Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
от 22.07.2016 г. N 290
Сведения
об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программ "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
Таблица
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
||||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
Цель Программы: Создание условий для гармонического развития личности и повышения качества жизни. | ||||||||||||||||||
1 |
Индикатор цели 1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; |
Отдел образования |
% |
|
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
|||||||
2 |
Индикатор цели 2. Удовлетворенность населения качеством общего образования; |
Отдел образования |
% |
|
78 |
80 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
|||||||
3 |
Индикатор цели 3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования; |
Отдел образования |
% |
|
59 |
60 |
62 |
65 |
66 |
67 |
68 |
|||||||
4 |
Индикатор цели 4. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта; |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии |
% |
|
30 |
31,5 |
33 |
34,5 |
35 |
35,5 |
36 |
|||||||
5 |
Индикатор цели 5. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства. |
Отдел культуры |
% |
|
59 |
60 |
62 |
65 |
66 |
67 |
68 |
|||||||
Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования | ||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами в возрасте от 1 до 18 лет в общей численности детей. |
Отдел образования |
% |
|
76,5 |
82,4 |
82,9 |
82,9 |
83 |
83,5 |
84 |
|||||||
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" | ||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы дошкольного образования. | ||||||||||||||||||
6 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, %. |
Отдел образования |
% |
|
85,7 |
85,8 |
87 |
90 |
93 |
96 |
100 |
|||||||
7 |
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1 |
|
тыс. руб. |
|
90424,0 |
24837,7 |
9772,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с Слободка (районный бюджет) в т.ч. |
|
|
|
|
3500,7 |
1169,5 |
|
|
|
|
|||||||
изготовление ПСД |
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
||||||||
техническое присоединение электрических сетей |
|
|
|
|
440,9 |
176,4 |
|
|
|
|
||||||||
работы по реконструкции |
|
|
|
|
2015,8 |
514,9 |
|
|
|
|
||||||||
работы по геологии |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
экспертиза сметной документации |
|
|
|
|
82,6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
доп. работы |
|
|
|
|
514,9 |
478,2 |
|
|
|
|
|||||||
|
строительный контроль |
|
|
|
|
23,5 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с Слободка (областной бюджет) |
|
|
|
|
10728,2 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Оснащение детского сада с. Слободка |
|
|
|
|
226,9 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому за счет средств районного бюджета |
|
|
|
1636,4 |
280,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому за счет средств областной бюджета |
|
|
|
1380,0 |
450,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (район. бюджет) |
|
|
|
4842,5 |
1034,9 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (федеральный бюджет) |
|
|
|
44217,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (областной бюджет) |
|
|
|
7726,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Технологическое присоединение по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "начальная школа - детский сад" с. Слободка (40 мест) |
|
|
|
8,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов |
|
|
|
73,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
23,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБДОУ д/с с. Куймань |
|
|
|
525,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу - детский сад |
|
|
|
1664,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу - детский сад |
|
|
|
495,6 |
76,2 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань |
|
|
|
135,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном |
|
|
|
329,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Повышение квалификации педагогических работников |
|
|
|
2,7 |
0,0 |
2,1 |
|
|
|
|
|||||||
|
Повышение квалификации педагогических работников (область) |
|
|
|
|
|
5,4 |
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонтные работы и ПСД дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону |
|
|
|
1391,2 |
3447,1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Оснащение МБДОО детский сад с. К-Лубна за счет субсидии из областного бюджета |
|
|
|
233,3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Оснащение нового корпуса МБДОУ с. Троекурово за счет средств из областного бюджета |
|
|
|
666,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Оснащение Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое за счет средств из областного бюджета |
|
|
|
216,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Реконструкция здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование в том числе |
|
|
|
1482,0 |
2400,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Общестроительные работы по реконструкции здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование |
