Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации Липецкого
муниципального района
от 28.09.2018 г. N 380
"Приложение
к постановлению
администрации Липецкого
муниципального района
от 01.10.2013 г. N 988
Муниципальная программа
"Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах"
Паспорт муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах"
Ответственный исполнитель |
Комитет градостроительной и дорожной деятельности администрации Липецкого муниципального района |
Соисполнители |
Комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, комитет образования, комитет организационно-контрольной и кадровой работы Липецкого муниципального района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения Липецкого муниципального района |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2014 - 2024 годы |
Подпрограммы |
1. "Доступная среда на 2014 - 2024 годы" (Подпрограмма 1) 2. "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" (Подпрограмма ) 3. "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" (Подпрограмма ) 4. "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" (Подпрограмма ) |
Цель муниципальной программы |
Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства |
Индикатор цели |
Темп роста строительства благоустроенного жилья, % |
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и интеграции их в общество 2. Увеличение доли дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям 3. Увеличение доли зданий и сооружений бюджетных учреждений, техническое состояние которых, соответствует нормативным требованиям 4. Увеличение темпов роста газификации объектов района |
Показатели задачи |
Показатель 1 задачи : - Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам, %); Показатель 1 задачи : - Доля муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, %; Показатель 1 задачи : - Количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы, ед.; Показатель 1 задачи : - Количество введенных в эксплуатацию газифицированных объектов, ед.; |
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств районного бюджета всего 713 330,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 15 314,4 тыс. руб. 2015 год - 70 741,4 тыс. руб. 2016 год - 158 145,7 тыс. руб. 2017 год - 160 920,6 тыс. руб. 2018 год - 183 097,2 тыс. руб. 2019 год - 61 490,0 тыс. руб. 2020 год - 63 621,0 тыс. руб. 2021 год - 63 621,0 тыс. руб. 2022 год - 63 621,0 тыс. руб. 2023 год - 63 621,0 тыс. руб. 2024 год - 63 621,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Обеспечение в 2024 году к базовому 2013 году: - Улучшение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведя ее техническое состояние до уровня 100% соответствия нормативным требованиям; - Укрепление материально-технической базы (зданий и сооружений) муниципальных учреждений; - Повышение уровня газификации объектов населенных пунктов до 93%; - Паспортизация учреждений соцкультбыта на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан - 90%, а также увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |
1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем в жилищно-коммунальной, дорожной и строительной сферах района
Принятый в 1995 году Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" определил государственную политику в области социальной защиты инвалидов в России, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с принципами и нормами международного права. В современных социально-экономических условиях одним из важнейших направлений социальной защиты инвалидов является создание для них, а также для других маломобильных групп населения (лица пожилого и преклонного возраста, беременные женщины, лица, получившие травмы различных локализаций, лица с грудными и малолетними детьми и пр.) доступной среды жизнедеятельности. Низкий уровень и качество жизни у большинства инвалидов сопровождаются серьезными личностными проблемами, обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся социокультурной среде. Недоступность в настоящее время многих объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения является значительным препятствием для реализации их гражданских прав и свобод. Реализация мероприятий подпрограммы поможет более эффективно решать вопросы организации взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций по вопросам поддержки инвалидов, повышения роли и значимости общественных организаций инвалидов в формировании универсальной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, будет способствовать интеграции инвалидов в жизнь общества, содействовать повышению уровня их жизни, сокращению численности инвалидов и возвращению к профессиональной, общественной и бытовой деятельности.
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Липецкого муниципального района. Они обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
"Дорожные условия" оказывают влияние на важные показатели экономического развития Липецкого муниципального района, что обуславливает необходимость развития дорожного строительства, проведения ремонта существующих дорог и постепенное улучшение автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов района непосредственно влияет на повышение качества жизни населения.
В Липецком муниципальном районе сегодня находится в эксплуатации 41 здание и сооружение бюджетных учреждений. Важной задачей является своевременное проведение ремонта, реконструкции объектов социальной сферы, с целью восстановления утраченных в процессе эксплуатации характеристик. В 2019 году на ремонтные работы объектов бюджетной сферы запланировано направить порядка 40 млн. рублей.
В настоящее время имеются социальные и экономические предпосылки дальнейшего развития сети муниципальных учреждений. В 2018 г. - ввод в эксплуатацию многофункционального спортивного комплекса в деревне Копцевы Хутора.
В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию детского сада в селе Подгорное, строительство Дома культуры в с. в селе Косыревка, в 2019 г Дома культуры на 250 мест в с. Боринское.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения органов местного самоуправления относится организация в границах муниципального образования газоснабжения.
Наличие возможности использования газа в качестве топлива позволяет для жителей района создать условия для улучшения качества теплоснабжения своего жилья, улучшить бытовые условия и условия труда. Обеспечение потребителей природным газом позволяет увеличить темпы роста экономического развития района, повысить качество жизни населения.
В последние годы в районе интенсивно растет темп жилищного строительства. Ежегодно сдается в эксплуатацию порядка 100 тыс. кв. метров нового жилья. Активно ведется строительство на территории сельского поселения Частодубравский сельсовет (д. Терновое, с. Ясная Поляна), Косыревский сельсовет с. Косыревка, с. Кулешовка коттеджные поселки), Ленинский сельсовет (поселок "Романово"), Введенский сельсовет, Сырский сельсовет (поселок "Романово").
Однако темпы жилищного строительства сегодня опережают строительство инженерных коммуникаций. Есть улицы и в старых застройках населенных пунктов сельских поселений района необеспеченные газораспределительными сетями.
Для устойчивого развития сельских территорий необходимо создание условий по обеспечению социального комфорта в сельской местности, что является приоритетным направлением социальной политики района и требует взаимосвязанного программно-целевого подхода.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития в жилищно-коммунальной, дорожной и строительной сферах района, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач
Основные приоритеты муниципальной политики в жилищно-коммунальной, дорожной и строительной сферах района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития Липецкого муниципального района до 2024 года, в том числе:
1. Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты;
2. Повышение качества и доступности транспортных услуг;
3. Содействие разработке оптимального графика движения транспорта;
4. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях, не разграниченной государственной собственности (с учетом социальной рекламы);
5. Повышение качества технического состояния бюджетных учреждений;
6. Повышение уровня доступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
7. Обеспечение жилых застроенных территорий сетями газоснабжения.
Целью Программы является создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства.
Индикатор достижения цели - темп роста строительства благоустроенного жилья.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и интеграции их в общество;
- увеличение доли дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
- увеличение доли зданий и сооружений бюджетных учреждений, техническое состояние которых, соответствует нормативным требованиям;
- увеличение темпов роста газификации объектов района.
Результатом решения поставленных задач станет:
- общий ввод жилья 100 тыс. кв. метров в год;
- обеспеченность населения жильем возрастет до 45 кв. метров на человека;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 80%;
- отсутствие автомобильных дорог, не соответствующих установленным требованиям.
3. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2024 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является к 2024 году улучшение качества жизни населения посредством улучшения инфраструктуры и повышения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Результатом решения поставленных задач станет обеспечение в 2024 году к базовому 2013 году:
- улучшение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведя ее техническое состояние до уровня 100% соответствия нормативным требованиям;
- укрепление материально-технической базы (зданий и сооружений) муниципальных учреждений до 82%;
- повышение уровня газификации объектов населенных пунктов до 93%.
- паспортизация учреждений соцкультбыта на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан - 90%, а также увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, дорожной сфере, в строительной сфере района.
4. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре подпрограммы в сфере дорожной, строительной, жилищно-коммунальной отраслях:
- Подпрограмма Доступная среда на 2014 - 2024 годы";
- Подпрограмма Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы";
- Подпрограмма Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы";
- Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы".
Подпрограмма 1 Доступная среда на 2014 - 2024 годы" направлена на повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и интеграции их в общество.
Решение задач подпрограммы "Доступная среда на 2014 - 2024 годы" заключается в реализации комплекса мероприятий по направлениям:
1. "Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры" включает в себя:
- паспортизация объектов социальной сферы, в том числе паспортизация учреждений образования, учреждений культуры и спорта.
2. "Общестроительные работы для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры" включает в себя:
- приспособление входных групп, устройство лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, устройство подъездных путей и парковочных мест.
3. "Обеспечение доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к информации" предусматривает:
- осуществление предоставления инвалидам и маломобильным группам населения информации о доступности услуг социальной сферы и мерах социальной поддержки на общедоступном Интернет - ресурсе;
- реализация мероприятий направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
4. "Создание условий для социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных категорий граждан в общество" включает:
- повышение уровня подготовки специалистов, работающих с инвалидами и маломобильными категориями граждан;
- организация участия инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных категорий граждан в общерайонных социально-значимых акциях, публичных конкурсах.
Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" направлена на увеличение доли дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.
Решение задач подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" заключается в реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:
1. Содержание дорог (очистка дорог от снега в зимний период, посыпка дорожного полотна пескосоляной смесью, вырубка деревьев на обочинах, окашивание травы, грейдирование и т.д..
2. Ямочный ремонт дорог.
3. Устройство, ремонт твердого покрытия.
4. Строительство автомобильных дорог, велодорожек.
5. Обеспечение безопасности дорожного движения (установка знаков, нанесение разметок и т.д.)
6. Разработка проектно-сметной документации на строительство и ремонт дорог, мостов.
Подпрограмма 3 Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" направлена на развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, улучшение бюджетных учреждений инфраструктурой, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям.
Решение задач подпрограммы "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 024 годы" заключается в реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:
1. Ремонт, строительство и реконструкция образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования.
2. Ремонт, строительство и реконструкция учреждений культуры, спорта.
3. Ремонт административных зданий администрации Липецкого муниципального района.
4. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт, реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры.
5. Строительство и реконструкция социальных объектов бюджетной сферы.
Подпрограмма 4 Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" направлена на увеличение темпов роста газификации объектов населенных пунктов района.
Решение задач подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" заключается в реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:
1. Строительство и разработка ПСД на сети газоснабжения;
2. Внесение изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района;
3. Демонтаж рекламных конструкций;
4. Корректировка схем расположения рекламных конструкций.
5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014 - 2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации предположительно составит 1 803 344,200 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 14 534,7 тыс. рублей:
- подпрограммы "Доступная среда на 2014 - 2024 годы" предположительно 1 70,0 тыс. руб.;
- подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" предположительно 599 508,1 тыс. руб.;
- подпрограммы "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" предположительно 403 45,6 тыс. руб.;
- подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" предположительно 9911,0 тыс. руб.
6. Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы
Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализации Программы, можно отнести:
- рост цен на энергоресурсы и материалы;
- недофинансирование мероприятий Программы из районного бюджета.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.
3. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Программы.
8. Мониторинг реализации муниципальной программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Липецкого муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Липецкого муниципального района Липецкой области от 12 августа 2013 года N 783 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Липецкого муниципального района Липецкой области".
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.
Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Доступная среда на 2014 - 2024 годы" (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель |
Комитет градостроительной и дорожной деятельности администрации Липецкого муниципального района |
Соисполнитель |
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
Задачи Подпрограммы |
1. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры 2. Повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к информации 3. Создание условий для социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных категорий граждан в общество |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи : - Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам (%) Показатель 1 задачи : - Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступа к информации из числа анкетированных по годам (%) Показатель 1 задачи : - Доля детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных категорий граждан, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях (%) |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014 - 2024 годы |
Объемы финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируются за счет средств районного бюджета и составляют всего 1 470,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 420,0 тыс. руб. 2015 год - 200,0 тыс. руб. 2016 год - 100,0 тыс. руб. 2017 год - 400,0 тыс. руб. 2018 год - 50,0 тыс. руб. 2019 год - 50,0 тыс. руб. 2020 год - 50,0 тыс. руб. 2021 год - 50,0 тыс. руб. 2022 год - 50,0 тыс. руб. 2023 год - 50,0 тыс. руб. 2024 год - 50,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Обеспечение в 2024 году к базовому 2013 году: - паспортизация учреждений соцкультбыта на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан - 90%; - увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации, в том числе во всемирную глобальную сеть Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде - 80% |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков
Принятый в 1995 году Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" определил государственную политику в области социальной защиты инвалидов в России, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с принципами и нормами международного права.
В современных социально-экономических условиях одним из важнейших направлений социальной защиты инвалидов является создание для них, а также для других маломобильных групп населения (лица пожилого и преклонного возраста, беременные женщины, лица, получившие травмы различных локализаций, лица с грудными и малолетними детьми и пр.) доступной среды жизнедеятельности.
Масштабность проблем инвалидов и необходимость их приоритетного решения обусловлена устойчивой тенденцией к увеличению доли инвалидов в структуре населения. Общее число инвалидов в Липецком районе составило 5417 человек и 169 ребенка - инвалида, что составляет 11,3% населения Липецкого района Липецкой области.
В Липецком муниципальном районе, как и по Липецкой области, в целом, отмечается увеличение абсолютного и относительного показателей инвалидности, что происходит на фоне уменьшения численности населения, увеличения заболеваемости и смертности.
Низкий уровень и качество жизни у большинства инвалидов сопровождаются серьезными личностными проблемами, обусловленными дезадаптивностью этих людей, в быстро меняющейся социокультурной среде. Недоступность в настоящее время многих объектов социальной инфраструктуры района для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения является значительным препятствием для реализации их гражданских прав и свобод.
Основной задачей является формирование человеческого капитала таким образом, чтобы он становился основным ресурсом нашего стратегического развития. Её приоритетность была определена в ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Решение проблем инвалидности заключается главным образом в улучшении условий жизни самых уязвимых категорий населения.
