Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 12 марта 2019 г. N 807
Изменения в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552
1. В строке "Объемы финансирования муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы цифру
"5130457,72944" заменить цифрой "4662178,62944", цифру "458362,8565" заменить цифрой "447534,75650", цифру "503534,4" заменить цифрой "431206,1", цифру "766851,1" заменить цифрой "381728,4", цифру "2367115,4" заменить цифрой "1898836,3", цифру "265306,1" заменить цифрой "254478,0", цифру "267582,4" заменить цифрой "195254,1", цифру "521461,1" заменить цифрой "136338,4" .
2. В приложении к муниципальной программе:
2.1. В таблице 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях":
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1. |
Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) |
км/кв. м |
18,8/176777,1 |
11,6049/182133,9 |
36,5251/460041 |
12,278/172217 |
4,785/105651 |
14/168000 |
16/192000 |
20/240000 |
- пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1. |
Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения |
% |
68,2 |
70,8 |
73,0 |
74,7 |
74,7 |
75,8 |
77,9 |
83,8 |
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1. |
Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно) |
ед. |
- |
- |
- |
27 |
- |
- |
- |
13 |
- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1. |
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани (ежегодно) |
% |
не менее 42,9 |
- |
- |
не менее 42,9 |
не менее 42,9 |
не менее 42,9 |
- |
не менее 42,9 |
2.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
N |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель, участники |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2022 году |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Итого |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
МП "Дорожное хозяйство и развитие |
Всего, в том числе: |
УБГ |
1036186,1 |
876080,98318 |
691917,28976 |
447534,7565 |
431206,1 |
381728,4 |
797525,0 |
4662178,62944 |
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего |
|
федеральный бюджет |
301165,0 |
1155,05318 |
843,192 |
0,0 |
550,0 |
572,0 |
595,0 |
304880,24518 |
|||||
|
транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы |
областной бюджет |
|
489905,8 в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 139688,8 |
704461,73 |
336206,79776 |
193056,7565 |
235402,0 |
244818,0 |
254611,0 |
2458462,08426 в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 139688,8 |
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 45%; - увеличение протяженности маршрутов общественного транспорта до 510 км; - увеличение средней скорости движения общественного транспорта по городу до 17 км/ч; - увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, в парке подвижного состава предприятия до 21,2%*; - обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани ежегодно, не менее 42,9% от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани |
|
бюджет города Рязани |
|
245115,3 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 18459,8 |
170464,2 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 20046,6 |
354867,3 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 31724,3 |
254 478,0 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 30547,2 |
195254,1 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 46688,8 |
136338,4 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 65295,7 |
542319,0 |
1898836,3 в том числе средства муниципального дорожного фонд города Рязани - 212762,4 |
||||
1. |
Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |
||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |
Всего, в том числе: |
УБГ |
643805,0 |
832524,48318 |
448928,01776 |
298226,4565 |
337516,9 |
346302,3 |
520983,0 |
3428286,15744 |
- увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 115,2 км/ 1520042,9 кв. м |
|
областной бюджет |
477932,3 |
697430,58318 |
290964,61776 |
192538,3565 |
234852,0 |
244246,0 |
254016,0 |
2391979,85744 |
|||||
бюджет города Рязани |
165872,7 |
135093,9 |
157963,4 |
105688,1 |
102664,9 |
102056,3 |
266967,0 |
1036306,3 |
|||||
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт, |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
581951,5 |
775611,18318 |
389026,41776 |
243058,3565 |
282912,0 |
290866,0 |
410016,0 |
2973441,45744 |
||
областной бюджет |
477932,3 |
697430,58318 |
290964,61776 |
192538,3565 |
234852,0 |
244246,0 |
254016,0 |
2391979,85744 |
|||||
|
ремонт, содержание, строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы |
бюджет города Рязани |
|
104019,2 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 18459,8 |
78180,6 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 20046,6 |
98061,8 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 31724,3 |
50520,0 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани -30547,2 |
48060,0 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 46688,8 |
46620,0 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 46000,0 |
156000,0 |
518461,6 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 193466,7 |
|
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению) |
бюджет города Рязани |
УБГ, МБУ "ДБГ" |
56053,5 |
56913,3 |
59901,6 |
55168,1 |
54604,9 |
55436,3 |
71447,0 |
409524,7 |
||
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3. Приведение в нормативное состояние подходов и подъездов к общеобразовательным учреждениям города Рязани с целью обеспечения безопасности дорожного движения |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
5800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39520,0 |
45320,0 |
|
|
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
1718,9 |
1717,8 |
1414,392 |
568,9 |
1148,1 |
1190,6 |
1273,0 |
9031,692 |
- увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта), до 69,0% |
|
федеральный бюджет |
1165,0 |
1155,05318 |
843,192 |
0,0 |
550,0 |
572,0 |
595,0 |
4880,24518 |
|||||
областной бюджет |
500,0 |
509,94682 |
518,4 |
518,4 |
550,0 |
572,0 |
595,0 |
3763,74682 |
|||||
бюджет города Рязани |
53,9 |
52,8 |
52,8 |
50,5 |
48,1 |
46,6 |
83,0 |
387,7 |
|||||
1.3 |
Основное мероприятие 1.3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
47900,0 |
4028,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51928,9 |
- увеличение количества отремонтированных дворовых территорий на 61 ед. |
|
1.4 |
Основное мероприятие 1.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения путем проведения работ по их содержанию |
