Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации Александро-Невского
муниципального района
Рязанской области
от 29.12.2016 г. N 336
Муниципальная программа
"Развитие образования Александро-невского муниципального района Рязанской области на 2016 - 2018 годы"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие образования Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016 - 2018 годы"
1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы
Одним из условий успешности социально-экономического развития Александро-Невского муниципального района и повышения благосостояния населения является модернизация образования и реализация его современной модели, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.
В системе образования муниципального района функционируют 23 образовательных организаций. Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе муниципального образования за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним относятся:
1. Необходимость обновления оборудования пищеблоков, спортивного и медицинского оборудования, создания доступной среды для детей с особыми нуждами в общеобразовательных организациях района в соответствии с современными требованиями. В 2013 году оснащенность общеобразовательных организаций современным оборудованием для пищеблоков составила 18,1%, спортивным оборудованием - 27,3%; медицинских кабинетов - 91%, пандусами - 9%.
2. Недостаточное развитие на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
3. Старение педагогических кадров (за последние три года доля педагогов пенсионного возраста увеличилась с 20,3% до 25,4%); низкая доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в системе образования (19% в городской местности, 12,7% в сельской местности).
Кроме того, существует необходимость финансирования ряда мероприятий, обеспечивающих организационное, техническое, методическое сопровождение функционирования муниципальной системы образования.
Комплексный подход к развитию образования в рамках единой муниципальной программы и реализация мероприятий с использованием программно-целевого метода позволят обеспечить охват программными мероприятиями проблемных направлений деятельности и повысить эффективность использования бюджетных средств.
2. Цели и задачи реализации Программы
Цели:
создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;
создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей;
обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
создание условий для укрепления здоровья школьников;
повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций;
повышение качества дошкольного образования для всех слоев населения муниципального образования и обеспечение доступности независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья ребенка;
обеспечение государственной поддержки и создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Александро-Невского муниципального района Рязанской области;
совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей Александро-Невского муниципального района Рязанской области.
Задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования;
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
реализация мер по поддержке педагогов в общеобразовательных организациях;
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования;
создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;
обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;
развитие инфраструктуры дополнительного образования детей;
развитие форм выявления и поддержки одаренных детей;
укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях;
оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;
создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организация;
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования;
реализация мер по поддержке педагогов в образовательных организациях;
реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
методическое сопровождение и обеспечение профессиональной адаптации молодых педагогов;
реализация комплексных мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в образовательных организациях;
обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы "Развитие образования";
совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2016 - 2020 годы и на период до 2023 года. Программа реализуется в I этап.
4. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств. Объем финансирования Программы составляет 1349260544,81 руб. (федеральный бюджет - 1100000,00 руб., областной бюджет - 956327464,62 руб., муниципальный бюджет - 355258080,19 руб., внебюджетные средства - 36575000,00 руб.),
в том числе по годам:
2016 год - 191449421,84 руб. (федеральный бюджет - 1100000,00 руб., областной бюджет - 131853958,38 руб., муниципальный бюджет - 53201463,46 руб., внебюджетные средства - 5294000,00 руб.);
2017 год - 193142597,90 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 137956440,68 руб., муниципальный бюджет - 49675157,22 руб., внебюджетные средства - 5511000,00 руб.);
2018 год - 193979350,10 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 138304785,05 руб., муниципальный бюджет - 50163565,05 руб., внебюджетные средства - 5511000,00 руб.);
2019 год - 197542277,63 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 141345579,41 руб., муниципальный бюджет - 50685698,22 руб., внебюджетные средства - 5511000,00 руб.);
2020 год - 191048965,78 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 135622233,70 руб., муниципальный бюджет - 50510732,08 руб., внебюджетные средства - 4916000,00 руб.);
на период до 2023 года - 382097931,56 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 271244467,40 руб., муниципальный бюджет - 101021464,16 руб., внебюджетные средства - 9832000,00 руб.),
в том числе:
по подпрограмме 1 "Развитие общего образования" - 831188506,36 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 743088352,68 руб., муниципальный бюджет - 80723153,68 руб., внебюджетные средства - 7377000,00 руб.), в том числе по годам:
2016 год - 111361241,24 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 98970474,53 руб., муниципальный бюджет - 11652766,71 руб., внебюджетные средства - 738000,00 руб.);
2017 год - 118457805,60 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 107354574,60 руб., муниципальный бюджет - 9901231,00 руб., внебюджетные средства - 1202000,00 руб.);
2018 год - 118901287,13 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 107395048,30 руб., муниципальный бюджет - 10304238,83 руб., внебюджетные средства - 1202000,00 руб.);
2019 год - 121409362,56 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 109525003,56 руб., муниципальный бюджет - 10682359,00 руб., внебюджетные средства - 1202000,00 руб.);
2020 год - 120352936,61 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 106614417,23 руб., муниципальный бюджет - 12727519,38 руб., внебюджетные средства - 1011000,00 руб.);
на период до 2023 года - 240705873,22 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 213228834,46 руб., муниципальный бюджет - 25455038,76 руб., внебюджетные средства - 2022000,00 руб.),
по подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования детей" - 56466896,96 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 2311560,00 руб., муниципальный бюджет - 53339336,96 руб., внебюджетные средства - 816000,00 руб.),
в том числе по годам:
2016 год - 7702318,52 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 324000,00 руб., муниципальный бюджет - 7318318,52 руб., внебюджетные средства - 60000,00 руб.);
2017 год - 8470730,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 336880,00 руб., муниципальный бюджет - 8007850,00 руб., внебюджетные средства - 126000,00 руб.);
2018 год - 8477570,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 338520,00 руб., муниципальный бюджет - 8013050,00 руб., внебюджетные средства - 126000,00 руб.);
2019 год - 8499797,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 340160,00 руб., муниципальный бюджет - 8033637,00 руб., внебюджетные средства - 126000,00 руб.);
2020 год - 7772160,48 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 324000,00 руб., муниципальный бюджет - 7322160,48 руб., внебюджетные средства - 126000,00 руб.);
на период до 2023 года - 15544320,96 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 648000,00 руб., муниципальный бюджет - 14644320,96 руб., внебюджетные средства - 252000,00 руб.),
по подпрограмме 3 "Одаренные дети" - 34374,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 34374,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
в том числе по годам:
2016 год - 4374,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 4374,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 5000,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 5000,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 5000,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 5000,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 года - 10000,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 10000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
