Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 19.09.2018 N 3698
Изменения
в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552
1. В заголовке муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы" цифру "2020" заменить цифрой "2022".
2. Паспорт муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы изложить в следующей редакции:
"Паспорт муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление благоустройства города администрации города Рязани (далее - УБГ) |
Соисполнители муниципальной программы |
Управление транспорта администрации города Рязани (далее - УТ) |
Участники муниципальной программы |
Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства города" (далее - МБУ "ДБГ"), подрядные организации |
Цель (цели) муниципальной программы |
Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в городе Рязани |
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани. 2. Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры. 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани. 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани |
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
1. Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно). 2. Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта). 3. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов (ежегодно). 4. Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия. 5. Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия. 6. Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия. 7. Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения. 8. Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно). 9. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани (ежегодно) |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
Программа реализуется с 2016 по 2022 год в один этап |
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5041286,82718 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 год - 1036186,1 тыс. руб., 2017 год - 876080,98318 тыс. руб., 2018 год - 631063,099 тыс. руб., 2019 год - 430046,145 тыс. руб., 2020 год - 503534,4 тыс. руб., 2021 год - 766851,1 тыс. руб., 2022 год - 797525,0 тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани: Всего - 2306556,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 245115,3 тыс. руб., 2017 год - 170464,2 тыс. руб., 2018 год - 294308,8 тыс. руб., 2019 год - 265306,1 тыс. руб., 2020 год - 267582,4 тыс. руб., 2021 год - 521461,1 тыс. руб., 2022 год - 542319,0 тыс. руб. Средства областного бюджета: Всего - 2429299,682 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 489905,8 тыс. руб., 2017 год - 704461,73 тыс. руб., 2018 год - 335911,107 тыс. руб., 2019 год - 164190,045 тыс. руб., 2020 год - 235402,0 тыс. руб., 2021 год - 244818,0 тыс. руб., 2022 год - 254611,0 тыс. руб. Средства федерального бюджета: Всего - 305430,24518 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 301165,0 тыс. руб., 2017 год - 1155,05318 тыс. руб., 2018 год - 843,192 тыс. руб., 2019 год - 550,0 тыс. руб., 2020 год - 550,0 тыс. руб., 2021 год - 572,0 тыс. руб., 2022 год - 595,0 тыс. руб. |
Основные мероприятия муниципальной программы |
1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани. 2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения. 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации. 4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения путем проведения работ по их содержанию. 5. Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, для перевозки маломобильных групп населения для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310". 6. Приобретение троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса". 7. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения. 8. Проведение работ по созданию информационных и управляющих систем в городе Рязани. 9. Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2022 году ожидается: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 45%; - увеличение протяженности маршрутов общественного транспорта до 510 км; - увеличение средней скорости движения общественного транспорта по городу до 17 км/ч; - увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, в парке подвижного состава предприятия до 21,2%*; - обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани ежегодно, не менее 42,9% от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани" |
3. В разделе III "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" слова "2016 - 2020 годах" заменить словами "2016 - 2022 годах".
4. В абзаце первом раздела IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы" слова "к 2020 году" заменить словами "к 2022 году".
