В целях актуализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов городского округа город Елец от 22.12.2016 N 409 "О проекте "Бюджета городского округа город Елец на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"" (с изменениями от 14.04.2017 N 433, от 23.05.2017 N 446, от 20.06.2017 N 455, от 16.08.2017 N 468, от 08.09.2017 N 473, от 01.12.2017 N 22, от 22.12.2017 N 34), постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 N 1291 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец" (с изменениями от 11.12.2013 N 1920, от 11.11.2015 N 1733, от 30.06.2016 N 1205, от 16.01.2017 N 17), учитывая заключения прокуратуры города Ельца, контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец постановляет:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) к постановлению администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403) следующие изменения:
1.1. строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы" Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы |
Объем финансирования Программы составляет 703 797,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 48 129,5 тыс. рублей; 2015 год - 99 160,2 тыс. рублей; 2016 год - 99 881,7 тыс. рублей; 2017 год - 113 414,5 тыс. рублей; 2018 год - 112 331,0 тыс. рублей; 2019 год - 115 514,2 тыс. рублей; 2020 год - 115 366,2 тыс. рублей |
- в абзаце первом раздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения Программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы" текстовой части программы цифры "702 991,9" заменить цифрами "703 797,3".
1.2. В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" к муниципальной программе:
- строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования составляет 112 663,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 14 047,0 тыс. рублей 2015 год - 17 187,5 тыс. рублей 2016 год - 17 746,0 тыс. рублей 2017 год - 17 970,4 тыс. рублей 2018 год - 18 604,9 тыс. рублей 2019 год - 13 554,0 тыс. рублей 2020 год - 13 554,0 тыс. рублей |
- абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 153 494,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 112 663,8 тыс. рублей".
1.3. В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" к муниципальной программе:
- строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 174 631,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 15 434,0 тыс. рублей; 2015 год - 16 594,4 тыс. рублей; 2016 год - 15 636,3 тыс. рублей; 2017 год - 15 042,8 тыс. рублей; 2018 год - 14 733,9 тыс. рублей; 2019 год - 48 595,2 тыс. рублей; 2020 год - 48 595,2 тыс. рублей |
- в абзаце втором раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" текстовой части цифры "209 093,0" заменить цифрами "174 631,8".
1.4. В приложении 3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" к муниципальной программе:
- строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования составляет 406 038,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 18 648,5 тыс. рублей 2015 год - 65 378,3 тыс. рублей 2016 год - 66 499,4 тыс. рублей 2017 год - 76 808,6 тыс. рублей 2018 год - 75 692,2 тыс. рублей 2019 год - 51 505,0 тыс. рублей 2020 год - 51 506,0 тыс. рублей |
- абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 470 076,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 406 038,0 тыс. рублей".
1.5. В приложении 4 "Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" к муниципальной программе:
В Паспорте:
- строку "Показатели задач подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Показатели задач подпрограммы |
1.1. Количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости. 1.2. Количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность 1.3. Количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав. 2.1. Количество пустующих муниципальных помещений. 3.1. Количество объектов, подлежащих ремонту |
- строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования составляет 10 463,7 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 3 592,7 тыс. рублей 2018 год - 3 300,0 тыс. рублей 2019 год - 1 860,0 тыс. рублей 2020 год - 1 711,0 тыс. рублей |
- раздел 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы 4
Одной из основных целей Стратегии социально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2020 года, принятой решением Совета депутатов города Ельца от 26.08.2008 N 289 (с изменениями от 17.05.2011 N 569, от 27.09.2013 N 103, от 24.12.2014 N 229, от 12.08.2016 N 373), является повышение эффективности системы муниципального управления. Достижение данной цели невозможно представить без эффективного использования муниципального имущества. Все это будет достигнуто в результате успешной реализации Подпрограммы 4.
Выполнение программных мероприятий будет способствовать решению трех основных задач:
1. Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны.
2. Сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны.
3. Поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии.
Показателями решения задачи 1 является:
1) Количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости.
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества необходима при его приватизации, передаче в аренду, в залог.
2) Количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность.
Для постановки на учет в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, необходимо изготовить техническую документацию. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, администрация города может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на это имущество. После регистрации права муниципальной собственности и включения объектов в реестр, с целью постановки на балансовый учет имущества, необходимо определить стоимость, по которой объект принимается на бухгалтерский учет, для этого необходимо осуществить рыночную оценку имущества, после чего администрация города может распорядиться имуществом - продать, сдать его в аренду, либо передать в хозяйственное ведение муниципальному предприятию или в оперативное управление муниципальному учреждению.
3) Количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав.
Для осуществления государственной регистрации права муниципальной собственности в случае, если сведения об объекте недвижимого имущества отсутствуют в Государственном кадастре недвижимости, необходимо изготовить технический план на объект, после чего поставить его на кадастровый учет.
Показателями решения задачи 2 является:
1) Количество пустующих объектов муниципальной казны.
Активизация работы по сдаче в аренду свободных нежилых помещений и приватизации имущества путем расширения круга заинтересованных лиц, передача имущества в безвозмездное пользование.
Показателями решения задачи 3 является:
1) Количество объектов, подлежащих ремонту".
- раздел 4 "Основные мероприятия Подпрограммы 4 с указанием основных механизмов их реализации" изложить в следующей редакции:
"4. Основные мероприятия Подпрограммы 4 с указанием основных механизмов их реализации
Для решения поставленных в Подпрограмме 4 задач предусмотрена реализация следующих трех основных мероприятий:
Решение задачи 1: Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны обеспечивается реализацией основного мероприятия - эффективное использование муниципального имущества.
Указанное мероприятие осуществляется через:
- изготовление технических планов;
- изготовление кадастровых паспортов;
- проведение оценки рыночной стоимости.
Решение задачи 2: Сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны обеспечивается реализацией основного мероприятия - содержание муниципальной казны.
Указанное мероприятие осуществляется через:
- передачу имущества в аренду;
- приватизацию имущества;
- списание снесенных ветхих, аварийных объектов.
Решение задачи 3: Поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии обеспечивается реализацией основного мероприятия - строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов.
Указанное мероприятия осуществляется МКУ "УКС" города Ельца".
- в абзаце втором раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4" цифры "7 382,5" заменить цифрами "10 463,7".
1.6. Приложение 5 "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета Программы" к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городского
округа город Елец на 2014 - 2020 годы"
Сведения
об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета Программы
N п/п |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
|||||||
2013 год (оценка) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления |
||||||||||
2 |
Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |
Комитет информационных технологий и аналитики города |
% от числа опрошенных |
32 |
33 |
34 |
34,5 |
34,5 |
35 |
35 |
35 |
3 |
Индикатор 2 мели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ |
Финансовый комитет администрации города |
% от общего объема расходов городского бюджета |
- |
90 |
91 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
4 |
Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
% от объема бюджетной сметы |
97 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны |
Комитет имущественных отношений администрации города |
% от объема городского бюджета |
|
|
|
|
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
6 |
Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления |
||||||||||
7 |
Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления |
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города |
% от числа опрошенных |
30 |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
65 |
65 |
8 |
Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета |
||||||||||
9 |
Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии |
Финансовый комитет администрации города |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
10 |
Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления |
||||||||||
11 |
Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
% от объема бюджетной сметы |
97 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
12 |
Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества |
||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества |
Комитет имущественных отношений администрации города |
% |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
14 |
Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" |
||||||||||
15 |
Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления |
||||||||||
16 |
Показатель 1 залами 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации городского округа город Елец, размещенных: |
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
- в Елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя"; |
- |
25 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
- в теле- и радиопрограммах; |
- |
50 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
- на официальном сайте администрации города |
- |
60 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
17 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг |
|
тыс. руб |
- |
12647,0 |
14063,0 |
|
|
|
|
|
18 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации |
|
тыс. руб |
|
|
|
13746,0 |
14048,3 |
14260,4 |
9161,0 |
9161,0 |
19 |
Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий |
||||||||||
20 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий |
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города |
% от общей численности населения города Ельца |
- |
4,6 |
5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
21 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением |
|
тыс. руб. |
- |
1400,0 |
650,0 |
869,0 |
574,5 |
869,0 |
1850,0 |
1850,0 |
22 |
Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления. |
||||||||||
23 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций |
