Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 17.02.2017 г. N 108
Приложение 1
к муниципальной программе
Сведения
об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы Данковского муниципального района "Улучшение качества муниципального управления на 2014 - 2020 гг."
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
||||||||||
год до начала реализации муниципальной программы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
1 |
Цель муниципальной программы |
|
|
|
||||||||||
2 |
Создание системы эффективного муниципального управления и повышение качества управления муниципальными финансами Данковского муниципального района. |
|
|
|
||||||||||
3 |
Индикаторы цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
Индикатор 1. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления |
Организационно-правовой отдел |
% |
35 |
40 |
45 |
47,5 |
49 |
51,5 |
53 |
55,5 |
|||
5 |
Индикатор 2. Отношение объема муниципального долга Данковского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов), не более |
Отдел финансов |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||
6 |
Задачи муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
7 |
Задача 1 муниципальной программы: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления |
|||||||||||||
8 |
Показатель задачи 1 муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
9 |
Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде |
Организационно-правовой отдел |
% |
5 |
7 |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
100 |
|||
10 |
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление" |
|||||||||||||
11 |
Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципального управления |
|||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы 1 Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы |
|||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации |
Организационно-правовой отдел |
ед. |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
36 |
|||
14 |
Показатель 2 задачи 1 Количество муниципальных служащих, прошедших краткосрочные курсы обучения работе с современными компьютерными системами и информационной сетью Интернет |
Организационно-правовой отдел |
ед. |
5 |
5 |
8 |
10 |
12 |
15 |
17 |
21 |
|||
15 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих |
Организационно-правовой отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16 |
Показатель 3 задачи 1 Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва |
Организационно-правовой отдел |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
17 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Проведение конкурса на замещение вакантных должностей |
Организационно-правовой отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19 |
Задача 2 Подпрограммы 1 Содержание и укрепление материально-технической базы Аппарата Администрации |
|||||||||||||
20 |
Показатель 1 задачи 2 Соотношение расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к объему собственных доходов |
Общий отдел |
% |
19,95 |
26,3 |
21,18 |
20,17 |
|
|
|
|
|||
Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих |
Общий отдел |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
35 288,6 |
|
|
|
||||
21 |
Основное мероприятие 1 "Совершенствование муниципальной службы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
23 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Обеспечение деятельности главы местной администрации |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
24 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Денежное содержание муниципальных служащих |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
25 |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
26 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления" Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
27 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления" Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
28 |
Задача 3 Подпрограммы 1 Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом |
|||||||||||||
29 |
Показатель 1 задачи 3 Выполнение плана по доходам бюджета муниципального района от распоряжения муниципальным имуществом |
Отдел экономики |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||
30 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
31 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" Содержание муниципальной казны |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
32 |
Задача 4 Подпрограммы 1 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества и максимизация доходности |
|||||||||||||
33 |
Показатель 1 задачи 4 Доля муниципального имущества оформленного в муниципальную собственность в общем количестве объектов недвижимой муниципальной собственности |
Отдел экономики, отдел архитектуры и земельных отношений |
% |
85% |
88% |
89% |
90% |
92% |
97% |
98% |
100% |
|||
34 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
35 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
Отдел экономики, отдел архитектуры и земельных отношений |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
36 |
Задача 5 Подпрограммы 1 Вовлечение земельных участков на территории муниципального района в экономический и гражданский оборот |
|||||||||||||
37 |
Показатель 1 задачи 5 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района |
Отдел архитектуры и земельных отношений |
% |
85,5 |
86,1 |
88,0 |
90,5 |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
95,0 |
|||
38 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
39 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" Выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для муниципальных нужд |
Отдел архитектуры и земельных отношений |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
40 |
Задача 6 Подпрограммы 1 Реформирование деятельности органов местного самоуправления |
|||||||||||||
41 |
Показатель 1 задачи 6. Количество проведенных мероприятий |
Общий отдел, организационно-правовой отдел |
(ед.) |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||
42 |
Основное мероприятие "Совершенствование муниципальной службы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
43 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров - совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления |
Общий отдел, организационно-правовой отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
44 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Проведение итоговых мероприятий, совещаний, встреч |
Общий отдел, организационно-правовой отдел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
45 |
Задача 7 Подпрограммы 1 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий |
|||||||||||||
46 |
Показатель 1 задачи 7 Доля муниципальных служащих использующих в работе информационно-коммуникационные технологии |
Общий отдел |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||
47 |
Основное мероприятие "Совершенствование муниципальной службы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
