Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 30 октября 2018 г. N 687
"О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 06.02.2017 N 82 "Об утверждении муниципальной программы Клепиковского муниципального района "Развитие культуры на 2017 - 2020 годы"
Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:
Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 29 декабря 2018 г. N 873 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 30 октября 2018 N 687 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 06.02.2017 N 82 "Об утверждении муниципальной программы Клепиковского муниципального района "Развитие культуры на 2017 - 2020 годы"
В целях реализации муниципальной программы Клепиковского муниципального района "Развитие культуры на 2017 - 2020 годы, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 11.04.2016 г. N 150 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район", решением Думы Клепиковского муниципального района от 18.10.2018 N 79 "О внесении изменений в решение Думы Клепиковского муниципального района Рязанской области от 14.12.2017 N 110 "О бюджете муниципального образования - Клепиковский муниципальный район на 2018 и на плановый период 2019 - 2020 годов", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, в целях повышения эффективности управления муниципальными финансами, администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 06.02.2017 года N 82 "Об утверждении муниципальной программы Клепиковского муниципального района "Развитие культуры на 2017 - 2020 годы" (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 слова "на 2017 - 2020 годы" исключить.
1.2. В приложение:
1.2.1. В наименовании слова "на 2017 - 2020 годы" исключить.
1.2.2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:
1.2.3. В разделе 4 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2017 - 2020" заменить цифрами "2017 - 2024"
1.2.4. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 407443678,98 рублей, из них 379505892,05 рублей - средства районного бюджета, 27817429,54 рублей - средства областного бюджета, 120357,39 рублей - средства федерального бюджета, в том числе по годам:
2017 год - 42309623,73 рублей, из них 9789,73 рублей - средства федерального бюджета, 9771510,00 рублей - средства областного бюджета, 32528324,00 рублей - средства районного бюджета,
2018 год - 47584980,25 рублей, из них 110567,66 рублей - средства федерального бюджета, 6913519,54 рублей - средства областного бюджета, 40560893,05 рублей - средства районного бюджета,
2019 год - 52065475,00 рублей - средства районного бюджета, 1797700,00 рублей - средства областного бюджета, 50267775,00 рублей - средства районного бюджета
2020 год - 51840800,00 рублей - средства районного бюджета, 1835500,00 рублей - средства областного бюджета, 50005300,00 рублей - средства районного бюджета,
2021 год - 53410700,00 рублей - средства районного бюджета, 1874800,00 рублей - средства областного бюджета, 51535900,00 рублей - средства районного бюджета,
2022 год - 53410700,00 рублей - средства районного бюджета, 1874800,00 рублей - средства областного бюджета, 51535900,00 рублей - средства районного бюджета,
2023 год - 53410700,00 рублей - средства районного бюджета, 1874800,00 рублей - средства областного бюджета, 51535900,00 рублей - средства районного бюджета,
2024 год - 53410700,00 рублей - средства районного бюджета, 1874800,00 рублей - средства областного бюджета, 51535900,00 рублей - средства районного бюджета.
Объем расходов на финансирование Программы в 2017 - 2024 годах носит прогнозный характер".
1.2.5 Раздел 6. "Целевые индикаторы эффективности исполнения программы" исключить.
1.3. В приложения 1 к муниципальной Программе:
1.3.1. В наименовании слова "на 2017 - 2020 годы" исключить.
1.3.2. В разделе 2 "Сроки и этапы реализации" цифры "2017-2020" заменить цифрами "2017 - 2024".