|
|
|
1189,0 |
2376,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Строительный контроль МБОУ СОШ с. Мокрое Вязовского филиала |
|
|
|
|
24,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование |
|
|
|
293,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Общестроительные работы по реконструкции здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование (федеральный бюджет) |
|
|
|
10659,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Реконструкция здания школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна в том числе |
|
|
|
14068,5 |
34,3 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Общестроительные работы по реконструкции здания бывшей школы с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна |
|
|
|
13128,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшей школы с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна |
|
|
|
397,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна |
|
|
|
49,3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Погашение кредит задолженности за технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна |
|
|
|
|
34,3 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю |
|
|
|
362,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Экспертиза сметной документации |
|
|
|
131,3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Оснащение детских садов в т. ч. |
|
|
|
|
2217,4 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
МБОУ СОШ с. Куймань |
|
|
|
|
360,3 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
МБОУ д/с с. Троекурово |
|
|
|
|
1051,1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
МБОУ ООШ с. Слободка |
|
|
|
|
40,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
|
766,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт хозпостроек МБДОУ д/с с. Слободка |
|
|
|
|
|
90,7 |
|
|
|
|
|||||||
|
Погашение кредиторской задолженности 2014 г. по замене электропроводки МБДОУ д/с N 2 |
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт пищеблока МБДОУ д/с N 2 |
|
|
|
|
|
152 |
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение кухонно-технологического оборудования МБОУ д/с N 2 |
|
|
|
|
|
537,7 |
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные |
|
|
|
|
42,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт электропроводки МБДОУ д/с N 3 |
|
|
|
|
|
399,4 |
|
|
|
|
|||||||
|
Реконструкция МБОУ СОШ с. Мокрое (в виде пристройки, для дальнейшей реализации дошкольного образования на 50 мест) |
|
|
|
|
|
6500 |
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт канализации МБДОУ д/с с. Романово |
|
|
|
|
|
218,2 |
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение газовых котлов МБДОУ д/с с. Романово |
|
|
|
|
|
133 |
|
|
|
|
|||||||
|
Замена оконных блоков МБДОУ д/с с. Докторово |
|
|
|
25,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Замена оконных блоков МБДОУ д/с с. Б-Попово |
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|||||||
|
Замена оконных блоков МБДОУ д/с N 5 |
|
|
|
|
|
414,2 |
|
|
|
|
|||||||
Задача 2 подпрограммы 1. Развитие системы общего образования. | ||||||||||||||||||
8 |
Показатель 1 Задачи 2. Доля муниципальных ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. |
Отдел образования |
% |
|
85,8 |
87,3 |
90 |
93,7 |
95,4 |
97,3 |
100 |
|||||||
9 |
Основные мероприятия задачи 2 подпрограммы 1: |
|
тыс. руб. |
|
9085,2 |
18520,9 |
10809,1 |
3979,3 |
3979,3 |
0,0 |
3979,3 |
|||||||
|
Кредиторская задолженность 2013 г. по оснащению столовой МБОУ СОШ N 3 |
|
|
|
|
191,9 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников |
|
|
|
42,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные |
|
|
|
|
504 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ |
|
|
|
318,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Газификация спортивного зала Докторовского филиала МБОУ СОШ с. Б-Попово |
|
|
|
400,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Повышение квалификации педагогических работников (районный бюджет) |
|
|
|
41,1 |
28,8 |
30,5 |
|
|
|
|
|||||||
|
Повышение квалификации педагогических работников (область) |
|
|
|
|
|
77,8 |
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт столовой МБОУ гимназия N 1 |
|
|
|
326,8 |
271 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт входного тамбура МБОУ гимназия N 1 |
|
|
|
37,9 |
25,1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение тахографов |
|
|
|
|
1045,9 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение системы глонасс |
|
|
|
|
167,2 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение термосов |
|
|
|
23,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Капитальный ремонт спортивного зала СОШ МБОУ с. Б-Попово (районный бюджет) |
|
|
|
|
212 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Б-Попово (федеральный бюджет) |
|
|
|
|
1492 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Капитальный ремонт спортивного зала СОШ МБОУ с. Б-Попово (областной бюджет) |
|
|
|
|