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города |
% от общего числа функций |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
24 |
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления |
|
тыс. руб. |
- |
- |
2474,5 |
3131,0 |
3347,6 |
3475,5 |
2543,0 |
2543,0 |
25 |
Итого по Подпрограмме 1 |
|
тыс. руб. |
- |
14047,0 |
17187,5 |
17746,00 |
17970,4 |
18604,9 |
13554,0 |
13554,0 |
26 |
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" |
||||||||||
27 |
Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса |
||||||||||
28 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану |
Финансовый комитет администрации города |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
29 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета |
|
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
30 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета |
|
% |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета |
|
% |
|
|
|
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
32 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки |
|
тыс. руб. |
- |
4057,0 |
3995,7 |
|
|
|
|
|
33 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами |
|
тыс. руб |
- |
|
|
8087,1 |
8961,7 |
9283,9 |
42161,2 |
42161,2 |
34 |
Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов |
||||||||||
35 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета |
Финансовый комитет администрации города |
Балл |
3,7 |
3,7 |
37,9 |
37,9 |
38 |
38 |
38,1 |
38,1 |
36 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента |
|
тыс. руб. |
- |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
37 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |
|
тыс. руб. |
|
|
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
38 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета |
Финансовый комитет администрации города |
% |
>10 |
>10 |
>10 |
|
|
|
|
|
39 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения |
|
тыс. руб. |
- |
507,1 |
499,6 |
|
|
|
|
|
40 |
Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |
||||||||||
41 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета |
Финансовый комитет администрации города |
% |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
42 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета |
|
тыс. руб. |
- |
1521,4 |
1498,8 |
|
|
|
|
|
43 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета |
Финансовый комитет администрации города |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
44 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности |
|
тыс. руб. |
- |
1014,2 |
999,2 |
|
|
|
|
|
45 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту |
Финансовый комитет администрации города |
% |
28 |
45 |
100 |
|
|
|
|
|
46 |
Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|
тыс. руб. |
- |
507,1 |
499,6 |
|
|
|
|
|
47 |
Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом |
||||||||||
48 |
Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам |
Финансовый комитет администрации города |
рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга |
|
тыс. руб. |
- |
7627,2 |
8901,5 |
|
|
|
|
|
50 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом |
|
тыс. руб. |
|
|
|
7349,2 |
5881,1 |
5250,0 |
6234,0 |
6234,0 |
51 |
Итого по Подпрограмме 2 |
|
тыс. руб. |
- |
15434,0 |
16594,4 |
15636,3 |
15042,8 |
14733,9 |
48595,2 |
48595,2 |
52 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
||||||||||
53 |
Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления |
||||||||||
54 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий |
рублей |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации |
человек в год |
|
|
|
10 |
7 |
12 |
12 |
12 |
|
57 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем |
да/нет |
|
|
|
да |
да |
да |
да |
да |
|
58 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города |
тыс. руб. |
- |
- |
40825,6 |
|
|
|
|
|
|
59 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления |
тыс. руб. |
|
|
|
43934,5 |
48812,1 |
51091,3 |
33891,0 |
33892,0 |
|
60 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества |
тыс. руб |
|
2130,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
61 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города |
тыс. руб. |
- |
- |
2302,3 |
|
|
|
|
|
|
62 |
Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий |
||||||||||
63 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
рублей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
64 |
Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления |
||||||||||
65 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации |
Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города |
человек в год |
11 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
66 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации |
тыс. руб. |
- |
22,5 |
23,0 |
|
|
|
|
|
|
67 |
Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
||||||||||
68 |
Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
69 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС" |
тыс. руб. |
- |
12351,0 |
12701,0 |
|
|
|
|
|
|
70 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
тыс. руб. |
|
|
|
16998,5 |
21448,4 |
17953,4 |
12193,0 |
12193,0 |
|
71 |
Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС" |
тыс. руб. |
- |
4130,0 |
4073,0 |
|
|
|
|
|
|
72 |
Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг |
тыс. руб. |
- |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
73 |
Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств |
||||||||||
74 |
Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
75 |
Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих |
тыс. руб. |
- |
- |
5438,4 |
5566,4 |
