Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16 декабря 2016 г. N 5789
"О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 N 4814"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 N 4814 (в редакции постановления мэрии город от 16.11.2016 N 5194), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
строку "Ответственный исполнитель Программы" изложить в новой редакции:
"
Ответственный исполнитель Программы |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
";
строку "Общий объем финансового обеспечения Программы" изложить в новой редакции:
"
Общий объем финансового обеспечения Программы |
914 748,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 124 439,4 тыс. руб.; 2015 г. - 158 928,1 тыс. руб.; 2016 г. - 166 859,8 тыс. руб.; 2017 г. - 155 796,3 тыс. руб.; 2018 г. - 154 150,7 тыс. руб.; 2019 г. - 154 573,8 тыс. руб. |
";
строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
747 729,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 119 734,8 тыс. руб.; 2015 г. - 134 443,1 тыс. руб.; 2016 г. - 134 071,3 тыс. руб.; 2017 г. - 120 782,9 тыс. руб.; 2018 г. - 119 137,3 тыс. руб.; 2019 г. - 119 560,4 тыс. руб. |
".
1.2. Разделы 6 - 7 Программы изложить в новой редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 914 748,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 124 439,4 тыс. руб.;
2015 г. - 158 928,1 тыс. руб.;
2016 г. - 166 859,8 тыс. руб.;
2017 г. - 155 796,3 тыс. руб.;
2018 г. - 154 150,7 тыс. руб.;
2019 г. - 154 573,8 тыс. руб.
7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 747 729,8 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 157 865,5 тыс. рублей, из средств федерального бюджета в сумме 4 597,4 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 4 555,4 тыс. руб., в том числе:
- бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы. Всего по Программе - 747 729,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 119 734,8 тыс. руб.;
2015 г. - 134 443,1 тыс. руб.;
2016 г. - 134 071,3 тыс. руб.;
2017 г. - 120 782,9 тыс. руб.;
2018 г. - 119 137,3 тыс. руб.;
2019 г. - 119 560,4 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий"
Всего по подпрограмме 1 - 496 988,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.;
2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.;
2016 г. - 91 205,1 тыс. руб.;
2017 г. - 83 180,2 тыс. руб.;
2018 г. - 82 190,5 тыс. руб.;
2019 г. - 82 527,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца"
Всего по подпрограмме 2 - 85 498,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 13 733,0 тыс. руб.;
2015 г. - 16 574,3 тыс. руб.;
2016 г. - 18 073,8 тыс. руб.;
2017 г. - 12 372,4 тыс. руб.;
2018 г. - 12 372,4 тыс. руб.;
2019 г. - 12 372,4 тыс. руб.
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией"
Всего по подпрограмме 3 - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Всего по подпрограмме 4 - 165 243,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 28 450,9 тыс. руб.;
2015 г. - 37 534,9 тыс. руб.;
2016 г. - 24 792,4 тыс. руб.;
2017 г. - 25 230,3 тыс. руб.;
2018 г. - 24 574,4 тыс. руб.;
2019 г. - 24 660,2 тыс. руб.
- средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности.
Всего по Программе - 4 555,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 107,2 тыс. руб.;
2015 г. - 728,2 тыс. руб.;
2016 г. - 930,0 тыс. руб.;
2017 г. - 930,0 тыс. руб.;
2018 г. - 930,0 тыс. руб.;
2019 г. - 930,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 4 555,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 107,2 тыс. руб.;
2015 г. - 728,2 тыс. руб.;
2016 г. - 930,0 тыс. руб.;
2017 г. - 930,0 тыс. руб.;
2018 г. - 930,0 тыс. руб.;
2019 г. - 930,0 тыс. руб.
- средства, предусмотренные из средств областного бюджета.
Всего по Программе - 157 865,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 23 756,8 тыс. руб.;
2016 г. - 31 858,5 тыс. руб.;
2017 г. - 34 083,4 тыс. руб.;
2018 г. - 34 083,4 тыс. руб.,
2019 г. - 34 083,4 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 - 157 865,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 23 756,8 тыс. руб.;
2016 г. - 31 858,5 тыс. руб.;
2017 г. - 34 083,4 тыс. руб.;
2018 г. - 34 083,4 тыс. руб.,
2019 г. - 34 083,4 тыс. руб.
- средства, предусмотренные из средств федерального бюджета.
Всего по Программе - 4 597,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 4 597,4 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 - 4 597,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 4 597,4 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме 1 - 496 988,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.; 2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.; 2016 г. - 91 205,1 тыс. руб.; 2017 г. - 83 180,2 тыс. руб.; 2018 г. - 82 190,5 тыс. руб.; 2019 г. - 82 527,8 тыс. руб. |
";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 1 - 496 988,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.; 2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.; 2016 г. - 91 205,1 тыс. руб.; 2017 г. - 83 180,2 тыс. руб.; 2018 г. - 82 190,5 тыс. руб.; 2019 г. - 82 527,8 тыс. руб. |
".
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия "Обеспечение работы СЭД "Летограф" планируются мероприятия по эксплуатации юридически значимого электронного документооборота.
Кроме того, необходимо финансирование основного мероприятия в рамках подпрограммы 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления".
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 496 988,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 77 550,9 тыс. руб.;
2015 г. - 80 333,9 тыс. руб.;
2016 г. - 91 205,1 тыс. руб.;
2017 г. - 83 180,2 тыс. руб.;
2018 г. - 82 190,5 тыс. руб.;
2019 г. - 82 527,8 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе".
1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 |
Всего по подпрограмме 2 - 85 498,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 13 733,0 тыс. руб.; 2015 г. - 16 574,3 тыс. руб.; 2016 г. - 18 073,8 тыс. руб.; 2017 г. - 12 372,4 тыс. руб.; 2018 г. - 12 372,4 тыс. руб.; 2019 г. - 12 372,4 тыс. руб. |
";
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 2 - 85 498,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 13 733,0 тыс. руб.; 2015 г. - 16 574,3 тыс. руб.; 2016 г. - 18 073,8 тыс. руб.; 2017 г. - 12 372,4 тыс. руб.; 2018 г. - 12 372,4 тыс. руб.; 2019 г. - 12 372,4 тыс. руб. |
".
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия "Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих города" запланировано проведение органами мэрии проверок (в случаях, предусмотренных законодательством) соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; диспансеризация; прохождение предварительных медицинских осмотров, а также обучение муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия "Повышение престижа муниципальной службы в городе" необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 85 498,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 13 733,0 тыс. руб.;
2015 г. - 16 574,3 тыс. руб.;
2016 г. - 18 073,8 тыс. руб.;
2017 г. - 12 372,4 тыс. руб.;
2018 г. - 12 372,4 тыс. руб.;
2019 г. - 12 372,4 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе".
1.5. Приложение 8 к Программе "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Приложение 9 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы" изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.
Мэр города |
Ю.А. Кузин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16 декабря 2016 г. N 5789 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 N 4814"
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 25 октября 2021 г. N 4085 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.