Отсутствие возможности свободного доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает серьезные последствия, такие как:
- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов и качестве их жизни. Это, в свою очередь, увеличивает потребность в бюджетных средствах для обеспечения доходов и предоставления инвалидам социальной поддержки в иных формах (льготы, выплаты, компенсации, материальная, адресная помощь и др.);
- высокая социальная зависимость. Она осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов, предопределяет возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;
- вынужденная самоизоляция инвалидов, сохраняющееся негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность инвалидов и других граждан, предопределяющая необходимость более качественного проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;
- дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения, в том числе: лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с грудными и малолетними детьми, детей дошкольного возраста.
Адекватное и своевременное удовлетворение индивидуальных потребностей инвалидов призвано обеспечить компенсацию имеющихся у них ограничений жизнедеятельности. Оно предполагает создание им равных с другими категориями населения возможностей в социально - бытовой, профессиональной, общественно-политической, культурной и иных сферах.
Реализация мероприятий Программы поможет более эффективно решать вопросы организации взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций по вопросам поддержки инвалидов, повышения роли и значимости общественных организаций инвалидов в формировании универсальной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, будет способствовать интеграции инвалидов в жизнь общества, содействовать повышению уровня их жизни, сокращению численности инвалидов и возвращению к профессиональной, общественной и бытовой деятельности.
К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести:
- макроэкономические, финансовые, информационные, социальные риски.
Для минимизации рисков в рамках Подпрограммы будет осуществляться:
- мониторинг эффективного расходования бюджетных средств, направленных на создание свободного доступа инвалидов к среде жизнедеятельности.
Информационные риски в рамках Подпрограммы будут минимизироваться путем разработки предложений по совершенствованию форм анкетирования инвалидов и маломобильных категорий граждан в целях повышения качества и полноты необходимых сведений.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы
Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является создание условий для социальной интеграции инвалидов, детей - инвалидов и маломобильных категорий граждан в общество.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации путем решения следующих задач:
1. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры.
Будет осуществлена паспортизация объектов социальной сферы, что позволит привести учреждения социальной инфраструктуры в состояние соответствующее установленным действующим законодательством требованиям. Недоступность в настоящее время многих объектов социальной инфраструктуры района для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения является значительным препятствием для реализации их гражданских прав и свобод. Положительное решение данного вопроса позволит решить указанную проблему. Показателем данной задачи является доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры
2. Обеспечение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к информации. Проведение мероприятий по реализации данной задачи будет направлено на предоставление инвалидам и маломобильным группам населения информации о доступности услуг социальной сферы и мерах социальной поддержки на общедоступном Интернет - ресурсе, а также оказание государственных и муниципальных услуг населению в электронном виде.
Показателем данной задачи является доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности к Интернет - ресурсам и информации.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в указанной сфере.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы охватывают период 2014 - 2024 годов без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы Паспортизация объектов социальной сферы, в том числе паспортизация учреждений образования, учреждений культуры и спорта" включает в себя:
- паспортизация объектов социальной сферы;
- паспортизация учреждений образования;
- паспортизация учреждений культуры и спорта.
Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы "Общестроительные работы для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры" включает в себя:
- приспособление входных групп, устройство лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, устройство подъездных путей и парковочных мест.
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы Осуществление предоставления инвалидам и маломобильным группам населения информации о доступности услуг социальной сферы и мерах социальной поддержки на общедоступном Интернет - ресурсе" включает в себя:
- приобретение, установка, настройка, обновление и сопровождение программного обеспечения автоматизированной системы "Доступная среда", приобретение оборудования для функционирования автоматизированной системы "Доступная среда".
Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы Реализация мероприятий направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде" включает в себя:
- предоставление инвалидам и маломобильным категориям граждан услуг социальной сферы в электронном виде на общедоступном Интернет - ресурсе.
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы Повышение уровня подготовки специалистов, работающих с инвалидами и маломобильными категориями граждан" включает в себя:
- направление специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами и маломобильными категориями граждан на обучение (подготовку, обучение, повышение квалификации).
Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы Организация участия инвалидов, детей - инвалидов и маломобильных категорий граждан в общерайонных социально-значимых акциях, публичных конкурсах" включает в себя:
- проведение творческих фестивалей, конкурсов среди одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья;
- организация и проведение спортивных соревнований среди детей с ограниченными возможностями здоровья;
- подготовка и проведение молодежных фестивалей среди маломобильных категорий граждан.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Источником финансирования мероприятий настоящей Подпрограммы являются средства районного бюджета.
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации составляет 1 470,0 тыс. руб.
Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района в 2014 - 2024 годах" (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель |
Комитет градостроительной и дорожной деятельности администрации Липецкого муниципального района |
Задачи Подпрограммы |
1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них 2. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1: - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих категории дороги, путем содержания дорог, км.; Показатель 1 задачи 2: - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта, км. |
Этапы и сроки и реализации Подпрограммы |
2014 - 2024 годы |
Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного бюджета предположительно составят всего 599 508,1 тыс. руб., из них: 2014 год - 474,0 тыс. руб. 2015 год - 29 636,0 тыс. руб. 2016 год - 66 320,6 тыс. руб. 2017 год - 64 544,3 тыс. руб. 2018 год - 62 538,2 тыс. руб. 2019 год - 60 890,0 тыс. руб. 2020 год - 63 021,0 тыс. руб. 2021 год - 63 021,0 тыс. руб. 2022 год - 63 021,0 тыс. руб. 2023 год - 63 021,0 тыс. руб. 2024 год - 63 021,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: - Улучшить качество существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведя ее техническое состояние до уровня, соответствующего нормативным требованиям; |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в дорожной сфере
Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта Липецкого муниципального района, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них. Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает влияние на ее развитие.
В настоящее время протяженность всех муниципальных автомобильных дорог общего пользования в границах сельских поселений муниципального района составляет 857,88 км, из них протяженность дорог с твердым (асфальтовым) покрытием составляет 338,083 км, с щебеночным покрытием -263,149 км, протяженность дорог с грунтовым покрытием составляет 256,648 км
В последние годы проводится большая работа по ремонту дорог с целью приведения дорожного покрытия в соответствие нормативным требованиям.
Автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Состояние дорог неудовлетворительное, требуется проведение ремонта дорожного полотна и инженерных сооружений. Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 32%.
В целом улучшение "дорожных условий" приведет к:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости);
- снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышению производительности труда;
- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;
- повышению транспортной доступности;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;
- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).
Таким образом, "дорожные условия" оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района, что обуславливает необходимость развития дорожного строительства, проведения ремонта существующих дорог.
Одной из проблем является самовольное установление рекламных конструкций вдоль автомобильных дорог района. Так, сегодня на территории района находится более 20 самовольно установленных рекламных конструкций. Данные конструкции установлены вдоль автомобильных дорог - трасса М - "Дон" Липецк - Воронеж, трасса Р 19 "Орел - Ливны - Елец", а/д "Липецк - Данков", а/д "Липецк - Доброе - Чаплыгин".