5648,1 |
5647,5 |
4521,0 |
4521,0 |
|
76 |
Задача 6 Подпрограммы 3: Финансовое обеспечение общегородских мероприятий |
||||||||||
77 |
Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
% |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
78 |
Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 3: проведение общегородских мероприятий |
Комитеты администрации города |
тыс. руб. |
|
|
|
|
900,0 |
1000,0 |
900,0 |
900,0 |
79 |
Итого по Подпрограмме 3 |
|
тыс. руб. |
- |
18648,5 |
65378,3 |
66499,4 |
76808,6 |
75692,2 |
51505,0 |
51506,0 |
80 |
Подпрограмма 4: "Муниципальное имущество" |
||||||||||
81 |
Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны |
||||||||||
82 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости |
Комитет имущественных отношений администрации города |
шт. |
- |
- |
- |
- |
20 |
15 |
12 |
10 |
83 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность |
шт. |
- |
- |
- |
- |
18 |
14 |
10 |
6 |
|
84 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав |
шт. |
- |
- |
- |
- |
30 |
19 |
15 |
13 |
|
85 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: эффективное использование муниципального имущества |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
400,0 |
210,0 |
161,0 |
|
86 |
Задача 2 Подпрограммы 4: сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны |
||||||||||
87 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4: количество пустующих муниципальных помещений |
Комитет имущественных отношений администрации города |
шт. |
- |
- |
- |
- |
15 |
10 |
5 |
5 |
88 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4: содержание муниципальной казны |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
3092,7 |
1600,0 |
1650,0 |
1550,0 |
|
89 |
Задача 3 Подпрограммы 4: поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии |
||||||||||
90 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4: количество объектов, подлежащих ремонту |
Комитет имущественных отношений администрации города |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
91 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
1300,0 |
- |
- |
|
92 |
Итого по Подпрограмме 4 |
|
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
3592,7 |
3300,0 |
1860,0 |
1711,0 |
93 |
Всего по муниципальной программе |
Всего |
тыс. руб. |
- |
48129,5 |
99160,2 |
99881,7 |
113414,5 |
112331,0 |
115514,2 |
115366,2 |
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
тыс. руб. |
- |
18648,5 |
65378,3 |
66499,4 |
76808,6 |
75692,2 |
51505,0 |
51506,0 |
||
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города |
тыс. руб. |
- |
14047,0 |
17187,5 |
17746,0 |
17970,4 |
18604,9 |
13554,0 |
13554,0 |
||
Финансовый комитет администрации города |
тыс. руб. |
- |
15434,0 |
16594,4 |
15636,3 |
15042,8 |
14733,9 |
48595,2 |
48595,2 |
||
Комитет имущественных отношений администрации города |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
3592,7 |
3300,0 |
1860,0 |
1711,0 |
1.7. Приложение 6 "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию Программы за счет средств иных источников, незапрещенных действующим законодательством" к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городского округа
город Елец на 2014 - 2020 годы"
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию Программы за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством
N п/п |
Наименование подпрограмм |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Программа |
Всего |
49750,8 |
110810,6 |
120357,0 |
136954,0 |
136945,1 |
127133,7 |
126985,7 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
271,3 |
10250,4 |
10200,8 |
11715,6 |
11832,2 |
10019.5 |
10019.5 |
||
Городской бюджет |
48129,5 |
99160,2 |
99881,7 |
113414,5 |
112331,0 |
115514,2 |
115366,2 |
||
Средства внебюджетных источников |
1350,0 |
1400,0 |
10274,5 |
11823,9 |
12781,9 |
1600,0 |
1600,0 |
||
2 |
Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" |
Всего |
15397,0 |
18587,5 |
28020,5 |
29794,3 |
31386,8 |
15154,0 |
15154,0 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Городской бюджет |
14047,0 |
17187,5 |
17746,0 |
17970,4 |
18604,9 |
13554,0 |
13554,0 |
||
Средства внебюджетных источников |
1350,0 |
1400,0 |
10274,5 |
11823,9 |
12781,9 |
1600,0 |
1600,0 |
||
3 |
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" |
Всего |
15434,0 |
16594,4 |
15636,3 |
15042,8 |
14733,9 |
48595,2 |
48595,2 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Городской бюджет |
15434,0 |
16594,4 |
15636,3 |
15042,8 |
14733,9 |
48595,2 |
48595,2 |
||
Средства внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
- |
||
4 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
Всего |
18648,5 |
75628,7 |
76700,2 |
88524,2 |
87524,4 |
61524,5 |
61525,5 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
|
10250,4 |
10200,8 |
11715,6 |
11832,2 |
10019.5 |
10019.5 |
||
Городской бюджет |
18648,5 |
65378,3 |
66499,4 |
76808,6 |
75692,2 |
51505,0 |
51506,0 |
||
Средства внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5 |
Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" |
Всего |
- |
- |
- |
3592,7 |
3300,0 |
1860,0 |
1711,0 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Городской бюджет |
- |
- |
- |
3592,7 |
3300,0 |
1860,0 |
1711,0 |
||
Средства внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец А.В. Ишанова.
Глава городского округа город Елец |
С.А. Панов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 25 декабря 2017 г. N 2261 "О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403)"
Настоящее постановление вступает в силу с 28 декабря 2017 г.
Текст постановления опубликован в газете г. Ельца "Красное знамя" (официальный отдел) от 28 декабря 2017 г. N 195