по подпрограмме 4 "Укрепление здоровья школьников" - 37915314,73 руб. (федеральный бюджет - 1100000,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 36815314,73 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
в том числе по годам:
2016 год - 6939231,73 руб. (федеральный бюджет - 1100000,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5839231,73 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 5237561,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5237561,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 5237561,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5237561,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 5237561,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5237561,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 5087800,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5087800,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 года - 10175600,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 10175600,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
по подпрограмме 5 "Комплексная безопасность образовательной организации" - 284500,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 225000,00 руб., муниципальный бюджет - 59500,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
в том числе по годам:
2016 год - 236500,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 225000,00 руб., муниципальный бюджет - 11500,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 11000,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 11000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 11000,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 11000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 11000,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 11000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 5000,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 года - 10000,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 10000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
по подпрограмме 6 "Развитие дошкольного образования" - 313485210,78 рублей (федеральный бюджет - 0 руб., областной бюджет - 158315430,90 руб., муниципальный бюджет - 126787779,88 руб., внебюджетные средства - 28382000,00 руб.),
в том числе по годам:
2016 год - 50134205,01 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 25590283,51 руб., муниципальный бюджет - 20047921,50 руб., внебюджетные средства - 4496000,00 руб.);
2017 год - 44211008,71 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 22000747,49 руб., муниципальный бюджет - 18027261,22 руб., внебюджетные средства - 4183000,00 руб.);
2018 год - 44314688,71 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 22009227,49 руб., муниципальный бюджет - 18122461,22 руб., внебюджетные средства - 4183000,00 руб.);
2019 год - 44966132,80 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 22549345,58 руб., муниципальный бюджет - 18233787,22 руб., внебюджетные средства - 4183000,00 руб.);
2020 год - 43286391,85 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 22055275,61 руб., муниципальный бюджет - 17452116,24 руб., внебюджетные средства - 3779000,00 руб.);
на период до 2023 года - 86572783,70 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 44110551,22 руб., муниципальный бюджет - 34904232,48 руб., внебюджетные средства - 7558000,00 руб.),
по подпрограмме 7 "Реализация современных моделей успешной социализации детей" - 45428722,19 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 45428722,19 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
в том числе по годам:
2016 год - 5818796,15 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 5818796,15 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 7216461,45 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 7216461,45 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 7478455,80 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 7478455,80 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 7805598,78 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 7805598,78 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 5703136,67 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 5703136,67 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 года - 11406273,34 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 11406273,34 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
по подпрограмме 8 "Развитие кадрового потенциала системы образования Александро-Невского муниципального района Рязанской области" - 370108,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 370108,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
в том числе по годам:
2016 год - 40900,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 40900,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 52500,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 52500,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 52500,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 52500,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 52500,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 52500,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 57236,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 57236,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 года - 114472,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 114472,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
по подпрограмме 9 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" - 56746512,94 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 56746512,94 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
в том числе по годам:
2016 год - 8249451,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 8249451,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 8362754,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет -0,00 руб., муниципальный бюджет - 8362754,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 8362754,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 8362754,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 8374854,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 8374854,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 7798899,98 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 7798899,98 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 года - 15597799,96 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 15597799,96 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
по подпрограмме 10 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" " - 7340398,85 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 6958398,85 руб., муниципальный бюджет - 382000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
в том числе по годам:
2016 год - 962404,19 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 925404,19 руб., муниципальный бюджет - 37000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 1117777,14 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 1047777,14 руб., муниципальный бюджет - 70000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 1138533,46 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 1083533,46 руб., муниципальный бюджет - 55000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 1180471,49 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 1125471,49 руб., муниципальный бюджет - 55000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 980404,19 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 925404,19 руб., муниципальный бюджет - 55000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 года - 1960808,38 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 1850808,38 руб., муниципальный бюджет - 110000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.).
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы
Управление образования и молодежной политики ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года утверждает план реализации Программы и направляет его в Финансовое управление и Сектор экономического развития и торговли отдела экономики и имущественных отношений администрации муниципального района и финансовое управление администрации муниципального района.
В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление образования и молодежной политики составляет и представляет в Сектор экономического развития и торговли отдела экономики и имущественных отношений администрации муниципального района и финансовое управление администрации муниципального района отчеты об исполнении плана реализации в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Александро-Невского муниципального района, их формировании и реализации на 1 апреля - до 15 апреля текущего года, на 1 июля - до 15 июля текущего года, на 1 октября - до 15 октября текущего года.