В соответствии с внесенными изменениями от 26.04.13 г. в Федеральный Закон N 8 О рекламе" в рамках мероприятий Программы планируется разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности и имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
Применение программно-целевого метода в развитии муниципальных автомобильных дорог позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы
Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей социально-экономической политики администрации Липецкого муниципального района и предусматривает использование бюджетных средств на осуществление целенаправленной деятельности по содержанию, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорого общего пользования местного значения.
Подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на уровне, соответствующем категории дороги;
- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта.
- утверждение схемы размещения рекламных конструкций и ликвидация самовольных рекламных конструкций.
Показателями задач являются:
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих категории дороги, путем содержания дорог, км;
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта, км.
Эффективность Подпрограммы оценивается путем сравнения фактических и плановых значений индикатора и показателя в каждом периоде действия программы при условии достаточного финансирования мероприятий Подпрограммы.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы: 2014 - 2024 годы.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы Содержание дорог" включает в себя: очистку дорог от снега в зимний период, посыпку дорожного полотна пескосоляной смесью, вырубку деревьев на обочинах, окашивание травы, грейдирование и т.д.
Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы Обеспечение безопасности дорожного движения включает в себя: установка знаков, нанесение разметок и т.д.
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы "Ямочный ремонт дорог" включает в себя: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог.
Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы "Проектирование сети дорожной инфраструктуры" включает в себя: Разработка проектно-сметной документации на строительство и ремонт дорог, мостов.
Основное мероприятие 3 задачи Подпрограммы "Строительство, автомобильных дорог и велодорожек" включает в себя: исправление профиля оснований, устройство покрытия асфальтобетонного.
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы "Регистрация прав собственности на объекты дорожной деятельности" включает в себя: регистрацию прав собственности на объекты дорожной деятельности
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы "Ремонт автомобильных дорог" включает в себя: отсыпка щебнем и устройство асфальтобетонного покрытия.
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы "Обеспечение безопасных условий для пешеходов" включает в себя: устройство тротуаров, пешеходных переходов и т.д.
Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы " Проведение независимой экспертизы" включает в себя: выполнение независимой экспертизы выполненных объектов дорожного строительства
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации составляет 1 037 263,4 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств районного бюджета 599 508,1 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 421 108 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 16 647,3 тыс. руб.
Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель |
Комитет градостроительной и дорожной деятельности администрации Липецкого муниципального района |
Соисполнитель |
Комитет образования Липецкого муниципального района |
Задачи Подпрограммы |
1. Улучшение материально - технической базы объектов социальной инфраструктуры путем их ремонта 2. Развитие материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи : - Доля бюджетных учреждений, улучшивших материально-техническую базу, %; Показатель 1 задачи : - Количество построенных и реконструированных социальных объектов бюджетной сферы, ед. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014 - 2024 годы |
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного бюджета предположительно составят всего 403 645,6 тыс. руб. в том числе: 2014 год - 13 925,4 тыс. руб. 2015 год - 38 464,1 тыс. руб. 2016 год - 90 356,9 тыс. руб. 2017 год - 95 424,3 тыс. руб. 2018 год - 128 487,4 тыс. руб. 2019 год - 11 987,49 тыс. руб. 2020 год - 5 000,0 тыс. руб. 2021 год - 5 000,0 тыс. руб. 2022 год - 5 000,0 тыс. руб. 2023 год - 5 000,0 тыс. руб. 2024 год - 5 000,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: - Укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений; - Обеспечить стабильное и качественное функционирование муниципальных учреждений; - Удовлетворить потребности населения района путем улучшения качества предоставляемых услуг. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и риски в строительной сфере
Финансовое положение муниципальных учреждений не позволяет самостоятельно, без поддержки, решить проблему создания благоприятных условий для улучшения качества жизни населения.
В Липецком муниципальном районе сегодня функционируют: 25 муниципальных бюджетных образовательных учреждений (школ), 9 муниципальных бюджетных дополнительных образовательных учреждений (детских садов), 2 муниципальных учреждения дополнительного образования (школа искусств, плавательный бассейн), 22 муниципальных бюджетных учреждения культуры. В оперативном управлении этих учреждений находится 41 здание муниципальной собственности.
Одной из важнейших задач является капитальный ремонт ряда объектов с целью восстановления утраченных в процессе эксплуатации характеристик.
В настоящее время имеются социальные и экономические предпосылки дальнейшего развития сети муниципальных учреждений. Решение социально значимых для населения района задач требует проведения комплекса мероприятий.
Для развития социальной инфраструктуры населенных пунктов района непосредственно влияющей на повышение качества жизни населения необходимо оказание поддержки в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов образования и других объектов, находящихся в муниципальной собственности.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы
Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей социально-экономической политики администрации района и предусматривает использование бюджетных средств на осуществление целенаправленной деятельности в строительстве и капитальном ремонте объектов социальной сферы района.
Основные задачи Подпрограммы:
1. Улучшение материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры путем их ремонта;
2. Развитие материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры.
Показателями задач являются:
- Доля бюджетных учреждений, улучшивших материально-техническую базу, ;
- Количество построенных и реконструированных социальных объектов бюджетной сферы, ед.
Эффективность Подпрограммы оценивается путем сравнения фактических и плановых значений индикатора и показателя в каждом периоде действия Подпрограммы при условии достаточного финансирования мероприятий Программы.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы: 2014 - 2024 годы.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы Ремонт образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования" включает в себя:
- проведение общестроительных работ по ремонту образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования.
Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы "Ремонт учреждений культуры, спорта" включает в себя:
- проведение общестроительных работ по ремонту учреждений культуры, спорта.
Основное мероприятие 3 задачи Подпрограммы "Ремонт зданий администрации района" включает в себя:
- проведение общестроительных работ по ремонту зданий администрации района.
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы Изготовление проектно-сметной документации на ремонт, реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры" включает в себя:
- проведение работ по изготовлению проектно-сметной документации на ремонт, реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры и проведение инженерно-геодезических изысканий.
Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы "Строительство и реконструкция социальных объектов бюджетной сферы" включает в себя:
- проведение общестроительных работ по строительству и реконструкции социальных объектов бюджетной сферы.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации составляет 516 841,35 тыс. руб., в том числе по годам:
- за счет средств районного бюджета 403 645,6 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 122 195,75 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб.
Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого района на 2014 - 2024 годы" (далее Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель |
Комитет градостроительной деятельности администрации Липецкого муниципального района |
Соисполнитель |
Комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецкого муниципального района |
Задачи Подпрограммы |
1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, удовлетворение потребности населения в благоустроенном жилье; 2. Повышение качества учета и распределения земельных участков сельских поселений Липецкого муниципального района; 3. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций и ликвидация самовольных установок. |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи : - Количество абонентов, подключенных к газораспределительным сетям, ед.; Показатель 2 задачи : - Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация (далее - ПСД), ед.; Показатель 3 задачи : - Количество построенных объектов газоснабжения, ед.; Показатель 4 задачи : - Доля введенных в эксплуатацию объектов нежилого назначения, %; Показатель 5 задачи : - Ввод жилья на 1 жителя, кв. м. Показатель 1 задачи : - Количество откорректированных генеральных планов сельских поселений, ед.; Показатель 2 задачи 2: - Количество внесенных изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района, ед. Показатель 1 задачи : - Количество предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций, ед. Показатель 2 задачи : - Количество ликвидированных самовольно-установленных конструкций, ед. Показатель 3 задачи : - Поступление доходов от эксплуатации рекламных конструкций, тыс. руб. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014 - 2024 годы |
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного бюджета предположительно составят всего 9 911,0 тыс. руб. из них: 2014 год - 495,0 тыс. руб. 2015 год - 2 441,3 тыс. руб. 2016 год - 1 368,2 тыс. руб. 2017 год - 552,0 тыс. руб. 2018 год - 1 354,5 тыс. руб. 2019 год - 550,0 тыс. руб. 2020 год - 550,0 тыс. руб. 2021 год - 650,0 тыс. руб 2022 год - 650,0 тыс. руб 2023 год - 650,0 тыс. руб 2024 год - 650,0 тыс. руб Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Реализация подпрограммы к 2024 году позволит: - Довести обеспеченность жильем населения района до 45 кв. м. на чел.; - Повысить уровень газификации населенных пунктов района до 93% |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в строительной сфере
На основании Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения органов местного самоуправления относится организация в границах муниципального образования газоснабжения.
Наличие возможности использования газа в качестве топлива позволяет создать для жителей района условия для улучшения качества теплоснабжения своего жилья, улучшить бытовые условия и условия труда. Обеспечение потребителей природным газом позволяет увеличить темпы роста экономического развития района.
Уровень газификации Липецкого муниципального района по состоянию на 01 января 018 г. составляет 85%. Газораспределительная сеть района составляет 1 00 км. За период 2010 - 2013 годов на территории района построено более 70 км газораспределительных сетей на общую сумму более 100 млн. рублей, за 2017 г построено 14,8 км сетей на сумму 12,0 млн. руб. На 2018 г. запланировано построить 29,5 км на сумму 73,0 млн. руб. Введены в эксплуатацию газопроводы в населенных пунктах д. Новая Деревня, с. Большая Кузьминка, с. Ленино, д. Ключики, с. Кулешовка, с. Ивово, с. Кузьминские Отвержки.
В последние годы увеличился темп жилищного строительства, ежегодно в районе вводится в эксплуатацию 100 тыс. кв. м. нового жилья. Активно ведется строительство на территории сельских поселений Частодубравский сельсовет (с. Терновое, с. Ясная Поляна), Косыревский сельсовет (коттеджный поселок "Боровиха", с. Кулешовка), Ленинский сельсовет (поселок "Романово"), Введенский сельсовет, Лубновский сельсовет (д. Яковлевка), Сырский сельсовет. Темпы жилищного строительства опережают строительство инженерных коммуникаций. Есть улицы и в старых застройках населенных пунктов не обеспеченные газораспределительными сетями. В 2013 году в администрацию Липецкого муниципального района поступило более 80 обращений с просьбой о помощи в решении проблем газификации.
Для устойчивого развития сельских территорий необходимо создание условий по обеспечению социального комфорта в сельской местности, что является приоритетным направлением социальной политики района и требует взаимосвязанного программно-целевого подхода.
К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести:
- недофинансирование мероприятий программы из средств районного бюджета;
- не освоение субсидий областного и федерального бюджета;
- не выполнение объема строительных работ подрядчиками по причинам низкого качества проектной документации.
К мерам минимизации рисков относится.
1. Своевременное внесение изменений в:
- состав основных мероприятий Подпрограммы;
- сроки их реализации;
- объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на следующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, описание целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы
Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленной на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.
В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на оплату коммунальных услуг, а повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы, необходима разработка механизма оптимизации существующей коммунальной инфраструктуры, снижения коммунальных затрат путем использования наименее затратных топливно-энергетических ресурсов.
Основной задачей Подпрограммы является повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, удовлетворение потребности населения в благоустроенном жилье.
Основные показатели Подпрограммы:
- количество абонентов, подключенных к газораспределительным сетям;
- количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация;
- количество построенных объектов газоснабжения;
- доля введенных в эксплуатацию объектов нежилого назначения;
- ввод жилья на 1 жителя, кв. м.;
- количество откорректированных генеральных планов сельских поселений, ед.;
- количество внесенных изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района, ед.;
- количество предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций, ед.;
- количество ликвидированных самовольно-установленных конструкций, ед.;
- поступление доходов от эксплуатации рекламных конструкций, тыс. руб.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации программы 2014 - 2024 год.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятии
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы Строительство газораспределительных сетей" включает в себя:
- проведение инженерно-геодезических изысканий, подготовка проектно-сметной документации, строительство и ввод в эксплуатацию газораспределительных сетей.
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений" включает в себя:
- разработку и утверждение плана реализации Генерального плана;
- разработку и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- подготовку проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования
- правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов.
Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы Внесение изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района" включает в себя:
- подготовку и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;
- подготовку градостроительных планов земельных участков, обязательных при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства.
Основное мероприятие 1 задачи Подпрограммы Демонтаж рекламных конструкций" включает в себя:
- определение самовольно установленных рекламных конструкций;
- предписание собственникам данных конструкций о сносе, демонтаже;
- демонтаж рекламных конструкций в случае не исполнения ранее выданного предписания.
Основное мероприятие 2 задачи Подпрограммы Разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций" включает в себя:
- подготовку топографической основы земельного участка в месте размещения рекламной конструкции;
- привязку данного земельного участка согласно ГОСТ Р52 44 003 N от 1.09.2009 г. Реклама на автодорогах и территории городских и сельских поселений";
- согласование разработанной схемы размещения рекламной конструкции с управлением внутренней политики Липецкой области.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации составляет 155 706,5 тыс. руб., в том числе по годам:
- за счет средств районного бюджета 9 911,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников 226 000,0 тыс. руб.
