 20% населения пользуются услугами водоснабжения от уличных и дворовых колонок. Некоторые объекты городских очистных сооружений имеют значительный моральный и физический износ (более 80%), качество очистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам и требованиям по охране окружающей среды. Проект реконструкции очистных сооружений устарел и не соответствует современным требованиям. С целью социально-экономического развития городского округа город Елец, особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного типа "Елецпром" необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Выходом из сложившейся ситуации может послужить реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и нового строительства коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения.
Реконструкция и модернизация существующих водопроводных и канализационных сетей позволит повысить качество и надежность предоставляемых услуг.
Мероприятия Подпрограммы 5 позволят осуществить развитие коммунальной инфраструктуры для повышения степени благоустройства существующего жилищного фонда.
Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных инвестиций для модернизации и развития.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере коммунальной инфраструктуры являются:
- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями;
- низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.
Нарушение правил производства работ, применение подрядчиками материалов низкого качества окажет негативное влияние на срок эксплуатации построенных объектов.
Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 5 осуществляет комитет бухгалтерского учета и отчетности.
К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 5, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 5.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере коммунальной инфраструктуры, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 5
Главным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5 является строительство уличных сетей канализации и канализационно-насосных станций.
Подпрограмма 5 направлена на обеспечение модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Для реализации Подпрограммы 5 необходимо решение следующей задачи:
удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения.
Показателями задачи являются:
- количество построенных объектов водоотведения (КНС), ед.;
- протяженность построенных сетей канализации, км;
- протяженность построенных сетей водоснабжения, км.
Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 5 станет обеспечение прироста протяженности сетей канализации на 6,8% и обеспечение прироста протяженности сетей водоснабжения на 0,1%, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни населения.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
Срок реализации Подпрограммы 5 охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 5 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 5 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 5 является обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- выполнение обязательств по заключенному договору.
Перечень объектов строительства КНС, сетей водоснабжения и канализации Подпрограммы 5 (приложение к Подпрограмме 5).
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5 по прогнозной оценке за счет средств городского бюджета составит всего 59 170,5 тыс. руб.
Необходимый для реализации Подпрограммы 5 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- из фактически выполненных работ;
- заключенного договора на строительство сетей канализации в пос. Мирный (1-й этап).
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 5 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
Приложение
к Подпрограмме 5
"Чистая вода"
Перечень
объектов строительства КНС, сетей водоснабжения и канализации Подпрограммы 5 "Чистая вода"
N |
Место расположения объектов |
Объем работ (протяженность, мощность и т.д.) |
стоимость, тыс. руб. |
||
всего |
в том числе |
||||
стоимость работ, тыс. руб. |
стоимость ПСД и экспертизы, тыс. руб. |
||||
|
На 2014 год |
|
|
|
|
1. |
Строительство водопровода по ул. А. Гайтеровой от пер. Береговой до ж.д. N 81 |
317 п.м. |
2714,5 |
2714,5 |
0 |
2. |
Канализация по ул. А. Гайтеровой от ж.д. N 28 до ж.д. N 32 и от ул. Песковатская до ж.д. N 77 |
154 п.м. |
1623,5 |
1623,5 |
0 |
3. |
Строительство КНС по ул. Маяковского |
15 кВт |
6427,4 |
6427,4 |
0 |
4. |
Канализация по улицам пос. Мирный |
|
769,2 |
0 |
769,2 |
5. |
Строительство наружных сетей водопровода к строящемуся жилому д.N2 по ул. Черокманова |
125 п.м. |
327,9 |
327,9 |
0 |
6. |
Строительство наружных сетей канализации к строящемуся жилому д.N2 по ул. Черокманова |
155 п.м |
999,1 |
999,1 |
0 |
7. |
Строительство сетей канализации в районе Черная Слобода (на участке от ул. Космонавтов до пер. Сиреневый) |
|
356,9 |
0 |
356,9 |
8. |
Предпроектные работы по строительству КНС и сетей канализации к ней по ул. Радиотехническая |
|
416,9 |
0 |
416,9 |
9. |
Строительство сетей канализации по ул. Пригородная (на участке от ул. Героев до жилого дома N 63) |
146 п.м |
188,4 |
0 |
188,4 |
|
Итого на 2014 год: |
|
13823,8 |
12092,4 |
1731,4 |
|
На 2015 год |
|
|
|
|
|
Строительство инженерных сетей канализации по улицам пос. Мирный |
3740 п.м. |
11186 |
11186 |
0 |
|
Строительство канализационной сети с сооружениями (модульная КНС) по ул. Радиотехническая |
|
229,5 |
0 |
229,5 |
|
Строительство сетей канализации по ул. Пригородная (на участке от ул. Героев до жилого дома N 63 ) |
|
148,0 |
0 |
148,0 |
|
Строительство сетей канализации по ул. Пальна-Михайловская (от ул. Космонавтов до пер. Сиреневый) |
|
235,5 |
0 |
235,5 |
|
Строительство инженерных сетей канализации по ул. А. Гайтеровой от жилого дома N 28 до жилого дома N 32 и от ул. Песковатская до жилого дома N 77 |
|
260,0 |
260,0 |
0 |
|
Строительство наружных сетей канализации к строящемуся жилому дому N 2 по ул. Черокманова |
|
24,0 |
24,0 |
0 |
|
Итого: на 2015 год: |
|
12083 |
11470 |
613 |
|
На 2016 год |
|
|
|
|
|
Канализация по улицам пос. Мирный |
|
14919,7 |
14919,7 |
|
|
Итого: на 2016 год: |
