Постановление Правительства Рязанской области от 28 декабря 2018 г. N 424
"О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 31 октября 2018 г. N 306 "О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 312 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах"
Правительство Рязанской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Рязанской области от 31 октября 2018 г. N 306 "О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 312 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах" следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"2) в приложении:
- в наименовании и по тексту слова "в 2015 - 2020 годах" исключить;
- в паспорте государственной программы:
строку "Основание для разработки программы" дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных мерах и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";";
в строке "Сроки и этапы реализации" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
строку "Исполнители Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Рязанской области" (далее - ГКУ УКС Рязанской области), функции и полномочия учредителя которого осуществляет Минстрой области;";
в строке "Целевые индикаторы":
дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующего содержания:
"доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области;
доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области;";
в абзаце пятнадцатом слова ", в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях" исключить;
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Программы составляет 18543298,4499 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 6106984,64502 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда Рязанской области (далее - дорожный фонд) - 310053 тыс. рублей), из них: 2015 год - 984283,847 тыс. рублей; 2016 год - 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей; 2017 год - 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей; 2018 год - 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей; 2019 год - 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей; 2020 год - 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2021 год - 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2022 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2023 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2024 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 12422736,5555 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них: 2015 год - 719689,5 тыс. рублей; 2016 год - 1095796,79 тыс. рублей; 2017 год - 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей; 2018 год - 1988652,9 тыс. рублей; 2019 год - 2765508,21 тыс. рублей; 2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей; 2021 год - 2390269,037 тыс. рублей; 2022 год - 14028 тыс. рублей; 2023 год - 14028 тыс. рублей; 2024 год - 14028 тыс. рублей; за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей; бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс. рублей, из них: 2016 год - 3600 тыс. рублей; 2017 год - 12134,27 тыс. рублей; 2018 год - 20000 тыс. рублей; 2019 год - 30000 тыс. рублей; 2020 год - 50000 тыс. рублей; 2021 год - 50000 тыс. рублей; 2022 год - 50000 тыс. рублей; 2023 год - 50000 тыс. рублей; 2024 год - 50000 тыс. рублей; В том числе: по подпрограмме 1 "Социальное развитие населенных пунктов" - 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 4888357,71014 тыс. рублей, из них: 2015 год - 911206,64862 тыс. рублей; 2016 год - 685337,26457 тыс. рублей; 2017 год - 563953,649 тыс. рублей; 2018 год - 549343,8794 тыс. рублей; 2019 год - 820861,44609 тыс. рублей; 2020 год - 611853,58504 тыс. рублей; 2021 год - 684275,64742 тыс. рублей; 2022 год - 20508,53 тыс. рублей; 2023 год - 20508,53 тыс. рублей; 2024 год - 20508,53 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 12417055,2855 тыс. рублей, из них: 2015 год - 719689,5 тыс. рублей; 2016 год - 1095796,79 тыс. рублей; 2017 год - 620780,13 тыс. рублей; 2018 год - 1988652,9 тыс. рублей; 2019 год - 2765508,21 тыс. рублей; 2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей; 2021 год - 2390269,037 тыс. рублей; 2022 год - 14028 тыс. рублей; 2023 год - 14028 тыс. рублей; 2024 год - 14028 тыс. рублей; за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей; по подпрограмме 2 "Развитие газификации" - 178338,33773 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 178338,33773 тыс. рублей, из них: 2015 год - 28505,03493 тыс. рублей; 2016 год - 19143,72 тыс. рублей; 2017 год - 5098,353 тыс. рублей; 2018 год - 28692,2298 тыс. рублей; 2019 год - 57816,5 тыс. рублей; 2020 год - 7816,5 тыс. рублей; 2021 год - 7816,5 тыс. рублей; 2022 год - 7816,5 тыс. рублей; 2023 год - 7816,5 тыс. рублей; 2024 год - 7816,5 тыс. рублей; по подпрограмме 3 "Развитие малоэтажного жилищного строительства" - 482029,32181 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс. рублей), из них: 2015 год - 1750 тыс. рублей; 2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей; 2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей; 2018 год - 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей; 2019 год - 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей; 2020 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2021 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2022 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2023 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2024 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них: 2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей; бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс. рублей, из них: 2016 год - 3600 тыс. рублей; 2017 год - 12134,27 тыс. рублей; 2018 год - 20000 тыс. рублей; 2019 год - 30000 тыс. рублей; 2020 год - 50000 тыс. рублей; 2021 год - 50000 тыс. рублей; 2022 год - 50000 тыс. рублей; 2023 год - 50000 тыс. рублей; 2024 год - 50000 тыс. рублей; по подпрограмме 5 "Обеспечение реализации Программы" - 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них: 2015 год - 36859,96345 тыс. рублей; 2016 год - 36887,50355 тыс. рублей; 2017 год - 34818,00194 тыс. рублей; 2018 год - 37509,88516 