Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 23 мая 2018 г. N 1970
Изменения в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552
1. В паспорте муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы:
- в строке "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно)";
- строку "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3423356,38318 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 год - 1036186,1 тыс. руб., 2017 год - 876080,98318 тыс. руб., 2018 год - 506296,8 тыс. руб., 2019 год - 501258,1 тыс. руб., 2020 год - 503534,4 тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани: Всего - 1211704,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 245115,3 тыс. руб., 2017 год - 170464,2 тыс. руб., 2018 год - 263236,8 тыс. руб., 2019 год-265306,1 тыс. руб., 2020 год - 267582,4 тыс. руб. Средства областного бюджета: Всего - 1865721,53 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 489905,8 тыс. руб., 2017 год - 704461,73 тыс. руб., 2018 год - 242510,0 тыс. руб., 2019 год - 235402,0 тыс. руб., 2020 год - 235402,0 тыс. руб. Средства федерального бюджета: Всего - 303970,05318 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 301165,0 тыс. руб., 2017 год - 1155,05318 тыс. руб., 2018 год - 550,0 тыс. руб., 2019 год - 550,0 тыс. руб., 2020 год - 550,0 тыс. руб. |
2. В разделе II "Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и организации дорожного движения. Цели и задачи муниципальной программы" в абзаце тринадцатом слова "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Рязани на 2016 - 2020 годы" заменить словами "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Рязани".
3. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы":
- абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
"- количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно)";
- абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"Значение показателя (индикатора) берется на основании фактических данных о количестве элементов автоматизированной системы управления дорожным движением установленных ежегодно".
4. В приложении к муниципальной программе:
4.1. В таблице 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях":
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1. |
Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно) |
ед. |
- |
- |
- |
27 |
- |
- |
4.2. В таблице 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы":
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1. |
Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани |
2016 - 2020 годы |
УБГ |
- создание и содержание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани; - установка элементов автоматизированных систем управления дорожным движением; - выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем" |
Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно) |
4.3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
N |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель, участники |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2020 году |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
МП "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы |
Всего, в том числе: |
УБГ |
1 036 186,1 |
876080,98318 |
506 296,8 |
501 258,1 |
503 534,4 |
3423356,38318 |
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 45%; - увеличение протяженности маршрутов общественного транспорта до 510 км; - увеличение средней скорости движения общественного транспорта по городу до 17 км/ч; - увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, в парке подвижного состава предприятия до 21,2%*; - обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани ежегодно, не менее 42,9% от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани |
|
федеральный бюджет |
301165,0 |
1155,05318 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
303970,05318 |
|||||
областной бюджет |
489 905,8 в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 139688,8 |
704 461,73 |
242 510,0 |
235 402,0 |
235 402,0 |
1 907 681,53 в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 139688,8 |
|||||
бюджет города Рязани |
245 115,3 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 18459,8 |
170 464,2 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 20046,6 |
263 236,8 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 29302,3 |
265 306,1 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 32783,5 |
267 582,4 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 33590,8 |
1 211 704,8 в том числе средства муниципального дорожного фонд города Рязани - 134183,0 |
|||||
1. |
Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |
||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |
Всего, в том числе: |
УБГ |
643 805,0 |
832524,48318 |
313 244,7 |
354 144,1 |
356 420,4 |
2500138,68318 |
- увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 86,2 км/1131622,9 кв. м |
|
областной бюджет |
477 932,3 |
697430,58318 |
200 000,0 |
234 852,0 |
234 852,0 |
1845066,88318 |
|||||
бюджет города Рязани |
165872,7 |
135 093,9 |
113 244,7 |
119 292,1 |
121 568,4 |
655 071,8 |
|||||
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
581 951,5 |
775611,18318 |
259 021,9 |
294 852,0 |
294 852,0 |
2206288,58318 |
||
областной бюджет |
477 932,3 |
697430,58318 |
200 000,0 |
234 852,0 |
234 852,0 |
1845066,88318 |
|||||
бюджет города Рязани |
104 019,2 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 18459,8 |
78 180,6 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 20046,6 |
59 021,9 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 29302,3 |
60 000,0 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 32783,5 |
60 000,0 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 33590,8 |
361 221,7 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 134183,0 |
|||||
1.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению) |
бюджет города Рязани |
УБГ, МБУ "ДБГ" |
56 053,5 |
56 913,3 |
54 222,8 |
59 292,1 |
61 568,4 |
288 050,1 |
||
