Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации района
от 20.02.2017 N 236
"Утверждена
постановлением
Администрации района
от 26.09.2014 N 384
Муниципальная программа
"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы"
Наименование программы |
Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы" (далее - муниципальная программа) |
Ответственный исполнитель программы |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
Соисполнители программы |
- |
Подпрограммы программы |
"Дополнительное образование детей в сфере культуры"; "Библиотечно-информационное обслуживание населения"; "Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры"; "Музейное обслуживание населения"; "Развитие туризма"; "Реализация молодежной политики"; "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" |
Цели программы |
- обеспечение прав жителей Сокольского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов; - создание условий для сохранения, устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия и туристско-рекреационного потенциала района; - содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи |
Задачи программы |
- создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики на территории Сокольского муниципального района; - освоение новых форм и направлений культурного, туристского и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский и мировой рынки; - обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан; - содействие сохранению историко-культурного и природного наследия района, созданию сбалансированного рынка туристских услуг в районе; - создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района |
Целевые индикаторы и показатели программы |
уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, %; доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры района, %; доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %; коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) ед.; уровень посещаемости учреждений культуры по отношению к 2012 году, %; доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2012 году, %; уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области, % |
Сроки реализации программы |
2015 - 2017 годы Этапы не выделяются |
Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам |
Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы, составляет - 211553,0 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год - 63461,6 тыс. руб.; 2016 год - 76069,5 тыс. руб.; 2017 год - 72021,9 тыс. руб. Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Сокольского муниципального района - 160163,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 53067,9 тыс. руб.; 2016 год - 55863,5 тыс. руб.; 2017 год - 51231,8 тыс. руб. 2) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств федерального бюджета (в виде субсидий) - 483,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 459,6 тыс. руб.; 2016 год - 23,7 тыс. руб.; 2017 год - 0,00 тыс. руб. 3) Прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района - 33552,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 9934,1 тыс. руб.; 2016 год - 11434,5 тыс. руб.; 2017 год - 12183,4 тыс. руб. 4) Прогнозный объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений в бюджет района - 17354,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 0,00 тыс. руб.; 2016 год - 8747,8 тыс. руб.; 2017 год - 8606,7 тыс. руб.
______________________________ * В течение реализации муниципальной программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению |
Ожидаемые результаты реализации программы |
сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности на уровне 100%; снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры района, до 2,9%; снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до 44,4%; коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) до 17 ед.; увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2012 году на 9%; увеличение доли участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2012 году на 1%; увеличение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области до 100% |
I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" к полномочиям органов местного самоуправления районного уровня относятся:
- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
- организация предоставления дополнительного художественного образования;
- развитие музейного дела;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- обеспечение условий для развития туризма и туристических услуг в районе.
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сферах культуры, туризма и молодежной политики на территории Сокольского муниципального района, является сеть учреждений культуры, дополнительного образования детей и молодежной политики Сокольского муниципального района, которая на 1 июля 2014 года составляет 42 единицы и включает в себя 20 юридических лиц и 23 филиала (школы искусств, библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, центры народной культуры, музеи, парк, молодежный центр).
В настоящее время значимыми проблемами в сферах культуры, туризма и молодежной политики района являются несоответствие материально-технической базы учреждений современным требованиям предоставления услуг, несовершенство электронных ресурсов для оказания муниципальных услуг, недостаток финансовых вложений для формирования и расширения рынка потребления услуг в соответствующих сферах, острый дефицит квалифицированных кадров и старение персонала.
Имеющиеся учреждения нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы оказывать качественные, востребованные населением услуги, предоставлять большую возможность для интеллектуальной и творческой самореализации граждан, профессионального роста и исполнительского мастерства.
Муниципальные учреждения культуры выполняют важную миссию - предоставляют возможность жителям реализовать свое конституционное право "на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям". Реализация этого права возможна только при условии развитой культурной инфраструктуры.
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры обеспечивают художественное образование, творческое развитие детей, их занятость, выполняют функции широкого эстетического просвещения и воспитания детей и подростков. В этих учреждениях необходимо создавать оптимальные условия, способствующие профессиональному росту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных детей.
Требуется финансовая поддержка талантливых обучающихся школ искусств, самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, которые представляют Сокольский муниципальный район на региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.
Нужны новые подходы в развитии информационно-библиотечного обслуживания населения. В стремительно развивающемся информационном пространстве библиотеки должны стать "электронным окном" в информационный мир для всех своих пользователей, активно включиться в работу по формированию новой системы взаимоотношений граждан и органов власти - взаимодействию в электронной среде. Развитие информационно-библиотечного обслуживания позволит в первую очередь социально-незащищенным и малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным средствам коммуникации, воспользоваться услугами, предоставляемыми государственными, муниципальными структурами, различными организациями в электронном режиме.
Улучшение ситуации в сфере организации музейной деятельности и сохранения музейного фонда позволит на практике обеспечить физическую возможность доступа граждан к культурным ценностям, увеличить количество экспонируемых музейных предметов, существенно повысив этим эффективность использования музейного фонда в целом.
Мероприятия по развитию туризма на территории Сокольского муниципального района должны привести к появлению новых туристских продуктов и увеличению потока туристов и экскурсантов в район, дополнительных рабочих мест в сфере оказания туристских услуг и смежных отраслях, сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия района, в том числе возрождению и развитию народных художественных промыслов, получению дополнительных доходов и увеличению доходной базы бюджета, развитию туристской инфраструктуры.
Грамотная и продуманная работа по реализации мероприятий молодежной политики позволит создать социально-экономические и организационные условия и гарантии для социального становления молодых людей, мотивации их участия в общественной деятельности, оказать поддержку молодёжным и детским общественным объединениям, молодежным инициативам, направленным на организацию добровольческого труда и творческой самореализации молодежи.
Решение существующих проблем в отраслях "культура", "туризм" и "молодежная политика" Сокольского муниципального района требует применения программного метода и дополнительного финансирования.
Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы" направлена на создание условий для дальнейшего устойчивого развития района, достижение социально значимых результатов.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы
Приоритеты социально-экономического развития в сферах культуры, туризма и молодежной политики определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральным законом от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";
Федеральным законом от 26.05.96 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267;
Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р;
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р;
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317;
Законом Вологодской области от 29.11.2005 N 969 "О государственной молодежной политике Вологодской области";
Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1106;
Государственной программой Вологодской области "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014 - 2018 годы"; утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1099;
Государственной программой Вологодской области "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2012 N 1102;
Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28.06.2010 N 739;
Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 N 1362;
Стратегией развития сферы туризма Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 11.08.2008 N 1547;
Концепцией государственной молодежной политики Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13.01.2006 N 26.
Настоящая муниципальная программа разработана исходя из положений вышеуказанных актов.
Приоритеты социально-экономического развития в сферах культуры, туризма и молодежной политики района состоят в:
- обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры;
- создании условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры и молодежной политики района;
- сохранении и популяризации историко-культурного и природного наследия района, повышении его туристской привлекательности;
- содействии в развитии молодежного движения и молодежных инициатив на территории района;
- совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов развития сфер культуры, туризма и молодежной политики района.
Основными целями реализации муниципальной программы являются:
обеспечение прав жителей Сокольского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов;
создание условий для сохранения, устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия и туристско-рекреационного потенциала района;
содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:
создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики на территории Сокольского муниципального района;
освоение новых форм и направлений культурного, туристского и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский и мировой рынки;
обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан;
содействие сохранению историко-культурного и природного наследия района, созданию сбалансированного рынка туристских услуг в районе;
создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района.
Реализация Программы рассчитана на 2015 - 2017 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика
Включенные в программу мероприятия сгруппированы в 7 подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
"Дополнительное образование детей в сфере культуры" (приложение 1 к муниципальной программе);
"Библиотечно-информационное обслуживание населения" (приложение 2 к муниципальной программе);
"Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры" (приложение 3 к муниципальной программе);
"Музейное обслуживание населения" (приложение 4 к муниципальной программе);
"Развитие туризма" (приложение 5 к муниципальной программе);
"Реализация молодежной политики" (приложение 6 к муниципальной программе);
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы" (приложение 7 к муниципальной программе).
Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сфер культуры, туризма и молодежной политики района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.
IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 8 к муниципальной программе.
Результатом реализации муниципальной программы должно стать обеспечение устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики района, расширение социальных гарантий для всех категорий населения района в данных сферах.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности на уровне 100%;
снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры района, с 4,8% в 2012 году до 2,9% в 2017 году;
снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, с 55,6% в 2012 году до 44,4% в 2017 году;
коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) с 16,8 единиц в 2012 году до 17 единиц в 2017 году;
увеличение посещаемости учреждений культуры в 2017 году на 9% по отношению к 2012 году;
увеличение доли участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2012 году на 1%;
увеличение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области в 2017 году до 100%.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведена в приложении 9 к муниципальной программе.
Программно-целевой метод позволит:
- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и молодежной политики района;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета в отрасли "культура", "туризм" и "молодежная политика";
- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и молодежной политики;
- создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и функционирования учреждений культуры и молодежной политики района.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах сфер культуры, туризма и молодежной политики района, а также на действующих нормативных правовых актах района.
Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;
- содержание объектов культуры, дополнительного образования, молодежной политики;
- материально-техническое оснащение учреждений (проведение ремонтов, оснащение современным оборудованием);
- комплектование библиотечных фондов;
- организацию и проведение социально значимых мероприятий.
Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы, составляет - 211553,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 63461,6 тыс. руб.;
2016 год - 76069,5 тыс. руб.;
2017 год - 72021,9 тыс. руб.
Из них:
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Сокольского муниципального района - 160163,2 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 53067,9 тыс. руб.;
2016 год - 55863,5 тыс. руб.;
2017 год - 51231,8 тыс. руб.
2) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств федерального бюджета (в виде субсидий) - 483,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 459,6 тыс. руб.;
2016 год - 23,7 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.
3) Прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района - 33552,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 9934,1 тыс. руб.;
2016 год - 11434,5 тыс. руб.;
2017 год - 12183,4 тыс. руб.
4) Прогнозный объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений в бюджет района - 17354,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 8747,8 тыс. руб.;
2017 год - 8606,7 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района приведено в приложениях 10 и 11 к муниципальной программе.
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями района муниципальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру, туризм и молодежную политику в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.
На предусмотренные муниципальной программой мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц (учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 12 к муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы приведен в приложении 13 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. руб.) приведена в приложении 14 к муниципальной программе.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма
"Дополнительное образование детей в сфере культуры"
(далее - подпрограмма 1)
Паспорт
подпрограммы 1
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 1 |
"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
Соисполнители подпрограммы 1 |
- |
Цель подпрограммы 1 |
создание условий для непрерывного образования в сфере культуры, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей |
Задачи подпрограммы 1 |
повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей; сохранение контингента обучающихся; повышение образовательного уровня обучающихся |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 |
- доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, %; - доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры, %; - уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, %; - уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области, % |
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 1 |
2015 - 2017 годы Этапы не выделяются |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 |
Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет - 55132,0 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год - 17581,0 тыс. руб.; 2016 год - 19030,1 тыс. руб.; 2017 год - 18520,9 тыс. руб. Из них средства бюджета Сокольского муниципального района - 40301,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 13208,4 тыс. руб.; 2016 год - 13871,7 тыс. руб.; 2017 год - 13220,9 тыс. руб. Доходы от оказания платных услуг (работ) - 14831,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 4372,6 тыс. руб.; 2016 год - 5158,4 тыс. руб.; 2017 год - 5300,0 тыс. руб.
______________________________ * В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается: увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, до 12,3%; увеличение доли детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры до 14%; повышение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области до 95%; повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей до 88% |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития
Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает условия для его органичного профессионального становления.
Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Сокольского муниципального района состоит из 2 учреждений: Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального района "Сокольская школа искусств" и Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Сокольского муниципального района "Кадниковская детская школа искусств имени В.А. Гаврилина".