|
14919,7 |
14919,7 |
|
|
На 2017 год |
|
|
|
|
|
Канализация по улицам пос. Мирный |
|
18 344 |
18 344 |
|
|
Итого на 2017 год: |
|
18 344 |
18 344 |
|
Приложение 6
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
от 24.12.2013 N 2013
Подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа город Елец"
Паспорт
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа город Елец" (далее - Подпрограмма 6) |
Ответственный исполнитель |
Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (далее - комитет по коммунальному хозяйству) Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа город Елец (далее - комитет бухгалтерского учета и отчетности) |
Задачи подпрограммы |
Обеспечение санитарного содержания и улучшение уровня благоустройства территории городского округа город Елец |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6: протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения, км. Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6: количество спиленных сухих деревьев, шт. Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 6: доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок, % Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6 срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год, период Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 6: количество мест отдыха, на которых проведены работы благоустройству территории, ед. Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 6 выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха, % Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 6: увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец Показатель 8 задачи 1 Подпрограммы 6: количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец, шт. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы (без выделения этапов) |
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 867 763,217 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 142 585,7 тыс. руб.; 2015 год - 161 897 тыс. руб.; 2016 год - 187 731,717 тыс. руб.; 2017 год - 90 215,0 тыс. руб.; 2018 год - 95 114,4 тыс. руб.; 2019 год - 95 825,7 тыс. руб.; 2020 год - 94 393,7 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Результатом реализации Подпрограммы 6 является достижение к 2020 году следующих показателей: - протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения составит 2,5 км; - количество спиленных сухих деревьев составит 2950 шт.; - доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок составит 96,2%; - срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год составит январь - ноябрь; - количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории, составит 3 ед.; - выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха составит 100%; - увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец с 29 до 36; - количество установленных новых детских площадок на территории городского округа города Ельца составит 41 шт. |
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы благоустройства, описание основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Одно из важнейших направлений социально-экономического развития городского округа город Елец - улучшение уровня и качества жизни населения. Главным аспектом в реализации данного направления является создание органами местного самоуправления городского округа город Елец благоприятных условий проживания граждан.
Елец - один из древнейших и красивейших русских городов, занимает территорию в 65,1 кв. км, располагает значительным количеством памятников историко-культурного наследия и в целом является памятником градостроительства 16 - 17 веков.
Протяженность сетей наружного уличного освещения составляет 197,8 км. Анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования.
В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, улучшения освещенности улиц необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту и содержанию сетей наружного освещения.
В настоящее время скверами и парками занято 3,93 млн. кв. м земель. За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих на территории городского округа город Елец. Ситуация осложняется тем, что значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов) и требуется особый уход за ними либо замена их новыми насаждениями. Для поддержания зеленых насаждений в условиях городской среды в удовлетворительном состоянии, придания им надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.
В городском округе город Елец имеется четыре кладбища, общей площадью 88,6 га. Введено в эксплуатацию новое кладбище, расположенное в районе п. Капани. На недействующем старом кладбище по ул. Л. Толстого длительный период времени не осуществлялись работы по сносу сухих деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.
Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа город Елец. Основная причина наличия несанкционированных свалок на территории городского округа город Елец - захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями и жителями.
Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими зоонозными инфекциями, в результате несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории городского округа город Елец появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.
Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
Основными рисками социально-экономического развития в сфере благоустройства являются:
- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями.
- низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.
Значительное снижение цены контрактов в результате торгов ведет к применению подрядчиками материалов низкого качества, привлечению специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации, что негативно отражается на результатах работы.
Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 6 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 6, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 6.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 6
Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 6 является поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа город Елец.