Приложение 1
к муниципальной программе
Обеспечение населения Липецкого
муниципального района качественной
инфраструктурой и услугами ЖКХ
в 2014 - 2024 годах"
Сведения
об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах"
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Ед. измерен |
Значения индикаторов и показателей |
|||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Цель муниципальной программы Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунальной инфраструктуры |
||||||||||||||
2 |
Индикатор цели Темп роста строительства благоустроенного жилья |
|
% |
103 |
101,5 |
100,5 |
100,5 |
100,5 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
3 |
Задача 1 муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и интеграции их в общество |
|
|
|
|
|||||||||||
4 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам (%) |
|
% |
25 |
45 |
55 |
65 |
75 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Задача 2 муниципальной программы |
|
|
|
|
||||||||||
Увеличение доли дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям |
|
|
|
|
|||||||||||
6 |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля муниципальных автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям |
|
% |
68 |
73 |
76 |
80 |
86 |
92 |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Задача 3 муниципальной программы |
|
|
|
|
||||||||||
Увеличение доли зданий и сооружений бюджетных учреждений, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям |
|
|
|
|
|||||||||||
8 |
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы |
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
9 |
Задача 4 муниципальной программы |
|
|
|
|
||||||||||
Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям |
|
|
|
|
|||||||||||
10 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Количество отключений от системы инженерной инфраструктуры |
|
ед. |
30 |
23 |
18 |
13 |
10 |
7 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Подпрограмма 1 "Доступная среда на 2014 - 2020 годы" |
|
|
|
|
||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы 1 |
|
|
|
|
||||||||||
Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 |
|
% |
25 |
45 |
55 |
65 |
75 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам | |||||||||||||||
14 |
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 Общестроительные работы для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры |
ответственный исполнитель комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Задача 2 Подпрограммы 1 Повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к информации |
|
|
|
|
||||||||||
16 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1 Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступа к информации из числа анкетированных по годам |
|
% |
45 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
17 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 1 Осуществление предоставления инвалидам и маломобильным группам населения информации о доступности услуг социальной сферы и мерах социальной поддержки на общедоступном Интернет-ресуре |
ответственный исполнитель-комитет образования Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 1 Реализация мероприятий направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
ответственный исполнитель-комитет образования Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Задача 3 Подпрограммы 1 Создание условий для социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных категорий граждан в общество |
|
|
|
|
||||||||||
20 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1 Доля детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных категорий граждан, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях |
|
% |
30 |
30 |
35 |
35 |
40 |
40 |
45 |
50 |
52 |
53 |
55 |
56 |
21 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 1 Повышение уровня подготовки специалистов, работающих с инвалидами и маломобильными категориями граждан |
ответственный исполнитель - комитет образования Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1 Организация участия инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных категорий граждан в общерайонных социально-значимых акциях, публичных конкурсах |
ответственный исполнитель - комитет образования Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
||||||||||
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2020 годы" |
|
|
|
|
|||||||||||
24 |
Задача 1 Подпрограммы 2 |
|
|
|
|
||||||||||
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |
|
|
|
|
|||||||||||
25 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 |
|
км |
11,5 |
11,5 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих категории дороги, путем содержания дорог | |||||||||||||||
26 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2 |
ответственный исполнитель - комитет градостроительной и дорожной деятельности Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание дорог | |||||||||||||||
27 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 2 |
ответственный исполнитель-комитет градостроительной и дорожной деятельности Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение безопасности дорожного движения | |||||||||||||||
28 |
Задача 2 Подпрограммы 2 |
|
|
|
|
||||||||||
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|
|
|
|
|||||||||||
29 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2 |
|
км |
7,8 |
9,0 |
709,8 |
720,5 |
750,2 |
805,6 |
835,4 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта | |||||||||||||||
30 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2 Ремонт автомобильных дорог |
ответственный исполнитель-комитет градостроительной и дорожной деятельности Липец кого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 задачи 4 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет проектирования |
|
км |
0 |
0 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет строительства (реконструкции) |
|
км |
0 |
0 |
16 |
18 |
18 |
19 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
32 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2 Проектирование дорог |
Ответственный исполнитель - комитет градостроительной и дорожной деятельности Липец кого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Основное мероприятие 3 задачи 2 Подпрограммы 2 Строительство (реконструкция) дорог |
Ответственный исполнитель-комитет градостроительной и дорожной деятельности Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Задача 3 Подпрограммы 2: |
|
|
|
|
||||||||||
Оформление права собственности на объекты дорожной инфраструктуры |
|
|
|
|
|||||||||||
35 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право собственности |
|
км |
0 |
0 |
20 |
120 |
240 |
380 |
580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 Оформление правоустанавливающих документов |
комитет градостроительной и дорожной деятельности Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Задача 4 Подпрограммы 2: |
|
|
|
|
||||||||||
Увеличении площади дворовых территорий с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за счет проведения ремонтных работ |
|
|
|
|
|||||||||||
38 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2 Ремонт дворовых территорий |
Ответственный исполнитель-комитет градостроительной и дорожной деятельности Липец кого муниципального района |
кв. м |
0 |
0 |
250 |
300 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
39 |
Задача 2 Подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2 Обеспечение безопасных условий для пешеходов |
Ответственный исполнитель-комитет градостроительной и дорожной деятельности Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Задача 3 Подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2 Проведение независимой экспертизы |
Ответственный исполнитель-комитет градостроительной и дорожной деятельности Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие сельских территорий" |
|
|
|
|
||||||||||
"Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2020 годы" |
|
|
|
|
|||||||||||
44 |
Задача 1 Подпрограммы 3 |
|
|||||||||||||
Улучшение материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры путем их ремонта | |||||||||||||||
45 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 |
|
% |
5 |
7 |
10 |
11 |
19 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Доля бюджетных учреждений улучшивших материально-техническую базу | |||||||||||||||
46 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3 |
ответственный исполнитель-комитет градостроительной и дорожной деятельности Липец кого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования | |||||||||||||||
47 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3 |
ответственный исполнитель - комитет градостроительной и дорожной деятельности Липец кого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт учреждений культуры, спорта | |||||||||||||||
48 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3 |
ответственный исполнитель - комитет градостроительной и дорожной деятельности Липец кого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт административных зданий администрации Липецкого муниципального района | |||||||||||||||
49 |
Задача 2 Подпрограммы 3 |
|
|||||||||||||
Развитие материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры | |||||||||||||||
50 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество построенных и реконструированных объектов бюджетной сферы |
