Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1
Внести в Программу социально-экономического развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы, утвержденную законом области от 11 декабря 2013 года N 3234-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы" (с изменениями, внесенными законом области от 4 ноября 2014 года N 3458-ОЗ), изменение, изложив разделы IV, V в следующей редакции:
"Раздел IV. Комплекс мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития области на 2014 - 2016 годы
Цель 1. Развитие человеческого капитала
1. Комплекс мероприятий, направленных на развитие здравоохранения области:
1) обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) осуществление мер, направленных на охрану здоровья матери и ребенка;
4) развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного лечения;
5) развитие паллиативной помощи;
6) кадровое обеспечение системы здравоохранения;
7) совершенствование системы лекарственного обеспечения;
8) развитие информатизации в здравоохранении.
Таблица 1
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Смертность от всех причин |
случаев на 1000 населения |
14,7 |
14,3 |
14,0 |
13,6 |
- 7,5% |
Смертность населения в трудоспособном возрасте |
случаев на 100 тыс. населения |
630,5 |
611,6 |
593,3 |
569,6 |
- 9,7% |
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) |
случаев на 100 тыс. населения |
1318,4 |
1282,8 |
1248,1 |
1219,2 |
- 7,5% |
Смертность населения от болезней системы кровообращения |
случаев на 100 тыс. населения |
859,4 |
825,5 |
791,6 |
757,7 |
-11,8% |
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий |
случаев на 100 тыс. населения |
10,8 |
10,2 |
9,4 |
9,1 |
-15,7% |
Смертность населения от новообразований (в том числе злокачественных) |
случаев на 100 тыс. населения |
215,0 |
210,0 |
204,0 |
202,0 |
- 6,0% |
Смертность от туберкулеза |
случаев на 100 тыс. населения |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
6,0 |
-14,3% |
Суммарный коэффициент рождаемости |
коэффициент |
1,566 |
1,853 |
1,854 |
1,855 |
+18,5% |
Младенческая смертность |
случаев на 1000 детей, родившихся живыми |
8,2 |
8,0 |
7,8 |
7,5 |
- 8,5% |
Материнская смертность |
случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми |
16,0 |
15,5 |
14,5 |
13,8 |
-13,7% |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи |
коек/ 100 тыс. населения |
|
0,9 |
1,8 |
3,9 |
|
Обеспеченность населения врачами |
врачей на 10 тыс. населения |
29,3 |
29,7 |
30,0 |
30,2 |
+ 3,1% |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, и средней заработной платы по региону |
% |
116,8 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
+ 42,8 процентных пунктов (далее - п.п.) |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала и средней заработной платы по региону |
% |
61,9 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
+ 24,4 п.п. |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы по региону |
% |
27,9 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
+ 42,6 п.п. |
Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах |
% |
97,0 |
97,5 |
98,0 |
98,0 |
+ 1,0 п.п. |
2. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение развития физической культуры и спорта на территории области:
1) обеспечение возможностей жителям области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом;
2) популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
3) обеспечение развития спорта высших достижений и повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва.
Таблица 2
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области |
% |
18,8 |
19,7 |
20,7 |
28,1 |
+ 9,3 п.п. |
Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации |
человек |
76 |
80 |
85 |
56 |
- 26,3% |
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов |
% |
34,7 |
34,9 |
35,4 |
59,2 |
+ 24,5 п.п. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
3,5 |
3,7 |
4,0 |
8,9 |
+ 5,4 п.п. |
Доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства |
% |
4,6 |
4,8 |
5,3 |
|
|
Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников |
% |
9,2 |
9,6 |
10,0 |
9,6 |
+ 0,4 п.п. |
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
единиц |
159,0 |
160,6 |
161,3 |
162,1 |
+ 1,9% |
Уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
% |
|
24,1 |
24,1 |
24,2 |
|
3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие образования области:
1) развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) развитие профессионального образования.