Для реализации Подпрограммы 6 необходимо решение следующей задачи:
обеспечение санитарного содержания и улучшение уровня благоустройства территории городского округа город Елец.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 6 будут созданы благоприятные условия для проживания населения городского округа город Елец, улучшен эстетический облик города, благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановки и обеспечено содержание мест отдыха населения.
Результатом решения поставленных задач станет:
- протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения составит 2,5 км;
- количество спиленных сухих деревьев составит 2950 шт.;
- доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок составит 96,2%;
- срок выполнения работ по санитарной очистке территории города Ельца в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год составит январь - ноябрь;
- количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории, составит 3 единицы;
- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха составит 100%;
- увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец с 29 до 36;
- количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец составит 41 шт.
Показателями задач являются:
- протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения, км;
- количество спиленных сухих деревьев, шт.;
- доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок, %;
- срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год, период;
- количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории, ед.;
- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха, %;
- увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец;
- количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец, шт.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
Сроки реализации Подпрограммы 6 - 2014 - 2020 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 6 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 6 задачи предусмотрена реализация основных мероприятий.
Основным мероприятием Подпрограммы 6 является благоустройство территории городского округа город Елец.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на выполнение проектно-сметной документации;
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на строительство сетей уличного освещения.
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на различные виды работ по поддержанию надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и созданию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городском округе город Елец;
- заключение муниципального контракта в соответствии действующим законодательством на выполнение проектно-сметной документации и мероприятий по благоустройству площадей, скверов, парков;
- заключение муниципального контракта в соответствии действующим законодательством на выполнение мероприятий по приобретению и установке детских площадок;
- заключение муниципального контракта в соответствии действующим законодательством на выполнение мероприятий по технической инвентаризации кладбища;
- заключение муниципального контракта в соответствии действующим законодательством на выполнение мероприятий по благоустройству мест захоронений представителей фамилий, прославивших городской округ город Елец;
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений, памятников, монументов, обелисков и иных объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
- премирование победителей конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец в соответствии муниципальными правовыми актами городского округа город Елец.
Основным мероприятием Подпрограммы 6 является предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- возмещение выпадающих доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань городского округа город Елец.
Основным мероприятием Подпрограммы 6 является финансовое обеспечение деятельности комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- расходы на денежное содержание работников комитета по коммунальному хозяйству, услуги связи, коммунальные услуги, содержание оргтехники, программное обеспечение, канцелярские товары, налоги.
Основным мероприятием Подпрограммы 6 является организация отлова и содержания безнадзорных животных на территории города Ельца.
На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на отлов и содержание безнадзорных животных.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6 по прогнозной оценке составит всего 876 072,80830 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 867 763,217 тыс. руб. (из них 372 126,1 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ельца) и 8 309,59130 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Необходимый для реализации Подпрограммы 6 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- заключенных муниципальных контрактов и договоров;
- сметной документации и запланированного объема работ;
- прогнозной оценки уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета.
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 6 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
На выполнение мероприятий Подпрограммы 6 предполагается получение денежных средств из областного бюджета.
Приложение 7
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями
жизни на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями"
Паспорт
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" (далее - Подпрограмма 7) |
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (далее - комитет по коммунальному хозяйству) Комитет имущественных отношений администрации городского округа город Елец (далее - комитет имущественных отношений) |
Задачи подпрограммы |
1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7: Количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы (без выделения этапов) |
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Финансирование Подпрограммы 7 планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы 7 к 2020 году ожидается улучшить жилищные условия 77 семьям, члены которых относятся к отдельным категориям граждан |
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы обеспечения отдельных категорий населения жилыми помещениями, описание основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
В городском округе город Елец большая часть населения не имеет возможности приобрести благоустроенное жилье с помощью собственных и заемных средств из-за низкого уровня доходов, высокой стоимости жилых помещений, высоких процентных ставок за пользование кредитными ресурсами. Приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Как правило, льготные категории населения не имеют возможности получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Одним из приоритетов государственной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан.
Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой 7, имеют большую социальную значимость и могут решаться исключительно программными методами.
К основным рискам реализации Подпрограммы 7 можно отнести:
- недофинансирование мероприятий Подпрограммы 7 из федерального и (или) областного бюджетов;
- отсутствие квартир на первичном рынке жилья у застройщиков.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 7 осуществляет комитет имущественных отношений.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 7, в сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль за достижением значений показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы 7.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения отдельных категорий населения жилыми помещениями, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 7
Повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение доступным и комфортным жильем является одним из приоритетных направлений работы администрации городского округа город Елец.
