Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 02 марта 2018 г. N 818
Изменения в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552
1. В паспорте муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы:
- строку "Соисполнители муниципальной программы" дополнить словами "(далее - УТ)";
- строку "Задачи муниципальной программы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани";
- строку "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани (ежегодно)";
- строку "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3381396,38318 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 год - 1036186,1 тыс. руб., 2017 год - 876080,98318 тыс. руб., 2018 год - 464336,8 тыс. руб., 2019 год - 501258,1 тыс. руб., 2020 год - 503534,4 тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани: Всего - 1211704,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 245115,3 тыс. руб., 2017 год - 170464,2 тыс. руб., 2018 год - 263236,8 тыс. руб., 2019 год - 265306,1 тыс. руб., 2020 год - 267582,4 тыс. руб. Средства областного бюджета: Всего - 1865721,53 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 489905,8 тыс. руб., 2017 год - 704461,73 тыс. руб., 2018 год - 200550,0 тыс. руб., 2019 год - 235402,0 тыс. руб., 2020 год - 235402,0 тыс. руб. Средства федерального бюджета: Всего - 303970,05318 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 301165,0 тыс. руб., 2017 год - 1155,05318 тыс. руб., 2018 год - 550,0 тыс. руб., 2019 год - 550,0 тыс. руб., 2020 год - 550,0 тыс. руб. |
- строку "Основные мероприятия муниципальной программы" дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек";
- строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2020 году ожидается: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 45%; - увеличение протяженности маршрутов общественного транспорта до 510 км; - увеличение средней скорости движения общественного транспорта по городу до 17 км/ч; - увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, в парке подвижного состава предприятия до 21,2%*; - обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани ежегодно, не менее 42,9% от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани |
2. Раздел II "Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и организации дорожного движения. Цели и задачи муниципальной программы" после абзаца одиннадцатого дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани".
3. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы":
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, в парке подвижного состава предприятия до 21,2% (при условии финансирования мероприятий, направленных на обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта);
- после абзаца пятого дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани ежегодно, не менее 42,9% от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани";
- абзацы шестой - тринадцатый считать соответственно абзацами седьмым - четырнадцатым;
- абзац седьмой после слов "(МУП города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310")" дополнить словами "по пункту 5 определяется отношением количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, к общему количеству муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани. Источник информации - УТ.";
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Решение задачи по обеспечению оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, характеризуется следующим показателем (индикатором):
- доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани.
Количественное значение показателя (индикатора) определяется отношением количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, к общему количеству муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани. Источник информации - УТ.".
4. Раздел V "Основные мероприятия муниципальной программы" после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Для реализации задачи по обеспечению оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, предусмотрено следующее основное мероприятие:
- возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек".
5. В разделе VI "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансирования по объектам, планируемым к капитальному ремонту и ремонту, в том числе проектно-изыскательские работы, в 2016 году, представлено в таблице 6, в 2017 году - в таблице 10, в 2018 году - в таблице 12 приложения к муниципальной программе.".
6. В приложении к муниципальной программе:
6.1. В таблице 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях":
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1. |
Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) |
км/кв. м |
18,8/176777,1 |
11,6049/182133,9 |
36,5251/460041 |
8,085/129448 |
14/168000 |
16/192000 |
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1. |
Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия* |
% |
5,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. |
Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия* |
% |
5,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- в пункте 3.1 в столбце 7 цифру "75,2" заменить цифрой "73,0";
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1. |
Количество светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дорожным движением (ежегодно) |
ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
6.2. Таблицу 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" дополнить пунктами 5 и 5.1 следующего содержания:
5. |
Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани |
|||||||
5.1. |
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани (ежегодно) |
% |
не менее 42,9 |
- |
- |
не менее 42,9 |
не менее 42,9 |
не менее 42,9 |
6.3. В таблице 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы":
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1. |
Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310" |
2019 - 2020 годы** |
УТ |
|
Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия |
- пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. |
Приобретение троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса" |
2019 - 2020 годы** |
УТ |
|
Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия |
- пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1. |
Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
2016 - 2020 годы |