Таблица 3
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
84,0 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
+ 3,0 п.п. |
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях |
% |
|
85,5 |
85,5 |
85,5 |
|
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций |
% |
4,3 |
3,0 |
2,5 |
2,5 |
- 1,8 п.п. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |
% |
64,0 |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
+ 3,0 п.п. |
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы по региону |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в регионе |
% |
83,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
+ 16,6 п.п. |
Доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся и продолживших обучение |
% |
70,0 |
73,0 |
75,0 |
76,0 |
+ 6,0 п.п. |
не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования соответствующего года |
|
|
|
|
|
|
Доля работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, к общей численности работников образования |
% |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
25,0 |
-15,0 п.п. |
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций |
% |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
18,5 |
+11,5 п.п. |
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы по региону |
% |
62,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
+ 28,0 п.п. |
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения области |
% |
33,0 |
35,0 |
35,0 |
41,0 |
+ 8.0 п.п. |
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования |
% |
99,83 |
99,84 |
99,95 |
100,0 |
+ 0,17 п.п. |
Количество мест в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории области |
шт. |
803 |
805 |
805 |
805 |
+ 0,2% |
4. Комплекс мероприятий, направленных на формирование и эффективное использование трудовых ресурсов области
4.1. Развитие кадрового потенциала:
1) содействие занятости населения области, в том числе обеспечение сбалансированности профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы;
2) улучшение условий и охраны труда.
Таблица 4
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Численность занятых в экономике, по данным обследования по проблемам занятости (в среднем за год) |
тыс. чел. |
578,6 |
580,0 |
582,6 |
583,0 |
+ 0,8% |
Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднем за год) |
% |
6,0 |
5,9 |
5,8 |
6,3 |
+ 0,3 п.п. |
Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год) |
% |
1,6 |
1,6 |
1,5 |
1,6 |
|
Коэффициент напряженности на рынке труда |
чел./вак. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе |
% |
22,2 |
26,0 |
27,0 |
29,0 |
+ 6,8 п.п. |
Отношение числа занятых в экономике области к численности населения области в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) |
% |
80,8 |
81,5 |
82,3 |
83,0 |
+ 2,2 п.п. |
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |
мест |
136 |
204 |
204 |
|
в 1,5 раза |
Удельная численность пострадавших от несчастных случаев на производстве на 1 тысячу работающих |
чел. |
2,28 |
2,25 |
2,2 |
2,2 |
-0,08 |
Коэффициент миграции |
человек на 10000 человек населения |
0,8 |
0,8 |
1,7 |
-6,9 |
-7,7 |
5. Комплекс мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан:
1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
2) модернизация и развитие социального обслуживания:
а) развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения;
б) повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов;
в) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения;
3) развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости:
а) сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей;
б) сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в) обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
г) проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
4) обеспечение качественного и эффективного оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с учетом критериев нуждаемости:
а) обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения;
б) активизация участия пожилых граждан в жизни общества;
5) обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН);
6) совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской безнадзорности;
7) создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
8) создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе.
Таблица 5
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг |
% |
97,9 |
98,1 |
98,4 |
98,7 |
+ 0,8 п.п. |
Доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта |
% |
92,0 |
93,0 |
93,0 |
94,0 |
+ 2,0 п.п. |
Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги |
% |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
98,0 |
+ 2,0 п.п. |
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания |
% |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
97,2 |
+ 2,2 п.п. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по региону |
% |
47,5 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
+ 31,5 п.п. |
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей |
% |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
|
численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
|
|
|
|
|
|
Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
7,5 |
7,5 |
6,3 |
0,0 |
- 7,5 п.п. |
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
, % |
40,0 |
45,0 |
47,0 |
60,0 |
+ 20,0 п.п. |
Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области |
% |
0,94 |
0,92 |
0,91 |
0,90 |
- 0,4 п.п. |
Доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности семей с детьми |
% |
26,0 |
27,5 |
28,5 |
29,5 |
+ 3,5 п.п. |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов |
% |
97,89 |
97,94 |
97,98 |
98,0 |
+ 0,11 п.п. |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
% |
74,5 |
75,0 |
76,0 |
81,9 |
+ 7,4 п.п. |
6. Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала области:
1) обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации:
а) организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области;
б) сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций;
в) обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества;
2) сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия;
3) развитие искусства и образования, осуществление поддержки творческих инициатив:
а) обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области;
б) организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам;
в) поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;
г) организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства;
д) укрепление единого культурного пространства области, развитие культурного обмена, продвижение региональных культурных продуктов на российский и мировой культурные рынки.