Управление образования и молодежной политики составляет и представляет в Сектор экономического развития и торговли отдела экономики и имущественных отношений администрации муниципального района и финансовое управление администрации муниципального района годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.
Подготовка годового отчета производится в соответствии с формами, утвержденными в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Александро-Невского муниципального района.
Годовой отчет содержит:
1) сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
2) сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период;
3) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин);
4) анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы;
5) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
6) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, управление образования и молодежной политики представляет годовой отчет на согласование в финансовое управление администрации муниципального района по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.
6. Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к концу 2023 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2016 годом:
сохранить долю обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях на уровне 100%;
обеспечить доступность и высокое качество образовательных услуг общего образования, обеспечить меры по формированию и финансированию муниципальных заданий на реализацию программ общего образования;
увеличить долю общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям, до 100%;
сохранить долю педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) на уровне 100% ежегодно;
обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий на реализацию программ дополнительного образования;
сохранить охват детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования на уровне 647 человек;
сохранить удельный вес численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку на уровне 100%;
увеличить удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, до 65%;
увеличить удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 65%;
сохранить количество детей, получивших поощрительные премии и стипендии главы Александро-Невского муниципального района, на уровне не менее 2 человек ежегодно;
сохранить количество детей, принявших участие в работе районного слета РДОО "Радуга", на уровне не менее 90 человек ежегодно;
сохранить количество педагогов, подготовивших одаренных детей, которые получили поощрительные стипендии Губернатора Рязанской области на уровне 1 человек ежегодно;
увеличить долю школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием, до 75%;
сохранить долю школьников, охваченных горячим питанием, на уровне 100%;
увеличить долю спортивных залов общеобразовательных учреждений, имеющих современное спортивное оборудование, до 90%;
сохранить долю медицинских кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием, на уровне 100%;
увеличить долю общеобразовательных учреждений, оснащенных пандусами, до 60%;
сохранить количество школьников-участников регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" на уровне 44 человека;
сохранить удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма на уровне 100%;
сохранить долю образовательных организаций, оснащенных противопожарным оборудованием в соответствии с требованиями противопожарной безопасности на уровне 100%;
увеличить долю образовательных организаций, обеспечивающих комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами до 100%;
сохранить долю образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике на уровне 100%;
сохранить долю образовательных организаций, в которых пути эвакуации соответствуют требованиям противопожарной безопасности на уровне 100%;
сохранить долю образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка на уровне 100%;
увеличить количество образовательных организаций, в которых усовершенствована система освещения территории до 80%;
увеличить долю детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования до 90%;
увеличить количество семей, имеющих детей в возрасте 0 - 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные организации, пользующихся консультационными пунктами при образовательных организациях до 15;
увеличить долю родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования до 100%;
уменьшить долю дошкольных образовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ, до 15%;
сохранить долю педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) на уровне 100%;
увеличить долю детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания до 100%;
увеличить долю детей в приемных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и усыновителей до 50%;
увеличить долю педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные технологии, участвующих в профессиональных конкурсах, до 30%;
увеличить долю молодых педагогов в образовательных учреждениях района до 20%;
увеличить долю педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда, до 90%;
увеличить долю педагогов, активно участвующих в презентации своего опыта на муниципальном, региональном, федеральном уровнях, до 50%;
увеличить долю аттестуемых педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию до 85%;
сохранить численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием на уровне 340 человек ежегодно;
увеличить численность детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом до 25 человек;
сохранить численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области на уровне 8 человек ежегодно;
сохранить численность подростков, занятых на временных работах в каникулярное время на уровне 80 человек ежегодно.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
на 2016 - 2018 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
реализация мер по поддержке педагогов в общеобразовательных организациях
2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы и на период до 2023 года. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального, областного бюджетов и внебюджетных средств. Объем финансирования подпрограммы составляет 831188506,36 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 743088352,68 руб., муниципальный бюджет - 80723153,68 руб., внебюджетные средства - 7377000,00 руб.)
в том числе по годам:
2016 год - 111361241,24 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 98970474,53 руб., муниципальный бюджет - 11652766,71 руб., внебюджетные средства - 738000,00 руб.);
2017 год - 118457805,60 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 107354574,60 руб., муниципальный бюджет - 9901231,00 руб., внебюджетные средства - 1202000,00 руб.);
2018 год - 118901287,13 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 107395048,30 руб., муниципальный бюджет - 10304238,83 руб., внебюджетные средства - 1202000,00 руб.);
2019 год - 121409362,56 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 109525003,56 руб., муниципальный бюджет - 10682359,00 руб., внебюджетные средства - 12020000,00 руб.);
2020 год - 120352936,61 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 106614417,23 руб., муниципальный бюджет - 12727519,38 руб., внебюджетные средства - 1011000,00 руб.);
на период до 2023 года - 240705873,22 (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 213228834,46 руб., муниципальный бюджет - 25455038,76 руб., внебюджетные средства - 2022000,00 руб.)
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных средств. Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие общего образования".
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования.
Контроль за целевым использованием средств бюджета муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район осуществляют Совет депутатов муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район, ревизионная комиссия Александро-Невского муниципального района, финансово-казначейское управление администрации Александро-Невского муниципального района.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 1 Развитие общего образования
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
на период до 2023 года |
1. |
Доля обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях |
Процент от общего количества обучающихся |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям |
Процент от общего количества общеобразовательных организаций |
65 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
3. |
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций общего образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
Процент от общего количества педагогический работников общеобразовательных организаций |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
на 2016 - 2018 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель:
создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей.