УБГ |
- оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации; - модернизация (реконструкция) светофорных объектов; - оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с |
Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения |
|
|
|
|
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения; - содержание технических средств регулирования дорожного движения; - выполнение других обязательств муниципального образования (выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу) |
|
МБУ "ДБГ" |
- обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели) |
6.4. Таблицу 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" дополнить пунктами 5 и 5.1 следующего содержания:
5. |
Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани |
||||
5.1. |
Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
2018 - 2020 годы |
УТ |
|
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани (ежегодно) |
6.5. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель участники |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2020 году |
|||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
МП "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы |
Всего, в том числе: |
УБГ |
1 036 186,1 |
876080,98318 |
464 336,8 |
501 258,1 |
503 534,4 |
3381396,38318 |
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 45%; - увеличение протяженности маршрутов общественного транспорта до 510 км; - увеличение средней скорости движения общественного транспорта по городу до 17 км/ч: - увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, в парке подвижного состава предприятия до 21,2%*; - обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани ежегодно, не менее 42,9% от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани |
федеральный бюджет |
301165,0 |
1155,05318 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
303970,05318 |
||||
областной бюджет |
489 905,8 в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 139688,8 |
704 461,73 |
200 550,0 |
235 402,0 |
235 402,0 |
1 865 721,53 в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 139688,8 |
||||
бюджет города Рязани |
245 115,3 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 18459,8 |
170 464,2 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 20046,6 |
263 236,8 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 29302,3 |
265 306,1 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 32783,5 |
267 582,4 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 33590,8 |
1 211 704,8 в том числе средства муниципального дорожного фонд города Рязани - 134183,0 |
||||
1. |
Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |
|||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |
Всего, в том числе: |
УБГ |
643 805,0 |
832524,48318 |
317 222,8 |
354 144,1 |
356 420,4 |
2504116,78318 |
- увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 86,2 км/1131622,9 кв. м |
областной бюджет |
477 932,3 |
697430,58318 |
200 000,0 |
234 852,0 |
234 852,0 |
1845066,88318 |
||||
бюджет города Рязани |
165872,7 |
135 093,9 |
117 222,8 |
119 292,1 |
121 568,4 |
659 049,9 |
||||
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
581 951,5 |
775611,18318 |
260 000,0 |
294 852,0 |
294 852,0 |
2207266,68318 |
|
областной бюджет |
477 932,3 |
697430,58318 |
200 000,0 |
234 852,0 |
234 852,0 |
1845066,88318 |
||||
бюджет города Рязани |
104 019,2 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 18459,8 |
78 180,6 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 20046,6 |
60 000,0 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 29302,3 |
60 000,0 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 32783,5 |
60 000,0 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 33590,8 |
362 199,8 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 134183,0 |
||||
1.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению) |
бюджет города Рязани |
УБГ, МБУ "ДБГ" |
56 053,5 |
56 913,3 |
57 222,8 |
59 292,1 |
61 568,4 |
291 050,1 |
|
1.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Приведение в нормативное состояние подходов и подъездов к общеобразовательным учреждениям города Рязани с целью обеспечения безопасности дорожного движения |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
5 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 800,0 |
|
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
1 718,9 |
1 717,8 |
1 152,8 |
1 152,8 |
1 152,8 |
6 895,1 |
- увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта), до 68,1% |
федеральный бюджет |
1 165,0 |
1 155,05318 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
3970,05318 |
||||
областной бюджет |
500,0 |
509,94682 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
2659,94682 |
||||
бюджет города Рязани |
53,9 |
52,8 |
52,8 |
52,8 |
52,8 |
265,1 |
||||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
47900,0 |
4028,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51928,9 |
- увеличение количества отремонтированных дворовых территорий на 61 ед. |
1.4. |
Основное мероприятие 1.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения путем проведения работ по их содержанию |
федеральный бюджет |
УБГ, подрядные организации |
300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 000,0 |
- выполнение объема неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия не менее 318405 кв. м |
2. |
Задача 2. Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта |
|||||||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310" |
бюджет города Рязани |
УБГ, УТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0 |
- увеличение доли автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия* |
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Приобретение троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса" |
бюджет города Рязани |
УБГ, УТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0 |
- увеличение доли троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия* |
3. |
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |
|||||||||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
УБГ |
38 604,3 |
35 133,7 |
41 741,2 |
41 741,2 |
41 741,2 |
198 961,6 |
- увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до 79,5% |
областной бюджет |
|
11 473,5 |