1.3.3. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 - 2024 годы составляет 68376400,70 рублей
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и областного бюджета в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:
Годы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего по подпрограмме |
Всего |
6823654,00 |
7179410,70 |
6761625,00 |
6588250,00 |
6588250,00 |
6588250,00 |
6588250,00 |
6588250,00 |
68376400,70 |
из них: | |||||||||
средства областного бюджета |
572030,00 |
646980,70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1219010,70 |
средства районного бюджета |
6251624,00 |
6532430,00 |
6761625,00 |
6588250,00 |
6588250,00 |
6588250,00 |
6588250,00 |
6588250,00 |
52486929,00 |
1.3.4. Раздел 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий подпрограммы 1
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Ожидаемый конечный результат |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Задача 1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
Отдел культуры и туризма |
МБУДО "Клепиковская ДШИ", "Тумская ДМШ" |
Всего: из них: |
68376 400,70 |
6823 654,00 |
7179 410,70 |
9005 936,00 |
8845 400,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
Укрепление духовной общности, сохранение и развитие русской националь-ной культуры, популяризация истории и традиций русского народа |
Областной бюджет |
1219 010,70 |
572 030,00 |
646 980,70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Районный бюджет |
67157 390,00 |
6251 624,00 |
6532 430,00 |
9005 936,00 |
8845 400,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
|||||
1.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО "Клепиковская ДШИ", "Тумская ДМШ" |
|
|
Всего: из них: |
31640 628,70 |
6823 654,00 |
7133 174,70 |
8838 400,00 |
8845 400,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
||
Областной бюджет |
1219 010,70 |
572 030,00 |
646 980,70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Районный бюджет, в т. ч. софинансирование |
66943 618,00 |
6251 624,00 |
6486 194,00 |
8838 400,00 |
8845 400,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
|||||
592 600,00 |
286 370,00 |
306 230,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.1 Обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО "Клепиковская ДШИ", "Тумская ДМШ" |
|
|
Всего: из них: |
31640 628,70 |
6823 654,00 |
7133 174,70 |
8838 400,00 |
8845 400,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
||
Областной бюджет |
1219 010,70 |
572 030,00 |
646 980,70 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Районный бюджет, в т. ч. софинансирование |
66943 618,00 |
6251 624,00 |
6486 194,00 |
8838 400,00 |
8845 400,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
|||||
592 600,00 |
286 370,00 |
306 230,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
1.2. Субсидии на иные цели МБУДО "Клепиковская ДШИ", "Тумская ДМШ" |
|
|
Всего: из них |
46 236,00 |
- |
46 236,00 |
8838 400,00 |
8845 400,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
||
|
|
Районный бюджет |
46 236,00 |
- |
46 236,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме: |
31640 628,70 |
6823 654,00 |
7133 174,70 |
8838 400,00 |
8845 400,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
|
||||
из них: Областной бюджет |
1219 010,70 |
572 030,00 |
646 980,70 |
- |
- |
|
|
|
|
|
||||
Районный бюджет |
67157 390,00 |
6251 624,00 |
6532 430,00 |
9005 936,00 |
8845 400,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
9130 500,00 |
|
1.3.5. Раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 1
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию от общей численности детей этой возрастной группы |
% |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
2. |
Доля детей в возрасте от 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3. |
Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий российского, областного, районного уровней |
чел. |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
1.4. В приложения 2 к муниципальной Программе:
1.4.1. В наименовании слова "на 2017 - 2020 годы" исключить.
1.4.2. В разделе 2 "Сроки и этапы реализации" цифры "2017-2020" заменить цифрами "2017 - 2024".