На 31 декабря 2013 года процент охвата детей района художественным образованием составляет 13%, что выше областного показателя на 3%. Школы успешно прошли государственную аккредитацию. В последние годы стабильными остаются контингент обучающихся и кадровый состав школ. Однако в связи с переводом системы дополнительного образования детей на новые федеральные государственные требования, связанные с переходом на предпрофессиональное образование в сфере культуры, ужесточающие требования к безопасности образовательного процесса, особенно актуальной становится потребность в капитальном ремонте зданий образовательных учреждений, замене мебели и устаревшего оборудования, приобретении новых музыкальных инструментов, совершенствовании антитеррористической защищенности и обеспечении противопожарной безопасности.
Подпрограмма 1 представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного управления учреждениями дополнительного образования детей, координации их деятельности, целевого и эффективного использования бюджетных средств.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, мероприятия и сроки реализации подпрограммы 1
Приоритеты социально-экономического развития в сфере дополнительного образования детей определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре",
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы",
Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р,
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317,
Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1106,
Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 N 1362.
Приоритеты социально-экономического развития в сфере дополнительного образования детей района состоят в:
- развитии системы непрерывного образования в сфере культуры;
- совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества;
- развитии и поддержке конкурсной, гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности;
- укреплении материально-технической, учебной и вспомогательной баз образовательных учреждений в сфере культуры района.
Основной целью реализации подпрограммы 1 является создание условий для непрерывного образования в сфере культуры, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 1:
повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей;
сохранение контингента обучающихся;
повышение образовательного уровня обучающихся.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо
реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из бюджета района:
обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;
материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;
Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2015 - 2017 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 1, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к подпрограмме 1.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к подпрограмме 1.
Конечным результатом реализации подпрограммы 1 должно стать создание необходимых условий для устойчивого развития системы художественного образования детей района, обеспечение доступности и повышение качества предоставляемых в данной сфере услуг.
В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 2017 году следующих результатов:
увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, до 12,3%;
увеличение доли детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры до 14%;
повышение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области до 95%;
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей до 88%.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района, а также на действующих нормативных правовых актах района.
Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;
- содержание объектов дополнительного образования;
- материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (проведение ремонтов, оснащение современным оборудованием).
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджета района в размере 40301,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 13208,4 тыс. руб.;
2016 год - 13871,7 тыс. руб.;
2017 год - 13220,9 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) - 14831,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 4372,6 тыс. руб.;
2016 год - 5158,4 тыс. руб.;
2017 год - 5300,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 1.
На предусмотренные подпрограммой 1 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 1 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 1.
Приложение 1
к подпрограмме 1
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 1
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Задача 1: повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей |
уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей |
% |
71 |
74 |
78 |
83 |
88 |
уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области |
% |
75 |
80 |
69,2 |
90 |
95 |
||
2. |
Задача 2: сохранение контингента обучающихся |
доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет |
% |
13 |
11,9 |
12 |
12,2 |
12,3 |
3. |
Задача 3: повышение образовательного уровня обучающихся |
доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры |
% |
8,1 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Приложение 2
к подпрограмме 1
Методика
расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 1
1. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей рассчитывается в % по формуле:
, где:
- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей района (%);
- количество положительных отзывов (ед.);
- общее количество полученных отзывов (ед.);
Источник данных: результаты социологических исследований.
2. Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области рассчитывается в % по формуле:
, где:
- уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района (%);
- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района (руб.);
- средняя заработная плата по Вологодской области (руб.);
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, Программа социально-экономического развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы, утвержденная Законом Вологодской области от 27.11.2013 N 3234-ОЗ.
1. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры района (%);
- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры района (чел.);
- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ, данные Росстата.
2. Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры района (%);
- численность обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры района, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей (чел.);
- общая численность детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры района (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ, годовые информационно-аналитические отчеты образовательных учреждений в сфере культуры района.
Приложение 3
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение и перечень
мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус |
Наименование подпрограммы / основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 |
"Дополнительное образование детей в сфере культуры" |
всего |
13208,4 |
13871,7 |
13220,9 |
40301,0 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
13208,4 |
13871,7 |
13220,9 |
40301,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры района |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
13208,4 |
13871,7 |
13120,9 |
40201,0 |
Основное мероприятие 1.2 |
Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
Приложение 4
к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Источники средств |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
всего |
17581,0 |
19030,1 |
18520,9 |
55132,0 |
бюджет района* |
13208,4 |
13871,7 |
13220,9 |
40301,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
юридические лица** |
4372,6 |
5158,4 |
5300,0 |
14831,0 |
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета района.
** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Приложение 5
к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 |
"Дополнительное образование детей в сфере культуры" |
всего |
17581,0 |
19030,1 |
18520,9 |
55132,0 |
бюджета района* |
13208,4 |
13871,7 |
13220,9 |
40301,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
4372,6 |
5158,4 |
5300,0 |
14831,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры района |
всего |
17581,0 |
19030,1 |
18420,9 |
55032,0 |
бюджета района* |
13208,4 |
13871,7 |
13120,9 |
40201,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
4372,6 |
5158,4 |
5300,0 |
14831,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
всего |
|
|
100,0 |
100,0 |
бюджета района* |
|
|
100,0 |
100,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 1 муниципальной программы района за счет средств бюджета район
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма
"Библиотечно-информационное обслуживание населения"
(далее - подпрограмма 2)
Паспорт
подпрограммы 2
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
Соисполнители подпрограммы 2 |
- |
Цель подпрограммы 2 |
развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам |
Задачи подпрограммы 2 |
- поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек района с целью создания единого информационного пространства региона; - укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных видах носителей; - обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития внестационарных форм библиотечного обслуживания; - реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 |
1. динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, %; 2. доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", %; 3. количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей, экз.; 4. динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, к предыдущему году, %; 5. динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, к предыдущему году; %; 6. уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения, % |
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 2 |
2015 - 2017 годы Этапы не выделяются |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 |
Объем средств, необходимых для финансового обеспечения подпрограммы, составляет - 48715,3 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год - 14783,0 тыс. руб.; 2016 год - 17714,0 тыс. руб.; 2017 год - 16218,3 тыс. руб. Из них средства бюджета Сокольского муниципального района - 45748,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 14485,9 тыс. руб.; 2016 год - 16390,2 тыс. руб.; 2017 год - 14872,5 тыс. руб. Доходы от оказания платных услуг (работ) -538,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 184,0 тыс. руб.; 2016 год - 154,3 тыс. руб.; 2017 год - 200,0 тыс. руб. Субсидия федерального бюджета -136,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 113,1 тыс. руб.; 2016 год -23,7 тыс. руб.; Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет района -2291,6 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 1145,8 тыс. руб. 2017 год- 1145,8 тыс. руб.;
______________________________ * В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается: сохранение количества экземпляров библиотечных фондов библиотек на 1000 жителей на уровне предыдущего года; динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, на 0,5% к предыдущему году; динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, на 0,5% к предыдущему году; динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом на 1,8%; сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", на уровне 100%; повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения до 88% |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития
В настоящее время библиотеки являются не только хранилищами книг, но и выступают в роли социально-культурных и информационных центров, где каждый гражданин может получить необходимую ему информацию по любому интересующему вопросу, где организуются различные форумы, конференции, семинары, круглые столы, другие мероприятия, работают клубы по интересам.
