Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению мэрии города
от 28.03.2016 N 1197
Приложение 8
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2014 - 2018 годы |
всего |
119 734,8 |
134 443,1 |
118 610,2 |
114 895,2 |
115 474,0 |
Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
13 733,0 |
16 574,3 |
16 423,7 |
16 423,7 |
16 423,7 |
||
МБУ "ЦМИРиТ" |
1 000,3 |
1 204,7 |
658,2 |
0,0 |
0,0 |
||
МКУ "ЦКО" |
77 273,6 |
80 289,8 |
77 081,9 |
74 025,4 |
74 509,2 |
||
МБУ "МФЦв г. Череповце" |
27 727,9 |
36 344,3 |
24 446,4 |
24 446,1 |
24 541,1 |
||
Управление по работе с общественностью мэрии |
- |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий |
всего |
77 550,9 |
80 333,9 |
77 081,9 |
74 025,4 |
74 509,2 |
МБУ "ЦМИРиТ" |
277,3 |
156,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
МКУ "ЦКО" |
77 273,6 |
80 177,8 |
77 081,9 |
74 025,4 |
74 509,2 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1.: Обеспечение работы СЭД "Летограф" |
МБУ "ЦМИРиТ" |
277,3 |
156,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Основное мероприятие 1.2.: Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления |
МКУ "ЦКО" |
77 273,6 |
80 177,8 |
77 081,9 |
74 025,4 |
74 509,2 |
5. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
13733,0 |
16 574,3 |
16 423,7 |
16 423,7 |
16 423,7 |
Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
13733,0 |
16 574,3 |
16 423,7 |
16 423,7 |
16 423,7 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.2.: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
293,0 |
273,0 |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
7. |
Основное мероприятие 2.3.: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
13 440,0 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
8. |
Подпрограмма 4: Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
28 450,9 |
37 534,9 |
25 104,6 |
24 446,1 |
24 541,1 |
МБУ "ЦМИРиТ" |
723,0 |
1 048,6 |
658,2 |
0,0 |
0,0 |
||
МБУ "МФЦв г. Череповце" |
27 727,9 |
36 344,3 |
24 446,4 |
24 446,1 |
24 541,1 |
||
Управление по работе с общественностью мэрии |
- |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
МКУ "ЦКО" |
- |
112,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 4.1.: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
МБУ "ЦМИРиТ" |
723,0 |
190,6 |
658,2 |
0,0 |
0,0 |
10. |
Основное мероприятие 4.3.: Создание, развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
МБУ "МФЦв г. Череповце" |
27 727,9 |
36 344,3 |
24 446,4 |
24 446,1 |
24 541,1 |
11. |
Основное мероприятие 4.4.: Реализация проекта "Электронный гражданин", в том числе: |
всего |
- |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12. |
Мероприятие 4.4.1. Материальное оснащение проекта "Электронный гражданин" |
МКУ "ЦКО" |
- |
112,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13. |
Мероприятие 4.4.2. Техническое оснащение и сопровождение проекта "Электронный гражданин" |
МБУ "ЦМИРИТ" |
- |
858,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14. |
Мероприятие 4.4.3. Популяризация проекта "Электронный гражданин" |
Управление по работе с общественностью мэрии |
- |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 9
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце"на 2014 - 2018 годы |
всего |
124 439,4 |
158 928,1 |
150 998,7 |
143 933,4 |
144 512,2 |
городской бюджет |
119 734,8 |
134 443,1 |
118 610,2 |
114 895,2 |
115 474,0 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
23 756,8 |
31 858,5 |
28 508,2 |
28 508,2 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
728,2 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий |
всего |
77 550,9 |
80 333,9 |
77 081,9 |
74 025,4 |
74 509,2 |
городской бюджет |
77 550,9 |
80 333,9 |
77 081,9 |
74 025,4 |
74 509,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1.: Обеспечение работы СЭД "Летограф" |
всего |
277,3 |
156,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
277,3 |
156,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. |
Основное мероприятие 1.2.: Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления |
всего |
77 273,6 |
80 177,8 |
77 081,9 |
74 025,4 |
74 509,2 |
городской бюджет |
77 273,6 |
80 177,8 |
77 081,9 |
74 025,4 |
74 509,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
13 733,0 |
16 574,3 |
16 423,7 |
16 423,7 |
16 423,7 |
городской бюджет |
13 733,0 |
16 574,3 |
16 423,7 |
16 423,7 |
16 423,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.2.: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
всего |
293,0 |
273,0 |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
городской бюджет |
293,0 |
273,0 |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Основное мероприятие 2.3.: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
13 440,0 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
городской бюджет |
13 440,0 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Подпрограмма 4: Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
33 155,5 |
62 019,9 |
57 493,1 |
53 484,3 |
53 579,3 |
городской бюджет |
28 450,9 |
37 534,9 |
25 104,6 |
24 446,1 |
24 541,1 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
23 756,8 |
31 858,5 |
28 508,2 |
28 508,2 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
728,2 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 4.1.: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
723,0 |
190,6 |
658,2 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
723,0 |
190,6 |
658,2 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10. |
Основное мероприятие 4.3.: Создание, развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
32 432,5 |
60 829,3 |
56 834,9 |
53 484,3 |
53 579,3 |
городской бюджет |
27 727,9 |
36 344,3 |
24 446,4 |
24 446,1 |
24 541,1 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
23 756,8 |
31 858,5 |
28 508,2 |
28 508,2 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
728,2 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
||
11. |
Основное мероприятие 4.4.: Реализация проекта "Электронный гражданин" |
всего |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 28 марта 2016 г. N 1197 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.