Задача:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования;
создание условий для развития и вовлечение детей в социальную практику;
обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;
развитие инфраструктуры дополнительного образования детей.
2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы и на период до 2023 года. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет - 56466896,96 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 2311560,00 руб., муниципальный бюджет - 53339336,96 руб., внебюджетные средства - 816000,00 руб.), в том числе по годам:
2016 год - 7702318,52 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 324000,00 руб., муниципальный бюджет - 7318318,52 руб., внебюджетные средства - 60000,00 руб.).;
2017 год - 8470730,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 336880,00 руб., муниципальный бюджет - 8007850,00 руб., внебюджетные средства - 126000,00 руб.).;
2018 год - 8477570,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 338520,00 руб., муниципальный бюджет - 8013050,00 руб., внебюджетные средства - 126000,00 руб.).;
2019 год - 8499797,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 340160,00 руб., муниципальный бюджет - 8033637,00 руб., внебюджетные средства - 126000,00 руб.).;
2020 год - 7772160,48 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 324000,00 руб., муниципальный бюджет - 7322160,48 руб., внебюджетные средства - 126000,00 руб.).;
на период до 2023 года - 15544320,96 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 648000,00 руб., муниципальный бюджет - 14644320,96 руб., внебюджетные средства - 252000,00 руб.).
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета Александро-Невского муниципального района.
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования".
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования.
Контроль за целевым использованием средств бюджета Александро-Невского муниципального района осуществляют Александро-Невская районная Дума, финансовое управление администрации Александро-Невского муниципального района.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограмм
5. Система программных мероприятий подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования"
NN пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
|||||||
1. |
Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий на реализацию программ дополнительного образования |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
53339336,96 |
7318318,52 |
8007850,00 |
8013050,00 |
8033637,00 |
7322160,48 |
14644320,96 |
|||||
Внебюджетные средства |
816000,00 |
60000,00 |
126000,00 |
126000,00 |
126000,00 |
126000,00 |
252000,00 |
|||||
1.1 |
Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительную образовательную программу (муниципальное задание) |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
53339336,96 |
7318318,52 |
8007850,00 |
8013050,00 |
8033637,00 |
7322160,48 |
14644320,96 |
|||||
Внебюджетные средства |
816000,00 |
60000,00 |
126000,00 |
126000,00 |
126000,00 |
126000,00 |
252000,00 |
|||||
2. |
Задача 2. Создание условий для развития и вовлечение детей в социальную практику, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранить охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования на уровне 647 чел. |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.1 |
Проведение районных мероприятий. |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3. |
Задача 3. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение удельного веса численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку на уровне 100% |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3.1 |
Проведение районного этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям!" |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4. |
Задача 4. Реализация мер по поддержке педагогов в организациях дополнительного образования, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение доли педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)", ежегодно на уровне 100% |
Областной бюджет |
2311560,00 |
324000,00 |
336880,00 |
338520,00 |
340160,00 |
324000,00 |
648000,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4.1 |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Областной бюджет |
2311560,00 |
324000,00 |
336880,00 |
338520,00 |
340160,00 |
324000,00 |
648000,00 |
|
5. |
Задача 5. Развитие инфраструктуры дополнительного образования, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение удельного веса организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья до 65% |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5.1 |
Оснащение организаций дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными инструментами |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
на период до 2023 года |
1. |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
Количество человек |
647 |
647 |
647 |
647 |
647 |
647 |
2. |
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |
Процент от общего количества численности |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
Процент от общего количества организаций дополнительного образования |
0 |
20 |
50 |
55 |
60 |
65 |
4. |
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
Процент от общего количества педагогических работников |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования
Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
на 2016 - 2018 годы"
Подпрограмма 3 "Одаренные дети"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Задача: развитие форм выявления и поддержки одаренных детей.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы и на период до 2023 года. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 34374,00 руб., в том числе:
2016 год - 4374,00 руб.,
2017 год - 5000,00 руб.,
2018 год - 5000,00 руб.
2019 год - 5000,00 руб.
2020 год - 5000,00 руб.
на период до 2023 года - 10000,00 руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 3 "Одаренные дети".
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования. Контроль за целевым использованием средств бюджета Александро-Невского муниципального района осуществляют Александро-Невская районная Дума, финансовое управление администрации Александро-Невского муниципального района.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 3 "Одаренные дети"
NN пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
|||||||
1 |
Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличить удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 65%. Увеличить количество одаренных детей, получивших поощрительные премии и стипендии главы Александро-Невского муниципального района, на уровне не менее 2 человек ежегодно. Сохранить количество детей, принявших участие в работе выездного слета РДОО "Радуга", на уровне не менее 90 человек ежегодно. Сохранить количество педагогов, подготовивших одаренных детей, которые получили поощрительные стипендии Губернатора Рязанской области на уровне 1 человек ежегодно. |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
34374,00 |
4374,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
10000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1. |
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, в том числе проведение муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий (олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, соревнований для одаренных детей), а также участие в областных и всероссийских мероприятиях |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
34374,00 |
4374,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
10000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.2. |
Присуждение именных стипендий, премий одаренным детям; премий педагогическим работникам, воспитавшим одаренных детей. |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 3 "Одаренные дети"
NN пп |
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
1. |
Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
Процент от общей численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
2. |
Количество одаренных детей, получивших поощрительные премии и стипендии главы Александро-Невского муниципального района |
Количество человек |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3. |
Количество детей, принявших участие в работе выездного слета РДОО "Радуга" |
Количество человек |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
4. |
Количество педагогов, подготовивших одаренных детей, которые получили поощрительные стипендии Губернатора Рязанской области |
Количество человек |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
на 2016 - 2018 годы"
Подпрограмма 4 "Укрепление здоровья школьников"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: создание условий для укрепления здоровья школьников.