Библиотечное обслуживание в Сокольском муниципальном районе осуществляют 20 библиотек, входящих в структуру Бюджетного учреждения культуры Сокольского муниципального района "Сокольская районная централизованная библиотечная система".
Все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием с постоянным доступом к сети Интернет, копировально-множительной техникой. Но ввиду постепенного ухудшения материально-технической базы учреждений особенно актуальной становится проблема проведения капитальных ремонтов библиотечных зданий и помещений, необходимость замены специализированных мебели и оборудования, изношенность которых в некоторых библиотеках составляет 100%.
Одним из главных направлений деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов новыми изданиями. Однако в течение последних лет неуклонно снижается доля бюджетных средств, направленных на комплектование библиотечных фондов, следствием чего становится их сокращение (только за 2013 год - на 1443 экземпляра). Количество списанной литературы превышает количество новых поступлений.
Таким образом, разрыв между реальным состоянием библиотек и требованиями сегодняшнего дня ставит под угрозу обеспечение населения качественным библиотечным обслуживанием.
Необходимо продолжить решение вопросов, связанных с сохранением библиотечных фондов, соблюдением режима их хранения и реставрации, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов. Приоритетным направлением деятельности библиотек района должны стать автоматизация библиотечных процессов и создание собственных электронных информационных ресурсов.
Вышеуказанные проблемы можно решать посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод, в том числе на получение различных видов социальной поддержки.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, мероприятия и сроки реализации подпрограммы 2
Приоритеты социально-экономического развития в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральным законом от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317;
Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1106;
Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 N 1362.
Приоритеты социально-экономического развития в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения района состоят в:
- обеспечении условий для функционирования и развития библиотечного фонда района, его сохранения и пополнения;
- переводе в электронный вид библиотечных фондов, создании инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет;
- повсеместном внедрении и распространении новых информационных продуктов и технологий.
Основной целью реализации подпрограммы 2 является развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 2:
поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек района с целью создания единого информационного пространства региона;
укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных видах носителей;
обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития нестационарных форм библиотечного обслуживания;
реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из бюджета района:
обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района;
материально-техническое оснащение библиотек;
комплектование библиотечных фондов.
Реализация подпрограммы 2 рассчитана на 2015 - 2017 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 2, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к подпрограмме 2.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к подпрограмме 2.
Конечным результатом реализации подпрограммы 2 должно стать создание необходимых условий для повышения доступности всем категориям граждан информационных ресурсов через систему библиотечно-информационного обслуживания населения.
В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение к 2017 году следующих результатов:
1. динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом на 1,8%;
2. сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", на уровне 100%;
3. сохранение количества экземпляров библиотечных фондов библиотек на 1000 жителей на уровне предыдущего года;
4. динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, на 0,5% к предыдущему году;
5. динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, на 0,5% к предыдущему году;
6. повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения до 88%.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах библиотек района, а также на действующих нормативных правовых актах района.
Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;
- содержание библиотек;
- материально-техническое оснащение библиотек (проведение ремонта, оснащение современным оборудованием);
- комплектование библиотечных фондов.
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств бюджета района в размере 45748,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 14485,9 тыс. руб.;
2016 год - 16390,2 тыс. руб.;
2017 год - 14872,5 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) - 538,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 184,0 тыс. руб.;
2016 год - 154,3 тыс. руб.;
2017 год - 200,0 тыс. руб.
Субсидия федерального бюджета -136,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 113,1 тыс. руб.;
2016 год - 23,7 тыс. руб.;
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет района -2291,6 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 1145,8 тыс. руб.
2017 год - 1145,8 тыс. руб.;
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.
На предусмотренные подпрограммой 2 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 2 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 2.
Приложение 1
к подпрограмме 2
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 2
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Задача 1: поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек района с целью создания единого информационного пространства региона |
динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по отношению к предыдущему году) |
% |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
2,8 |
1,8 |
доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2. |
Задача 2: укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных видах носителей |
количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей |
экз. |
9936,5 |
9936,5 |
9936,5 |
9936,5 |
9936,5 |
динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, к предыдущему году |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
3. |
Задачи 3,4: обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития внестационарных форм библиотечного обслуживания; реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения |
динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, к предыдущему году |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения |
% |
71 |
74 |
78 |
83 |
88 |
Приложение 2
к подпрограмме 2
Методика
расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 2
1. Динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, рассчитывается в % по формуле:
, где:
- Динамика количества экземпляров библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (%);
- объем записей электронного каталога в общедоступных библиотеках района (экз.);
- общий объем библиотечных фондов библиотек района (экз.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 6-НК.
2. Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет" (%);
- количество общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет" (ед.);
- общее количество общедоступных библиотек района (ед.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 6-НК, Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России по Сокольскому муниципальному району.
3. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек рассчитывается в экземплярах на 1000 человек по формуле:
, где:
- количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района на 1000 жителей (экз.);
- общий объем библиотечных фондов библиотек района (экз.);
- общее количество жителей района (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 6-НК, данные Росстата.
4. Динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к предыдущему году рассчитывается в % по формуле:
, где:
- Динамика количества экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек, по отношению к предыдущему году (%);
- количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек в отчетном году (экз.);
- количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек в предыдущем году (экз.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 6-НК.
5. Динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, к предыдущему году рассчитывается в % по формуле:
, где:
- Динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, по отношению к предыдущему году (%);
- количество справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек в отчетном году (ед.);
- количество справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек в предыдущем году (ед.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 6-НК.
6. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения рассчитывается в % по формуле:
, где:
- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения района (%);
- количество положительных отзывов (ед.);
- общее количество полученных отзывов (ед.);
Источник данных: результаты социологических исследований.
Приложение 3
к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение и перечень
мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус |
Наименование подпрограммы / основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 2 |
"Библиотечно-информационное обслуживание населения" |
всего |
14485,9 |
16390,2 |
14872,5 |
45748,6 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
14485,9 |
16390,2 |
14872,5 |
45748,6 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
14485,9 |
16390,2 |
14772,5 |
45648,6 |
Основное мероприятие 2.2 |
Материально-техническое оснащение библиотек |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
Основное мероприятие 2.3 |
Комплектование библиотечных фондов |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 4
к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Источники средств |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
всего |
14783,0 |
17714,0 |
16218,3 |
48715,3 |
бюджет района* |
14485,9 |
16390,2 |
14872,5 |
45748,6 |
федеральный бюджет |
113,1 |
23,7 |
0 |
136,8 |
областной бюджет |
|
|
|
|
бюджеты поселений района |
0 |
1145,8 |
1145,8 |
2291,6 |
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
юридические лица** |
184,0 |
154,3 |
200,0 |
538,3 |
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета района.
** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района
Приложение 5
к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 2 |
"Библиотечно-информационное обслуживание населения" |
всего |
14783,0 |
17714,0 |
16218,3 |
48715,3 |
бюджета района* |
14485,9 |
16390,2 |
14872,5 |
45748,6 |
||
федеральный бюджет |
113,1 |
23,7 |
0 |
136,8 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
1145,8 |
1145,8 |
2291,6 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
184,0 |
154,3 |
200,0 |
538,3 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района |
всего |
14669,9 |
17690,3 |
16118,3 |
48478,5 |
бюджета района* |
14485,9 |
16390,2 |
14772,5 |
45648,6 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
1145,8 |
1145,8 |
2291,6 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
184,0 |
154,3 |
200,0 |
538,3 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Материально-техническое оснащение библиотек |
всего |
100,0 |
11,0 |
100,0 |
211,0 |
бюджета района* |
|
|
100,0 |
100,0 |
||
федеральный бюджет |
100,0 |
11,0 |
|
111,0 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.3 |
Комплектование библиотечных фондов |
всего |
13,1 |
12,7 |
|
25,8 |
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
13,1 |
12,7 |
|
25,8 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 2 муниципальной программы района за счет средств бюджета района
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма
"Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры"
(далее - подпрограмма 3)
Паспорт
подпрограммы 3
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 3 |
"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
Соисполнители подпрограммы 3 |
- |
Цель подпрограммы 3 |
совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры |
Задачи подпрограммы 3 |
привлечение населения к активному участию в культурной жизни района; создание многофункциональных учреждений, развитие нестационарных форм обслуживания на малонаселенных и удаленных территориях; создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества; содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 |
1. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом, %; 2. доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района, %; 3. уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры, % 4. динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2012 годом, %; |
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 3 |
2015 - 2017 годы Этапы не выделяются |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 |
Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет - 73952,5 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год - 20351,6 тыс. руб.; 2016 год - 27550,0 тыс. руб.; 2017 год - 26050,9 тыс. руб. Из них средства бюджета Сокольского муниципального района - 42678,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 15361,0 тыс. руб.; 2016 год - 14723,9 тыс. руб.; 2017 год - 12593,6 тыс. руб. Доходы от оказания платных услуг (работ) - 16138,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 4644,1 тыс. руб.; 2016 год - 5361,1 тыс. руб.; 2017 год - 6133,4 тыс. руб. Субсидия федерального бюджета - 346,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 346,5 тыс. руб.; Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет района - 14788,9 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 7465,0 тыс. руб. 2017 год - 7323,9 тыс. руб.; *В течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается: 1. динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году на 3,8%; 2. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района до 14%; 4. повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры до 88%. 3. динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2012 году на 16%; |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития
В Сокольском муниципальном районе функционируют 13 учреждений культурно-досугового типа (культурных и культурно-спортивных центров, дворцов и домов культуры, центров традиционной народной культуры), из которых 9 (69%) находятся в сельской местности. Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа составляет 100% от нормативной потребности.
По результатам исследования оценки эффективности и качества работы учреждений культурно-досугового типа в целом по итогам 2013 года Сокольский район занимает 3 место в Вологодской области. По показателям экономической эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа район занимает 2 место в области, по средней посещаемости одного мероприятия на платной основе - 1 место.
Одним из основных направлений в работе учреждений культурно-досуговой деятельности является стимулирование и активизация различных форм культурной жизни населения района, создание и гарантирование равных условий для творческого и духовного развития личности. На базе учреждений организована работа клубных формирований, любительских объединений, коллективов художественной самодеятельности. Проводится работа по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение культурного уровня населения: межрегиональных, областных, районных и поселенческих фестивалей, конкурсов, праздников, в том числе посвященных государственным, календарным, профессиональным датам, мероприятий по сохранению традиционной народной культуры, развитию межнациональных и этноконфессиональных культурных связей.
Учреждения культуры района стали постоянной сценической площадкой для проведения многих значимых для области мероприятий, популяризирующих народное художественное творчество, среди которых фестиваль творчества ветеранов "Родники российских деревень", фестиваль хореографического и циркового искусства "Надежда". Традиционным для района стало проведение праздников, ставших его визитной карточкой, - Петровской ярмарки, праздника охотника "Дело для настоящих мужчин", праздника "Боровецкая картошка - слава и хвала тебе!".