Таблица 6
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения |
% |
31,2 |
31,2 |
31,2 |
32,8 |
+ 1,6 п.п. |
Количество виртуальных музеев |
единиц |
3 |
4 |
5 |
6 |
в 2 р. |
Приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры |
посещений на 1 жителя |
7,6 |
7,7 |
7,8 |
7,4 |
- 2,6% |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
% |
8,0 |
8,0 |
8,1 |
8,2 |
+ 0,2 п.п. |
Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия |
% |
10,0 |
25,0 |
37,0 |
28,9 |
+ 18,9 п.п. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по региону |
% |
56,1 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
+ 26,3 п.п. |
7. Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи:
1) создание условий для вовлечения граждан в активный диалог с властью по вопросам развития области;
2) повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов;
3) создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан;
4) развитие государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Таблица 7
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций области |
единиц |
1845 |
1848 |
1851 |
1923 |
+ 4,2% |
Количество добровольцев, привлекаемых к реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями |
единиц |
50 |
200 |
250 |
300 |
в 6 р. |
Рост (снижение) степени гражданской активности молодежи от уровня 2013 года |
% |
100,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
+ 15,0 п.п. |
Доля категорий населения, участвующих в мероприятиях патриотического воспитания граждан |
% |
33,0 |
50,0 |
50,0 |
33,0 |
|
8. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение населения области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания:
1) стимулирование развития жилищного строительства;
2) обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт многоквартирных домов;
4) комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
5) повышение уровня и качества жизни населения путем развития социальной и коммунальной инфраструктур.
Таблица 8
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения |
дней |
276 |
276 |
130 |
90 |
- 67,4% |
Объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса |
тыс. кв. м |
176 |
198 |
221 |
235 |
+ 33,5% |
Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен |
% |
5,1 |
4,3 |
3,6 |
зд |
- 2,0 п.п. |
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов |
единиц |
7900 |
8200 |
8500 |
не менее 8100 |
+ 2,5% |
Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного и комфортного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия) |
% |
7,5 |
15,0 |
22,5 |
30,0 |
+ 22,5 п.п. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя |
кв. м |
27,5 |
28,0 |
28,8 |
29,0 |
+ 5,5% |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
1,27 |
1,34 |
1,40 |
1,55 |
+ 0,28 п.п. |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" |
млрд. руб. |
52,3 |
59,0 |
43,6 |
53,0 |
+ 1,3% |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий (производство прочих неметаллических минеральных продуктов, за исключением производства стекла и изделий из стекла) |
млрд. руб. |
5,8 |
6,1 |
6,6 |
7,0 |
+ 20,7% |
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области |
% |
5,9 |
5,6 |
5,5 |
5,4 |
- 0,5 п.п. |
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации |
% |
58,0 |
58,4 |
58,8 |
59,2 |
+ 1,2 п.п. |
Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо |
% |
12,0 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
+ 0,3 п.п. |
жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива |
|
|
|
|
|
|
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
% |
19,7 |
22,2 |
24,7 |
27,2 |
+ 7,5 п.п. |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
44,4 |
44,3 |
44,2 |
44,1 |
- 0,3 п.п. |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
52,0 |
52,0 |
51,9 |
51,8 |
- 0,2 п.п. |
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам |
% |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,8 |
+ 0,1 п.п. |
9. Комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов:
1) обеспечение населения области качественной питьевой водой;
2) снижение уровня загрязнения водных объектов;
3) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
4) предотвращение загрязнения окружающей среды отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
5) охрана и развитие животного мира области;
6) обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования.
Таблица 9
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности |
% |
37,1 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
+ 0,3 п.п. |
Масса загрязняющих веществ, поступившая со сточными водами в поверхностные водные объекты, на единицу валового регионального продукта |
кг/млн. руб. |
156,62 |
144,21 |
133,65 |
128,5 |
- 18,0% |
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях |
% |
9,3 |
10,7 |
24,4 |
24,5 |
+ 15,2 п.п. |
Доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов |
% |
14,1 |
14,3 |
41,2 |
57,54 |
+ 43,4 п.п. |
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления |
% |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
70,0 |
- 5,0 п.п. |
Доля площади территории Вологодской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области |
% |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,5 |
+ 0,2 п.п. |
Цель 2. Повышение конкурентоспособности экономики
1. Комплекс мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности области:
1) совершенствование мер налогового и финансового стимулирования инвестиций;
2) формирование инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности и снижение административных барьеров;
3) формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа области.