5. В приложении к муниципальной программе:
5.1. Таблицу 1 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Постановление администрации города Рязани |
Об утверждении проектной документации на ремонт автомобильных дорог в городе Рязани |
Управление благоустройства города |
ежегодно |
2. |
Постановление администрации города Рязани |
О внесении изменений в уточненный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования - городской округ город Рязань, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 29.11.2016 N 5187 |
Управление благоустройства города |
ежегодно" |
5.2. Таблицу 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
N |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2015 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы |
|||||||||
|
Цель. Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в городе Рязани |
|||||||||
1. |
Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |
|||||||||
1.1. |
Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) |
км/кв. м |
18,8/176777,1 |
11,6049/182133,9 |
36,5251/460041 |
12,278/172217 |
3,686/95695 |
16/192000 |
18/216000 |
20/240000 |
1.2. |
Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) |
% |
52,4 |
53,1 |
66,0 |
66,7 |
67,4 |
68,1 |
68,8 |
69,5 |
1.3. |
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов (ежегодно) |
ед. |
45 |
61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4. |
Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия |
кв. м |
- |
318405 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта |
|||||||||
2.1. |
Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия* |
% |
5,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2. |
Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия* |
% |
5,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |
|||||||||
3.1. |
Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения |
% |
68,2 |
70,8 |
73,0 |
74,3 |
77,3 |
79,5 |
81,6 |
83,8 |
4. |
Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
|||||||||
4.1. |
Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно) |
ед. |
- |
- |
- |
27 |
- |
- |
12 |
13 |
5. |
Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани |
|||||||||
5.1. |
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани (ежегодно) |
% |
не менее 42,9 |
- |
- |
не менее 42,9 |
не менее 42,9 |
не менее 42,9 |
не менее 42,9 |
не менее 42,9 |
5.3. Таблицу 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
N |
Наименование основного мероприятия |
Срок реализации основного мероприятия |
Соисполнитель, участник |
Перечень мероприятий, включенных в основное мероприятие |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы |
||||
|
Цель. Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в городе Рязани |
||||
1. |
Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |
||||
1.1. |
Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |
2016 - 2022 годы |
УБГ |
- капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы; - приведение в нормативное состояние подходов и подъездов к общеобразовательным учреждениям города Рязани с целью обеспечения безопасности дорожного движения |
Протяженность автомобильных дорог города Рязани на которых выполнен ремонт (ежегодно) |
МБУ "ДБГ" |
- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению) |
||||
1.2. |
Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |
2016 - 2022 годы |
УБГ |
|
Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) |
1.3. |
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации |
2016 - 2017 годы |
УБГ |
|
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов (ежегодно) |
1.4. |
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения путем проведения работ по их содержанию |
2016 год |
УБГ |
|
Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия |
2. |
Задача 2. Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта |
||||
2.1. |
Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310" |
2019 - 2022 годы ** |
УТ |
|
Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия |
2.2. |
Приобретение троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса" |
2019 - 2022 годы ** |
УТ |
|
Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия |
3. |
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |
||||
3.1. |
Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
2016 - 2022 годы |
УБГ |
- оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации; - модернизация (реконструкция) светофорных объектов; - оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения; - содержание технических средств регулирования дорожного движения; - выполнение других обязательств муниципального образования (выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу) |
Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения |
МБУ "ДБГ" |
- обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели) |
||||
4. |
Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
||||
4.1. |
Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани |
2016 - 2022 годы |
УБГ |
- создание и содержание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани; - установка элементов автоматизированных систем управления дорожным движением; - выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем" |
Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно) |
5. |
Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани |
||||
5.1. |
Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