6 521,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17994,7 |
|||
бюджет города Рязани |
|
27 130,8 |
28 612,5 |
41 741,2 |
41 741,2 |
41 741,2 |
180 966,9 |
|||
3.1.1 |
Мероприятие 3.1.1 Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
4 122,2 |
2 206,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 328,8 |
|
областной бюджет |
3 475,2, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 1 758,2 |
1 915,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 390,8, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 1 758,2 |
||||
бюджет города Рязани |
647,0 |
291,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
938,0 |
||||
3.1.2 |
Мероприятие 3.1.2 Модернизация (реконструкция) светофорных объектов |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
6 741,5 |
4 391,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 133,0 |
|
областной бюджет |
5 998,3, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 2 998,3 |
3803,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 801,3, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 2 998,3 |
||||
бюджет города Рязани |
743,2 |
588,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 331,7 |
||||
3.1.3. |
Мероприятие 3.1.3. Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели) |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0 |
|
3.1.4 |
Мероприятие 3.1.4. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
2 639,6 |
1 199,3 |
0,0 |
693,6 |
683,2 |
5 215,7 |
|
областной бюджет |
2 000,0 |
802,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 802,6 |
||||
бюджет города Рязани |
639,6 |
396,7 |
0,0 |
693,6 |
683,2 |
2 413,1 |
||||
3.1.5 |
Мероприятие 3.1.5. Содержание технических средств регулирования дорожного хозяйства |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
25 101,0 |
27 336,3 |
26 241,2 |
25 547,6 |
25 558,0 |
129 784,1 |
|
3.1.6. |
Мероприятие 3.1.6. Выполнение других обязательств муниципального образования (выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу) |
бюджет города Рязани |
УБГ |
0,0 |
0,0 |
15 500,0 |
15 500,0 |
15 500,0 |
46 500,0 |
|
4. |
Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
|||||||||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани |
бюджет города Рязани |
УБГ |
4 157,9 |
2 676,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6834,0 |
- увеличение количества светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дорожным движением, на 2 ед. |
4.1.1. |
Мероприятие 4.1.1. Создание и содержание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
1 725,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1725,9 |
|
4.1.2. |
Мероприятие 4.1.2. Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в городе Рязани |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0 |
|
4.1.3. |
Мероприятие 4.1.3. Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем" |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
4 157,9 |
950,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 108,1 |
|
5. |
Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани |
|||||||||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1. Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
бюджет города Рязани |
Администрация города Рязани, УТ |
0,0 |
0,0 |
104 220,0 |
104 220,0 |
104 220,0 |
312 660,0 |
- обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани ежегодно не менее 42,9% |
6.6. В таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" в столбце 6 цифру "501,5" заменить цифрой "499,1", в столбце 9 цифру "58118,6" заменить цифрой "57222,8".
7. Приложение к муниципальной программе:
- дополнить таблицей 12 "Распределение объемов финансирования по объектам, планируемым к капитальному ремонту и ремонту, в том числе проектно-изыскательские работы, в 2018 году" в следующей редакции:
"Таблица 12
Распределение объемов финансирования по объектам, планируемым к капитальному ремонту и ремонту, в том числе проектно-изыскательские работы, в 2018 году
N |
Наименование объектов |
Вид работ |
Объем бюджетных ассигнований всего, тыс. руб. |
в том числе |
||
Средства федерального бюджета, тыс. руб. |
Средства областного бюджета, тыс. руб. |
Средства бюджета города Рязани, тыс. руб. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Рязани |
Всего |
33447,89900 |
|
31742,00000 |
1705,89900 |
Ремонт |
32639,03100 |
|
31742,00000 |
897,03100 |
||
Протяженность - 1,287 км, площадь - 21803 кв. м |
Разработка проектной документации |
808,86800 |
|
|
808,86800 |
|
2 |
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Бирюзова в г. Рязани |
Всего |
27513,46900 |
|
26110,00000 |
1403,46900 |
Ремонт |
26828,00400 |
|
26110,00000 |
718,00400 |
||
Протяженность - 1,407 км, площадь - 13900 кв. м |
Разработка проектной документации |
685,46500 |
|
|
685,46500 |
|
3 |
Ремонт участка Восточной окружной дороги в г. Рязани |
Всего |
54394,40600 |
|
51620,00000 |
2774,40600 |
Ремонт |
53618,00300 |
|
51620,00000 |
1998,00300 |
||
Протяженность - 2,182 км, площадь - 34185 кв. м |
Разработка проектной документации |
776,40300 |
|
|
776,40300 |
|
4 |
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Горького в г. Рязани |
Всего |
44195,25500 |
|
41963,00000 |
2232,25500 |
Ремонт |
43463,00600 |
|
41963,00000 |
1500,00600 |
||
Протяженность - 1,808 км, площадь - 28021 кв. м |
Разработка проектной документации |
732,24900 |
|
|
732,24900 |
|
5 |
Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Есенина в г. Рязани |
Всего |
51148,18300 |
|
48565,00000 |
2583,18300 |
Ремонт |
50277,00100 |
|
48565,00000 |
1712,00100 |
||
Протяженность - 1,401 км, площадь - 31539 кв. м |
Разработка проектной документации |
871,18200 |
|
|
871,18200 |
|
|
Итого по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 8,085 км, общей площадью 129448 кв. м |
Всего |
210699,21200 |
|
200000,00000 |
10699,21200 |
Ремонт |
206825,04800 |
|
200000,00000 |
6825,04500 |
||
Разработка проектной документации |
3874,16700 |
|
|
3874,16700" |
- дополнить словами:
"Примечание:
* - при условии финансирования мероприятий направленных на обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта;
** - данное мероприятие будет реализовываться при условии выделения денежных средств".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 2 марта 2018 г. N 818 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.