413,1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ находящегося по адресу г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение) |
|
|
|
231,0 |
572,2 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ находящегося по адресу г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение) областной бюджет |
|
|
|
920,0 |
1424,7 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем (областной бюджет) |
|
|
|
510,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем (районный бюджет) |
|
|
|
56,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонтные работы и ПСД школ к отопительному сезону |
|
|
|
2143 |
5497,1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Капитальный ремонт встроенных помещений спортивного комплекса по ул. Советской 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Проектирование и реконструкция стадиона |
|
|
|
|
260,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Реконструкция стадиона (на софинансирование 20%) |
|
|
|
|
|
1842,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Строительство гаража и складских помещений МАОУ ДОД ДЮСШ |
|
|
|
|
5,8 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт крыши МБОУ СОШ N 3 (кредиторская задолженность) |
|
|
|
|
1451,3 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
ремонт полов Шовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
|
323,2 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт полов МБОУ СОШ N 2 |
|
|
|
|
|
743,1 |
|
|
|
|
|||||||
|
Демонтаж и монтаж дымоходов в газовой котельной филиала с. К-Лубна МБОУ СОШ с. Куймань |
|
|
|
|
41,4 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт входной площадки и замена входной двери МБОУ СОШ с. Куймань |
|
|
|
|
|
299,4 |
|
|
|
|
|||||||
|
Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха |
|
|
|
4033,3 |
4594,2 |
4121 |
3979,3 |
3979,3 |
39,79,3 |
3979,3 |
|||||||
|
Установка вентиляции в столовой МБОУ СОШ N 3 |
|
|
|
|
|
91,1 |
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт кровли основного здания МБОУ СОШ N 3 |
|
|
|
|
|
383,2 |
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт спортзала с. Ольховец |
|
|
|
|
|
100,7 |
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт туалета в спортивном зале МБОУ СОШ с. Ольховец |
|
|
|
|
|
185,3 |
|
|
|
|
|||||||
|
Установка окон в спортивном зале с. Шовское |
|
|
|
|
|
67,8 |
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт ограждения в Шовском филиале |
|
|
|
|
|
604,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Сооружение скалодрома МБОУ СОШ п. Агроном |
|
|
|
|
|
75,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Мероприятия направленные для создание в общеобразовательных организациях, расположенной в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом |
|
|
|
|
|
444,7 |
|
|
|
|
|||||||
|
Оборудование плоскостных сооружений МБОУ СОШ с. Б-Попово |
|
|
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт кровли газовой котельной в филиале с. Куликовка |
|
|
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Оснащение дошкольной группы в МБОУ ООШ с. Слободка |
|
|
|
|
|
232,4 |
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт фасада и замена окон в начальной школе МБОУ гимназия им. Борцова |
|
|
|
|
|
661,4 |
|
|
|
|
|||||||
|
Частичный ремонт ограждения МБОУ СОШ с. Троекурово |
|
|
|
|
|
400,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Замена газового оборудования, перекладка газовой трубы МБОУ НОШ сл. П-Казацкая |
|
|
|
|
|
23,2 |
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт полов в филиале с. Волотово |
|
|
|
|
|
106,9 |
|
|
|
|
|||||||
|
Обследование и оценка технического состояния стены МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
|
|
35,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Тепло-технический расчет МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
|
|
12,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания МБОУ СОШ с. Мокрое |
|
|
|
|
|
79,5 |
|
|
|
|
|||||||
Задача 3 подпрограммы 1. Развитие системы дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | ||||||||||||||||||
10 |
Показатель 1 Задачи 3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. |
Отдел образования |
% |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|||||||
11 |
Показатель 2 Задачи 3. Доля детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обучающихся в образовательных учреждениях района. |
Отдел образования |
%. |
88 |
89 |
90 |
91 |
93 |
93,5 |
94 |
96 |
|||||||
12 |
Основные мероприятия задачи 3 подпрограммы 1 |
|
тыс. руб. |
|
18,3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Повышение квалификации педагогических работников |
|
|
|
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха |
|
|
|
13,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Задача 4 подпрограммы 1: Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества. | ||||||||||||||||||
13 |
Показатель 1. Задачи 4.Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках подпрограммы (по данным опроса). |
Отдел образования |
% |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
|||||||
14 |
Основные мероприятия задачи 4 подпрограммы 1 |