Подпрограмма 7 является инструментом для улучшения сложившейся ситуации с обеспечением отдельных категорий населения жилыми помещениями.
Подпрограмма 7 направлена на улучшение условий проживания населения путем:
- предоставления единовременных денежных выплат, в случае обеспечения жильем ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов;
- предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы.
Для достижения цели необходимо решение следующей задачи:
улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец.
Показателем задачи является:
- количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7
Сроки реализации Подпрограммы 7 охватывает период 2015 - 2020 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 7 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 7 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 7 является обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
На реализацию основного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- предоставление единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилья ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов (согласно Федеральных законов от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов");
- выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы;
- предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы по подпрограмме "Ипотечное жилищное кредитование" государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ";
- приобретение квартир.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7 по прогнозной оценке составит всего 57 147,69870 тыс. руб., в том числе 14 189,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 42 958,59870 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Необходимый для реализации Подпрограммы 7 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- количества граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- прогнозной оценки уровня финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов.
Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 7 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
Приложение 8
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
от 24.12.2013 N 2013
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец на 2016 - 2020 годы"
Паспорт
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец на 2016 - 2020 годы" |
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (далее - комитет по коммунальному хозяйству) Комитет архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец (далее - комитет архитектуры и градостроительства |
Задачи подпрограммы |
1. Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства, начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 8: - удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков, % ; Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 8: - удельный вес объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенных в эксплуатацию, %; - Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 8: - удельный вес выделенных под комплексную застройку земельных участков от общего количества предоставленных участков, %; |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016- 2020 годы |
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 5253,2 тыс. руб. В том числе по годам: 2016 год - 2053,2 тыс. руб.; 2017 год - 800 тыс. руб.; 2018 год - 800 тыс. руб.; 2019 год - 800 тыс. руб.; 2020 год - 800 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы 8 до 2020 года ожидается: - увеличение удельного веса сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков на 8%; - увеличение удельного веса объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общей площади введенных в эксплуатацию -15%; - увеличение удельного веса выделенных под комплексную застройку земельных участков от общего количества предоставленных участков на 6%; - осуществление рационального использования территории города Ельца; - обеспечение устойчивого развития территории городского округа город Елец. |
Текстовая часть
Раздел 1. Характеристика сферы градостроительства, описание основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Градостроительная деятельность, являясь основой территориального планирования и составной частью процесса управления развитием территории городского округа город Елец, должна создавать безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения и производства, ограничивать влияние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечивать охрану и рациональное использование природных ресурсов.
Комплексное решение проблем градостроительства осуществляется на основе Генерального плана городского округа города Елец, Правил землепользования и застройки городского округа город Елец, проектов планировки и проектов межевания территории, документов комплексного благоустройства территории городского округа город Елец и резервирования земельных участков для муниципальных нужд, инженерных изысканий, инженерного обеспечения отдельных районов и города в целом.
Условием осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа город Елец, механизмом комплексного рассмотрения и выработки решений по проблемам градостроительного развития городского округа город Елец является подготовка документов территориального планирования.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в градостроительной деятельности, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 8
Главным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 8 является упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства, начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку. Целью подпрограммы является обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Елец.
Для реализации Подпрограммы 8 необходимо решение следующей задачи:
увеличение удельного веса разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимом для градостроительной деятельности.
Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 8 станет осуществление рационального использования территории городского округа город Елец, обеспечение устойчивого развития территорий, улучшения предпринимательского климата, создание комфортных условий жизнедеятельности населения.
Результатом решения поставленной задачи станет:
- увеличение удельного веса сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков на 8%;
- увеличение удельного веса объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общей площади введенных в эксплуатацию на 15%;
- увеличение удельного веса выделенных под комплексную застройку земельных участков от общего количества предоставленных участков на 6%.
Показателями задачи являются
- удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков, %;
- удельный вес объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенных в эксплуатацию, %;
- удельный вес выделенных под комплексную застройку земельных участков от общего количества предоставленных участков, %.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить устойчивое развитие городского округа город Елец, произвести комплексную застройку территории города и осуществить рациональное использование городских территорий.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8
Подпрограмма 8 рассчитана на период 2016 - 2020 годы без выделения этапов.
Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 8 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленной в Подпрограмме 8 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.
Основным мероприятием Подпрограммы 8 является подготовка проектов планировки и проектов межевания.
На реализацию основного мероприятия направлены следующие основные механизмы:
- заключение муниципального контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством на выполнение проектов планировки и проектов межевания.
