Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 31 августа 2018 г. N 3452
Изменения в муниципальную программу "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4545
1. В заголовке муниципальной программы "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы" цифру "2020" заменить цифрой "2022".
2. В Паспорте муниципальной программы "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы":
2.1. В заголовке цифру "2020" заменить цифрой "2022".
2.2. Строки "Сроки и этапы реализации муниципальной программы", "Объемы финансирования муниципальной программы", "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2016 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап |
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 4025510,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 425570,2 тыс. рублей; 2017 год - 536671,9 тыс. рублей; 2018 год - 644732,0 тыс. рублей; 2019 год - 561112,7 тыс. рублей; 2020 год - 595172,5 тыс. рублей; 2021 год - 618831,4 тыс. рублей; 2022 год - 643419,8 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства федерального бюджета - 1782,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1450,3 тыс. рублей; 2017 год - 250,5 тыс. рублей; 2018 год - 81,9 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 172378,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1235,7 тыс. рублей; 2017 год - 105948,3 тыс. рублей; 2018 год - 65194,7 тыс. рублей. Средства бюджета города Рязани - 3823189,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 419006,2 тыс. рублей; 2017 год - 426176,2 тыс. рублей; 2018 год - 575713,9 тыс. рублей; 2019 год - 557213,8 тыс. рублей; 2020 год - 591068,6 тыс. рублей; 2021 год - 614711,4 тыс. рублей; 2022 год - 639299,8 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 28159,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3878,0 тыс. рублей; 2017 год - 4296,9 тыс. рублей; 2018 год - 3741,5 тыс. рублей; 2019 год - 3898,9 тыс. рублей; 2020 год - 4103,9 тыс. рублей; 2021 год - 4120,0 тыс. рублей; 2022 год - 4120,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90%. 2. Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, до 15%. 3. Сохранение доли педагогических работников, получающих дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности, на уровне 33,3%. 4. Создание системы обеспечения учреждений сферы культуры молодыми квалифицированными специалистами, трудоустройство 2 молодых специалистов. 5. Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, проходящих обязательные периодические медицинские осмотры (обследования), на уровне 100%. 6. Увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, на 20 тысяч человек. 7. Увеличение числа посещений музеев на 12 тысяч единиц. 8. Увеличение числа посещений библиотек на 13 тысяч единиц. 9. Увеличение доли населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры, на 10%. 10. Увеличение числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства, на 35 тысяч человек. 11. Увеличение на 5% доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений. 12. Обеспечение уровня выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90% |
3. В одиннадцатом абзаце раздела I "Характеристика текущего состояния сферы культуры города Рязани" цифру "2020" заменить цифрой "2022".
4. В разделе III "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" цифру "2020" заменить цифрой "2022".
5. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы":
- в абзаце шестом цифру "5" заменить цифрой "2";
- в абзаце восьмом цифру "15" заменить цифрой "20";
- в абзаце десятом цифру "12" заменить цифрой "13";
- в абзаце одиннадцатом цифру "8" заменить цифрой "10";
- в абзаце двенадцатом цифру "9" заменить цифрой "35";
- в абзаце пятнадцатом цифру "2020" заменить цифрой "2022".
6. В пункте 1 таблицы N 1 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)" приложения к муниципальной программе цифру "2020" заменить цифрой "2022".