Задача: укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях.
2. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы и на период до 2023 года. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального, областного, федерального бюджета и внебюджетных средств.
Объем финансирования подпрограммы составляет 37915314,73 рублей (федеральный бюджет - 1100000,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 36815314,73 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.),
в том числе по годам:
2016 год - 6939231,73 рублей (федеральный бюджет - 1100000,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5839231,73 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 5237561,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5237561,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 5237561,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5237561,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 5237561,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5237561,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 5087800,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5087800,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 года - 10175600,00 руб. (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 10175600,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.).
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального, областного, федерального бюджета и внебюджетных средств.
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 4 "Укрепление здоровья школьников".
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования. Контроль за целевым использованием средств бюджета Александро-Невского муниципального района осуществляют Александро-Невская районная Дума, финансовое управление администрации Александро-Невского муниципального района.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 4 "Укрепление здоровья школьников"
NN пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемые результаты |
||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
на период до 2023 года |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
10 |
1. |
Задача 1. Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
1100000,00 |
1100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличить долю школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием, до 75%. Сохранить долю школьников, охваченных горячим питанием, на уровне 100%. Увеличить долю спортивных залов общеобразовательных организаций, имеющих современное спортивное оборудование, до 90%. Сохранить долю медицинских кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием, на уровне 100%. Увеличить долю общеобразовательных организаций, оснащенных пандусами, до 60% Сохранить количество школьников - участников регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" на уровне 44 человека |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
36815314,73 |
5839231,73 |
5237561,00 |
5237561,00 |
5237561,00 |
5087800,00 |
10175600,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1. |
Оснащение школьных столовых современным технологическим оборудованием в соответствии с СанПиН, а также посудой, мебелью |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.2. |
Оснащение общеобразовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарем |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.3. |
Оснащение медицинских кабинетов оборудованием медицинскими изделиями |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.4. |
Устройство пандусов в общеобразовательных организациях |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.5. |
Организация горячего питания школьников (в том числе питание школьников, посещающих группу продленного дня) |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
36537909,73 |
5771826,73 |
5172561,00 |
5172561,00 |
5172561,00 |
5082800,00 |
10165600,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.6. |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
1100000,00 |
1100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
277405,00 |
67405,00 |
65000,00 |
65000,00 |
65000,00 |
5000,00 |
10000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 4 "Укрепление здоровья школьников"
NN пп |
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
1. |
Доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием |
Процент от общего количества школьных столовых |
71 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
2. |
Доля школьников, охваченных горячим питанием |
Процент от общего количества школьников |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля спортивных залов общеобразовательных учреждений, имеющих современное спортивное оборудование |
Процент от общего количества школьных спортивных залов |
85 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
4. |
Доля медицинских кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием |
Процент от общего количества медицинских кабинетов школ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных пандусами |
Процент от общего количества образовательных организаций |
28 |
28 |
42 |
45 |
50 |
60 |
6. |
Количество школьников - участников регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" |
Количество человек |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие образования
Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
на 2016 - 2018 годы"
Подпрограмма 5 "Комплексная безопасность образовательной организации"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций.
Задачи:
оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;
создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях.
2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы и на период до 2023 года. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет - 284500,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 225000,00 руб., муниципальный бюджет - 59500,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.), в том числе по годам:
2016 год - 236500,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 225000,00 руб., муниципальный бюджет - 11500,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 11000,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 11000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 11000,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 11000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 11000,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 11000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 5000,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 5000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 года - 10000,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 10000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.).
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 5 "Комплексная безопасность образовательной организации".
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования и молодежной политики.