1.4.3. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 - 2024 годы составляет 50221254,08 рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, областного и федерального бюджета в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:
Годы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего по подпрограмме |
Всего |
11736677,73 |
14354316,35 |
14693900,00 |
14675100,00 |
15086300,00 |
15086300,00 |
15086300,00 |
15086300,00 |
116716822,08 |
из них: | |||||||||
средства федерального бюджета |
9789,73 |
110567,66 |
- |
- |
|
|
|
|
120357,39 |
средства областного бюджета |
3555888,00 |
2318097,44 |
- |
- |
|
|
|
|
5873985,44 |
средства районного бюджета |
8171000,00 |
12317279,25 |
14693900,00 |
14675100,00 |
15086300,00 |
15086300,00 |
15086300,00 |
15086300,00 |
110202479,25 |
1.4.4. Раздел 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий подпрограммы 2
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый конечный результат |
||||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Задача 1 Обеспечение деятельности библиотек |
Отдел культуры и туризма |
МУК "Центральная библиотека" |
Всего: из них: |
116716 822,08 |
11736 677,73 |
14354 316,35 |
14693 900,00 |
14675 100,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
Удовлетворение потребностей населения Клепиковского муниципального района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности |
Федеральный бюджет |
120 357,39 |
9 789,73 |
110 567,66 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
5873 985,44 |
3555 888,00 |
2318 097,44 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет |
110202 479,25 |
8171 000,00 |
12317 279,25 |
14693 900,00 |
14675 100,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
|||||
1.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Центральная библиотека" |
|
|
Всего: из них: |
49210 703,75 |
11387 871,51 |
13692 572,24 |
12221 820,00 |
11908 440,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
||
Областной бюджет |
5508 888,00 |
3555 888,00 |
1953 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет, в т. ч. софинансирование |
109225 755,75 |
7831 983,51 |
11739 572,24 |
14633 900,00 |
14675 100,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
|||||
1227 645,00 |
684 610,00 |
543 035,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
1.2. Субсидии на иные цели МУК "Центральная библиотека" |
|
|
всего: из них: |
1010 550,33 |
348 806,22 |
661 744,11 |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
120 357,39 |
9 789,73 |
110 567,66 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
365 097,44 |
|
365 097,44 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет, в т. ч. софинансирование |
976 723,50 |
339 016,49 |
577 707,01 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||
25 524,50 |
489,49 |
25 035,01 |
|
|
|
|
|
|
||||||
1.2.1. Расходы на иные цели за счет средств районного бюджета |
|
|
Районный бюджет |
951 199,00 |
338 527,00 |
552 672,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
||
1.2.2. Организация технической возможности доступа общественных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
|
всего: из них |
110 719,11 |
|
110 719,11 |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
99 924,00 |
|
99 924,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
5 259,15 |
|
5 259,15 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет, в т. ч. |
5 535,96 |
|
5 535,96 |
|
|
|
|
|
|
|||||
софинансирование |
5 535,96 |
|
5 535,96 |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.3. Комплектование книжного фонда |
|
|
всего: из них |
23 460,22 |
10 279,22 |
13 181,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
20 433,39 |
9 789,73 |
10 643,66 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
1 878,29 |
- |
1 878,29 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет, в т. ч. |
1 148,45 |
489,49 |
659,05 |
|
|
|
|
|
|
|||||
софинансирование |
1 148,45 |
489,49 |
659,05 |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.4. Организация технической возможности доступа общественных библиотек муниципального образования - Клепиковский муниципальный район к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
|
всего: из них |
376 800,00 |
|
376 800,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Областной бюджет |
357 960,00 |
|
357 960,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет, в т. ч. |
18 840,00 |
|
18 840,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
софинансирование |
18 840,00 |
|
18 840,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого по подпрограмме: |
116716 822,08 |
11736 677,73 |
14354 316,35 |
14693 900,00 |
14675 100,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
116716 822,08 |
||||
из них: Федеральный бюджет |
120 357,39 |
9 789,73 |
110 567,66 |
|
|
|
|
|
|
120 357,39 |
||||
Областной бюджет |
5873 985,44 |
3555 888,00 |
2318 097,44 |
|
|
|
|
|
|
5873 985,44 |
||||
Районный бюджет |
110202 479,25 |
8171 000,00 |
12317 279,25 |
14693 900,00 |
14675 100,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
15086 300,00 |
110202 479,25 |
1.4.5. Раздел 6 "Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 2" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 2
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
% |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
2. |
Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием |
% |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
3. |
Количество новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения |
единиц |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
4. |
Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) |
% |
42,1 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
5. |
Увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку |
% к предыдущему году |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
6. |
Количество документов, внесенных в электронный каталог |
ед. |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
7. |
Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания |
ед. |
532 |
533 |
534 |
535 |
536 |
537 |
538 |
539 |
1.5. В приложения 3 к муниципальной Программе:
1.5.1. В наименовании слова "на 2017 - 2020 годы" исключить.
1.5.2. В разделе 2 "Сроки и этапы реализации" цифры "2017-2020" заменить цифрами "2017 - 2024".