|
тыс. руб. |
|
426405,8 |
434768,7 |
448210,0 |
382980,5 |
382980,5 |
382980,4 |
382980,5 |
|||||||
|
Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет) |
|
|
|
39207,5 |
37482,8 |
39959,9 |
16998,1 |
16998,1 |
16998,1 |
16998,1 |
|||||||
|
Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет) |
|
|
|
75747,7 |
79177 |
86185 |
81234,9 |
81234,9 |
81234,9 |
81234,9 |
|||||||
|
Повышение квалификации педагогических работников ДОУ (областной бюджет) |
|
|
|
24,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет) |
|
|
|
623,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет) |
|
|
|
36998,9 |
33960,0 |
42490,9 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
|||||||
|
Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет) |
|
|
|
206565,7 |
201822,2 |
203484,8 |
210050,8 |
210050,8 |
210050,8 |
210050,8 |
|||||||
|
Повышение квалификации педагогических работников ОУ (областной бюджет) |
|
|
|
411,8 |
203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Выполнение муниципального задания ОУ (федеральный бюджет) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет) |
|
|
|
28352,7 |
34909,3 |
32043,3 |
30453,4 |
30453,4 |
30453,4 |
30453,4 |
|||||||
|
Выполнение муниципального задания кабинетом МБУ КИРО и РО (районный бюджет) |
|
|
|
16894,3 |
16905,8 |
10434,1 |
8265,3 |
8265,3 |
8265,3 |
8265,3 |
|||||||
|
Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (областной бюджет) |
|
|
|
2671,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (районный бюджет) |
|
|
|
204,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации |
|
|
|
|
|
387 |
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации (областной бюджет) |
|
|
|
|
|
2220 |
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение тахографа для МБУ КИРОиРО |
|
|
|
|
47,1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение автотранспорта для МБУ КИРОиРО |
|
|
|
302,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Содержание отдела образования Лебедянского муниципального района |
|
|
|
|
2351,2 |
2352 |
2531,2 |
2531,2 |
2531,2 |
2531,2 |
|||||||
|
приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем (областной бюджет) |
|
|
|
|
5,6 |
4,4 |
|
|
|
|
|||||||
|
Выполнение муниципального задания муниципального учреждения МБУ "Централизованная бухгалтерия" |
|
|
|
|
9890,2 |
10215,7 |
5410,5 |
5410,5 |
5410,5 |
5410,5 |
|||||||
|
Содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству |
|
|
|
|
2330,1 |
2330,1 |
2330,1 |
2330,1 |
2330,1 |
2330,1 |
|||||||
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (областной бюджет) |
|
|
|
10430,3 |
10254,5 |
11649,1 |
10254,5 |
10254,5 |
10254,4 |
10254,5 |
|||||||
|
Ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка сироты или ребенка оставшегося без попечения родителей |
|
|
|
|
|
96,5 |
|
|
|
|
|||||||
|
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (областной бюджет) |
|
|
|
120,5 |
60,3 |
30,2 |
150,8 |
150,8 |
150,8 |
150,8 |
|||||||
|
Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета |
|
|
|
3300 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет) |
|
|
|
1138,0 |
1290,0 |
1000,0 |
1113,0 |
1113,0 |
1113,0 |
1113,0 |
|||||||
|
Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет) |
|
|
|
3413 |
4079,8 |
3327 |
5187,9 |
5187,9 |
5187,9 |
5187,9 |
|||||||
Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения. | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 2. "Духовно-нравственное, физическое и социальное развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" | ||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 2 Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом. | ||||||||||||||||||
15 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля населения, систематически занимающаяся ФК и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел культуры, Отдел образования |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
16 |
Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта |
|
тыс. руб. |
|
450,0 |
463,4 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|||||||
|
Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
173,5 |
|
|
|
|
|||||||
16.1 |
Приобретение оборудования для оснащения центра тестирования ГТО |
|
тыс. руб. |
|
|
|
20,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Приобретение оборудования для оснащения центра тестирования ГТО (областной бюджет) |
|
тыс. руб. |
|
|
|
80,0 |
|
|
|
|
|||||||
16 |
Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта (область) |
|
тыс. руб. |
|
450,0 |
221,7 |
|
|
|
|
|
|||||||
Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголя, табакокурения среди населения | ||||||||||||||||||
22 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете) в общей численности населения |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры |
% |
1, 06 |
1, 05 |
1, 04 |
1,0 |
1, 02 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||
23 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду против наркомании, алкоголизма, табакокурения |
|
|
|
2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|
|||||||