1.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Приведение в нормативное состояние подходов и подъездов к общеобразовательным учреждениям города Рязани с целью обеспечения безопасности дорожного движения |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
5 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 800,0 |
|
|
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
1 718,9 |
1 717,8 |
1 152,8 |
1 152,8 |
1 152,8 |
6 895,1 |
- увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта), до 68,1% |
|
федеральный бюджет |
1 165,0 |
1 155,05318 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
3970,05318 |
|||||
областной бюджет |
500,0 |
509,94682 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
2659,94682 |
|||||
бюджет города Рязани |
53,9 |
52,8 |
52,8 |
52,8 |
52,8 |
265,1 |
|||||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
47900,0 |
4028,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51928,9 |
- увеличение количества отремонтированных дворовых территорий на 61 ед. |
|
1.4. |
Основное мероприятие 1.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения путем проведения работ по их содержанию |
федеральный бюджет |
УБГ, подрядные организации |
300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 000,0 |
- выполнение объема неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия не менее 318405 кв. м |
|
2. |
Задача 2. Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта |
||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310" |
бюджет города Рязани |
УБГ, УТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0 |
- увеличение доли автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия* |
|
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Приобретение троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса" |
бюджет города Рязани |
УБГ, УТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0 |
- увеличение доли троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия* |
|
3. |
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |
||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
УБГ |
38 604,3 |
35 133,7 |
42 048,6 |
41 741,2 |
41 741,2 |
199 269,0 |
- увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до 79,5% |
|
областной бюджет |
11 473,5 |
6 521,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17994,7 |
|||||
бюджет города Рязани |
27 130,8 |
28 612,5 |
42 048,6 |
41 741,2 |
41 741,2 |
181 274,3 |
|||||
3.1.1 |
Мероприятие 3.1.1 Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
4 122,2 |
2 206,6 |
40,3 |
0,0 |
0,0 |
6 369,1 |
||
областной бюджет |
3 475,2, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 1 758,2 |
1 915,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 390,8, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 1 758,2 |
|||||
бюджет города Рязани |
647,0 |
291,0 |
40,3 |
0,0 |
0,0 |
978,3 |
|||||
3.1.2 |
Мероприятие 3.1.2 Модернизация (реконструкция) светофорных объектов |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
6 741,5 |
4391,5 |
131,8 |
0,0 |
0,0 |
11 264,8 |
||
областной бюджет |
5 998,3, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 2 998,3 |
3803,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 801,3, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 2 998,3 |
|||||
бюджет города Рязани |
743,2 |
588,5 |
131,8 |
0,0 |
0,0 |
1 463,5 |
|||||
3.1.3. |
Мероприятие 3.1.3. Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели) |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0 |
||
3.1.4 |
Мероприятие 3.1.4. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
2 639,6 |
1 199,3 |
0,0 |
693,6 |
683,2 |
5 215,7 |
||
областной бюджет |
2 000,0 |
802,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 802,6 |
|||||
бюджет города Рязани |
639,6 |
396,7 |
0,0 |
693,6 |
683,2 |
2413,1 |
|||||
3.1.5 |
Мероприятие 3.1.5. Содержание технических средств регулирования дорожного хозяйства |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
25 101,0 |
27 336,3 |
26 376,5 |
25 547,6 |
25 558,0 |
129 919,4 |
|
|
3.1.6. |
Мероприятие 3.1.6. Выполнение других обязательств муниципального образования (выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу) |
бюджет города Рязани |
УБГ |
0,0 |
0,0 |
15 500,0 |
15 500,0 |
15 500,0 |
46 500,0 |
|
|
4. |
Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани |
Всего, в том числе: |
УБГ |
4 157,9 |
2 676,1 |
45 630,7 |
0,0 |
0,0 |
52 464,7 |
- увеличение количества элементов автоматизированной системы управления дорожным движением на 27 ед. |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
41 960,0 |
0,0 |
0,0 |
41 960,0 |
|||||
бюджет города Рязани |
4 157,9 |
2 676,1 |
3 670,7 |
0,0 |
0,0 |
10 504,7 |
|||||
4.1.1. |
Мероприятие 4.1.1. Создание и содержание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
1 725,9 |
1 415,7 |
0,0 |
0,0 |
3 141,6 |
||
4.1.2. |
Мероприятие 4.1.2. Установка элементов автоматизированных систем управления дорожным движением |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
0,0 |
44215,0 |
0,0 |
0,0 |
44215,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
41 960,0 |
0,0 |
0,0 |
41 960,0 |
|||||
бюджет города Рязани |
0,0 |
0,0 |
2 255,0 |
0,0** |
0,0** |
2 255,0 |
|||||
4.1.3. |
Мероприятие 4.1.3. Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем" |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
4 157,9 |
950,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 108,1 |
||
5. |
Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани |
||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1. Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
бюджет города Рязани |
Администрация города Рязани, УТ |
0,0 |
0,0 |
104 220,0 |
104 220,0 |
104 220,0 |
312 660,0 |
- обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани ежегодно не менее 42,9% |
4.4. В таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" в столбце 9 цифру "57222,8" заменить цифрой "54222,8".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 23 мая 2018 г. N 1970 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.