Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 06 сентября 2018 г. N 3512
1. В заголовке муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы" цифру "2020" заменить цифрой "2022".
2. В Паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы :
2.1. В заголовке слова "2016 - 2020 годы" заменить словами "2016 - 2022 годы".
2.2. В строке "Строки и этапы реализации муниципальной программы" слова "2016 - 2020 годы" заменить словами "2016 - 2022 годы".
2.3. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 1 705 551,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 193 177,7 тыс. рублей; 2017 год - 206 836,1 тыс. рублей; 2018 год - 242 018,4 тыс. рублей; 2019 год - 249 593,7 тыс. рублей; 2020 год - 260 739,8 тыс. рублей; 2021 год - 271 169,4 тыс. рублей; 2022 год - 282 016,2 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани - 1 617 274,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 185 077,7 тыс. рублей; 2017 год - 190 216,5 тыс. рублей; 2018 год - 219 988,3 тыс. рублей; 2019 год - 239 756,7 тыс. рублей; 2020 год - 250 587,8 тыс. рублей; 2021 год - 260 611,3 тыс. рублей; 2022 год - 271 035,8 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 20 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 7619,6 тыс. рублей; 2018 год - 12535,1 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 68 122,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 8 100,0 тыс. рублей; 2017 год - 9 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 9 495,0 тыс. рублей; 2019 год - 9 837,0 тыс. рублей; 2020 год - 10 152,0 тыс. рублей; 2021 год - 10558,1 тыс. рублей; 2022 год - 10980,4 тыс. рублей. |
2.4. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
К 2022 году планируется: - увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта до 50,9%; - сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), на уровне 100%; - увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 40%; - увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта до 80%; - повышение доли населения, участвующего в городских и массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, до 16,4%; - повышение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 11,2%; - обеспечение уровня выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90%. |
3. В абзаце двенадцатом раздела I "Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта" слова "2016 - 2020 годы" заменить словами "2016 - 2022 годы".
4. В абзаце девятом раздела II "Приоритеты муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, цели и задачи муниципальной программы" цифру "2020" заменить цифрой "2022".
5. В разделе III "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" цифру "2020" заменить цифрой "2022".
6. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы":
6.1. В абзаце втором цифру "50,7" заменить цифрой "50,9".
6.2. В абзаце десятом цифру "16,2" заменить цифрой "16,4".
6.3. В абзаце одиннадцатом цифру "11" заменить цифрой "11,2".
7. Таблицу 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
N |
Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2015 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы |
|||||||||
|
Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани |
|||||||||
1 |
Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани" |
|||||||||
1.1 |
Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта |
% |
49,0 |
49,3 |
49,7 |
50,0 |
50,4 |
50,7 |
50,8 |
50,9 |
1.2 |
Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование)** |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта" |
|||||||||
2.1 |
Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом*** |
% |
33,6 |
35,1 |
36,6 |
38,1 |
39,6 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
3 |
Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом" |
|||||||||
3.1 |
Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
% |
65 |
68,5 |
70,1 |
74,5 |
77 |
80 |
80 |
80 |
3.2 |
Доля населения участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях |
% |
15,8 |
15,8 |
15,9 |
16,0 |
16,1 |
16,2 |
16,3 |
16,4 |
3.3 |
Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства |
% |
10,3 |
10,3 |
10,5 |
10,7 |
10,9 |
11,0 |
11,1 |
11,2 |
Октябрьский район города Рязани |
% |
2,57 |
2,57 |
2,62 |
2,67 |
2,72 |
2,75 |
2,78 |
2,8 |
|
Советский район города Рязани |
% |
2,57 |
2,57 |
2,62 |
2,67 |
2,72 |
2,75 |
2,78 |
2,8 |
|
Железнодорожный район города Рязани |
% |
2,57 |
2,57 |
2,62 |
2,67 |
2,72 |
2,75 |
2,78 |
2,8 |
|
Московский район города Рязани |
% |
2,57 |
2,57 |
2,62 |
2,67 |
2,72 |
2,75 |
2,77 |
2,8 |
|
4 |
Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
|||||||||
4.1 |
Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы |
% |
|
|
|
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
8. В таблице 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к муниципальной программе:
8.1. В строке "Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы" слова "на 2016 - 2020 годы" заменить словами "на 2016 - 2022 годы".
8.2. В столбце 3 "Срок реализации основного мероприятия" цифры "2020" заменить цифрами "2022".
9. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
N |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель участники |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы к 2022 году |
|||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
Итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы |
Всего, в том числе: |
|
193177,7 |
206836,1 |
242018,4 |
249593,7 |
260739,8 |
271169,4 |
282016,2 |
1705551,3 |
|
областной бюджет |
0 |
7619,6 |
12535,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20154,7 |
||||
бюджет города Рязани |
185077,7 |
190216,5 |
219988,3 |
239756,7 |
250587,8 |
260611,3 |
271035,8 |
1617274,1 |
||||
внебюджетные средства |
8100 |
9000 |
9495 |
9837 |
10152 |
10558,1 |
10980,4 |
68122,5 |
||||
1 |
Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани" |
|||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
170543,1 |
181362,1 |
205393,6 |
212109,8 |
222361,7 |
231256,2 |
240506,4 |
1463532,9 |
Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта, до 50,9% |
областной бюджет |
0 |
7619,6 |
12535,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20154,7 |
||||
бюджет города Рязани |
162443,1 |
164742,5 |
183363,5 |
202272,8 |
212209,7 |
220698,1 |
229526,0 |
1375255,7 |
||||
Внебюджетные средства |
8100,0 |
9000,0 |
9495,0 |
9837,0 |
10152,0 |
10558,1 |
10980,4 |
68122,5 |
||||
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
бюджет города Рязани |
|
27111,8 |
26688,3 |
28838,5 |
29665,3 |
31019,4 |
32260,2 |
33550,6 |
209134,1 |
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2. Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ |
Всего, в том числе: |
98597,0 |
82846,1 |
98771,3 |
98832,7 |
103210,4 |
107338,8 |
111632,3 |
701228,6 |
||
областной бюджет |
0 |
7619,6 |
12535,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20154,7 |
||||
бюджет города Рязани |
90497,0 |
66226,5 |
76741,2 |
88995,7 |
93058,4 |
96780,7 |
100651,9 |
612951,4 |
||||
внебюджетные средства |
8100,0 |
9000,0 |
9495,0 |
9837,0 |
10152,0 |
10558,1 |
10980,4 |
68122,5 |
||||
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3. Спортивная подготовка по видам спорта |
бюджет города Рязани |
|
44834,3 |
71827,7 |
77508,6 |
83611,8 |
88131,9 |
91657,2 |
95323,5 |
552895,0 |
|
1.1.4 |
Мероприятие 1.1.4 Повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений |
Всего в том числе: |
|
0 |
0 |
275,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275,2 |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
бюджет города Рязани |
0 |
0 |
275,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275,2 |
|
|||
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
486,3 |
457,1 |
462 |
462 |
462 |
480,5 |
499,7 |
3309,6 |
Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), на уровне 100% |
2 |
Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта" |
|||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
8571,2 |
9426,6 |
9986.1 |
10122,0 |
10505,5 |
10925,7 |
11362,7 |
70899,8 |
Увеличение доли населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40% |
2.1.1 |
Мероприятие 2.1.1 Повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений |
Всего в том числе: |
|
0 |
0 |
80,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80,8 |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
бюджет города Рязани |
0 |
0 |
80,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80,8 |
||||
3 |
Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом" |
|||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
4611,5 |
6470,0 |
5663,7 |
4497,5 |
4497,5 |
4677,4 |
4864,5 |
35282,1 |
Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, до 80% |
3.1.1 |
Мероприятие 3.1.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противогазов, оборудования для видеонаблюдения, оборудования для медицинских кабинетов |
бюджет города Рязани |
|
3851,1 |
3449,3 |
5663,7 |
4497,5 |
4497,5 |
4677,4 |
4864,5 |
31501,0 |
|
3.1.2 |
Мероприятие 3.1.2. Подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта |
бюджет города Рязани |
|
760,4 |
3020,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3781,1 |
|
3.2 |
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
8546,6 |
8726,4 |
7486,3 |
8886,3 |
8886,3 |
9241,8 |
9611,5 |
61385,2 |
Увеличение доли населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, до 16,4% |
3.3 |
Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС, территориальные управления - префектуры администрации города Рязани |
419,0 |
393,9 |
386,0 |
386,0 |
386,0 |
401,4 |
417,5 |
2789,8 |
Увеличение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 11,2% |
территориальное управление - префектура Октябрьского района администрации города Рязани |
104,8 |
98,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
100,4 |
104,3 |
697,5 |
||||
территориальное управление - префектура Советского района администрации города Рязани |
104,7 |
98,4 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
100,4 |
104,4 |
697,4 |
||||
территориальное управление - префектура Железнодорожного района администрации города Рязани |
104,7 |
98,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
100,3 |
104,4 |
697,4 |
||||
территориальное управление - префектура Московского района администрации города Рязани |
104,8 |
98,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
100,3 |
104,4 |
697,5 |
||||
4 |
Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
|||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
УФКиМС |
|
|
12640,7 |
13130,1 |
13640,8 |
14186,4 |
14753,9 |
68351,9 |
Обеспечить уровень выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90% |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 6 сентября 2018 г. N 3512 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.