Таблица 10
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млрд. руб. |
97,7 |
107,5 |
78,3 |
113,8 |
+ 16,5% |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования без трубопроводного транспорта |
млрд. руб. |
65,1 |
72,0 |
67,0 |
98,8 |
+ 51,8% |
Количество приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлена государственная поддержка в форме налоговых льгот |
ед. |
0 |
9 |
12 |
16 |
+ 16 ед. |
Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году) |
ед. |
1456 |
1649 |
2992 |
3583 |
+ 8224 ед. |
2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие транспортной системы области:
1) сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области;
2) обеспечение транспортного обслуживания населения.
Таблица 11
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
% к предыдущему году |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
+ 1,5% |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
% |
96,25 |
96,23 |
96,22 |
96,51 |
+ 0,26 п.п. |
Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием |
% |
68,5 |
68,5 |
68,6 |
68,4 |
- 0,1 п.п. |
Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
% |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
41,8 |
- 2,9 п.п. |
Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий |
% |
29,7 |
28,2 |
26,8 |
25,5 |
- 4,2 п.п. |
Количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам |
тыс. чел. |
2740,5 |
2750,0 |
2760,0 |
2775,0 |
+ 1,3% |
3. Комплекс мероприятий, направленных на энергоэффективность и развитие газификации на территории области:
1) повышение энергетической эффективности на территории области;
2) газификация на территории области.
Таблица 12
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Производство электроэнергии |
в % к предыдущему году |
105,0 |
106,0 |
122,0 |
101,8 |
+ 31,6% |
Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения |
единиц |
8 |
6 |
6 |
5 |
- 37,5% |
Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении |
дней |
276 |
167 |
45 |
43 |
- 84,4% |
Уровень газификации потребителей области природным газом |
% |
61,0 |
61,5 |
62,0 |
62,5 |
+ 1,5 п.п. |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта |
кг у.т/ тыс. руб. |
40,53 |
36,52 |
32,17 |
29,53 |
-27,1% |
4. Комплекс мероприятий, направленных на развитие приоритетных секторов экономики области
4.1. Комплекс мероприятий, направленных на развитие металлургического комплекса:
развитие внутрирегиональной кооперации между организациями металлургического комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.
Таблица 13
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Индекс металлургического производства |
в % к предыдущему году |
101,0 |
101,5 |
101,5 |
101,5 |
+ 4,6% |
4.2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие химического комплекса:
развитие внутрирегиональной кооперации между организациями химического комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.
Таблица 14
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Индекс химического производства |
в % к предыдущему году |
104,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
+ 6,1% |
4.3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие машиностроительного комплекса:
1) содействие расширению рынков сбыта продукции машиностроительного комплекса;
2) развитие внутрирегиональной кооперации между организациями машиностроительного комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.
Таблица 15
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Индекс производства машин и оборудования |
в % к предыдущему году |
95,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
+ 9,3% |
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
в % к предыдущему году |
96,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
+ 9,3% |
Индекс производства транспортных средств и оборудования |
в % к предыдущему году |
96,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
+ 9,3% |
4.4. Комплекс мероприятий, направленных на развитие лесного комплекса области:
1) создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;
2) обеспечение охраны лесов от пожаров, защиты лесов и лесовосстановления;
3) развитие лесопромышленного сектора экономики, в том числе:
а) лесозаготовок;
б) деревообработки и целлюлозно-бумажного производства;
4) развитие кластера деревянного домостроения.
Таблица 16
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |
% |
44,8 |
45,8 |
47,9 |
50,5 |
+ 5,7 п.п. |
Сокращение объема незаконных рубок |
в % к предыдущему году |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
- 5,9% |
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
% |
62,0 |
62,0 |
63,0 |
74,0 |
+ 12,0 п.п. |
Доля площади очагов вредных организмов, ликвидированных за год, от площади возникших очагов за год |
% |
64,0 |
64,0 |
65,0 |
66,0 |
+ 2,0 п.п. |
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок |
% |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
|
Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда |
% |
8,8 |
9,1 |
9,5 |
9,8 |
+ 1,0 п.п. |
Индекс производства в лесозаготовке |
в % к предыдущему году |
110,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
+ 26,0% |
Индекс производства в деревообработке |
в % к предыдущему году |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
101,5 |
+ 14,0% |
Индекс производства в целлюлозно-бумажном производстве |
в % к предыдущему году |
115,0 |
110,0 |
109,0 |
97,0 |
+ 16,3% |
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные) |
тыс. кв. м общей площади |
51,1 |
53,7 |
56,4 |
59,2 |
+ 15,9% |
4.5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса:
1) содействие развитию подотрасли растениеводства;
2) содействие развитию льняного комплекса;
3) содействие развитию подотрасли животноводства и рыбоводства;
4) содействие устойчивому развитию сельских территорий;
5) содействие развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов;
6) создание и развитие логистических центров.