В соответствии с планами реализации генеральных планов городских поселений разрабатываются проекты планировки жилых микрорайонов, совмещенных с проектами межевания. Осуществляется вынос в натуру границ земельных участков, выдача межевых планов, постановка на государственный кадастровый учет (ГКУ) земельных участков под объекты капитального строительства.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8 по прогнозной оценке составит всего 6946,4 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 5253,2 тыс. руб., 1693,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Необходимый для реализации Подпрограммы 8 объем ресурсов рассчитан исходя из:
- проработки стоимости аналогичных услуг на рынке;
- прогнозной оценки уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 8 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.
Приложение 9
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
от 24.12.2013 N 2013
Сведения
об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы городского округа город Елец "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы"
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||
2013 год (до начала реализации муниципальной программы) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Цель муниципальной программы: создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения |
||||||||||
2 |
Индикатор 1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
комитет по коммунальному хозяйству |
% |
57,1 |
57,0 |
56,9 |
56,8 |
56,7 |
56,1 |
55,8 |
55 |
3 |
Индикатор 2: потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсов |
комитет по коммунальному хозяйству |
% |
9,1 |
8,8 |
2,5 |
2,8 |
2,9 |
3 |
2,3 |
2,3 |
4 |
Индикатор 3: общая площадь отремонтированных многоквартирных домов |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. кв. м |
18,7 |
10,5 |
28,4 |
50,7 |
15,4 |
13,7 |
10,2 |
9,3 |
5 |
Индикатор 4: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения |
комитет имущественных отношений |
% |
0,12 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
0,04 |
0,04 |
0,03 |
6 |
Индикатор 5: увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения |
комитет по коммунальному хозяйству |
человек |
115 |
95 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Индикатор 6: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц |
комитет по коммунальному хозяйству |
% |
78,2 |
78,4 |
78,1 |
78,1 |
78,3 |
78,5 |
78,7 |
78,9 |
8 |
Индикатор 7: количество ликвидированных несанкционированных свалок |
комитет по коммунальному хозяйству |
единиц |
88 |
80 |
124 |
118 |
52 |
52 |
50 |
50 |
9 |
Индикатор 8: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 |
комитет имущественных отношений |
% |
|
|
1,1 |
1,5 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Индикатор 9: увеличение удельного веса разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности |
комитет архитектуры и градостроительства |
% |
|
|
|
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
11 |
Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения |
||||||||||
12 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. кв. м |
25,6 |
9,2 |
9,3 |
9,6 |
9,5 |
15,2 |
14,4 |
13,8 |
13 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: количество рейсов внутригородского сообщения несостоявшихся по техническим причинам |
комитет по коммунальному хозяйству |
ед. |
|
|
6065 |
6875,0 |
7000 |
7245 |
5555 |
5555 |
14 |
Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" |
||||||||||
15 |
Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий и средств регулирования дорожного движения |
||||||||||
16 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
комитет по коммунальному хозяйству |
км |
144,4 |
144,1 |
144,1 |
144,3 |
144,1 |
142,5 |
141,8 |
139,8 |
17 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. кв. м |
|
|
2,3 |
2,2 |
2,1 |
2 |
1,9 |
1,8 |
18 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. кв. м |
|
|
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
19 |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 модернизация светофорных объектов, путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала |
комитет по коммунальному хозяйству |
единиц |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
20 |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков |
комитет по коммунальному хозяйству |
единиц |
|
|
10 |
6 |
|
|
|
|
21 |
Мероприятие 1 подпрограммы 1 проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
комитет по коммунальному хозяйству |
|
|
8 434,0 |
|
|
|
|
|
|
22 |
в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
8 434,0 |
|
|
|
|
|
|
23 |
Мероприятие 2 подпрограммы 1 обеспечение безопасности дорожного движения |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
4 630,6 |
|
|
|
|
|
|
24 |
в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
4 630,6 |
|
|
|
|
|
|
25 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 Дорожная деятельность |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
|
17861,7 |
17724,94 |
13915 |
16660 |
16660 |
16660 |
26 |
Итого по подпрограмме 1 |
|
тыс. руб. |
|
13 064,6 |
17 861,7 |
17 724,94 |
13 915,0 |
16 660,0 |
16 660,0 |
16 660,0 |
27 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" |
||||||||||
28 |
Задача 1 Подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения |
||||||||||
29 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 количество автобусов приобретенных в лизинг |
комитет по коммунальному хозяйству |
ед. |
3 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
30 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг |
комитет по коммунальному хозяйству |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
31 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 количество садоводческих маршрутов |
комитет по коммунальному хозяйству |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
32 |
Мероприятие 1 подпрограммы 2 финансовая аренда транспортных средств для подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки на социально значимых маршрутах |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
19 269,9 |
|
|
|
|
|
|
33 |
Мероприятие 2 подпрограммы 2 предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки по территории города Ельца |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
28 637,8 |
|
|
|
|
|
|
34 |
Мероприятие 3 подпрограммы 2 оптимизация внутригородской маршрутной сети |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
1 177,1 |
|
|
|
|
|
|
35 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2 Организация транспортного обслуживания населения |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
|
47 902,2 |
46 677,245 |
31 269,8 |
40 606,8 |
40 606,8 |
40 606,8 |
36 |
Итого по подпрограмме 2 |
|
тыс. руб. |
|
49084,8 |
47 902,2 |
46 677,245 |
31 269,8 |
40 606,8 |
40 606,8 |
40 606,8 |
37 |
Задача 2 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг |
||||||||||
38 |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: количество отремонтированных многоквартирных домов |
комитет по коммунальному хозяйству |
ед. |
5 |
2 |
13 |
21 |
3 |
2 |
3 |
2 |
39 |
Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы: общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 |
комитет имущественных отношений |
кв. м |
1367,9 |
1722,98 |
486,31 |
88,2 |
0 |
703,55 |
634,84 |
728,86 |
40 |
Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы: количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения |
комитет по коммунальному хозяйству |
шт. |
51 |
60 |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |
||||||||||
42 |
Задача 1 Подпрограммы 3: Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена |
||||||||||
43 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы |
комитет по коммунальному хозяйству |
% |
|
10,5 |
44,8 |
45,7 |
6,5 |
4,3 |
6,5 |
4,3 |
44 |
Мероприятие 1 подпрограммы 3 проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
5177,3 |
|
|
|
|
|
|
45 |
Мероприятие 2 подпрограммы 3 внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
1 400,0 |
|
|
|
|
|
|
46 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 3 обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
|
12079,8 |
4800,0 |
7564,0 |
13161,3 |
12450,0 |
13882,0 |
47 |
Итого по подпрограмме 3 |
|
тыс. руб. |
|
6 577,3 |
12 079,8 |
4 800,0 |
7 564,0 |
13 161,3 |
12 450,0 |
13 882,0 |
48 |
Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" |
||||||||||
49 |
Задача 1 Подпрограммы 4: Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
||||||||||
50 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012. |
комитет имущественных отношений |
ед. |
32 |
52 |
20 |
2 |
0 |
24 |
21 |
21 |
51 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 |
комитет имущественных отношений |
чел. |
89 |
140 |
51 |
3 |
0 |
59 |
51 |
37 |
52 |
Мероприятие 1 подпрограммы 4 переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде |
комитет имущественных отношений |
тыс. руб. |
|
42459,210 |
|
|
|
|
|
|
53 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 4 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |
комитет имущественных отношений |
тыс. руб. |
|
|
18625,1564 |
7180,8852 |
0 |
23102 |
23102 |
23102 |
54 |
Итого по подпрограмме 4 |
|
тыс. руб. |
|
42459,210 |
18625,1564 |
7180,8852 |
0 |
23102 |
23102 |
23102 |
55 |
Подпрограмма 5 "Чистая вода" |
||||||||||
56 |
Задача 1 Подпрограммы 5: Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
||||||
57 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 количество построенных объектов водоотведения (КНС) |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5 протяженность построенных сетей канализации |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
км |
1,3 |
0,3 |
3,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5 протяженность построенных сетей водоснабжения |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
км |
0 |
0,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Мероприятие 1 подпрограммы 5 Строительство объектов водоотведения |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
тыс. руб. |
|
1731,4 |
|
|
|
|
|
|
61 |
Мероприятие 2 подпрограммы 5 строительство самотечных и напорных сетей канализации |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
тыс. руб. |
|
9050 |
|
|
|
|
|
|
62 |
Мероприятие 3 подпрограммы 5 строительство сетей водоснабжения |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
тыс. руб. |
|
3042,4 |
|
|
|
|
|
|
63 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 5 Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
тыс. руб. |
|
|
12083 |
14919,7 |
18344 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Итого по подпрограмме 5 |
|
тыс. руб. |
|
13823,8 |
12083 |
14919,7 |
18344 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Задача 3 муниципальной программы: Создание благоприятных условий проживания населения посредством улучшения благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Елец |
||||||||||
66 |
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: протяженность освещенных улиц |
комитет по коммунальному хозяйству |
км |
197,6 |
198,1 |
197,8 |
197,8 |
198,3 |
198,8 |
199,3 |
199,8 |
67 |
Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы: объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. куб. м |