тыс. рублей; 2019 год - 49643,53486 тыс. рублей; 2020 год - 48970,74074 тыс. рублей; 2021 год - 50280,22734 тыс. рублей; 2022 год - 40247,5361 тыс. рублей; 2023 год - 40247,5361 тыс. рублей; 2024 год - 40247,5361 тыс. рублей; по подпрограмме 6 "Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан" - 148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них: 2015 год - 5962,2 тыс. рублей; 2017 год - 1046,9 тыс. рублей; 2019 год - 41247,13 тыс. рублей; 2020 год - 47073 тыс. рублей; 2021 год - 52898,85 тыс. рублей" |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов: повышение качества и доступности оказания населению Рязанской области медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц); развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массового спорта - 23 единицы; спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица); улучшение обеспечения общеобразовательными организациями (введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 места); улучшение обеспечения населения культурно-просветительными учреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест); введение в эксплуатацию иных объектов государственной собственности - 2 единицы; введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица; доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек; доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%; повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%; увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55%; увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77%; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1%; доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%; обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения, протяженностью 186,8 км; обеспечение строительства 2 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности; обеспечение природным газом не менее 2820 квартир и домовладений; предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений; обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площади малоэтажного жилья экономического класса; обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620 земельных участков, предоставленных гражданам; предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий 140 семей; достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы не менее 99%; ликвидация 3998,55 кв. м аварийного жилищного фонда в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий заключается в: активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе; формировании эффективных механизмов развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры; увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство; повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для населения" |
- в разделе 1 "Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы":
- в подразделе "Социальное развитие населенных пунктов":
дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
"Перечень мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, планируемых к реализации в 2020 году, приведен в приложении N 10 к настоящей Программе.";
в абзаце девятом подраздела "Развитие газификации" цифры "87" заменить цифрами "85,6";
- раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 18543298,4499 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 6106984,64502 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год - 984283,847 тыс. рублей;
2016 год - 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей;
2018 год - 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 12422736,5555 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них:
2015 год - 719689,5 тыс. рублей;
2016 год - 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год - 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей;
2018 год - 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год - 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год - 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год - 14028 тыс. рублей;
2023 год - 14028 тыс. рублей;
2024 год - 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 12134,27 тыс. рублей;
2018 год - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 50000 тыс. рублей;
В том числе:
по подпрограмме 1 "Социальное развитие населенных пунктов" - 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 4888357,71014 тыс. рублей, из них:
2015 год - 911206,64862 тыс. рублей;
2016 год - 685337,26457 тыс. рублей;
2017 год - 563953,649 тыс. рублей;
2018 год - 549343,8794 тыс. рублей;
2019 год - 820861,44609 тыс. рублей;
2020 год - 611853,58504 тыс. рублей;
2021 год - 684275,64742 тыс. рублей;
2022 год - 20508,53 тыс. рублей;
2023 год - 20508,53 тыс. рублей;
2024 год - 20508,53 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 12417055,2855 тыс. рублей, из них:
2015 год - 719689,5 тыс. рублей;
2016 год - 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год - 620780,13 тыс. рублей;
2018 год - 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год - 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год - 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год - 14028 тыс. рублей;
2023 год - 14028 тыс. рублей;
2024 год - 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 "Развитие газификации" - 178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год - 28505,03493 тыс. рублей;
2016 год - 19143,72 тыс. рублей;
2017 год - 5098,353 тыс. рублей;
2018 год - 28692,2298 тыс. рублей;
2019 год - 57816,5 тыс. рублей;
2020 год - 7816,5 тыс. рублей;
2021 год - 7816,5 тыс. рублей;
2022 год - 7816,5 тыс. рублей;
2023 год - 7816,5 тыс. рублей;
2024 год - 7816,5 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 "Развитие малоэтажного жилищного строительства" - 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год - 1750 тыс. рублей;
2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей;
2018 год - 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них:
2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 12134,27 тыс. рублей;
2018 год - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 50000 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 "Обеспечение реализации Программы" - 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год - 36859,96345 тыс. рублей;