Таблица 17
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Индекс производства продукции растениеводства |
в % к предыдущему году |
93,7 |
109,9 |
102,9 |
103,4 |
+ 16,9% |
Валовой сбор льноволокна |
тыс. тонн |
2,7 |
4,3 |
4,5 |
4,1 |
+ 51,9% |
Индекс производства продукции животноводства |
в % к предыдущему году |
89,4 |
99,4 |
104,1 |
101,8 |
+ 5,3% |
Производство молока во всех категориях хозяйств |
тыс. тонн |
430,0 |
430,3 |
445,0 |
496,2 |
+ 15,4% |
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств |
тыс. тонн |
56,1 |
54,1 |
57,7 |
82,6 |
+ 47,2% |
Производство яиц во всех категориях хозяйств |
млн. штук |
625,0 |
649,0 |
653,2 |
665,0 |
+ 6,4% |
Ввод (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в сельской местности |
тыс. кв. м |
6,948 |
2,143 |
1,900 |
1,900 |
- 72,7% |
Индекс производства пищевых продуктов |
в % к предыдущему году |
96,0 |
103,0 |
102,0 |
102,0 |
+ 7,2% |
Объем сельскохозяйственной продукции, переработанной и отгруженной логистическими и оптово-распределительными центрами |
тыс. тонн |
30,03 |
44,3 |
63,0 |
58,065 |
в 1,9 раза |
4.6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие туристского кластера:
1) развитие внутреннего и въездного туризма в области:
а) развитие туристского кластера области;
б) повышение качества туристских услуг;
в) продвижение туристского продукта области на российском и зарубежном туристских рынках;
г) развитие проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза";
2) сохранение и развитие народных художественных промыслов области.
Таблица 18
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Количество посетителей области, туристы |
тыс. чел. |
640 |
717 |
803 |
850 |
+ 32,8% |
экскурсанты |
тыс. чел. |
1460 |
1553 |
1647 |
1500 |
+ 2,7% |
Объем туристских и гостиничных услуг |
млн. руб. |
2121 |
2333 |
2566 |
2550 |
+ 20,2% |
Количество посетителей Великоустюгского района и вотчины Деда Мороза, туристы |
тыс. чел. |
50 |
51 |
52 |
50 |
|
экскурсанты |
тыс. чел. |
116 |
132 |
149 |
110 |
- 5,2% |
Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области |
чел. |
118 |
124 |
125 |
130 |
+ 10,2% |
5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие науки и инноваций в области:
1) совершенствование инновационной инфраструктуры области;
2) популяризация научной и инновационной деятельности;
3) развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
4) развитие инновационной деятельности;
5) содействие развитию рынка интеллектуальной собственности;
6) внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории области.