1.5.3. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 - 2024 годы составляет 75726864,52 рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и областного бюджета в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:
Годы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего по подпрограмме |
Всего |
18815770,32 |
19953194,20 |
22409139,00 |
22293700,00 |
22998200,00 |
22998200,00 |
22998200,00 |
22998200,00 |
175464603,52 |
из них: | |||||||||
средства областного бюджета |
4395592,00 |
2316720,40 |
- |
- |
|
|
|
|
6712312,40 |
средства районного бюджета |
14420178,32 |
17636473,80 |
22409139,00 |
22293700,00 |
22998200,00 |
22998200,00 |
22998200,00 |
22998200,00 |
168752291,12 |
1.5.4. Раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий подпрограммы 3
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый конечный результат |
||||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Задача 1 Обеспечение деятельности учреждений культуры |
Отдел культуры и туризма |
МУК "Районный Дом культуры" |
Всего: из них: |
175464 603,52 |
18815 770,32 |
19813 194,20 |
22409 139,00 |
22293 700,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Клепиковском муниципальном районе |
Областной бюджет |
6712 312,40 |
4395 592,00 |
2316 720,40 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет |
168752 291,12 |
14420 178,32 |
17496 473,80 |
22409 139,00 |
22293 700,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
|||||
1.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Районный Дом культуры" |
|
|
Всего: из них: |
173188 664,52 |
18606 970,32 |
19405 294,20 |
18258 950,00 |
18258 950,00 |
|
|
|
|
||
Областной бюджет |
6712 312,40 |
4395 592,00 |
2316 720,40 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет в т. ч. софинансирование |
166476 352,12 |
14211 378,32 |
17088 573,80 |
21989 900,00 |
22073 700,00 |
22778 200,00 |
22778 200,00 |
22778 200,00 |
22778 200,00 |
|||||
1920 620,00 |
1156 450,00 |
764 170,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
1.2. Субсидии на иные цели МУК "Районный Дом культуры" |
|
|
Всего: из них: |
2135 939,00 |
208 800,00 |
407 900,00 |
419 239,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
||
Районный бюджет, в т. ч. софинансирование |
2135 939,00 |
208 800,00 |
407 900,00 |
419 239,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|||||
183 239,00 |
|
|
183 239,00 |
|
|
|
|
|
||||||
2. |
Задача 2 Организация культурно досуговой деятельности |
|
|
Всего: из них: |
140 000,00 |
|
140 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Районный бюджет |
140 000,00 |
|
140 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли охвата населения праздничными мероприятиями |
||||
2.1. Проведение культурно массовых мероприятий в.т.ч. проведение массовых мероприятий, посвященных Дню молодёжи |
|
|
Районный бюджет |
110 000,00 |
|
110 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
2.2. Проведение массовых мероприятий, посвященных Дню России |
|
|
Районный бюджет |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Итого по подпрограмме: |
175464 603,52 |
18815 770,32 |
19813 194,20 |
22409 139,00 |
22293 700,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
175464 603,52 |
||||
из них: Областной бюджет |
6712 312,40 |
4395 592,00 |
2316 720,40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Районный бюджет |
168752 291,12 |
14420 178,32 |
17496 473,80 |
22409 139,00 |
22293 700,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
22998 200,00 |
168752 291,12 |
1.5.5. Раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 3
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа |
% |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
2. |
Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий |
% |
1,61 |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
3. |
Увеличение количества участников клубных формирований |
% |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
4. |
Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5. |
Увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
% к предыдущему году |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
6. |
Доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием |
% от общего числа учреждений |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
7 |
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1.6. В приложения 4 к муниципальной Программе:
1.6.1. В наименовании слова "на 2017 - 2020 годы" исключить.
1.6.2. В разделе 2 "Сроки и этапы реализации" цифры "2017-2020" заменить цифрами "2017 - 2024".
