Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 29 декабря 2017 г. N 5852
Изменения
в муниципальную программу "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4545
1. В строке "Объемы финансирования муниципальной программы" раздела "Паспорт муниципальной программы "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы" цифру "2231032,5" заменить цифрой "2284559,2", цифру "483145,3" заменить цифрой "536672,0", цифру "53657,3" заменить цифрой "107184,0", цифру "52421,6" заменить цифрой "105948,3".
2. Пункт 1.3 таблицы N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
1.3 |
Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования |
Ед. |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
5 |
3. Строку "Муниципальная программа "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы" и пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 таблицы N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
|
Муниципальная программа "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы |
Всего, в том числе: |
|
425570,2 |
536672,0 |
423517,7 |
424043,7 |
474755,6 |
2284559,2 |
- удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90% |
|
федеральный бюджет |
|
1450,3 |
250,6 |
|
|
|
1700,9 |
||||
областной бюджет |
|
1235,7 |
105948,3 |
|
|
|
107184,0 |
||||
бюджет города Рязани |
|
419006,2 |
426176,2 |
419952,7 |
420364,8 |
470971,7 |
2156471,6 |
||||
внебюджетные средства |
|
3878,0 |
4296,9 |
3565,0 |
3678,9 |
3783,9 |
19202,7 |
||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
203003,5 |
232646,7 |
203023,9 |
203179,8 |
231610,8 |
1073464,7 |
- увеличение до 15% доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры |
|
областной бюджет |
|
30294,5 |
|
|
|
30294,5 |
|||||
бюджет города Рязани |
203003,5 |
202352,2 |
203023,9 |
203179,8 |
231610,8 |
1043170,2 |
|||||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников |
бюджет города Рязани |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
210,9 |
211,2 |
191,9 |
187,7 |
300,0 |
1101,7 |
- обеспечение возможности повышения квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года |
|
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения |
бюджет города Рязани |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
|
4,0 |
12,0 |
12,0 |
60,0 |
88,0 |
- обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами (5 человек) |
|
1.4. |
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников |
бюджет города Рязани |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
883,6 |
825,6 |
804,1 |
786,4 |
602,2 |
3901,9 |
- обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования |
|
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
89610,8 |
131139,8 |
98136,8 |
98490,1 |
102460,6 |
519838,1 |
- увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на 15 тысяч человек |
|
областной бюджет |
|
33521,4 |
|
|
|
33521,4 |
|||||
бюджет города Рязани |
89610,8 |
97618,4 |
98136,8 |
98490,1 |
102460,6 |
486316,7 |
|||||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
10150,1 |
16425,9 |
11567,5 |
11594,2 |
16465,5 |
66203,2 |
- увеличение числа посещений музеев на 12 тысяч единиц |
|
областной бюджет |
|
2814,2 |
|
|
|
2814,2 |
|||||
бюджет города Рязани |
10150,1 |
13611,7 |
11567,5 |
11594,2 |
16465,5 |
63389 |
|||||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
91768,0 |
131300,2 |
93636,6 |
93811,5 |
102783,4 |
513299,7 |
- увеличение на 12 тысяч числа посещений библиотек |
|
областной бюджет |
|
38605,1 |
|
|
|
38605,1 |
|||||
бюджет города Рязани |
91768,0 |
92695,1 |
93636,6 |
93811,5 |
102783,4 |
474694,6 |
|||||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
17202,8 |
10055,4 |
5473,5 |
5534,6 |
7827,8 |
46094,1 |
- увеличение на 5% доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений |
|
федеральный бюджет |
1450,3 |
250,6 |
|
|
|
1700,9 |
|||||
областной бюджет |
1035,7 |
562,3 |
|
|
|
1598,0 |
|||||
бюджет города Рязани |
11716,8 |
5831,6 |
2408,5 |
2355,7 |
4443,9 |
26756,5 |
|||||
внебюджетные средства |
3000,0 |
3410,9 |
3065,0 |
3178,9 |
3383,9 |
16038,7 |
4. Таблицу N 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
NN пп |
Наименование услуги (работы) |
Учреждения |
Показатель объема услуги |
Ед. |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||
Изм. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности |
|||||||||||
|
Муниципальные услуги |
|||||||||||
1 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
МБУДО "ДМШ N 1 им. Е.Д. Аглинцевой", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 им. Е.Г. Попова", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 имени В.Ф. Бобылёва", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9" |
Число обучающихся |
Человек |
4581 |
|
|
|
154462,8 |
|
|
|
Число человеко-часов |
Человеко-час |
|
1743710,4 |
1751892 |
1801912 |
|
199474,8 |
178458,0 |
178595,0 |
|||
Справочно: |
Человек |
|
4581 |
4581 |
4581 |
|
|
|
|
|||
2 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
МБУДО "ДМШ N 1 им. Е.Д. Аглинцевой", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 им. Е.Г. Попова", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 имени В.Ф. Бобылёва", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9" |
Число человеко-часов |
Человеко-час |
245831,5 |
228736 |
279839 |
276887 |
48540,7 |
33171,9 |
24565,9 |
24584,8 |
Справочно: |
Человек |
1234 |
1234 |
1234 |
1234 |
|
|
|
|
|||
|
Итого по основному мероприятию 1.1 |
203003,5 |
232646,7 |
203023,9 |
203179,8 |
|||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений |
|||||||||||
|
Муниципальные услуги |
|||||||||||
3 |
Организация мероприятий |
МБУК "КДЦ "Октябрь", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ г. Рязани", МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани, МБУДО "ДШИ N 3" |
Количество проведенных мероприятий |
Штука |
803 |
882 |
882 |
882 |
6593,8 |
31254,6 |
26595,1 |
26690,8 |
4 |
Показ кинофильмов |
МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ" |
Число зрителей |
Человек |
7830 |
9420 |
9402 |
9402 |
3477,1 |
2616,5 |
1570,2 |
1575,8 |
|
Муниципальные работы |
|||||||||||
5 |
Организация мероприятий |
МБУК "КДЦ "Октябрь", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ г. Рязани", МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани, МБУДО "ДШИ N 3 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 29 декабря 2017 г. N 5852 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.