Постановление Администрации Грязовецкого муниципального района Вологодской области от 30 декабря 2016 г. N 726
"О внесении изменений в постановление администрации района от 20 ноября 2013 года N 476 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Грязовецкого муниципального района на 2014 - 2016 годы"
В целях приведения ранее принятого постановления в соответствие с действующим законодательством Администрация Грязовецкого муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Грязовецкого муниципального района от 20 ноября 2013 года N 476 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Грязовецкого муниципального района на 2014 - 2016 годы":
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию "Объем бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - 471 096,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год - 200 039,8 тыс. рублей; 2015 год - 229 805,2 тыс. рублей; 2016 год - 41 251,4 тыс. рублей, из них: за счет федерального бюджета (субвенции) - 67 786,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 38 075,6 тыс. рублей; 2015 год - 26 730,2 тыс. рублей; 2016 год - 2 981,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета (субвенции) - 387 996,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 155 941,6 тыс. рублей; 2015 год - 197 965,4 тыс. рублей; 2016 год - 34 089,3 тыс. рублей; за счет средств бюджета района - 15 063,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 6 022,6 тыс. рублей; 2015 год - 5 089,6 тыс. рублей; 2016 год - 3 951,1 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц - 250,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год - 20,0 тыс. руб.; 2016 год - 230,0 тыс. руб.". |
1.2. Абзац первый раздела IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - 471 096,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 200 039,8 тыс. рублей;
2015 год - 229 805,2 тыс. рублей;
2016 год - 41 251,4 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета (субвенция) - 67 786,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 38 075,6 тыс. рублей;
2015 год - 26 730,2 тыс. рублей;
2016 год - 2 981,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета (субвенции) - 387 996,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 155 941,6 тыс. рублей;
2015 год - 197 965,4 тыс. рублей;
2016 год - 34 089,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района (собственные средства) - 15 063,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6 022,6 тыс. рублей;
2015 год - 5 089,6 тыс. рублей;
2016 год - 3 951,1 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц - 250,0 тыс. руб. , в том числе по годам:
2015 год - 20,0 тыс. рублей;
2016 год - 230,0 тыс. рублей.".
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 5 к муниципальной программе "Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан":
1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 позицию "Объем бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1- 301 767,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год - 147 258,0 тыс. рублей; 2015 год - 127 929,2 тыс. рублей; 2016 год - 26 580,5 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета (субвенции) - 65 374,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 35 939,0 тыс. рублей; 2015 год - 26 454,0 тыс. рублей; 2016 год - 2 981,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета (субвенции)- 227 699,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 107 914,9 тыс. рублей; 2015 год - 98 308,3 тыс. рублей; 2016 год - 21 476,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района - 8 694,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 404,1 тыс. рублей; 2015 год - 3 166,9 тыс. рублей; 2016 год - 2 123,5 тыс. рублей". |
1.4.2. Абзац двадцать восьмой раздела III "Характеристика основных мероприятий, обоснование финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 - 301 767,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 147 258,0 тыс. рублей;
2015 год - 127 929,2 тыс. рублей;
2016 год - 26 580,5 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета (субвенции) - 65 374,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 35 939,0 тыс. рублей;
2015 год - 26 454,0 тыс. рублей;
2016 год - 2 981,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета (субвенции)- 227 699,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 107 914,9 тыс. рублей;
2015 год - 98 308,3 тыс. рублей;
2016 год - 21 476,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района - 8 694,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 404,1 тыс. рублей;
2015 год - 3 166,9 тыс. рублей;
2016 год - 2 123,5 тыс. рублей.".
1.4.3. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 7 к муниципальной программе "Подпрограмма "Социальное обслуживание":
1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 позицию "Объем бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 69 317,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 34 522,7 тыс. рублей; 2015 год - 34 079,3 тыс. рублей; 2016 год - 715,4 тыс. рублей". |
1.5.2. Абзац одиннадцатый раздела III "Характеристика основных мероприятий, с обоснованием финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, составляет - 69 317,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 34 522,7 тыс. рублей;
2015 год - 34 079,3 тыс. рублей;
2016 год - 715,4 тыс. рублей.".