48 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
49 |
Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для повышения эффективности использования средств районного бюджета и управления муниципальным долгом Данковского муниципального района |
|||||||||||||
50 |
Показатель задачи 2 муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
51 |
Объем дефицита районного бюджета |
Отдел финансов |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
52 |
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" |
|||||||||||||
53 |
Цель подпрограммы |
Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета для наиболее эффективного использования бюджетных средств |
||||||||||||
54 |
Индикатор 1 подпрограммы 2 |
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |
||||||||||||
55 |
Задача 1 Подпрограммы 2 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования |
|||||||||||||
56 |
Показатель задачи 1 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
57 |
Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану |
Отдел финансов |
% |
104 |
102 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
58 |
Основное мероприятие "Надежное, качественное и своевременное исполнение бюджета" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
59 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Надежное, качественное и своевременное исполнение бюджета" Денежное содержание муниципальных служащих |
Отдел финансов |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
60 |
Задача 2 Подпрограммы 2 Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
|||||||||||||
61 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
62 |
Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, не менее |
Отдел финансов |
% |
6,5 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||
63 |
Формирование районного бюджета на основе программно-целевого принципа |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
64 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Направление расходов на выполнение основного мероприятия "Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента" Грант по итогам оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
65 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
66 |
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета |
Отдел финансов |
Ед. |
3,4 |
3,6 |
3,8 |
4 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|||
67 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
68. |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента" Стимулирование ГРБС по результатам оценки финансового менеджмента |
Отдел финансов |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
69 |
Соотношение объема проверенных средств районного бюджета и общей суммы расходов районного бюджета |
Отдел финансов |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
70 |
Основное мероприятие "Надежное, качественное и своевременное исполнение бюджета" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
71 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия"Надежное, качественное и своевременное исполнение бюджета" Финансовое обеспечение осуществления части полномочий по исполнению бюджета поселения и полномочий по контролю за его исполнением |
Отдел финансов |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
72 |
Задача 3 Подпрограммы 2 |
Совершенствование организации исполнения районного бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета района, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |
||||||||||||
73 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
74 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета |
Отдел финансов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
75 |
Основное мероприятие "Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение районного бюджета" |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
76 |
Направления расходов для выполнения основного мероприятия "Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение районного бюджета" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
77 |
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
78 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
79 |
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета |
Отдел финансов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
80 |
Основное мероприятие "Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение районного бюджета" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
81 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия"Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение районного бюджета" Функционирование информационной системы управления муниципальными финансами |
Отдел финансов, общий отдел |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
82 |
Задача 4 Подпрограммы 2 |
Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
||||||||||||
83 |
Показатель задачи 4 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
84 |
отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района |
Отдел финансов |
% |
44 |
40 |
46 |
46 |
46 |
45 |
45 |
45 |
|||
85 |
Задача 5 Подпрограммы 2 |
Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области с целью сохранения репутации добросовестного заемщика |
||||||||||||
86 |
Показатель задачи 5 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
87 |
объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района |
Отдел финансов |
Руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
88 |
1. Ведение Муниципальной долговой книги Данковского муниципального района |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
89 |
2. Мониторинг текущей ситуации по исполнению районного бюджета |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
90 |
3. Мониторинг долговой нагрузки на бюджет |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
91 |
Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств" |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
92 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств" обслуживание муниципального долга района |
Отдел финансов |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
93 |
Задача 6 Подпрограммы 2 |
Проведение взвешенной политики по предоставлению государственных гарантий Данковского муниципального района |
||||||||||||
94 |
Показатель задачи 6 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
95 |
объем средств районного бюджета, направленных на исполнение муниципальных гарантий района |
Отдел финансов |
Руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
96 |
Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
97 |
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств" планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий района |
Отдел финансов |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации Данковского муниципального района Липецкой области от 17 февраля 2017 г. N 108 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.