|
ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3 |
ответственный исполнитель-комитет градостроительной и дорожной деятельности Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт, реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры | |||||||||||||||
52 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3 |
ответственный исполнитель-комитет градостроительной и дорожной деятельности Липец кого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция социальных объектов бюджетной сферы | |||||||||||||||
53 |
Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014 - 2020 годы" |
|
|||||||||||||
Задача 1 Подпрограммы 4 |
|
||||||||||||||
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, удовлетворение потребности населения в благоустроенном жилье | |||||||||||||||
54 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 |
|
ед |
48 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Количество абонентов подключенных к газораспределительным сетям | |||||||||||||||
55 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Доля введенных в эксплуатацию объектов нежилого назначения |
|
% |
0,5 |
0,8 |
0,9 |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
56 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4 Ввод жилья на 1 жителя |
|
кв. м. на чел. |
1,19 |
1,19 |
1,2 |
1,21 |
1,22 |
1,23 |
1,24 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
57 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Строительство газораспределительных сетей |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности Липец кого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4 Внесение изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Задача 2 Подпрограммы 4 |
|
|||||||||||||
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций и ликвидации самовольных установок | |||||||||||||||
61 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1 Количество предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций |
|
ед. |
8 |
10 |
12 |
15 |
20 |
22 |
26 |
28 |
28 |
28 |
30 |
30 |
62 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 1 Количество ликвидированных самовольно установленных рекламных конструкций |
|
ед. |
5 |
30 |
50 |
53 |
55 |
58 |
60 |
70 |
70 |
70 |
75 |
75 |
63 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 1 Поступление доходов от эксплуатации рекламных конструкций |
|
тыс. руб. |
480 |
600 |
720 |
900 |
1200 |
1320 |
1560 |
1680 |
1680 |
1700 |
1720 |
1740 |
64 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Демонтаж рекламных конструкций |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4 Корректировка схемы расположения рекламных конструкций |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Задача 3 Подпрограммы 4 |
|
|||||||||||||
Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям | |||||||||||||||
67 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество отключений системы инженерной инфраструктуры |
|
ед. |
30 |
23 |
18 |
13 |
10 |
7 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4 Техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 4 Замена глубинных насосов на артезианских скважинах |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4 Замена сетей водоснабжения |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Основное мероприятие 4 задачи 3 Подпрограммы 4 Замена, ремонт электрооборудования |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липец кого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Основное мероприятие 5 задачи 2 Подпрограммы 4 Обустройство зон санитарной охраны |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Основное мероприятие 6 задачи 2 Подпрограммы 4 Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Основное мероприятие 7 задачи 3 Подпрограммы 4 Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения, водоотведения |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Основное мероприятие 8 задачи 3 Подпрограммы 4 Регистрация прав собственности на объекты водоснабжения |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
Основное мероприятие 9 задачи 3 Подпрограммы 4 Перевод многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
Задача 4 Подпрограммы 4 |
|
|||||||||||||
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | |||||||||||||||
78 |
Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4 Доля остановочных пунктов оборудованных остановными павильонами |
|
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
92 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
79 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 4 Обустройство остановочных павильонов |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Задача 5 Подпрограммы 4 |
|
|||||||||||||
Организация проведения капитального ремонта и содержания муниципального жилищного фонда | |||||||||||||||
81 |
Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 4 Доля многоквартирного жилого фонда соответствующая нормативно-техническим требованиям |
|
% |
60 |
63 |
65 |
68 |
70 |
73 |
75 |
80 |
81 |
82 |
83 |
85 |
82 |
Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 4 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 4 Осуществление муниципального жилищного контроля |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Липецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение населения Липецкого
муниципального района качественной
инфраструктурой и услугами ЖКХ
в 2014 - 2024 годах"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах" за счет средств муниципального бюджета
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
Всего |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2020 г. |
2020 г. |
2020 г. |
2020 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
Программа "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах" |
Всего |
Х |
Х |
Х |
1014 534,7 |
15 314,4 |
70 741,4 |
158 145,7 |
160920,6 |
192430,1 |
61 490,0 |
73477,5 |
68621,0 |
68621,0 |
68621,0 |
68621,0 |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
Х |
Х |
Х |
1006 822,7 |
15 314,4 |
68 699,6 |
156 877,5 |
160368,6 |
191880,1 |
72927,5 |
68071,0 |
68071,0 |
68071,0 |
68071,0 |
68071,0 |
||
Соисполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Х |
Х |
Х |
7 712,0 |
0,0 |
2 041,8 |
1 268,2 |
552,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
Соисполнитель: комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Подпрограма 1 "Доступная среда на 2014 - 2024 годы" |
Всего |
Х |
Х |
Х |
1 470,0 |
4200 |
200,0 |
100,0 |
400,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Ответственный исполнитель: комитет образования |
708 |
Х |
0310000000 |
1 270,0 |
420,0 |
200,0 |
100,0 |
200,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
Соисполнитель - комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
702 |
Х |
0310000000 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограмы 1 Общестроительные работы для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры |
Ответственный исполнитель: комитет образования |
708 |
X |
0310199999 |
1 270,0 |
420,0 |
200,0 |
100,0 |
200,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Общестроительные работы |
Соисполнитель: комитет образования |
708 |
Х |
0310199999 |
1 270,0 |
420,0 |
200,0 |
100,0 |
200,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
4 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 1 Осуществление предоставления инвалидам и маломобильным группам населения информации о доступности услуг социальной сферы и мерах социальной поддержки на обще доступном Интернет-ресурсе |
Ответственный исполнитель - комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
702 |
X |
0310199999 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Реализация мероприятий направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
Ответственный исполнитель - комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
Х |
X |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 1 Повышение уровня под готовки специалистов, работающих с инвалидами и маломобильными категориями граждан |
Ответственный исполнитель - комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
Х |
X |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1 Организация участия инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных категорий граждан в обще районных социально-значимых акциях, публичных конкурсах |
Ответственный исполнитель - комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
Х |
X |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" |
Всего |
Х |
Х |
Х |
599508,1 |
474,0 |
29 636,0 |
66 320,6 |
64 544,3 |
62 538,2 |
60 890,0 |
63021,0 |
63 021,0 |
63 021,0 |
63 021,0 |
63 021,0 |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
705 |
Х |
0320000000 |
599508,1 |
474,0 |
29 636,0 |
66 320,6 |
64 544,3 |
62 538,2 |
60 890,0 |
63021,0 |
63 021,0 |
63 021,0 |
63 021,0 |
63 021,0 |
||
9 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Содержание дорог |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
705 |
Х |
0320141500 |
122718,0 |
35,0 |
1 153,5 |
6 670,2 |
10 859,3 |
14 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0320101110, 0320101120 |
38 623,0 |
0,0 |
0,0 |
3 998,5 |
4 724,1 |
4 762,2 |
4 189,7 |
4 189,7 |
4 189,7 |
4 189,7 |
4 189,7 |
4 189,7 |
|||||