2016 год - 36887,50355 тыс. рублей;
2017 год - 34818,00194 тыс. рублей;
2018 год - 37509,88516 тыс. рублей;
2019 год - 49643,53486 тыс. рублей;
2020 год - 48970,74074 тыс. рублей;
2021 год - 50280,22734 тыс. рублей;
2022 год - 40247,5361 тыс. рублей;
2023 год - 40247,5361 тыс. рублей;
2024 год - 40247,5361 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 "Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан" - 148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год - 5962,2 тыс. рублей;
2017 год - 1046,9 тыс. рублей;
2019 год - 41247,13 тыс. рублей;
2020 год - 47073 тыс. рублей;
2021 год - 52898,85 тыс. рублей;
Распределение средств областного и федерального бюджетов по главным распорядителям
N |
Главные распорядители |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Минстрой области - всего, в том числе: |
18364090,5199 |
1704363,59638 |
1793938,22812 |
1145472,70394 |
2643298,66617 |
3797511,82095 |
3587423,54428 |
3262975,26176 |
143035,5661 |
143035,5661 |
143035,5661 |
областной бюджет |
6021524,21502 |
979076,847 |
715008,93812 |
587911,30394 |
654645,76617 |
1032003,61095 |
793148,82578 |
872706,22476 |
129007,5661 |
129007,5661 |
129007,5661 |
|
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда |
310053 |
0 |
3600 |
6453 |
20000 |
30000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
федеральный бюджет |
12328989,0555 |
711709,5 |
1078929,29 |
557561,4 |
1988652,9 |
2765508,21 |
2794274,7185 |
2390269,037 |
14028 |
14028 |
14028 |
|
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда |
5681,27 |
0 |
0 |
5681,27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства ПФР |
13577,24938 |
13577,24938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Минсельхозпрод области - всего, в том числе: |
19809,83 |
12 487 |
7322,83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
6319,83 |
4507 |
1812,83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
13490 |
7980 |
5510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Минсоцзащиты области - всего, в том числе: |
1014,72 |
700 |
104,72 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
1014,72 |
700 |
104,72 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
МТСЗН Рязанской области - всего, в том числе: |
9111,947 |
0 |
0 |
0 |
111,947 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
областной бюджет |
9111,947 |
0 |
0 |
0 |
111,947 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
5. |
Минспорт области - всего, в том числе: |
14164,5 |
0 |
14164,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
2807 |
0 |
2807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
11357,5 |
0 |
11357,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Минкультуры области - всего, в том числе: |
135106,933 |
0 |
26610 |
101158,6 |
7338,333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
66206,933 |
0 |
26610 |
32258,6 |
7338,333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
68900 |
0 |
0 |
68900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по Программе, в том числе: |
18543298,4499 |
1717550,59638 |
1842140,27812 |
1246841,30394 |
2650748,94617 |
3799011,82095 |
3588923,54428 |
3264475,26176 |
144535,5661 |
144535,5661 |
144535,5661 |
областной бюджет |
6106984,64502 |
984283,847 |
746343,48812 |
620379,90394 |
662096,04617 |
1033503,61095 |
794648,82578 |
874206,22476 |
130507,5661 |
130507,5661 |
130507,5661 |
|
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда |
310053 |
0 |
3600 |
6453 |
20000 |
30000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
федеральный бюджет |
12422736,5555 |
719689,5 |
1095796,79 |
626461,4 |
1988652,9 |
2765508,21 |
2794274,7185 |
2390269,037 |
14028 |
14028 |
14028 |
|
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда |
5681,27 |
0 |
0 |
5681,27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства ПФР |
13577,24938 |
13577,24938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные ассигнования дорожного фонда |
315734,27 |
0 |
3600 |
12134,27 |
20000 |
30000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.";
- раздел 6 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в новой редакции:
"Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
повышение качества и доступности оказания населению Рязанской области медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц);
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массового спорта - 23 единицы;
спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица);
улучшение обеспечения общеобразовательными организациями (введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 места);
улучшение обеспечения населения культурно-просветительными учреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест);
введение в эксплуатацию иных объектов государственной собственности - 2 единицы;
введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%;
повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55%;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1%;
доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%;
обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения, протяженностью 186,8 км;
обеспечение строительства 2 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности;
обеспечение природным газом не менее 2820 квартир и домовладений;
предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений;
обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площади малоэтажного жилья экономического класса;
обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620 земельных участков, предоставленных гражданам;
предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий 140 семей;
достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы не менее 99%;
ликвидация 3998,55 кв. м аварийного жилищного фонда в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий заключается в:
активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе;
формировании эффективных механизмов развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры;
увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство;
повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;";
- в приложении N 1 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 4888357,71014 тыс. рублей, из них:
2015 год - 911206,64862 тыс. рублей;
2016 год - 685337,26457 тыс. рублей;
2017 год - 563953,649 тыс. рублей;
2018 год - 549343,8794 тыс. рублей;
2019 год - 820861,44609 тыс. рублей;
2020 год - 611853,58504 тыс. рублей;
2021 год - 684275,64742 тыс. рублей;
2022 год - 20508,53 тыс. рублей;
2023 год - 20508,53 тыс. рублей;
2024 год - 20508,53 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 12417055,2855 тыс. рублей, из них:
2015 год - 719689,5 тыс. рублей;
2016 год - 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год - 620780,13 тыс. рублей;
2018 год - 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год - 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год - 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год - 14028 тыс. рублей;
2023 год - 14028 тыс. рублей;
2024 год - 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
2013 г. базовый |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
Количество коек в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, введенных в эксплуатацию в соответствующем году |
коек |
0 |
0 |
168 |
0 |
0 |
540 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Количество фельдшерско-акушерских пунктов, введенных в эксплуатацию в соответствующем году |
единиц |
0 |
2 |
1 |
1 |
3 |
14 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Количество объектов для развития массового спорта, введенных в эксплуатацию в соответствующем году |
единиц |
4 |
5 |
1 |
1 |
1 |
4 |
5 |
3 |
1 |
1 |
1 |
4. |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) |
человек |
0 |
752 |
752 |
796 |
1027 |
1317 |
1647 |
1799 |
1900 |
2100 |
2200 |
5 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
% |
- |
- |
- |
- |
46,8 |
53,8 |
54 |
55 |
56,7 |
58,4 |
60,1 |
6. |
Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы |
единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Эффективность использования существующих объектов спорта (нарастающим итогом) |
% |
- |
60 |
62 |
65 |
69 |
70 |
80 |
81 |
82 |
82,5 |
83 |
8. |
Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
32 |
46 |
48,1 |
52 |
55 |
9. |
Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
23,6 |
27,2 |
30 |
37 |
41 |
44 |
10. |
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
72,6 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
11. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
9,5 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
12. |
Количество мест в общеобразовательных организациях, введенных в эксплуатацию в соответствующем году, в том числе: |
мест |
900 |
1117 |
800 |
220 |
279 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в дошкольных образовательных организациях |
мест |
900 |
517 |
0 |
220 |
279 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Ввод в эксплуатацию жилья |
тыс. кв. м |
- |
- |
- |
44,3 |
- |
61 |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Количество мест в объектах культуры, введенных в эксплуатацию в соответствующем году |
мест |
0 |
0 |
400 |
0 |
200 |
650 |
0 |
150 |
0 |
150 |
0 |
15. |
Количество иных объектов государственной собственности, введенных в эксплуатацию в соответствующем году |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Количество объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, введенных в эксплуатацию в соответствующем году |
единиц |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
- в приложении N 2 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год - 28505,03493 тыс. рублей;
2016 год - 19143,72 тыс. рублей;
2017 год - 5098,353 тыс. рублей;
2018 год - 28692,2298 тыс. рублей;
2019 год - 57816,5 тыс. рублей;
2020 год - 7816,5 тыс. рублей;
2021 год - 7816,5 тыс. рублей;
2022 год - 7816,5 тыс. рублей;
2023 год - 7816,5 тыс. рублей;
2024 год - 7816,5 тыс. рублей;
Перечень главных распорядителей, которым для реализации мероприятий подпрограммы требуется финансирование:
N |
Главные распорядители |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Минстрой области |
168211,67073 |
27805,03493 |
19039 |
4888,353 |
28580,2828 |
56316,5 |
6316,5 |
6316,5 |
6316,5 |
6316,5 |
6316,5 |
2. |
Минсоцзащиты области |
1014,72 |
700 |
104,72 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
МТСЗН Рязанской области |
9111,947 |
0 |
0 |
0 |
111,947 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Итого |
178338,33773 |
28505,03493 |
19143,72 |
5098,353 |
28692,2298 |
57816,5 |
7816,5 |
7816,5 |
7816,5 |
7816,5 |
7816,5 |
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению";
раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
2013 г. базовый |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
Уровень газификации Рязанской области |
% |
81 |
81,4 |
81,4 |
81,6 |
81,6 |
83,6 |
84 |
84,4 |
84,8 |
85,2 |
85,6 |
2 |
Количество газифицированных домовладений (квартир) в соответствующем году |
штук |
6356 |
550 |
500 |
0 |
580 |
590 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
3 |
Количество газифицированных котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности в соответствующем году |
штук |
11 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Строительство газораспределительных сетей |
км |
204,4 |
30 |
47 |
2,6 |
30,2 |
32 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
5 |
Количество граждан, которым предоставлена единовременная денежная выплата на газификацию жилого помещения |
человек |
228 |
70 |
10 |
20 |
11 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150" |
приложение N 2 к подпрограмме 2 "Развитие газификации" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
- в приложении N 3 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год - 1750 тыс. рублей;
2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей;
2018 год - 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них:
2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 12134,27 тыс. рублей;
2018 год - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 50000 тыс. рублей.