1.5.3. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5.4. В приложении 5 к подпрограмме 2 строки:
"Наименование работы и ее содержание: |
Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности |
|||
Показатель объема работы: количество учреждений |
|
|
||
БУ "ЦБ системы социального обслуживания" |
3 |
2 |
1686,72 |
480,6" |
изложить в следующей редакции:
"Наименование работы и ее содержание: |
Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности |
|||
Показатель объема работы: количество учреждений |
|
|
||
БУ "ЦБ системы социального обслуживания" |
3 |
2 |
1686,72 |
407,2". |
1.6. В приложении 8 к муниципальной программе "Подпрограмма "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Грязовецком муниципальном районе":
1.6.1. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении 9 к муниципальной программе (Подпрограмма "Старшее поколение"):
1.7.1. В паспорте подпрограммы 4 позицию "Объем бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 - 1 188,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год - 369,8 тыс. рублей; 2015 год - 452,8 тыс. рублей; 2016 год - 366,0 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета - 622,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 269,8 тыс. рублей; 2015 год - 352,8 тыс. рублей; за счет бюджета района (собственные средства)- 336,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год - 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 100,0 тыс. рублей; 2016 год - 136,0 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц - 230,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации 2016 год - 230,0 тыс. руб.". |
1.7.2. Абзац двадцать четвертый раздела III "Характеристика основных мероприятий, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4 составляет 1188,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в том числе по годам реализации:
2014 год - 369,8 тыс. рублей;
2015 год - 452,8 тыс. рублей;
2016 год - 366,0 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 622,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 269,8 тыс. рублей;
2015 год - 352,8 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета района (собственные средства) составляет 336,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 100, 0 тыс. рублей;
2015 год - 100 ,0 тыс. рублей;
2016 год - 136,0 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц - 230,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации 2016 год - 230,0 тыс. руб.".
1.7.3. Приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении 10 к муниципальной программе "Подпрограмма 5 "Безбарьерная среда":
1.8.1. В паспорте подпрограммы 5 позицию "Ожидаемые результаты реализации" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации |
- увеличение доли сотрудников, представляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанными с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению с 50% в 2015 году до 70% в 2016 году; - увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов обратившихся в органы службы занятости с целью трудоустройства с 53,3% в 2014 г. до 55% в 2015 году". |
1.8.2. Абзацы восьмой и девятый раздела II "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 5, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты, сроки реализации подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли сотрудников, представляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанными с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению с 50% в 2015 году до 70% в 2016 году;
- увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов обратившихся в органы службы занятости с целью трудоустройства с 53,3% в 2014 году до 55% в 2015 году."
1.8.3. Приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении 12 к муниципальной программе "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Грязовецкого муниципального района на 2014 - 2016 годы":
1.9.1. В паспорте подпрограммы 7 позицию "Объем бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 - 21 965,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год - 9 254,3 тыс. рублей; 2015 год - 9 558,1 тыс. рублей; 2016 год - 3 153,3 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета (субвенция) - 21 818,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 9 180,8 тыс. рублей; 2015 год - 9 484,6 тыс. рублей; 2016 год - 3 153,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета района (собственные средства) - 147,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 73,5 тыс. рублей; 2015 год - 73,5 тыс. рублей". |
1.9.2. Абзац десятый раздела III "Характеристика основных мероприятий, обоснование финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 - 21 965,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 9 254,3 тыс. рублей;
2015 год - 9 558,1 тыс. рублей;
2016 год - 3 153,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района (собственные средства) - 147,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 73,5 тыс. рублей;
2015 год - 73,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета (субвенция) - 21 818,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 9 180,8 тыс. рублей;
2015 год - 9 484,6 тыс. рублей;
2016 год - 3 153,3 тыс. рублей.".
1.9.3. Приложение 3 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении 13 к муниципальной программе "Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":
1.10.1. В паспорте подпрограммы 8 позиции "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета - 60 084,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 51 340,3 тыс. рублей; 2016 год - 8 744,6 тыс. рублей". |
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8 |
за период реализации подпрограммы 8 будут достигнуты следующие результаты: - сокращение случаев отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 5,2% от числа детей, переданных в семьи граждан; - рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период до 75%; - обеспечение 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа мерами социальной поддержки". |
1.10.2. Абзац седьмой раздела III "Характеристика основных мероприятий, обоснование финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 8, за счет средств областного бюджета составляет 60 084,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 51 340,3 тыс. рублей;
2016 год - 8 744,6 тыс. рублей".
1.10.3. Приложение 1 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.10.4 Приложение 3 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального района.
Глава администрации района |
А.В. Казунин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Грязовецкого муниципального района Вологодской области от 30 декабря 2016 г. N 726 "О внесении изменений в постановление администрации района от 20 ноября 2013 года N 476 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Грязовецкого муниципального района на 2014 - 2016 годы"
Текст постановления официально опубликован не был