Контроль за целевым использованием средств бюджета Александро-Невского муниципального района осуществляют Александро-Невская районная Дума, финансовое управление администрации Александро-Невского муниципального района.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 5 "Комплексная безопасность образовательной организации"
NN пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
|||||||
1. |
Задача 1. Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение удельного веса объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, на уровне 100% |
Областной бюджет |
225000,00 |
225000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
59500,00 |
11500,00 |
11000,00 |
11000,00 |
11000,00 |
5000,00 |
10000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1. |
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение доли образовательных организаций, оснащенных противопожарным оборудованием в соответствии с требованиями противопожарной безопасности на уровне 100% |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.2. |
Установка и ремонт ограждений по периметру территории образовательной организации |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
225000,00 |
225000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
59500,00 |
11500,00 |
11000,00 |
11000,00 |
11000,00 |
5000,00 |
10000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2. |
Задача 2. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли образовательных организаций, обеспечивающих комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами, до 100% |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.1. |
Замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение доли образовательных организаций электросети и электрооборудование которых соответствует требованиям нормативных документов по электроэнергетике на уровне 100% |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.2. |
Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.3. |
Приведение путей эвакуации в соответствие с требованиями противопожарной безопасности |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение доли образовательных организаций, в которых пути эвакуации соответствуют требованиям противопожарной безопасности на уровне 100% |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.4. |
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение доли образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка на уровне 100% |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.5. |
Совершенствование системы освещения территории |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли образовательных организаций, в которых усовершенствована система освещения территории до 80% |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
1. |
Удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма |
процент от общего количества объектов образования |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля образовательных организаций, обеспечивших комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами |
процент от общего количества объектов образования |
86 |
86 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля образовательных организаций, оснащенных противопожарным оборудованием в соответствии с требованиями противопожарной безопасности |
процент от общего количества объектов образования |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля образовательных организаций, в которых пути эвакуации соответствуют требованиям противопожарной безопасности |
процент от общего количества объектов образования |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля образовательных организаций электросети и электрооборудование которых соответствует требованиям нормативных документов по электроэнергетике |
процент от общего количества объектов образования |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка |
процент от общего количества объектов образования |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7. |
Доля образовательных организаций, в которых усовершенствована система освещения территории |
процент от общего количества объектов образования |
50 |
50 |
60 |
68 |
75 |
80 |
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие образования
Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
на 2016 - 2018 годы"
Подпрограмма 6 "Развитие дошкольного образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: повышение качества дошкольного образования для всех слоев населения муниципального образования и обеспечения доступности независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья ребенка.
Задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования;
реализация мер по поддержке педагогов в образовательных организациях
2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы и на период до 2023 года. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 313485210,78 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 158315430,90 руб., муниципальный бюджет - 126787779,88 руб., внебюджетные средства - 28382000,00 руб.), в том числе по годам:
2016 год - 50134205,01 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 25590283,51 руб., муниципальный бюджет - 20047921,50 руб., внебюджетные средства - 4496000,00 руб.);
2017 год - 44211008,71 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 22000747,49 руб., муниципальный бюджет - 18027261,22 руб., внебюджетные средства - 4183000,00 руб.);
2018 год - 44314688,71 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 22009227,49 руб., муниципальный бюджет - 18122461,22 руб., внебюджетные средства - 4183000,00 руб.);
2019 год - 44966132,80 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 22549345,58 руб., муниципальный бюджет - 18233787,22 руб., внебюджетные средства - 4183000,00 руб.);
2020 год - 43286391,85 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 22055275,61 руб., муниципальный бюджет - 17452116,24 руб., внебюджетные средства - 3779000,00 руб.);
на период до 2023 год - 86572783,70 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 44110551,22 руб., муниципальный бюджет - 34904232,48 руб., внебюджетные средства - 7558000,00 руб.).
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 6 "Развитие дошкольного образования".
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования и молодежной политики.
Контроль за целевым использованием средств бюджета Александро-Невского муниципального района осуществляют Александро-Невская районная Дума, финансовое управление администрации Александро-Невского муниципального района.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 6 "Развитие дошкольного образования"
NN пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||
| ||||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
на период до 2023 года |
|||||||
1. |
Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования до 90% |
Областной бюджет |
144831485,90 |
23528283,51 |
20263907,49 |
20263907,49 |
20795560,58 |
19993275,61 |
39986551,22 |
|||||
Муниципальный бюджет |
126787779,88 |
20047921,50 |
18027261,22 |
18122461,22 |
18233787,22 |
17452116,24 |
34904232,48 |
|||||
Внебюджетные средства |
28382000,00 |
4496000,00 |
4183000,00 |
4183000,00 |
4183000,00 |
3779000,00 |
7558000,00 |
|||||
1.1. |
Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях (муниципальное задание) |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
113871431,81 |
18004593,43 |
16504921,22 |
16600121,22 |
16711447,22 |
15350116,24 |
30700232,48 |
|||||
Внебюджетные средства |
28382000,00 |
4496000,00 |
4183000,00 |
4183000,00 |
4183000,00 |
3779000,00 |
7558000,00 |
|||||
1.2. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (муниципальное задание) |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
130674586,71 |
20686786,60 |
18331501,94 |
18331501,94 |
18863155,03 |
18153880,40 |
36307760,80 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.3. |
Создание в муниципальных общеобразовательных и/или дошкольных образовательных организациях консультационных пунктов для семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей дошкольного возраста, дошкольных групп |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличить количество семей, имеющих детей в возрасте 0 - 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные организации, пользующихся услугами консультационного пункта при ОО, до 15 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.4. |
Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью, посудой и инвентарем в соответствии с современными требованиями), разработка проектно-сметной документации для строительства |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение доли дошкольных образовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ, до 15% |
Областной бюджет |
1002101,70 |
1002101,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
309000,00 |
51000,00 |
81000,00 |
81000,00 |
81000,00 |
5000,00 |
10000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.5. |
Закон Рязанской области от 04.12.2008 N 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования до 100% |
Областной бюджет |
13154797,49 |
1839395,21 |
1932405,55 |
1932405,55 |
1932405,55 |
1839395,21 |
3678790,42 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.6. |
Субсидии на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.7. |
Организация питания дошкольников в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
12607348,07 |
1992328,07 |
1441340,00 |
1441340,00 |
1441340,00 |
2097000,00 |
4194000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2. |
Задача 2. Реализация мер по поддержке педагогов в образовательных организациях, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение доли педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)", ежегодно на уровне 100% |
Областной бюджет |
13483945,00 |
2062000,00 |
1736840,00 |
1745320,00 |
1753785,00 |
2062000,00 |
4124000,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.1. |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) в части субвенций муниципальным образованиям |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
13483945,00 |
2062000,00 |
1736840,00 |
1745320,00 |
1753785,00 |
2062000,00 |
4124000,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
1. |
Доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования |
Процент детей в возрасте 1,5 - 7 лет от общего количества детей данной возрастной группы |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
2. |
Доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. |
Процент от общего количества родителей |
93 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля дошкольных образовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ |
Процент от общего количества дошкольных образовательных организаций |
31 |
23 |
20 |
18 |
15 |
15 |
4. |
Количество семей, имеющих детей в возрасте 0 - 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные организации, пользующихся услугами консультационного пункта |
Число семей |
11 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
5. |
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
Процент от общего количества педагогических работников |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие образования
Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
на 2016 - 2018 годы"
Подпрограмма 7 "Реализация современных моделей успешной социализации детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: обеспечение государственной поддержки и создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы и на период до 2023 года. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 45428722,19 рублей, (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 45428722,19 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
в том числе по годам:
2016 год - 5818796,15 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 5818796,15 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 7216461,45 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 7216461,45 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 7478455,80 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 7478455,80 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 7805598,78 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 7805598,78 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 5703136,67 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 5703136,67 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 год - 11406273,34 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 11406273,34 руб., муниципальный бюджет - 0,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.).