7. Таблицу N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
N пп |
Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2015 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Культура города Рязани" на 2016 - 2022 годы |
|||||||||
1. |
Задача 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани" |
|||||||||
1.1. |
Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры |
% |
9,8 |
10,5 |
11,6 |
12,7 |
13,9 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
1.2. |
Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности |
% |
33,3 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
1.3 |
Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования |
Ед. |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1.4. |
Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Задача 2 "Обеспечение досуга населения города Рязани" |
|||||||||
2.1 |
Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями |
Тыс. чел. |
550,0 |
553,0 |
556,0 |
561,0 |
562,0 |
565,0 |
568,0 |
570,0 |
2.2. |
Число посещений музеев |
Тыс. ед. |
34,3 |
37,5 |
45,6 |
45,7 |
46,0 |
46,3 |
46,3 |
46,3 |
2.3. |
Число посещений библиотек |
Тыс. ед. |
611,0 |
615,6 |
622,2 |
622,5 |
623,0 |
623,2 |
623,5 |
624,0 |
2.4 |
Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов |
% |
12,0 |
13,1 |
16,0 |
17,5 |
18,2 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
2.5 |
Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства |
Тыс. чел. |
12,0 |
43,557 |
36,8 |
42,5 |
44,0 |
45,5 |
46,5 |
47,0 |
Октябрьский район города Рязани |
Тыс. чел. |
3,0 |
17,195 |
11,3 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|
Советский район города Рязани |
Тыс. чел. |
3,0 |
11,195 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
Железнодорожный район города Рязани |
Тыс. чел. |
3,0 |
5,320 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
8,5 |
9,0 |
|
Московский район города Рязани |
Тыс. чел. |
3,0 |
9,847 |
8,5 |
8,5 |
9,0 |
9,5 |
10,0 |
10,0 |
|
3. |
Задача 3 "Развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани" |
|||||||||
3.1 |
Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений |
% |
77 |
80,1 |
81,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
4. |
Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
|||||||||
4.1 |
Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы |
% |
|
|
|
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
8. В строке "Муниципальная программа "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы" и третьем столбце таблицы N 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к муниципальной программе цифры "2020" заменить цифрами "2022".
9. Таблицу N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
N |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель, участники |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2022 году |
|||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Культура города Рязани" на 2016 - 2022 годы |
Всего, в том числе: |
|
425570,2 |
536671,9 |
644732,0 |
561112,7 |
595172,5 |
618831,4 |
643419,8 |
4025510,5 |
- удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90% |
федеральный бюджет |
|
1450,3 |
250,5 |
81,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1782,7 |
|||
областной бюджет |
|
1235,7 |
105948,3 |
65194,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
172378,7 |
|||
бюджет города Рязани |
|
419006,2 |
426176,2 |
575713,9 |
557213,8 |
591068,6 |
614711,4 |
639299,8 |
3823189,9 |
|||
внебюджетные средства |
|
3878 |
4296,9 |
3741,5 |
3898,9 |
4103,9 |
4120,0 |
4120,0 |
28159,2 |
|||
1 |
Задача 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани" |
|||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
203003,5 |
232646,7 |
262078,3 |
242629,6 |
257963,2 |
268281,7 |
279013,0 |
1745616,0 |
- увеличение до 15% доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры |
областной бюджет |
|
30294,5 |
15452,3 |
|
|
|
|
45746,8 |
||||
бюджет города Рязани, из них: |
203003,5 |
202352,2 |
246626,0 |
242629,6 |
257963,2 |
268281,7 |
279013,0 |
1699869,2 |
||||
- реализация мероприятий по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета |
|
|
7090,5 |
|
|
|
|
7090,5 |
||||
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников |
бюджет города Рязани |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
210,9 |
211,2 |
194,2 |
194,2 |
194,2 |
202,0 |
210,1 |