Таблица 19
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Уровень инновационной активности организаций |
% |
7,5 |
7,7 |
8,0 |
8,2 |
+ 0,7 п.п. |
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в объеме валового регионального продукта |
% |
0,092 |
0,094 |
0,096 |
1,77 |
+ 1,678 п.п. |
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на 100 тыс. населения |
чел. |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте |
% относительно уровня 2011 года |
92,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
+ 7,1 п.п. |
Темп роста числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы |
в % к предыдущему году |
102,2 |
104,4 |
107,4 |
106,9 |
+ 19,9% |
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции |
% |
4,7 |
5,0 |
5,3 |
6,0 |
+ 1,3 п.п. |
Доля образовательных учреждений высшего профессионального образования во внутренних затратах на исследования и разработки |
% |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций |
% |
6,8 |
7,5 |
8,2 |
9,0 |
+ 2,2 п.п. |
Объем производства композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них |
тыс. п.м |
1530 |
6120 |
8700 |
9500 |
в 6,2 р. |
Общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них |
единиц |
1 |
1 |
6 |
6 |
+ 5 ед. |
Количество ноу-хау, полученных патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений |
единиц |
1 |
1 |
3 |
4 |
+ 3 ед. |
6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства:
1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) создание условий для повышения спроса на продукцию (работы, услуги), производимую (предоставляемые) субъектами малого и среднего предпринимательства;
в) стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;
г) повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Таблица 20
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории области |
в % к предыдущему году |
-10,0 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
+ 0,9% |
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций |
% |
26,1 |
26,4 |
26,7 |
30,1 |
+ 4,0 п.п. |
Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями |
млрд. руб. |
217,6 |
226,3 |
237,8 |
272,0 |
+ 25,0% |
Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями |
в % к предыдущему году |
3,0 |
4,0 |
5,1 |
7,3 |
+ 17,3% |
Удельный вес малых предприятий материального производства (обрабатывающие производства, строительство, транспорт, ЖКХ) в общем количестве малых предприятий |
% |
31,5 |
32,1 |
33,0 |
33,9 |
+ 2,4 п.п. |
7. Комплекс мероприятий, направленных на развитие городов с монопрофильной структурой экономики:
1) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Сокола;
2) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Череповца;
3) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Красавино.
Таблица 21
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
г. Сокол |
|
|
|
|
|
|
Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу |
% |
55,0 |
57,0 |
54,0 |
50,0 |
- 5,0 п.п. |
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год) |
в % к численности экономически активного населения |
1,5 |
1,45 |
1,4 |
1,7 |
+ 0,2 п.п. |
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста |
% |
11,8 |
12,5 |
13,4 |
13,8 |
+ 2,0 п.п. |
г. Череповец |
|
|
|
|
|
|
Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу |
% |
68,0 |
68,0 |
67,5 |
69,9 |
+ 1,9 п.п. |
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год) |
в % к численности экономически активного населения |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
- 0,1 п.п. |
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста экономически активного населения |
% |
14,2 |
14,8 |
15,1 |
20,0 |
+ 5,8 п.п. |
г. Красавино |
|
|
|
|
|
|
Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу |
% |
75,1 |
73,4 |
72,5 |
70,1 |
- 5,0 п.п. |
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год) |
в % к численности экономически активного населения |
6,7 |
4,8 |
4,3 |
5,0 |
- 1,7 п.п. |
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста |
% |
17,8 |
18,6 |
19,6 |
20,5 |
+ 2,7 п.п. |
Цель 3. Совершенствование системы управления
1. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного и ответственного управления финансовой системой области:
1) обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов;
2) поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами;
3) управление государственным долгом области.
Таблица 22
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Отношение дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета |
% |
13,1 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
- 3,1 п.п. |
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ области, к общему объему расходов областного бюджета |
% |
34,9 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
+ 55,1 п.п. |
Отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами |
раз |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
Доля долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов |
% |
67,7 |
65,0 |
53,0 |
49,0 |
- 18,7 п.п. |
2. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование государственного управления в области:
1) совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в области;
2) реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории области;
3) развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров;
4) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией;
5) снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров.
Таблица 23
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Численность лиц, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти области |
человек на 10 тыс. человек населения |
22,0 |
19,1 |
19,0 |
18,5 |
- 15,9% |
Доля лиц, включенных в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области, назначенных на должности, от общего числа лиц, включенных в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области |
% |
32,0 |
35,0 |
38,0 |
20,0 |
-12,0 п.п. |
Доля органов исполнительной государственной власти области, получивших положительную оценку деятельности населением области |
% |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
+ 30,0 п.п. |
Доля населения области, имеющего доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах |
% |
30,0 |
40,0 |
90,0 |
90,0 |
+ 60,0 п.п. |
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
89,3 |
90,0 |
90,0 |
80,0 |
- 9,3 п.п. |
3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие информационного общества:
1) совершенствование информационного общества области для дальнейшего развития экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества;
2) построение "электронного правительства" области;
3) обеспечение возможности получения населением области государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
4) содействие в предоставлении (получении) услуг связи.