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий настоящей подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования и молодежной политики.
Контроль за целевым использованием средств бюджета Александро-Невского муниципального района осуществляют Александро-Невская районная Дума, финансовое управление администрации Александро-Невского муниципального района.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 7 "Реализация современных моделей успешной социализации детей"
NN пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
В том числе по годам: |
|||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
|||||||
1. |
Задача 1. Реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания, до 100%; увеличение доли детей в приемных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и усыновителей до 50% |
Областной бюджет |
45428722,19 |
5818796,15 |
7216461,45 |
7478455,80 |
7805598,78 |
5703136,67 |
11406273,34 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1 |
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
33047216,88 |
4163755,08 |
5362371,00 |
5576863,56 |
5799940,44 |
4048095,60 |
8096191,20 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.2 |
Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
7697363,31 |
988543,49 |
1187592,87 |
1235094,66 |
1320501,82 |
988543,49 |
1977086,98 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.3 |
Закон Рязанской области от 28.12.2007 N 242-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
4270099,35 |
607348,63 |
607348,63 |
607348,63 |
626007,57 |
607348,63 |
1214697,26 |
|
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.4 |
Закон Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
1 |
Доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания |
Процент от общего количества детей указанной категории |
25 |
85 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля детей в приемных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и усыновителей |
Процент от общего количества детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и усыновителей |
34 |
40 |
45 |
50 |
50 |
50 |
Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие образования
Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
на 2016 - 2018 годы"
Подпрограмма 8 "Развитие кадрового потенциала системы образования Александро-невского муниципального района Рязанской области"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: развитие педагогического потенциала системы образования Александро-Невского муниципального района Рязанской области.
Задачи:
Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
методическое сопровождение и обеспечение профессиональной адаптации молодых педагогов;
реализация комплексных мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в образовательных организациях.
2. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы и на период до 2023 года. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджетов. Объем финансирования подпрограммы составляет 370108,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 370108,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.), в том числе по годам:
2016 год - 40900,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 40900,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 52500,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 52500,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 52500,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 52500,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 52500,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 52500,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 57236,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 57236,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 год - 114472,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 114472,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.).
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджетов.
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования и молодежной политики.
Контроль за целевым использованием средств бюджета Александро-Невского муниципального района осуществляют Александро-Невская районная Дума, финансовое управление администрации Александро-Невского муниципального района.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 8 "Развитие кадрового потенциала системы образования Александро-Невского муниципального района Рязанской области"
NN пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
В том числе по годам: |
|||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
|||||||
1. |
Задача 1. Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные технологии, участвующих в профессиональных конкурсах, до 30%; увеличение доли педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда, до 90% |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
94108,00 |
4900,00 |
16500,00 |
16500,00 |
16500,00 |
13236,00 |
26472,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1. |
Организация и проведение профессиональных конкурсов ("Учитель года", "Самый классный классный", "Библиотекарь года", "Воспитатель года") |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.2. |
Иные цели (осуществление курсовой переподготовки специалистов УО, методистов и педагогов ОУ) |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
94108,00 |
4900,00 |
16500,00 |
16500,00 |
16500,00 |
13236,00 |
26472,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2 |
Задача 2. Методическое сопровождение и обеспечение профессиональной адаптации молодых педагогов, в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли молодых педагогов в образовательных учреждениях района до 20%; Увеличение доли педагогов, активно участвующих в презентации своего опыта на муниципальном, региональном, федеральном уровнях, до 50% |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.1. |
Проведение экскурсий, участие в работе форумов, слетов, конференций |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3 |
Задача 3. Реализация комплексных мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в образовательных организациях |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
276000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36000,000 |
44000,00 |
88000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3.1. |
Постановление Главы Александро-Невского муниципального района Рязанской области от 11.07.2014 N 307 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении" |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
276000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36000,000 |
44000,00 |
88000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период 2023 года |
1 |
Доля педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные технологии, участвующих в профессиональных конкурсах |
Процент от общего количества педагогов |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
2 |
Доля молодых педагогов в образовательных учреждениях района |
Процент от общего количества педагогов |
15 |
17 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3 |
Доля педагогов, удовлетворенных результатами и условиями труда |
Процент от общего количества педагогов |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
4 |
Доля педагогов, активно участвующих в презентации своего опыта на муниципальном, региональном, федеральном уровнях |
Процент от общего количества педагогов |
30 |
40 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Приложение N 9
к муниципальной программе
"Развитие образования
Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
на 2016 - 2018 годы"
Подпрограмма 9 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Александро-Невского муниципального района.