1416,8 |
- обеспечение возможности повышения квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года |
1.3 |
Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения |
бюджет города Рязани |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
|
4 |
12 |
12 |
12 |
12,5 |
13 |
65,5 |
- обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами 2 человека |
1.4 |
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников |
бюджет города Рязани |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
883,6 |
825,6 |
814 |
814 |
814 |
846,6 |
880,5 |
5878,3 |
- обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования |
2 |
Задача 2 "Обеспечение досуга населения города Рязани" |
|||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
89610,8 |
131139,8 |
155181,1 |
132151,0 |
140288,0 |
145899,5 |
151735,5 |
946005,7 |
- увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на 20 тысяч человек |
областной бюджет |
|
33521,4 |
16673,4 |
|
|
|
|
50194,8 |
||||
бюджет города Рязани, из них: |
89610,8 |
97618,4 |
138507,7 |
132151,0 |
140288,0 |
145899,5 |
151735,5 |
895810,9 |
||||
- реализация мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета |
|
|
4813,2 |
|
|
|
|
4813,2 |
||||
2.2 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
10150,1 |
16425,9 |
20862,8 |
19316,5 |
20426,6 |
21243,7 |
22093,4 |
130519,0 |
- увеличение числа посещений музеев на 12 тысяч единиц |
областной бюджет |
|
2814,2 |
1914,0 |
|
|
|
|
4728,2 |
||||
бюджет города Рязани, из них: |
10150,1 |
13611,7 |
18948,8 |
19316,5 |
20426,6 |
21243,7 |
22093,4 |
125790,8 |
||||
- реализация мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета |
|
|
717,9 |
|
|
|
|
717,9 |
||||
2.3 |
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
91768 |
131300,2 |
147283,4 |
133915,3 |
142608,5 |
148312,8 |
154245,3 |
949433,5 |
- увеличение на 13 тысяч числа посещений библиотек |
областной бюджет |
|
38605,1 |
15138,7 |
|
|
|
|
53743,8 |
||||
бюджет города Рязани, из них: |
91768 |
92695,1 |
132144,7 |
133915,3 |
142608,5 |
148312,8 |
154245,3 |
895689,7 |
||||
- реализация мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета |
|
|
6085,1 |
|
|
|
|
6085,1 |
||||
2.4 |
Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
11244,5 |
12822,2 |
12867,5 |
10173,9 |
10173,9 |
10580,9 |
11004,1 |
78867,0 |
- увеличение доли участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры на 10% |
областной бюджет |
200,0 |
150,8 |
370,0 |
|
|
|
|
720,8 |
||||
бюджет города Рязани, из них: |
11044,5 |
12671,4 |
12497,5 |
10173,9 |
10173,9 |
10580,9 |
11004,1 |
78146,2 |
||||
- реализация мероприятий по развитию культуры на условиях софинансирования из областного бюджета |
|
|
320,0 |
|
|
|
|
320,0 |
||||
2.5 |
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства, в том числе: |
Всего, в том числе: |
Администрация города Рязани, |
1496,0 |
1241,0 |
1020,5 |
1064,0 |
1064,0 |
1077,8 |
1092,1 |
8055,4 |
- увеличение на 35 тысяч человек числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства |
бюджет города Рязани |
Территориальные управления - префектуры районов администрации города Рязани |
618,0 |
355,0 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
357,8 |
372,1 |
2734,9 |
|||
внебюджетные средства |
878,0 |
886,0 |
676,5 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
5320,5 |
||||
|
Октябрьский район города Рязани |
Всего, в том числе: |
Территориальное управление - префектура Октябрьского района города Рязани |
286,5 |
205,75 |
216,5 |
226,0 |
226,0 |
229,6 |
233,1 |
1623,45 |
- увеличение на 13 тысяч человек числа участников мероприятий по месту жительства |
бюджет города Рязани |
154,5 |
88,75 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
89,6 |
93,1 |
683,95 |
||||
внебюджетные средства |
132,0 |
117,0 |
130,5 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
939,5 |
||||
|
Советский район города Рязани |
Всего, в том числе: |
Территориальное управление - префектура Советского района города Рязани |
579,5 |
432,75 |
344 |
346,0 |
346,0 |
349,4 |
353,0 |
2750,65 |
- увеличение на 9 тысяч человек числа участников мероприятий по месту жительства |
бюджет города Рязани |
154,5 |
88,75 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
89,4 |
93,0 |
683,65 |
||||
внебюджетные средства |
425,0 |
344,0 |
258,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