Задача 3 подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами. | ||||||||||||||||||
24 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры |
% |
45 |
46 |
47 |
48,0 |
49,0 |
50,0 |
51,0 |
52,0 |
|||||||
25 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 Количество мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры |
шт |
280 |
285 |
290 |
295,0 |
300,0 |
305,0 |
310,0 |
315,0 |
|||||||
26 |
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 2 Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры |
% |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||
|
Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта |
|
тыс. руб. |
|
450,0 |
463,4 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|||||||
|
Приобретение оборудования для оснащения центра тестирования ГТО |
|
тыс. руб. |
|
|
|
20,0 |
|
|
|
|
|||||||
27 |
Мероприятия направленные на реализацию молодежной политики |
|
тыс. руб. |
|
243 |
75,8 |
155,7 |
45,8 |
45,8 |
45,8 |
45,8 |
|||||||
Задача 4 подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации | ||||||||||||||||||
30 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2: Рождаемость на 1000 чел. населения |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии |
% |
12 |
12,1 |
12,1 |
12,2 |
12,2 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
|||||||
31 |
Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 2: Отношение кол-ва браков к числу разводов |
|
% |
1,2 |
1, 2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
|||||||
32 |
Мероприятия направленные на укрепление института семьи и улучшения демографической ситуации |
|
тыс. руб. |
|
77,5 |
50 |
50,0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры | ||||||||||||||||||
35 |
Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 2: Доля учреждений социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям, предъявляемым к доступной среде для инвалидов и маломобильных категорий граждан, их числа паспортизированных по годам |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии |
% |
35 |
37 |
40 |
45,0 |
50 |
55 |
60 |
70 |
|||||||
36 |
Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2: Паспортизация объектов соцсферы; устройство пандусов, поручней, санпомещений, табличек с надписями шрифтом Брайля, табличек с рельефным шрифтом, звуковых дублеров, табло обратного отсчета времени на светофорные объекты, тактильных плит, снижение бордюрного камня в т.ч. |
|
тыс. руб. |
|
1962,3 |
802,4 |
50,0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||||||
|
- мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций в том числе компьютерным оборудованием и автотранспортом |
отдел образования (районный бюджет) |
тыс. руб. |
|
250 |
446,2 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
в т.ч. МБОУ гимназия N 1 (районный бюджет) |
тыс. руб. |
|
250 |
249,5 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
МБОУ СОШ N 3 (районный бюджет) |
тыс. руб. |
|
|
166,7 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
МАОУ ДОД ДЮСШ (районный бюджет) |
тыс. руб. |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
1271,1 |
356,2 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
37 |
Основное мероприятие 2 задачи 5 подпрограммы 2: Оборудование общественного транспорта средствами ориентации для инвалидов по слуху, зрению. |
|
тыс. руб. |
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Задача N 6 подпрограммы 2 Поддержка и развитие сектора СО НКО |
|||||||||||||||||
37 |
Показатель 1 задача 6: Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, реализующих на территории района социально-значимые проекты за счет средств районного бюджета, до 5 |
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии |
ед. |
|
1 |
2 |
2,0 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
37 |
Субсидия ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны и труда на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи |
|
тыс. руб. |
|
30 |
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
|||||||
Задача 7 подпрограммы 2: Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов их семей, вставш ГАРАНТ:Текст приводится в соответствии с источником | ||||||||||||||||||
38 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
|
тыс. руб. |
|
|
2 256,2 |
5690,0 |
|
|
|
|
|||||||
39 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ" О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
|
тыс. руб. |
|
|
576 |
|
571 |
|
|
|
|||||||
Задача 8 подпрограммы 2: Исполнение судебных решений по обеспечению детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств бюджета Липецкой области в виде субвенции. | ||||||||||||||||||
40 |
Мероприятие по исполнению судебных решений по обеспечению детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
Отдел опеки и попечительства |
тыс. руб. |
|
|
2 498,6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
тыс. руб. |
|
|
|
1170,3 |
|
|
|
|
|||||||
Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства | ||||||||||||||||||
|
Показатель 1. Задачи 3 муниципальной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. |