2018 - 2022 годы |
УТ |
|
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани (ежегодно)" |
5.4. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
N |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель, участники |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2022 году |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Итого |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
МП "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы |
Всего, в том числе: |
УБГ |
1036186,1 |
876080,98318 |
631063,099 |
430046,145 |
503534,4 |
766851,1 |
797525,0 |
5041286,82718 |
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 45%; |
|
федеральный бюджет |
301165,0 |
1155,05318 |
843,192 |
550,0 |
550,0 |
572,0 |
595,0 |
305430,24518 |
|||||
областной бюджет |
489905,8 в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 139688,8 |
704461,73 |
335911,107 |
164190,045 |
235402,0 |
244818,0 |
254611,0 |
2429299,682 в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 139688,8 |
|||||
бюджет города Рязани |
245115,3 в том числе |
170464,2 в том числе средства |
294308,8 в том числе средства |
265306,1 в том числе |
267582,4 в том числе |
521461,1 |
542319,0 |
2306556,9в том числе средства |
|||||
|
|
|
|
средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 18459,8 |
муниципального дорожного фонда города Рязани - 20046,6 |
муниципального дорожного фонда города Рязани - 31724,3 |
средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 32783,5 |
средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 33590,8 |
|
|
муниципального дорожного фонд города Рязани - 136605,0 |
- увеличение протяженности маршрутов общественного транспорта до 510 км; - увеличение средней скорости движения общественного транспорта по городу до 17 км/ч; - увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, в парке подвижного состава предприятия до 21,2%*; - обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани ежегодно, не менее 42,9% от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани |
|
1. |
Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |
||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |
Всего, в том числе: |
УБГ |
643805,0 |
832524,48318 |
435718,427 |
282932,145 |
356420,4 |
500945,1 |
520983,0 |
3573328,55518 |
- увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 118,1 км/ 1558086,9 кв. м |
|
областной бюджет |
477932,3 |
697430,58318 |
290668,927 |
163640,045 |
234852,0 |
244246,0 |
254016,0 |
2362785,85518 |
|||||
бюджет города Рязани |
165872,7 |
135093,9 |
145049,5 |
119292,1 |
121568,4 |
256699,1 |
266967,0 |
1210542,7 |
|||||
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
581951,5 |
775611,18318 |
383295,627 |
223640,045 |
294852,0 |
394246,0 |
410016,0 |
3063612,35518 |
||
областной бюджет |
477932,3 |
697430,58318 |
290668,927 |
163640,045 |
234852,0 |
244246,0 |
254016,0 |
2362785,85518 |
|||||
бюджет города Рязани |
104019,2 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 18459,8 |
78180,6 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 20046,6 |
92626,7 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 31724,3 |
60000,0 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 32783,5 |
60000,0 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 33590,8 |
150000,0 |
156000,0 |
700826,5 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 136605,0 |
|||||
1.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению) |
бюджет города Рязани |
УБГ, МБУ "ДБГ" |
56053,5 |
56913,3 |
52422,8 |
59292,1 |
61568,4 |
68699,1 |
71447,0 |
426396,2 |
|
|
1.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Приведение в нормативное состояние подходов и подъездов к общеобразовательным учреждениям города Рязани с целью обеспечения безопасности дорожного движения |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
5800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38000,0 |
39520,0 |
83320,0 |
||
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
1718,9 |
1717,8 |
1414,392 |
1152,8 |
1152,8 |
1224,0 |
1273,0 |
9653,692 |
- увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта), до 69,5% |
|
федеральный бюджет |
1165,0 |
1155,05318 |
843,192 |
550,0 |
550,0 |
572,0 |
595,0 |
5430,24518 |
|||||
областной бюджет |
500,0 |
509,94682 |
518,4 |
550,0 |
550,0 |
572,0 |
595,0 |
3795,34682 |
|||||
бюджет города Рязани |
53,9 |
52,8 |
52,8 |
52,8 |
52,8 |
80,0 |
83,0 |
428,1 |
|||||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
47900,0 |
4028,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51928,9 |
- увеличение количества отремонтированных дворовых территорий на 61 ед. |
|
1.4. |
Основное мероприятие 1.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения путем проведения работ по их содержанию |
федеральный бюджет |
УБГ, подрядные организации |
300000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300000,0 |
- выполнение объема неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия не менее 318405 кв. м |
|
2. |
Задача 2. Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта |
||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310" |
бюджет города Рязани |
УБГ, УТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0** |
0,0** |
0,0** |
- увеличение доли автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия* |
|
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Приобретение троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса" |