Финансирование за счет средств федерального бюджета в 2017 году осуществлялось по мероприятиям в рамках программы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, с 2018 года - в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в объемах, предусмотренных федеральным бюджетом на финансирование программы.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
2013 г. базовый |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
Ввод в действие малоэтажного жилья экономического класса |
тыс. кв. м |
2,2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
8 |
11 |
11 |
8 |
8 |
8 |
2 |
Количество земельных участков, предоставленных гражданам, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой |
штук |
207 |
0 |
14 |
6 |
60 |
80 |
110 |
110 |
80 |
80 |
80 |
3 |
Количество семей, получивших социальные выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на строительство индивидуального жилого дома |
семей |
23 |
5 |
0 |
9 |
6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
4 |
Количество семей, получивших социальные выплаты на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам (займам) на строительство индивидуального жилого дома |
семей |
37 |
50 |
49 |
54 |
53 |
63 |
64 |
70 |
70 |
70 |
70 |
5 |
Количество семей, получивших социальные выплаты на погашение части основной суммы долга по ипотечному кредиту (займу) по окончании пятого года после получения кредита (займа) |
семей |
0 |
0 |
0 |
11 |
23 |
9 |
4 |
10 |
10 |
10 |
10" |
- в приложении N 5 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 415712,46534 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:
2015 год - 36859,96345 тыс. рублей;
2016 год - 36887,50355 тыс. рублей;
2017 год - 34818,00194 тыс. рублей;
2018 год - 37509,88516 тыс. рублей;
2019 год - 49643,53486 тыс. рублей;
2020 год - 48970,74074 тыс. рублей;
2021 год - 50280,22734 тыс. рублей;
2022 год - 40247,5361 тыс. рублей;
2023 год - 40247,5361 тыс. рублей;
2024 год - 40247,5361 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.";
раздел 4 "Механизм реализации Подпрограммы" дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"Реализация мероприятия подпункта 1.4 раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы государственного казенного учреждения, утверждаемой в соответствии с бюджетным законодательством.".
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
2013 г. базовый |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы |
% |
- |
не менее 99,0 |
не менее 99,0 |
не менее 99,0 |
не менее 99,0 |
не менее 99,0 |
не менее 99,0 |
не менее 99,0 |
не менее 99,0 |
не менее 99,0 |
не менее 99,0" |
- в приложении N 6 к государственной программе:
разделы 2 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы", 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2. "Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015, 2017, 2019 - 2021 годы.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 148228,08 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:
2015 год - 5962,2 тыс. рублей;
2017 год - 1046,9 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 41247,13 тыс. рублей;
2020 год - 47073 тыс. рублей;
2021 год - 52898,85 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.";
раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
N |
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Площадь жилых помещений, подлежащих выкупу |
кв. м |
213,8 |
- |
36,7 |
- |
1094,73 |
1249,35 |
1403,97" |
- дополнить приложением N 10 к государственной программе согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.";
2) приложения N 1 - 5 изложить в новой редакции соответственно согласно приложениям N 1 - 5 к настоящему постановлению;
3) дополнить приложениями N 6, 7 соответственно согласно приложениям N 6, 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает со дня его подписания.
Губернатор Рязанской области |
Н.В. Любимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Рязанской области от 28 декабря 2018 г. N 424 "О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 31 октября 2018 г. N 306 "О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 312 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах"
Настоящее постановление вступает в силу с 28 декабря 2018 г.
Текст постановления опубликован в сетевом издании "Рязанские ведомости" (rv-ryazan.ru) 29 декабря 2018 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region62) 4 января 2019 г.