Таблица 24
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда" |
% |
70,0 |
90,0 |
100,0 |
96,0 |
+ 26,0 п.п. |
Доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа |
% |
59,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
+ 40,4 п.п. |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
4,5 |
10,0 |
25,0 |
50,0 |
+ 45,5 п.п. |
Доля населения области, повысившего уровень компетенции по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы "Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)", от общей численности постоянного населения области |
% |
|
|
о,з |
0,7 |
+ 0,7 п.п. |
Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области |
% |
95,7 |
95,7 |
96,3 |
96,8 |
+ 1,1 п.п. |
4. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области:
1) оформление прав собственности на все объекты недвижимости, учитываемые в Реестре собственности области;
2) предоставление залогового обеспечения субъектам инвестиционной деятельности;
3) повышение экономического потенциала земельных участков;
4) прекращение избыточного государственного регулирования экономики и переход преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов;
5) актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям;
6) формирование земельных участков для жилищного строительства.
Таблица 25
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области |
% |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
70,0 |
+ 10,0 п.п. |
Доля имущества области, включенного в Перечень объектов залогового фонда области в отчетном году |
% |
6,5 |
7,0 |
7,5 |
8,0 |
+ 1,5 п.п. |
Доля земельных участков, реализованных на торгах |
% |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Доля приватизированных государственных унитарных предприятий области, основанных на праве хозяйственного ведения |
% |
|
7,7 |
23,1 |
30,8 |
+ 30,8 п.п. |
Доля приватизированных пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ |
% |
|
8,7 |
13,0 |
21,7 |
+ 21,7 п.п. |
Доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами |
% |
33,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
+ 12,0 п.п. |
5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие системы государственных закупок области:
1) повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области и нужд областных бюджетных учреждений;
2) обеспечение открытости и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области и нужд областных бюджетных учреждений.
Таблица 26
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок, в общем объеме государственных закупок |
% |
9,0 |
не > 5,0 |
не > 5,0 |
9,0 |
|
Доля закупок в электронной форме в общем количестве государственных конкурентных закупок |
% |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
+ 15,0 п.п. |
6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления в области:
1) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления путем стимулирования комплексного социально-экономического развития муниципальных образований;
2) оптимизация муниципального устройства области.
Таблица 27
Ожидаемые результаты
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления |
% от числа опрошенных |
44,0 |
45,0 |
46,0 |
47,0 |
+ 3,0 п.п. |
Количество муниципальных образований области |
ед. |
283 |
281 |
279 |
279 |
- 1,4% |
Раздел V. Индикаторы (показатели)* реализации программы социально-экономического развития области на 2014 - 2016 годы
Таблица 28
|
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год к 2013 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Численность населения |
тыс. человек (в среднем за год) |
1195,7 |
1195,0 |
1194,6 |
1190,0 |
- 0,5% |
Валовой региональный продукт (в действующих ценах) |
млрд. руб. |
352,7 |
382,1 |
406,7 |
430,4 |
+ 22,0% |
Валовой региональный продукт (в сопоставимых ценах) |
в % к предыдущему году |
100,0 |
102,5 |
102,0 |
100,3 |
+ 4,9% |
Индекс промышленного производства |
в % к предыдущему году |
101,5 |
102,0 |
102,8 |
100,0 |
+ 4,9% |
Индекс производства продукции сельского хозяйства |
в % к предыдущему году |
90,5 |
102,2 |
103,7 |
102,4 |
+ 8,5% |
Среднемесячная заработная плата работающих |
руб. в месяц |
24903 |
27103 |
29618 |
28224 |
+ 13,3% |
Реальная заработная плата |
в % к предыдущему году |
103,1 |
103,0 |
104,4 |
90,7 |
- 2,5% |
Производительность труда |
в % к предыдущему году |
101,0 |
102,7 |
102,0 |
100,0 |
+ 4,8% |
Среднедушевые денежные доходы населения |
руб. в месяц |
20879 |
22896 |
24882 |
28423 |
+ 36,1% |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыдущему году |
107,6 |
102,4 |
102,4 |
100,2 |
+ 5,1% |
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума |
в % ко всему населению |
13,4 |
13,3 |
12,8 |
15,6 |
+ 2,2 п.п. |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
69,5 |
70,1 |
71,2 |
71,8 |
+ 2,3 года |
______________________________
* Индикаторы (показатели) реализации Программы подлежат определению по данным государственной статистики, содержащимся в официально издаваемых Росстатом и Вологдастатом сборниках, данным федеральных министерств и ведомств и органов исполнительной государственной власти области.".
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Закон Вологодской области от 20 октября 2016 г. N 3991-ОЗ "О внесении изменения в закон области "Об утверждении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.