бюджет города Рязани |
УБГ, УТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0** |
0,0** |
0,0** |
- увеличение доли троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия* |
|
3. |
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |
||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
УБГ |
38604,3 |
35133,7 |
44079,58 |
41741,2 |
41741,2 |
83000,0 |
86320,0 |
370619,98 |
- увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до 83,8% |
|
областной бюджет |
11473,5 |
6521,2 |
2763,78 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20758,48 |
|||||
бюджет города Рязани |
27130,8 |
28612,5 |
41315,8 |
41741,2 |
41741,2 |
83000,0 |
86320,0 |
349861,5 |
|||||
3.1.1 |
Мероприятие 3.1.1 Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
4122,2 |
2206,6 |
804,08 |
0,0 |
0,0 |
12000,0 |
12480,0 |
31612,88 |
||
областной бюджет |
3475,2, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 1758,2 |
1915,6 |
763,78 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6154,58, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 1758,2 |
|||||
|
пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации |
бюджет города Рязани |
|
647,0 |
291,0 |
40,3 |
0,0 |
0,0 |
12000,0 |
12480,0 |
25458,3 |
|
|
3.1.2 |
Мероприятие 3.1.2 Модернизация (реконструкция) светофорных объектов |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
6741,5 |
4391,5 |
2314,3 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5200,0 |
23647,3 |
|
|
областной бюджет |
5998,3, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 2998,3 |
3803,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11801,3, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 2998,3 |
|||||
бюджет города Рязани |
743,2 |
588,5 |
314,3 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5200,0 |
11846,0 |
|||||
3.1.3. |
Мероприятие 3.1.3. Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели) |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0** |
0,0** |
0,0 |
||
3.1.4 |
Мероприятие 3.1.4. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателям и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
2639,6 |
1199,3 |
0,0 |
693,6 |
683,2 |
5000,0 |
5200,0 |
15415,7 |
|
|
областной бюджет |
2000,0 |
802,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2802,6 |
|||||
бюджет города Рязани |
639,6 |
396,7 |
0,0 |
693,6 |
683,2 |
5000,0 |
5200,0 |
12613,1 |
|||||
3.1.5 |
Мероприятие 3.1.5. Содержание технических средств регулирования дорожного хозяйства |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
25101,0 |
27336,3 |
26411,2 |
25547,6 |
25558,0 |
40000,0 |
41600,0 |
211554,1 |
|
|
3.1.6. |
Мероприятие 3.1.6. Выполнение других обязательств муниципального образования (выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу) |
бюджет города Рязани |
УБГ |
0,0 |
0,0 |
14550,0 |
15500,0 |
15500,0 |
21000,0 |
21840,0 |
88390,0 |
||
4. |
Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
||||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани |
Всего, в том числе: |
УБГ |
4157,9 |
2676,1 |
45630,7 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
31200,0 |
113664,7 |
- увеличение количества элементов автоматизированной системы управления дорожным |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
41960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41960,0 |
|||||
бюджет города Рязани |
4157,9 |
2676,1 |
3670,7 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
30200,0 |
71704,7 |
|||||
4.1.1. |
Мероприятие 4.1.1. Создание и содержание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
1725,9 |
1415,7 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
10400,0 |
23541,6 |
||
4.1.2. |
Мероприятие 4.1.2. Установка элементов автоматизированных систем управления дорожным движением |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
0,0 |
44215,0 |
0,0** |
0,0** |
20000,0 |
20800,0 |
85015,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
41960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41960,0 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
0,0 |
0,0 |
2255,0 |
0,0** |
0,0** |
20000,0 |
20800,0 |
43055,0 |
||||
4.1.3. |
Мероприятие 4.1.3. Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем" |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
4157,9 |
950,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5108,1 |
||
5. |
Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани |
||||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1. Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
бюджет города Рязани |
Администрация города Рязани, УТ |
0,0 |
0,0 |
104220,0 |
104220,0 |
104220,0 |
151682,0 |
157749,0 |
622091,0 |
- обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани ежегодно не менее 42,9%" |
5.5. Таблицу 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе
Наименование услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
|||||||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | |||||||||||||||||
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования; |
км |
465,6 |
501,5 |
501,7 |
501,7 |
501,7 |
501,7 |
501,7 |
56053,5 |
56913,3 |
52422,8 |
59292,1 |
61568,4 |
68699,1 |
71447,0" |
|
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования |
ед. |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 19 сентября 2018 г. N 3698 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.