Задача:
Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы "Развитие образования".
2. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы и на период до 2023 года. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджетов. Объем финансирования подпрограммы составляет 56746512,94 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 56746512,94 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.), в том числе по годам:
2016 год - 8249451,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 8249451,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 8362754,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 8362754,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 8362754,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 8362754,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 8374854,00 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 8374854,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 7798899,98 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 7798899,98 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 года - 15597799,96 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 0,00 руб., муниципальный бюджет - 15597799,96 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.)
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджетов.
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования и молодежной политики.
Контроль за целевым использованием средств бюджета Александро-Невского муниципального района осуществляют Александро-Невская районная Дума, финансовое управление администрации Александро-Невского муниципального района.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 9 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования"
NN пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
|||||||
1 |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации программы "Развитие образования", в том числе: |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли аттестуемых педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию до 85% |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
56746512,94 |
8249451,00 |
8362754,00 |
8362754,00 |
8374854,00 |
7798899,98 |
15597799,96 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1. |
Центральный аппарат |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
12752092,25 |
1919908,25 |
1807514,00 |
1807514,00 |
1807514,00 |
1803214,00 |
3606428,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.2. |
Обеспечение деятельности учреждений по предоставлению услуг в сфере образования |
Управление образования и молодежной политики |
МКУ "ЦООУ" |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
43994420,69 |
6329542,75 |
6555240,00 |
6555240,00 |
6567340,00 |
5995685,98 |
11991371,96 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
1 |
Доля аттестуемых педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию |
Процент от общего количества педагогов |
78 |
82 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Приложение N 10
к муниципальной программе
"Развитие образования
Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
на 2016 - 2018 годы"
Подпрограмма 10 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей Александро-Невского муниципального района.
Задача:
совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей
2. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы и на период до 2023 года. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджетов. Объем финансирования подпрограммы составляет 7340398,85 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 6958398,85 руб., муниципальный бюджет - 382000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.), в том числе по годам:
2016 год - 962404,19 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 925404,19 руб., муниципальный бюджет - 37000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2017 год - 1117777,14 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 1047777,14 руб., муниципальный бюджет - 70000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2018 год - 1138533,46 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 1083533,46 руб., муниципальный бюджет - 55000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2019 год - 1180471,49 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 1125471,49 руб., муниципальный бюджет - 55000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
2020 год - 980404,19 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 925404,19 руб., муниципальный бюджет - 55000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.);
на период до 2023 года - 1960808,38 рублей (федеральный бюджет - 0,00 руб., областной бюджет - 1850808,38 руб., муниципальный бюджет - 110000,00 руб., внебюджетные средства - 0,00 руб.).
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджетов.
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования и молодежной политики.
Контроль за целевым использованием средств бюджета Александро-Невского муниципального района осуществляют Александро-Невская районная Дума, финансовое управление администрации Александро-Невского муниципального района.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 10 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
NN пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
|||||||
1 |
Задача 1. Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение численности детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом, до 25 человек; Сохранение численности детей и подростков, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием на уровне 340 человек ежегодно; сохранение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области на уровне 8 чел. ежегодно; сохранение численности подростков, занятых на временных работах в каникулярное время, на уровне 80 человек ежегодно |
Областной бюджет |
6958398,85 |
925404,19 |
1047777,14 |
1083533,46 |
1125471,49 |
925404,19 |
1850808,38 |
|||||
Муниципальный бюджет |
382000,00 |
37000,00 |
70000,00 |
55000,00 |
55000,00 |
55000,00 |
110000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1 |
Закон Рязанской области от 29.12.2010 N 170-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей" |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
1081810,58 |
153869,06 |
153869,06 |
153869,06 |
158596,22 |
153869,06 |
307738,12 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.2 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
5624391,09 |
758893,13 |
854465,04 |
888643,64 |
924213,89 |
732725,13 |
1465450,26 |
|||||
Муниципальный бюджет |
35000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
10000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.3 |
Открытие трудовых отрядов на базе образовательных организаций |
Управление образования и молодежной политики |
Образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
167000,00 |
32000,00 |
35000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
40000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.4 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
252197,18 |
12642,00 |
39443,04 |
41020,76 |
42661,38 |
38810,00 |
77620,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.5 |
Организация подвоза детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительные лагеря и санатории |
Управление образования и молодежной политики |
Управление образования и молодежной политики, образовательные организации, ГКУ РО "Управление социальной защиты населения Рязанской области" отдел по Александро-Невскому, Ряжскому району |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подвоз детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительные лагеря и санатории в количестве 50 человек |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Муниципальный бюджет |
180000,00 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
60000,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
На период до 2023 года |
1. |
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием |
Количество человек |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
2. |
Численность детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом |
Количество человек |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
3. |
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области |
Количество человек |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
4. |
Численность подростков, занятых на временных работах в каникулярное время |
Количество человек |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
5. |
Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по которым осуществлен подвоз в оздоровительные лагеря и санатории |
Количество человек |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области от 29 декабря... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.