1.6.3. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 - 2024 годы составляет 75726864,52 рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и областного бюджета в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:
Годы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего по подпрограмме |
Всего |
3685521,68 |
4074710,00 |
4158800,00 |
4191100,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
33393731,68 |
из них: | |||||||||
средства районного бюджета |
3685521,68 |
4074710,00 |
4158800,00 |
4191100,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
33393731,68 |
1.6.4. Раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий подпрограммы 4
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Ожидаемый конечный результат |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Задача 1 Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития культуры |
Отдел культуры и туризма |
Отдел культуры и туризма |
Районный бюджет |
33393 731,68 |
3685 521,68 |
4074 710,00 |
4158 800,00 |
4191 100,00 |
4320 900,00 |
4320 900,00 |
4320 900,00 |
4320 900,00 |
Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений и органами государственной власти. Организация надежной системы по обеспечению противопожарной защиты зданий и помещений муниципальных учреждений культуры |
|
1.1. Центральный аппарат |
|
|
Районный бюджет |
8319 502,95 |
1969 677,95 |
2207210,00 |
2338000,00 |
2355700,00 |
2425800,00 |
2425800,00 |
2425800,00 |
2425800,00 |
|
|
1.2. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
|
|
Районный бюджет |
7250343,73 |
1715843,73 |
1867500,00 |
1820800,00 |
1835400,00 |
1895100,00 |
1895100,00 |
1895100,00 |
1895100,00 |
|
Итого по подпрограмме: |
33393731,68 |
3685521,68 |
4074710,00 |
4158800,00 |
4191100,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
|||||
из них: Районный бюджет |
33393731,68 |
3685521,68 |
4074710,00 |
4158800,00 |
4191100,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
4320900,00 |
1.6.5. Раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 3
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 од |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Количество программ (проектов) в сфере культуры Клепиковского муниципального района, получивших финансовую поддержку из бюджета Рязанской области по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Рязанской области на реализацию программ (проектов) |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших в течение прошедших трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Клепиковского муниципального района |
% |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
3. |
Доля руководителей муниципальных учреждений культуры, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей муниципальных учреждений культуры Клепиковского муниципального района |
% |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
4. |
Доля специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших аттестацию, в общей численности специалистов муниципальных учреждений культуры Клепиковского муниципального района |
% |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
5. |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры, с которыми заключены эффективные контракты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.7. В приложения 5 к муниципальной Программе:
1.7.1. В наименовании слова "на 2017 - 2020 годы" исключить.
1.7.2. В разделе 2 "Сроки реализации Подпрограммы" цифры "2017 - 2020" заменить цифрами "2017 - 2024".
1.7.3. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 - 2024 годы составляет 75726864,52 рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и областного бюджета в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:
Годы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего по подпрограмме |
Всего |
1248000,00 |
1631721,00 |
1797700,00 |
1835500,00 |
1874800,00 |
1874800,00 |
1874800,00 |
1874800,00 |
14012121,00 |
из них: | |||||||||
средства областного бюджета |
1248000,00 |
1631721,00 |
1797700,00 |
18478950,00 |
1874800,00 |
1874800,00 |
1874800,00 |
1874800,00 |
14012121,00 |
1.7.4. Раздел 5 "Система программных мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий"" изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий
N |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||
1. |
Задача 1 Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий |
Отдел культуры и туризма |
Отдел культуры и туризма |
Областной бюджет |
14012 121,00 |
1248 000,00 |
1631 721,00 |
1797 700,00 |
1835 500,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
1874800,00 |
|
|||||||
1.1. Реализация Закона Рязанской области от 13 сентября 2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сель-кой местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
Областной бюджет |
14012 121,00 |
1248 000,00 |
1631 721,00 |
1797 700,00 |
1835 500,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
1874800,00 |
Сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств не уровне не менее 100% |
||||||||||
Итого по подпрограмме: |
14012 121,00 |
1248 000,00 |
1631 721,00 |
1797 700,00 |
1835 500,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
|||||||||||
из них: Областной бюджет |
14012 121,00 |
1248 000,00 |
1631 721,00 |
1797 700,00 |
1835 500,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
1874 800,00 |
1.7.5. Раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 5
NN пп |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
|||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств, % |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и официальном сайте администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования - |
Н.В. Крейтин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 30 октября 2018 г. N 687 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 06.02.2017 N 82 "Об утверждении муниципальной программы Клепиковского муниципального района "Развитие культуры на 2017 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в "Информационном бюллетене Клепиковского района" от 30 октября 2018 г. N 366
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 29 декабря 2018 г. N 873
Изменения вступают в силу с 1 января 2019 г.