Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
мэрии города
от 16 ноября 2016 г. N 5194
Приложение 9
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2014 - 2019 годы |
всего |
124 439,4 |
158 928,1 |
164 299,8 |
166 731,1 |
165 085,5 |
165 508,6 |
городской бюджет |
119 734,8 |
134 443,1 |
131 511,3 |
131 717,7 |
130 072,1 |
130 495,2 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
23 756,8 |
31 858,5 |
34 083,4 |
34 083,4 |
34 083,4 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
728,2 |
930,0 |
930,0 |
930,0 |
930,0 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий |
всего |
77 550,9 |
80 333,9 |
88 645,1 |
83 180,2 |
82 190,5 |
82 527,8 |
городской бюджет |
77 550,9 |
80 333,9 |
88 645,1 |
83 180,2 |
82 190,5 |
82 527,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1.: Обеспечение работы СЭД "Летограф" |
всего |
277,3 |
156,1 |
0,0 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
277,3 |
156,1 |
0,0 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. |
Основное мероприятие 1.2.: Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления |
всего |
77 273,6 |
80 177,8 |
88 645,1 |
83 031,7 |
82 190,5 |
82 527,8 |
городской бюджет |
77 273,6 |
80 177,8 |
88 645,1 |
83 031,7 |
82 190,5 |
82 527,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
13 733,0 |
16 574,3 |
18 073,8 |
23 307,2 |
23 307,2 |
23 307,2 |
городской бюджет |
13 733,0 |
16 574,3 |
18 073,8 |
23 307,2 |
23 307,2 |
23 307,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.2.: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
всего |
293,0 |
273,0 |
122,4 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
городской бюджет |
293,0 |
273,0 |
122,4 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Основное мероприятие 2.3.: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
13 440,0 |
16 301,3 |
17 951,4 |
23 157,2 |
23 157,2 |
23 157,2 |
городской бюджет |
13 440,0 |
16 301,3 |
17 951,4 |
23 157,2 |
23 157,2 |
23 157,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Подпрограмма 4: Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
33 155,5 |
62 019,9 |
57 580,9 |
60 243,7 |
59587,8 |
59 673,6 |
городской бюджет |
28 450,9 |
37 534,9 |
24 792,4 |
25 230,3 |
24 574,4 |
24 660,2 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
23 756,8 |
31 858,5 |
34 083,4 |
34 083,4 |
34 083,4 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
728,2 |
930,0 |
930,0 |
930,0 |
930,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 4.1.: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
723,0 |
190,6 |
346,0 |
658,2 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
723,0 |
190,6 |
346,0 |
658,2 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10. |
Основное мероприятие 4.3.: Создание, развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
32 432,5 |
60 829,3 |
57 234,9 |
59 585,5 |
59 587,8 |
59 673,6 |
городской бюджет |
27 727,9 |
36 344,3 |
24 446,4 |
24 572,1 |
24 574,4 |
24 660,2 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
23 756,8 |
31 858,5 |
34 083,4 |
34 083,4 |
34 083,4 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
728,2 |
930,0 |
930,0 |
930,0 |
930,0 |
||
11. |
Основное мероприятие 4.4.: Реализация проекта "Электронный гражданин" |
всего |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16 ноября 2016 г. N 5194 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.