10 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2: Обеспечение безопасности дорожного движения |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
705 |
Х |
0320141480 |
627,5 |
15,0 |
486,5 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: Ремонт автомобильных дорог |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
705 |
Х |
03203S6070 |
355457,2 |
424,0 |
24 574,7 |
47 648,8 |
41 726,9 |
32 426,0 |
33 000,3 |
35 131,3 |
35 131,3 |
35 131,3 |
35 131,3 |
35 131,3 |
12 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 Проектирование сети дорожной инфраструктуры |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
705 |
Х |
0320441490 |
27 382,2 |
0,0 |
650,0 |
3 018,2 |
2 714,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
13 |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2 Строительство дорог |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
705 |
Х |
0320541590, 03205S6030 |
17 910,9 |
0,0 |
897,0 |
723,9 |
2 290,0 |
5 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
14 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2: Регистрация прав собственности на объекты дорожной деятельности |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
705 |
Х |
0320641750 |
3 635,9 |
0,0 |
293,9 |
407,0 |
185,0 |
350,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
15 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2 Ремонт автомобильных дорог |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
705 |
Х |
0320741470, 03207S6040 |
2 572,0 |
0,0 |
270,2 |
328,8 |
173,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
16 |
Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2 Обеспечение безопасных условий для пешеходов |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
705 |
Х |
0320841760 |
16 595,0 |
0,0 |
653,0 |
2 100,0 |
842,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
17 |
Основное мероприятие 2 задачи 5 подпрограммы 2 Проведение независимой экспертизы |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
705 |
Х |
0320941770 |
13 986,4 |
0,0 |
657,2 |
1 299,2 |
1 030,0 |
2 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
18 |
Подпрограмма 3 -"Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" |
Всего |
Х |
Х |
Х |
403645,6 |
13 925,4 |
38 464,1 |
90 356,9 |
95 424,3 |
128 487,4 |
11 987,5 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
Х |
Х |
0330000000 |
403645,6 |
13 925,4 |
38 464,1 |
90 356,9 |
95 424,3 |
128 487,4 |
11987,5 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||
19 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Ремонт образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности Соисполнитель: комитет образования |
Х |
Х |
Х |
88 875,0 |
6 605,9 |
31 185,9 |
9 000,0 |
5 535,3 |
6547,9 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
20 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 Ремонт учреждений культуры и спорта |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
Х |
Х |
Х |
9 56,9 |
215,8 |
4 020,2 |
4 776,9 |
564,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3 Ремонт административных зданий администрации Липецкого муниципального района |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
Х |
Х |
Х |
8 861,3 |
3 232,2 |
1 646,3 |
712,8 |
295,0 |
2 975,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3 Проектирование строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
Х |
Х |
Х |
6 665,4 |
3 871,5 |
1 313,1 |
41,3 |
330,0 |
1109,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Строительство и реконструкция объектов социальной сферы |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
Х |
Х |
Х |
289667,0 |
0,0 |
298,6 |
75 825,9 |
88 700,0 |
117855,0 |
6 987,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Много функциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном в д. Копцевы Хутора |
Х |
Х |
Х |
276429,5 |
0,0 |
298,6 |
75 825,9 |
88 700,0 |
111 605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Реконструкция здания Государственного учреждения "Детская областная больница восстановительного лечения" в здание детского сада" по адресу: Липецкая область, г. Липецк, с. Подгорное, ул. Крайняя, владение 2 |
Х |
Х |
Х |
13 237,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 250,0 |
6 987,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
24 |
Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" |
Всего |
Х |
Х |
Х |
9 911 |
495,0 |
2 441,3 |
1 368,2 |
552,0 |
1 354,5 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
Ответственный исполнитель: комитет жилищно-коммунального хозяйства |
Х |
Х |
0340000000 |
7 712,0 |
0,0 |
2 041,8 |
1 268,2 |
552,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
25 |
Соисполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
Х |
Х |
2 199,0 |
495,0 |
399,5 |
100,0 |
0,0 |
804,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Строительство газораспределительных сетей |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
Х |
Х |
Х |
745,0 |
495,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
26 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4 Внесение изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
Х |
Х |
Х |
854,0 |
0,0 |
99,5 |
0,0 |
0,0 |
754,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Демонтаж рекламных конструкций |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
Х |
Х |
Х |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
28 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4 Корректировка схемы расположения рекламных конструкций |
Ответственный исполнитель: комитет градостроительной и дорожной деятельности |
Х |
Х |
Х |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4 Перевод многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 4 Обустройство остановочных павильонов |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 4 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Х |
Х |
Х |
7 712,0 |
0,0 |
2 041,8 |
1 268,2 |
552,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
|
31 |
Основное мероприятие 2 задачи 5 Подпрограммы 4 Осуществление муниципального жилищного контроля |
Ответственный исполнитель: комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение населения Липецкого
муниципального района качественной
инфраструктурой и услугами ЖКХ
в 2014 - 2024 годах"
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах"
N |
Наименование подпрограмм |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
1 |
Муниципальная программа |
Всего |
1 803344,2 |
40 020,5 |
153 651,6 |
236 815,6 |
244 568,6 |
300855,4 |
161427,5 |
133 121,0 |
133 221,0 |
133 221,0 |
133 221,0 |
133 221,0 |
"Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах" |
федеральный бюджет |
18 749,5 |
1 271,1 |
831,1 |
16 647,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
544060,0 |
435,0 |
60 079,1 |
41 022,6 |
63 648,0 |
88 425,3 |
67 950,0 |
44 500,0 |
44 500,0 |
44 500,0 |
44 500,0 |
44 500,0 |
||
местный бюджет |
1 014534,7 |
15 314,4 |
70 741,4 |
158 145,7 |
160 920,6 |
192 430,1 |
73 477,5 |
68 621,0 |
68 721,0 |
68 721,0 |
68 721,0 |
68 721,0 |
||
средства внебюджетных источников |
226000,0 |
23 000,0 |
22 000,0 |
21 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
||
2 |
Подпрограмма 1 |
Всего |
4328,4 |
2 091,1 |
1 387,3 |
100,0 |
400,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
"Доступная среда на 2014 - 2024 годы" |
федеральный бюджет |
2 102,2 |
1 271,1 |
831,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
756,2 |
400,0 |
356,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
1 470,0 |
420,0 |
200,0 |
100,0 |
400,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Подпрограмма 2 |
Всего |
1 037263,4 |
509,0 |
51 680,7 |
119 422,9 |
123 692,3 |
125963,5 |
100 890,0 |
103 021,0 |
103 021,0 |
103 021,0 |
103 021,0 |
103 021,0 |
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы |
федеральный бюджет |
16 647,3 |
0,0 |
0,0 |
16 647,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
421108,0 |
35,0 |
22 044,7 |
36 455,0 |
59 148,0 |
63 425,3 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
||
местные бюджеты |
599508,1 |
474,0 |
29 636,0 |
66 320,6 |
64 544,3 |
62 538,2 |
60 890,0 |
63 021,0 |
63 021,0 |
63 021,0 |
63 021,0 |
63 021,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Подпрограмма 3 |
Всего |
525841,4 |
13 925,4 |
76 142,3 |
94 924,5 |
99 924,3 |
153 487,4 |
39 937,5 |
9 500,0 |
9 500,0 |
9 500,0 |
9 500,0 |
9 500,0 |
Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
122195,8 |
0,0 |
37 678,2 |
4 567,6 |
4 500,0 |
25000,0 |
27950,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
||
местный бюджеты |
403645,6 |
13 925,4 |
38 464,1 |
90 356,9 |
95 424,3 |
128 487,4 |
11 987,5 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Подпрограмма 4 |
Всего |
235911,0 |
23 495,0 |
24 441,3 |
22 368,2 |
20 552,0 |
21 354,5 |
20 550,0 |
20 550,0 |
20 650,0 |
20 650,0 |
20 650,0 |
20 650,0 |
Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
9 911,0 |
495,0 |
2 441,3 |
1 368,2 |
552,0 |
1354,5 |
550,0 |
550,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
||
внебюджетные источники |
226000,0 |
23 000,0 |
22 000,0 |
21 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0". |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Липецкого муниципального района Липецкой области от 28 сентября 2018 г. N 380 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.