10 |
10 |
9 |
8 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
68 |
Подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа город Елец" |
||||||||||
69 |
Задача 1 Подпрограммы 6: Обеспечение санитарного содержания и улучшение уровня благоустройства территории городского округа город Елец |
||||||||||
70 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения |
комитет по коммунальному хозяйству |
км |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
71 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6 количество спиленных сухих деревьев |
комитет по коммунальному хозяйству |
шт. |
460 |
500 |
500 |
500 |
400 |
350 |
350 |
350 |
72 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6 доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок |
комитет по коммунальному хозяйству |
% |
95,7 |
95,2 |
97,6 |
97,5 |
94,5 |
94,5 |
96,2 |
96,2 |
73 |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6 срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год |
комитет по коммунальному хозяйству |
период |
|
|
январь - ноябрь |
январь - ноябрь |
январь - июнь |
январь - июнь |
январь - июнь |
январь - июнь |
74 |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6 количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
ед. |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
75 |
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6 выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха |
комитет бухгалтерского учета и отчетности города |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
76 |
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6 увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец |
комитет по коммунальному хозяйству |
участник |
|
|
29 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
77 |
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6 количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец |
комитет по коммунальному хозяйству |
ед. |
0 |
15 |
11 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Мероприятие 1 подпрограммы 6 прокладка сетей уличного освещения |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
79 |
Мероприятие 2 подпрограммы 6 поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Ельце |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
127677,1 |
|
|
|
|
|
|
80 |
Мероприятие 2 подпрограммы 6 в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
76908 |
|
|
|
|
|
|
81 |
Мероприятие 4 подпрограммы 6 благоустройство площади Победы |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
тыс. руб. |
|
4593,6 |
|
|
|
|
|
|
82 |
Мероприятие 5 подпрограммы 6 благоустройство территории сквера им. И. А. Бунина (фонтан) |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
тыс. руб. |
|
3062,3 |
|
|
|
|
|
|
83 |
Мероприятие 6 подпрограммы 6 приобретение и установка детских площадок |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
3000 |
|
|
|
|
|
|
84 |
Мероприятие 7 подпрограммы 6 техническая инвентаризация кладбища |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
тыс. руб. |
|
131 |
|
|
|
|
|
|
85 |
Мероприятие 8 подпрограммы 6 благоустройство территории сквера Комсомольского |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
тыс. руб. |
|
621,7 |
|
|
|
|
|
|
86 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 Благоустройство территории городского округа город Елец |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
|
131083,9 |
149 964,855 |
80430 |
92106,4 |
92817,7 |
91385,7 |
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
тыс. руб. |
|
|
19801,4 |
26283,239 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||
87 |
из средств Дорожного фонда городского округа город Елец |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
|
78 277,0 |
5000 |
46 537,0 |
55 134,7 |
55 134,7 |
55 134,7 |
88 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
2 922,0 |
2 608,0 |
2 608,0 |
2 608,0 |
89 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 финансовое обеспечение деятельности комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец |
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
|
7511,7 |
7983,623 |
6463 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Итого по подпрограмме 6 |
|
тыс. руб. |
|
142585,7 |
161 897,0 |
187 731,717 |
90 215,0 |
95 114,4 |
95 825,7 |
94 393,7 |
91 |
Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец |
||||||||||
92 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы: число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 |
комитет имущественных отношений |
чел. |
|
|
76 |
35 |
24 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец, жилыми помещениями" |
||||||||||
94 |
Задача 1 Подпрограммы 7: Улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец |
||||||||||
95 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7 количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан |
комитет имущественных отношений |
ед. |
|
|
46 |
19 |
12 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Задача 5 муниципальной программы: Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец |
||||||||||
97 |
Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы: объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности |
комитет архитектуры и градостроительства |
ед. |
|
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
98 |
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец на 2016 - 2020 годы" |
||||||||||
99 |
Задача 1 Подпрограммы 8: Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства, начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку |
||||||||||
100 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8 удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков |
комитет архитектуры и градостроительства |
% |
|
|
|
1 |
1,5 |
1,5 |
2 |
2 |
101 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8 удельный вес объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенного в эксплуатацию |
комитет архитектуры и градостроительства |
% |
|
|
|
0,5 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
102 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 8 удельный вес выделенных под комплексную застройку земельных участков от общего количества предоставленных участков |
комитет архитектуры и градостроительства |
% |
|
|
|
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
103 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 8 подготовка проектов планировки и проектов межевания |
комитет архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
|
|
|
2053,2 |
800 |
800 |
800 |
800 |
104 |
Итого по подпрограмме 8 |
|
тыс. руб. |
|
|
|
2053,2 |
800 |
800 |
800 |
800 |
105 |
Всего по муниципальной программе |
Всего |
тыс. руб. |
|
267 595,410 |
270 448,8564 |
281 087,68720 |
162 107,8 |
189 444,5 |
189 444,5 |
189 444,5 |
106 |
|
комитет по коммунальному хозяйству |
тыс. руб. |
|
202 903,8 |
219 939,3 |
230 650,663 |
142 563,8 |
165 142,5 |
165 142,5 |
165 142,5 |
107 |
|
комитет имущественных отношений |
тыс. руб. |
|
42459,210 |
18625,1564 |
7180,88520 |
0 |
23102,0 |
23102,0 |
23102,0 |
108 |
|
комитет бухгалтерского учета и отчетности |
тыс. руб. |
|
22232,4 |
31884,4 |
41202,939 |
18744 |
400 |
400 |
400 |
109 |
|
комитет архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
|
|
|
2053,2 |
800 |
800 |
800 |
800 |
Приложение 10
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
от 24.12.2013 N 2013
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы" за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством
N |
Наименование подпрограмм |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
398 365,307 |
372 478,94421 |
370 108,03167 |
168 104,800 |
189 444,500 |
189 444,500 |
189 444,500 |
федеральный бюджет |
18 297,249 |
9 613,97030 |
7 936,000 |
3 997,000 |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
112 472,648 |
92 416,11751 |
81 084,34447 |
2 000,000 |
- |
- |
- |
||
городской бюджет |
267 595,410 |
270 448,8564 |
281 087,68720 |
162 107,8 |
189 444,5 |
189 444,5 |
189 444,5 |
||
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец |
89 972,6 |
96 138,7 |
22 724,94 |
60 452,0 |
71 794,7 |
71 794,7 |
71 794,7 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" |
Всего |
107 679,0 |
67 163,22956 |
92 328,72712 |
13 915 |
16 660 |
16 660 |
16 660 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
94 614,4 |
49 301,52956 |
74603,78712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
городской бюджет |
13 064,6 |
17 861,7 |
17 724,940 |
13 915 |
16 660 |
16 660 |
16 660 |
||
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец |
13 064,6 |
17 861,7 |
17 724,940 |
13 915 |
16 660 |
16 660 |
16 660 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" |
Всего |
49 886,5 |
49 044,4 |
47 411,145 |
31 269,8 |
40 606,8 |
40 606,8 |
40 606,8 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
801,7 |
1142,2 |
733,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
городской бюджет |
49 084,8 |
47 902,2 |
46 677,245 |
31 269,8 |
40 606,8 |
40 606,8 |
40 606,8 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |
Всего |
6 577,3 |
12 079,8 |
4 800,0 |
7 564,0 |
13 161,3 |
12 450 |
13 882 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
городской бюджет |
6 577,3 |
12 079,8 |
4 800,0 |
7 564,0 |
13 161,3 |
12 450 |
13 882 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" |
Всего |
70 813,007 |
29 740,68200 |
7 180,8852 |
- |
23 102,0 |
23 102,0 |
23 102,0 |
федеральный бюджет |
18 297,249 |
7 357,87030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
10 056,548 |
3 757,65530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
городской бюджет |
42 459,210 |
18 625,15640 |
7180,8852 |
0 |
23102 |
23102 |
23102 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
Подпрограмма 5 "Чистая вода" |
Всего |
13 823,8 |
12 083 |
14 919,7 |
18 344 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
городской бюджет |
13 823,8 |
12 083 |
14 919,7 |
18 344 |
0 |
0 |
0 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа город Елец" |
Всего |
149 585,7 |
162 153,13395 |
188 785,17435 |
90 215,0 |
95 114,4 |
95 825,7 |
94 393,7 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
7 000,0 |
256,13395 |
1053,45735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
городской бюджет |
142 585,7 |
161 897,0 |
187 731,717 |
90 215,0 |
95 114,4 |
95 825,7 |
94 393,7 |
||
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец |
76 908,0 |
78 277,0 |
5000 |
46 537,0 |
55 134,7 |
55 134,7 |
55 134,7 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" |
Всего |
|
40 214,69870 |
10 936,0 |
5 997,0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
2 256,1 |
7 936,0 |
3 997,0 |
|
|
|
||
областной бюджет |
|
37 958,59870 |
3 000,0 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
||
городской бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
средства внебюджетных источников |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец на 2016 - 2020 годы" |
Всего |
|
|
3 746,4 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
1 693,2 |
|
|
|
|
||
городской бюджет |
|
|
2 053,2 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||
средства внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 4 октября 2016 г. N 2133 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.