2067,0 |
||||
|
Железнодорожный район города Рязани |
Всего, в том числе: |
Территориальное управление - префектура Железнодорожного района города Рязани |
361,5 |
273,75 |
280,0 |
286,0 |
286,0 |
289,4 |
293,0 |
2069,65 |
увеличение на 6 тысяч человек числа участников мероприятий по месту жительства |
бюджет города Рязани |
154,5 |
88,75 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
89,4 |
93,0 |
683,65 |
||||
внебюджетные средства |
207,0 |
185,0 |
194,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1386,0 |
||||
|
Московский район города Рязани |
Всего, в том числе: |
Территориальное управление - префектура Московского района города Рязани |
268,5 |
328,75 |
206,0 |
206,0 |
206,0 |
209,4 |
213,0 |
1637,65 |
увеличение на 7 тысяч человек числа участников мероприятий по месту жительства |
бюджет города Рязани |
154,5 |
88,75 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
89,4 |
93,0 |
683,65 |
||||
внебюджетные средства |
114,0 |
240,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
954,0 |
||||
3 |
Задача 3 "Развитие материально-технической базы сферы культуры" |
|||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |
17202,8 |
10055,3 |
29489,1 |
5617,2 |
5822,2 |
5935,8 |
6037,2 |
80159,6 |
- увеличение на 5% доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений |
федеральный бюджет |
1450,3 |
250,5 |
81,9 |
|
|
|
|
1782,7 |
||||
областной бюджет |
1035,7 |
562,3 |
15646,3 |
|
|
|
|
17244,3 |
||||
бюджет города Рязани |
11716,8 |
5831,6 |
10695,9 |
2438,3 |
2438,3 |
2535,8 |
2637,2 |
38293,9 |
||||
внебюджетные средства |
3000 |
3410,9 |
3065,0 |
3178,9 |
3383,9 |
3400,0 |
3400,0 |
22838,7 |
||||
4 |
Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
|
||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Управление культуры администрации города Рязани |
|
|
14929,1 |
15225,0 |
15805,9 |
16438,1 |
17095,6 |
79493,7 |
- обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы ежегодно на уровне 90% |
10. Таблицу N 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
N пп |
Наименование услуги (работы) |
Учреждения |
Показатель объема услуги |
Ед. изм. |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности |
|||||||||||
|
Муниципальные услуги |
|||||||||||
1 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
МБУДО "ДМШ N 1 ИМ. Е.Д. АГЛИНЦЕВОЙ", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 ИМ. Е.Г. ПОПОВА", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 ИМЕНИ В.Ф. БОБЫЛЕВА", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9" |
Число обучающихся |
Человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число человеко-часов |
Человеко-час |
1799349 |
1801912 |
1801912 |
1801912 |
221640,6 |
207933,6 |
221074,5 |
229917,5 |
|||
Справочно: |
Человек |
4575 |
4581 |
4581 |
4581 |
|
|
|
|
|||
2 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
МБУДО "ДМШ N 1 ИМ. Е.Д. АГЛИНЦЕВОЙ", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 ИМ. Е.Г. ПОПОВА", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 ИМЕНИ В.Ф. БОБЫЛЕВА", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9" |
Число человеко-часов |
Человеко-час |
245029,3 |
276887 |
276887 |
276887 |
35570,8 |
34696,0 |
36888,7 |
38364,2 |
Справочно: |
Человек |
1250 |
1234 |
1234 |
1234 |
|
|
|
|
|||
3 |
Организация мероприятий |
МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 5" |
Количество проведенных мероприятий |
Штука |
107 |
|
|
|
1451,0 |
|
|
|
|
Муниципальные работы |
|||||||||||
4 |
Организация мероприятий |
МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 5" |
Количество проведенных мероприятий |
Штука |
107 |
|
|
|
3415,9 |
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.1 |
262078,3 |
242629,6 |
257963,2 |
268281,7 |
|||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений |
|||||||||||
|
Муниципальные услуги |
|||||||||||
5 |
Организация мероприятий |
МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ Г. РЯЗАНИ", МАУК "ДК "ПРИОКСКИЙ" Г. РЯЗАНИ, МБУДО "ДШИ N 3", МАУК г. РЯЗАНИ "ЛЕСОПАРК" |
Количество проведенных мероприятий |
Штука |
857 |
882 |
882 |
882 |
32452,5 |
31451,9 |
33388,5 |
34724,0 |
6 |
Показ кинофильмов |
МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ" |
Число зрителей |
Человек |
9420 |
9402 |
9402 |
9402 |
2718,9 |
2643,0 |
2805,8 |
2918,0 |
|
Муниципальные работы |
|||||||||||
7 |
Организация мероприятий |
МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ Г. РЯЗАНИ", МАУК "ДК "ПРИОКСКИЙ" Г. РЯЗАНИ, МБУДО "ДШИ N 3", МАУК г. РЯЗАНИ "ЛЕСОПАРК" |
Количество проведенных мероприятий |
Штука |
830 |
874 |
874 |
874 |
105159,0 |
88144,7 |
93572,1 |
97315,0 |
8 |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ Г. РЯЗАНИ", МАУК "ДК "ПРИОКСКИЙ" Г. РЯЗАНИ МАУК г. РЯЗАНИ "ЛЕСОПАРК" |
Количество клубных формирований |
Единица |
36 |
42 |
42 |
42 |
14850,7 |
9911,4 |
10521,6 |
10942,5 |
|
Итого по основному мероприятию 2.1 |
155181,1 |
132151,0 |
140288,0 |
145899,5 |
|||||||
|
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций |
|||||||||||
|
Муниципальные услуги |
|||||||||||
9 |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
МБУК "МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА", МБУК "РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ", МБУК "МВЦ "ФОТОДОМ" ИМЕНИ Е.Н. КАШИРИНА" |
Число посетителей |
Человек |
23550 |
28650 |
28650 |
28650 |
7710,8 |
5968,8 |
6311,8 |
6564,3 |
10 |
Организация мероприятий |
МБУК "МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА", МБУК "РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ", МБУК "МВЦ "ФОТОДОМ" ИМЕНИ Е.Н. КАШИРИНА" |
Количество проведенных мероприятий |
Штука |
90 |
94 |
94 |
94 |
1445,8 |
1738,5 |
1838,4 |
1911,9 |
|
Муниципальные работы |
|||||||||||
11 |
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия |
МБУК "МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА", МБУК "РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ", МБУК "МВЦ "ФОТОДОМ" ИМЕНИ Е.Н. КАШИРИНА" |
Количество объектов культурного наследия |
Единица |
8 |
8 |
8 |
8 |
1271,2 |
1120,4 |
1184,7 |
1232,1 |
12 |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
МБУК "МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА", МБУК "РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ", МБУК "МВЦ "ФОТОДОМ" ИМЕНИ Е.Н. КАШИРИНА" |
Количество экспозиций |
Единица |
48 |
30 |
30 |
30 |
4903,1 |
6239,2 |
6597,8 |
6861,7 |
13 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
МБУК "МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА", МБУК "РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ", МБУК "МВЦ "ФОТОДОМ" ИМЕНИ Е.Н. КАШИРИНА" |
Количество предметов |
Единица |
20186 |
17916 |
17916 |
17916 |
3645,9 |
1835,1 |
1940,5 |
2018,1 |
14 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
МБУК "МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА" |
Количество предметов |
Единица |
800 |
400 |
400 |
400 |
1508,6 |
656,8 |
694,5 |
722,3 |
15 |
Организация мероприятий |
МБУК "МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА", МБУК "РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ", МБУК "МВЦ "ФОТОДОМ" ИМЕНИ Е.Н. КАШИРИНА" |
Количество проведенных мероприятий |
Штука |
12 |
64 |
64 |
64 |
377,4 |
1757,7 |
1858,9 |
1933,3 |
|
Итого по основному мероприятию 2.2 |
20862,8 |
19316,5 |
20426,6 |
21243,7 |
|||||||
|
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием |
|||||||||||
|
Муниципальные услуги |
|||||||||||
16 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
МБУК "ЦБС Г. РЯЗАНИ", МБУК "ЦСДБ ГОРОДА РЯЗАНИ" |
Количество посещений |
Единица |
738134 |
724129 |
724129 |
724129 |
93218,1 |
88651,9 |
94406,8 |
98183,1 |
17 |
Организация мероприятий |
МБУК "ЦБС Г. РЯЗАНИ", МБУК "ЦСДБ ГОРОДА РЯЗАНИ" |
Количество проведенных мероприятий |
Штука |
1908 |
1910 |
1910 |
1910 |
10145,7 |
8436,7 |
8984,3 |
9343,7 |
|
Муниципальные работы |
|||||||||||
18 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
МБУК "ЦБС Г. РЯЗАНИ", МБУК "ЦСДБ ГОРОДА РЯЗАНИ" |
Количество документов |
Единица |
776177 |
774154 |
774154 |
774154 |
19194,7 |
18748,0 |
19965,2 |
20763,8 |
19 |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
МБУК "ЦБС Г. РЯЗАНИ", МБУК "ЦСДБ ГОРОДА РЯЗАНИ" |
Количество документов |
Единица |
279735 |
296383 |
296383 |
296383 |
13741,6 |
11784,5 |
12549,5 |
13051,5 |
20 |
Организация мероприятий |
МБУК "ЦБС Г. РЯЗАНИ", МБУК "ЦСДБ ГОРОДА РЯЗАНИ" |
Количество проведенных мероприятий |
Штука |
1906 |
1919 |
1919 |
1919 |
10983,3 |
6294,2 |
6702,7 |
6970,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147283,4 |
133915,3 |
142608,5 |
148312,8 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 31 августа 2018 г. N 3452 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.