Отдел культуры |
% |
35 |
38 |
40 |
41,0 |
42 |
43 |
43 |
44 |
|||||||
Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства | ||||||||||||||||||
|
Показатель 1. Задачи 3 муниципальной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. |
Отдел культуры |
% |
35 |
38 |
40 |
41 |
42 |
43 |
43 |
44 |
|||||||
Подпрограмма 3. "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" | ||||||||||||||||||
Задача 1 Подпрограммы 3: Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений | ||||||||||||||||||
36 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Количество проводимых культурно-массовых мероприятий |
Отдел культуры |
ед. |
390 |
402 |
414 |
426 |
438 |
450 |
462 |
474 |
|||||||
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет средств областного бюджета |
Отдел культуры |
|
|
415 |
77,6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет средств федеральный бюджета |
Отдел культуры |
|
|
|
77,6 |
|
|
|
|
|
|||||||
39 |
Приобретение автобуса за счет средств районный бюджета |
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
37 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "МКМЦ" |
|
|
|
10966,6 |
13782,3 |
14666 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|||||||
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет средств районного бюджета |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|||||||
Задача 2 Подпрограммы 3: Организация библиотечного обслуживания населения библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. | ||||||||||||||||||
38 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Количество новых поступлений книг в библиотеку |
Отдел культуры |
ед. |
2570 |
2620 |
2670 |
2720 |
2770 |
2820 |
2870 |
2920 |
|||||||
40 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Приобретение книжного фонда для проекта "Галактика-школа астрономических знаний" |
|
тыс. руб. |
209,2 |
32,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
41 |
Пополнение книжного фонда (областной бюджет) |
|
|
|
|
186,1 |
131,2 |
|
|
|
|
|||||||
42 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "Лебедянская ЦРБ" |
|
|
|
4271,1 |
11331,3 |
12218,3 |
8483,1 |
3461,1 |
3461,1 |
3461,1 |
|||||||
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования (федеральный бюджет) |
|
|
|
|
|
16,3 |
|
|
|
|
|||||||
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования (районный бюджет) |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|||||||
Задача 3 Подпрограммы 3: Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры (музыкальные школы). | ||||||||||||||||||
42 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3: Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей |
Отдел культуры |
ед. |
435 |
440 |
445 |
455 |
465 |
475 |
485 |
500 |
|||||||
43 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой N 1 им. К.Н. Игумнова |
|
|
|
9614,4 |
13847,1 |
14651,8 |
6295 |
6298 |
6298 |
6298 |
|||||||
|
Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. К.Н. Игумнова" (районный бюджет) |
|
|
|
|
|
795,9 |
|
|
|
|
|||||||
|
Завершение капитального ремонта МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. К.Н. Игумнова" (районный бюджет) |
|
|
|
|
|
227,3 |
|
|
|
|
|||||||
|
Ремонт МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. К.Н. Игумнова" (областной бюджет) |
|
|
|
|
|
4092,5 |
|
|
|
|
|||||||
|
Материально-техническое оснащение учреждений культуры |
|
|
|
|
|
325 |
|
|
|
|
|||||||
|
Повышение заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДМШ 1 |
|
|
|
439,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
44 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой N 2 |
|
|
|
3044,1 |
1914,2 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Повышение заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДМШ N 2 |
|
|
|
143,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
45 |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию закона Липецкой области от 04.02.08 г. N 129-ОЗ"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства" |
|
|
|
500 |
300 |
300 |
477 |
477 |
477 |
477 |
|||||||
46 |
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (федеральный бюджет) |
|
|
|
164,8 |
305,5 |
|
|
|
|
|
|||||||
47 |
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (областной бюджет) |
|
|
|
126,8 |
305,5 |
|
|
150 |
|
|
|||||||
48 |
Подготовка кадров учреждений культуры (областной бюджет) |
|
|
|
4,6 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Подготовка кадров учреждений культуры (федеральный бюджет) |
|
|
|
|
16,8 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Подключение библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (федеральный бюджет) |
|
|
|
12,4 |
122,7 |
44,3 |
|
|
|
|
|||||||
49 |
Подключение библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (областной бюджет) |
|
|
|
2,00 |
27,7 |
11 |
|
|
|
|
|||||||
|
Подключение библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (районный бюджет) |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области от 22 июля 2016 г. N 290 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.