федеральный бюджет |
УБГ, подрядные организации |
300000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300000,0 |
- выполнение объема неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия не менее 318405 кв. м |
|
2. |
Задача 2. Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта |
||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. Приобретение автобусов, |
бюджет города Рязани |
УБГ, УТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0** |
0,0 |
- увеличение доли автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных |
|
|
работающих на газомоторном топливе, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
групп населения, в парке подвижного состава предприятия * |
|
2.2 |
Основное мероприятие 2.2. Приобретение троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани |
бюджет города Рязани |
УБГ, УТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0** |
0,0 |
- увеличение доли троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия |
|
|
"Управление Рязанского троллейбуса" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |
||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
УБГ |
38604,3 |
35133,7 |
59931,08 |
36 999,2 |
35244,0 |
34235,5 |
86320,0 |
326467,78 |
- увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до 83,8% |
|
областной бюджет |
11473,5 |
6521,2 |
2763,78 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20758,48 |
|||||
бюджет города Рязани |
27130,8 |
28612,5 |
57167,3 |
36 999,2 |
35244,0 |
34 235,5 |
86320,0 |
305709,3 |
|||||
3.1.1 |
Мероприятие 3.1.1 Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
4 122,2 |
2206,6 |
3330,88 |
0,0 |
153,8 |
149,1 |
12480,0 |
22442,58 |
||
областной бюджет |
3475,2, в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 1758,2 |
1915,6 |
763,78 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6154,58 в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 1758,2 |
|||||
бюджет города Рязани |
647,0 |
291,0 |
2567,1 |
0,0 |
153,8 |
149,1 |
12480,0 |
16288,0 |
|||||
3.1.2 |
Мероприятие 3.1.2 Модернизация (реконструкция) светофорных объектов |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные |
6741,5 |
4391,5 |
2314,3 |
0,0 |
595,3 |
577,5 |
5200,0 |
19820,1 |
|
|
областной |
5998,3, |
3803,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11801,3, |
|
||||
|
|
бюджет |
организации |
в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 2998,3 |
|
|
|
|
|
|
в том числе кредиторская задолженность 2015 года - 2998,3 |
|
|
бюджет города Рязани |
743,2 |
588,5 |
314,3 |
0,0 |
595,3 |
577,5 |
5200,0 |
8018,8 |
|||||
3.1.3 |
Мероприятие 3.1.3. Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждения ми (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели) |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0** |
0,0** |
0,0** |
0,0 |
||
3.1.4 |
Мероприятие 3.1.4. Оборудование нерегулируемых |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
2639,6 |
1199,3 |
0,0 |
0,0 |
512,3 |
497,0 |
5200,0 |
10048,2 |
|
|
областной бюджет |
2000,0 |
802,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2802,6 |
|||||
|
пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями индикаторами, а также устройствами |
бюджет города Рязани |
|
639,6 |
396,7 |
0,0 |
0,0 |
512,3 |
497,0 |
5200,0 |
7245,6 |
|
|
|
дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.5 |
Мероприятие 3.1.5. Содержание технических средств регулирования дорожного движения |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
25101,0 |
27336,3 |
33887,9 |
23611,4 |
21246,7 |
20657,6 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 19295,7 |
41600,0 |
193440,9 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 19295,7 |
|
|
3.1.6 |
Мероприятие 3.1.6. Выполнение других обязательств муниципального образования (выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу) |
бюджет города Рязани |
УБГ |
0,0 |
0,0 |
20398,0 |
13387,8 |
12735,9 |
12354,3 |
21840,0 |
80716,0 |
||
4. |
Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 4.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани |
Всего, в том числе: |
УБГ |
4157,9 |
2676,1 |
45615,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31200,0 |
83649,0 |
- увеличение количества элементов автоматизированной системы управления дорожным движением на 40 ед. |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
41960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41960,0 |
|||||
бюджет города Рязани |
4157,9 |
2676,1 |
3655,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31200,0 |
41689,0 |
|||||
4.1.1 |
Создание и содержание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
1725,9 |
1400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10400,0 |
13525,9 |
||
4.1.2 |
Мероприятие 4.1.2. Установка |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
0,0 |
0,0 |
44215,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20800,0 |
65015,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
41960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41960,0 |
|||||
|
элементов автоматизированных систем управления дорожным движением |
бюджет города Рязани |
|
0,0 |
0,0 |
2255,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20800,0 |
23055,0 |
|
|
4.1.3 |
Мероприятие 4.1.3. Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем" |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
4157,9 |
950,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5108,1 |
||
5. |
Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани |
||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие 5.1. Возмещение недополученных доходов юридическим |
бюджет города Рязани |
Администрация города Рязани, УТ |
0,0 |
0,0 |
136028,8 |
111740,2 |
57297,1 |
0,0 |
157749,0 |
462815,1 |
- обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых |
|
|
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани ежегодно не менее 42,9%" |
2.3. Таблицу 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" изложить в следующей редакции:
"Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе
Наименование услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | ||||||||||||||||
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования |
км |
465,6 |
501,5 |
498,3 |
498,3 |
498,3 |
498,3 |
498,3 |
56053,5 |
56913,3 |
59901,6 |
55168,1 |
54604,9 |
55436,3 |
71447,0" |
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования |
ед. |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 12 марта 2019 г. N 807 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.