Однако при позитивной динамике многих показателей деятельности учреждений культурно-досугового типа района имеется ряд серьезных проблем. Одна из них - неудовлетворительное состояние материально-технической базы большинства учреждений: здания ряда учреждений нуждаются в капитальном ремонте, снижается число посадочных мест, изнашиваются и устаревают мебель, звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы. Низкая заработная плата работников культурно-досугового профиля ведет к оттоку из отрасли высококвалифицированных кадров. Информатизация учреждений культурно-досугового типа остается на крайне низком уровне.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, мероприятия и сроки реализации подпрограммы 3
Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317;
Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267;
Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1106;
Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 N 1362.
Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры района состоят в:
- выравнивании возможностей участия граждан в культурной жизни района независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания;
- развитии системы стимулирования и поддержки новых направлений, видов и жанров искусства, самодеятельного народного творчества;
- развитии механизмов поддержки проектной и творческой деятельности в сфере культуры, в том числе традиционной народной культуры;
- развитии и поддержке концертной, конкурсной, фестивальной, гастрольной и выставочной деятельности;
- реализации проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества;
- совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества.
Основной целью реализации подпрограммы 3 является совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 3:
привлечение населения к активному участию в культурной жизни района;
создание многофункциональных учреждений, развитие нестационарных форм обслуживания на малонаселенных и удаленных территориях;
создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества;
содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из бюджета района:
обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа;
материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа;
организация и проведение социально значимых мероприятий.
Реализация подпрограммы 3 рассчитана на 2015 - 2017 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 3, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 3
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.
Конечными результатами реализации подпрограммы 3 должны стать обеспечение всех категорий граждан услугами организаций культуры, повышение творческой активности жителей района, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, развитие инновационной деятельности в сфере культуры района.
В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение к 2017 году следующих результатов:
1. динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году на 3,8%,;
2. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района до 14%,;
3. повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры до 88%;
4. динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2012 году на 16%.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений культурно-досугового типа района, а также на действующих нормативных правовых актах района.
Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;
- содержание объектов культуры;
- материально-техническое оснащение (проведение ремонтов, оснащение учреждений современным оборудованием);
- организацию и проведение социально значимых мероприятий.
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств бюджета района в размере 42678,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 15361,0 тыс. руб.;
2016 год - 14723,9 тыс. руб.;
2017 год - 12593,6 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) - 16138,6 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 4644,1 тыс. руб.;
2016 год -5361,1 тыс. руб.;
2017 год - 6133,4 тыс. руб.
Субсидия федерального бюджета - 346,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 346,5 тыс. руб.;
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет района - 14788,9 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 7465,0 тыс. руб.
2017 год - 7323,9 тыс. руб.;
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 3.
На предусмотренные подпрограммой 3 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 3 приведена в приложении 4 к подпрограмме 3.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 3 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 3.
Приложение 1
к подпрограмме 3
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 3
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Задача 1: привлечение населения к активному участию в культурной жизни района |
динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом |
% |
3,0 |
3,3 |
3,4 |
18,5 |
18,6 |
Задача 2: создание многофункциональных учреждений, развитие нестационарных форм обслуживания в малонаселенных и удаленных территориях |
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района |
% |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Задача 3: создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества |
уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры |
% |
71 |
74 |
78 |
83 |
88 |
|
2. |
Задача 4: содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества |
динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2012 годом |
% |
5 |
10 |
12 |
37,9 |
38 |
Приложение 2
к подпрограмме 3
Методика
расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 3
1. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом рассчитывается в % по формуле:
, где:
- Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом (%);
- численность участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном году (чел.);
- численность участников культурно-досуговых мероприятий в расчетном 2012 году (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 7-НК.
2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры, в общей численности детей района (%);
- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в творческих мероприятиях учреждений культуры (чел.);
- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (чел.).
Источник данных: Информационные годовые отчеты учреждений культурно-досугового типа, данные Росстата.
3. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры рассчитывается в % по формуле:
, где:
- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры (%);
- количество положительных отзывов (ед.);
- общее количество полученных отзывов (ед.);
Источник данных: результаты социологических исследований.
4. Динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2012 годом рассчитывается в % по формуле:
, где:
- Динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района по сравнению с 2012 годом (%);
- количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района в отчетном году (чел.);
- количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района в расчетном 2012 году (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 7-НК.
Приложение 3
к подпрограмме 3
Ресурсное обеспечение и перечень
мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус |
Наименование подпрограммы / основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 3 |
"Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры" |
всего |
15361,0 |
14723,9 |
12593,6 |
42678,5 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
15361,0 |
14723,9 |
12593,6 |
42678,5 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
15212,5 |
14723,9 |
12393,6 |
42330,0 |
Основное мероприятие 3.2 |
Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
148,5 |
0 |
200,0 |
348,5 |
Основное мероприятие 3.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
- |
- |
- |
- |
Приложение 4
к подпрограмме 3
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Источники средств |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
всего |
20351,6 |
27550,0 |
26050,9 |
73952,5 |
бюджет района* |
15361,0 |
14723,9 |
12593,6 |
42678,5 |
федеральный бюджет |
346,5 |
0 |
0 |
346,5 |
областной бюджет |
|
|
|
|
бюджеты поселений района |
0 |
7465,0 |
7323,9 |
14788,9 |
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
юридические лица** |
4644,1 |
5361,1 |
6133,4 |
16138,6 |
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района.
** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культурно-досугового типа, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Приложение 5
к подпрограмме 3
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 3 |
"Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры" |
всего |
20351,6 |
27550,0 |
26050,9 |
73952,5 |
бюджета района* |
15361,0 |
14723,9 |
12593,6 |
42678,5 |
||
федеральный бюджет |
346,5 |
|
|
346,5 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
7465,0 |
7323,9 |
14788,9 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
4644,1 |
5361,1 |
6133,4 |
16138,6 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа |
всего |
19856,6 |
27550,0 |
25850,9 |
73257,5 |
бюджета района* |
15212,5 |
14723,9 |
12393,6 |
42330,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
7465,0 |
7323,9 |
14788,9 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
4644,1 |
5361,1 |
6133,4 |
16138,6 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа |
всего |
495,0 |
|
200,0 |
695,0 |
бюджета района* |
148,5 |
|
200,0 |
348,5 |
||
федеральный бюджет |
346,5 |
|
|
346,5 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 3 муниципальной программы района за счет средств бюджета района
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма
"Музейное обслуживание населения"
(далее - подпрограмма 4)
Паспорт
подпрограммы 4
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 4 |
"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
Соисполнители подпрограммы 4 |
- |
Цель подпрограммы 4 |
создание благоприятных условий для широкого доступа населения к имеющимся музейным фондам |
Задачи подпрограммы 4 |
формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, в том числе через внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) и перевода музейных фондов в электронный вид; повышение качества и увеличение количества оказываемых населению услуг, в том числе через разработку и проведение крупных экспозиционно-выставочных и экскурсионно-просветительских проектов |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4 |
посещаемость музеев района, посещений на 1 жителя; динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района, по отношению к 2012 году, %; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %; доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев района, %; доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея, %; уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения, % |
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 4 |
2015 - 2017 гг. Этапы не выделяются |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 |
Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет - 8918,5 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год - 3026,5 тыс. руб.; 2016 год - 3019,0 тыс. руб.; 2017 год - 2873,0 тыс. руб. Из них средства бюджета Сокольского муниципального района - 7736,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 2540,6 тыс. руб.; 2016 год - 2708,2 тыс. руб.; 2017 год - 2488,0 тыс. руб. Доходы от оказания платных услуг (работ) - 1181,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 485,9 тыс. руб.; 2016 год - 310,8 тыс. руб.; 2017 год - 385,0 тыс. руб. *В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 |
В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается: увеличение количества посещений музеев района до 0,6 на 1 жителя; динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района, на 4,3% по отношению к 2012 году; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 35,4%; увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев района, до 100%; увеличение доли музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея, до 50%; повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения до 88% |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития
В структуру учреждений культуры Сокольского муниципального района входит одно учреждение, осуществляющее музейное обслуживание населения - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района "Краеведческий музей Сокольского района" с филиалом - Кадниковским краеведческим музеем в городе Кадникове.
Музеи района являются не только хранителями коллекций экспонатов, документов и важнейшей составляющей культурного потенциала территории, но и обретают значение образовательно-воспитательных центров, активно принимающих участие в формировании исторического и культурного самосознания, патриотического воспитания граждан.
Основной фонд Сокольского районного музея насчитывает почти 23 тысячи единиц хранения и ежегодно увеличивается, но грамотное и планомерное пополнение фондов затрудняется отсутствием гарантированного финансирования на комплектование новыми экспонатами.
Идет процесс информатизации, в том числе автоматизации учетно-хранительской деятельности. Пополняется электронный каталог, насчитывающий уже 1289 записей музейных предметов. Но планомерной работе препятствует постоянный выход из строя специального компьютерного оборудования, требующего ремонта в областном центре.
В музее ежегодно проводится более 700 экскурсий, более 70 массовых мероприятий, организуется около 30 выставок, реализуются различные образовательные и туристские программы и проекты. В настоящее время усилия коллектива музея направлены на развитие интерактивного звена экспозиций, пользующихся популярностью у различных категорий посетителей, благодаря чему посещаемость его в последние годы растет и составляет более 16,2 тысяч посетителей в год. Наглядным примером этому служит интерактивная экспозиция "Зал социалистического быта" (коммунальная квартира) в Сокольском районном музее.
В мероприятиях по развитию музейного дела в пределах выделенных бюджетных ассигнований осуществляется обеспечение сохранения музейного фонда, совершенствование деятельности музея, включая хранение и популяризацию музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительной и образовательной деятельности.
Одними из важнейших задач в функционировании учреждения в настоящее время являются капитальный ремонт кровли Кадниковского краеведческого музея, оснащение мебелью и спецоборудованием, изношенность которых составляет более 50%.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, мероприятия и сроки реализации подпрограммы 4
Приоритеты социально-экономического развития в сфере музейного обслуживания населения определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре",
Федеральным законом от 26.05.96 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317,
Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1106,
Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 N 1362.
Приоритеты социально-экономического развития в сфере музейного обслуживания населения района состоят в:
- обеспечении условий для функционирования и развития музейного фонда, его сохранения и пополнения;
- переводе в электронный вид музейных фондов, создании инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет;
- повсеместном внедрении и распространении новых музейных продуктов и услуг.
Основной целью реализации подпрограммы 4 является создание благоприятных условий для широкого доступа населения к имеющимся музейным фондам.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 4:
формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, в том числе через внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) и перевода музейных фондов в электронный вид;
повышение качества и увеличение количества оказываемых населению услуг, в том числе через разработку и проведение крупных экспозиционно-выставочных и экскурсионно-просветительских проектов.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из бюджета района:
обеспечение выполнения муниципального задания музеем;
материально-техническое оснащение музея;
организация и проведение социально значимых мероприятий.
Реализация подпрограммы 4 рассчитана на 2015 - 2017 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 4, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 4
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4 приведены в приложении 1 к подпрограмме 4.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 4 приведена в приложении 2 к подпрограмме 4.
Конечным результатом реализации подпрограммы 4 должно стать обеспечение условий для сохранения, пополнения и популяризации музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение их доступности широким слоям населения.
В результате реализации подпрограммы 4 будет обеспечено достижение к 2017 году следующих результатов:
увеличение количества посещений музеев района до 0,6 на 1 жителя;
динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района, на 4,3% по отношению к 2012 году;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 35,4%;
увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев района, до 100%;
увеличение доли музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея, до 50%;
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения до 88%.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 4 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах музеев района, а также на действующих нормативных правовых актах района.
Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;
- содержание музея;
- материально-техническое оснащение (проведение ремонта, оснащение современным оборудованием).
Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств бюджета района в размере 7736,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 2540,6 тыс. руб.;
2016 год - 2708,2 тыс. руб.;
2017 год - 2488,0 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) - 1181,7 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 485,9 тыс. руб.;
2016 год - 310,8 тыс. руб.;
2017 год - 385,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 4.
На предусмотренные подпрограммой 4 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 4 приведена в приложении 4 к подпрограмме 4.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 4 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 4.
Приложение 1
к подпрограмме 4
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 4
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Задача 1: формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, в том числе через внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) и перевода музейных фондов в электронный вид |
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
35,4 |
35,4 |
35,4 |
35,4 |
35,4 |
доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея |
% |
5 |
15 |
25 |
35 |
50 |
||
2. |
Задача 2: повышение качества и увеличение количества оказываемых населению услуг, в том числе через разработку и проведение крупных экспозиционно-выставочных и экскурсионно-просветительских проектов |
посещаемость музеев района |
посещений на 1 жителя |
0,4 |
0,45 |
0,5 |
0,55 |
0,6 |
динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района |
% по отношению к 2012 году |
1,6 |
2,6 |
3,3 |
3,7 |
4,3 |
||
доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев района |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения |
% |
71 |
74 |
78 |
83 |
88 |
Приложение 2
к подпрограмме 4
Методика
расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 4
1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев района (%);
- количество музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю (ед.),
- общее количество музейных предметов основного фонда музеев района (ед.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 8-НК, годовой информационно-аналитический отчет районного музея.
2. Доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея, рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея (%);
- количество музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея (ед.);
- общее количество музейных предметов и коллекций музея (ед.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 8-НК, годовой информационно-аналитический отчет районного музея.
3. Посещаемость музеев района рассчитывается в количестве посещений на 1 жителя по формуле:
, где:
- посещаемость музеев района на 1 жителя (посещений/чел.);
- количество посещений музеев района в отчетом году (посещений);
- общее число жителей в районе (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 8-НК, данные Росстата.
4. Динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района, по отношению к 2012 году, рассчитывается в % по формуле:
, где:
- динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района, по сравнению с 2012 годом (%);
- количество выставочных проектов, осуществляемых в музеях района в отчетном году (ед.);
- количество выставочных проектов, осуществляемых в музеях района в расчетном 2012 году (ед.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 8-НК, годовой информационно-аналитический отчет районного музея.
5. Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев района, рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев района (%);
- количество музеев района, имеющих сайт в сети "Интернет" (ед.);
- общее количество музеев района (ед.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 8-НК.
6. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения рассчитывается в % по формуле:
, где:
- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения района (%);
- количество положительных отзывов (ед.);
- общее количество полученных отзывов (ед.);
Источник данных: результаты социологических исследований.
Приложение 3
к подпрограмме 4
Ресурсное обеспечение и перечень
мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус |
Наименование подпрограммы / основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 4 |
"Музейное обслуживание населения" |
всего |
2540,6 |
2708,2 |
2488,0 |
7736,8 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2540,6 |
2708,2 |
2488,0 |
7736,8 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания музеем |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2540,6 |
2708,2 |
2488,0 |
7736,8 |
Основное мероприятие 4.2 |
Материально-техническое оснащение музея |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 4.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 4
к подпрограмме 4
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Источники средств |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
всего |
3026,5 |
3019,0 |
2873,0 |
8918,5 |
бюджет района* |
2540,6 |
2708,2 |
2488,0 |
7736,8 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
юридические лица** |
485,9 |
310,8 |
385,0 |
1181,7 |
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета района.
** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры (музея), подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Приложение 5
к подпрограмме 4
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 4 |
"Музейное обслуживание населения" |
всего |
3026,5 |
3019,0 |
2873,0 |
8918,5 |
бюджета района* |
2540,6 |
2708,2 |
2488,0 |
7736,8 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
485,9 |
310,8 |
385,0 |
1181,7 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания музеем |
всего |
3026,5 |
3019,0 |
2873,0 |
8918,5 |
бюджета района* |
2540,6 |
2708,2 |
2488,0 |
7736,8 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
485,9 |
310,8 |
385,0 |
1181,7 |
||
Основное мероприятие 4.2 |
Материально-техническое оснащение музея |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 4 муниципальной программы района за счет средств бюджета района
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма
"Развитие туризма"
(далее - подпрограмма 5)
Паспорт
подпрограммы 5
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 5 |
"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
Соисполнители подпрограммы 5 |
- |
Цель подпрограммы 5 |
создание условий для формирования конкурентоспособной туристско-рекреационной среды, способствующей полноценному отдыху и улучшению здоровья населения |
Задачи подпрограммы 5 |
создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездного и внутреннего туризма, повышение качества предоставляемых туристских услуг и продуктов; создание условий для привлечения инвестиций в сферу туризма, строительства новых и эффективной эксплуатации имеющихся основных фондов |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5 |
количество посетителей в районе, тыс. чел.; объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, тыс. руб. |
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 5 |
2015 - 2017 годы Этапы не выделяются |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 |
Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет - 380,6 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год - 180,6 тыс. руб.; 2016 год - 100,0 тыс. руб.; 2017 год - 100,0 тыс. руб. Из них средства бюджета Сокольского муниципального района - 380,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 180,6 тыс. руб.; 2016 год - 100,0 тыс. руб.; 2017 год - 100,0 тыс. руб.
______________________________ * В течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 |
В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается: увеличение количества посетителей в районе до 47,2 тыс. человек |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития
Сокольский муниципальный район имеет выгодное экономико-географическое положение, расположен в центральной части Вологодской области, в 35 км к северу от областного центра - г. Вологды. Площадь территории района - 4,2 тыс. кв. км. В районе проживает 50,2 тысяч человек (в том числе 37,7 тысяч - в г. Соколе, 4,7 тысяч жителей - в г. Кадникове, 7,8 тысяч человек - в сельской местности).
По району проходят три важные транспортные артерии: Северная железная дорога, водная магистраль - река Сухона, автомагистраль Москва-Архангельск. Речной транспорт по реке Сухоне имеет выход через систему шлюзов в Волго-Балтийскую и Северо-Двинскую системы. Благодаря реализации областной программы "Великий Устюг - родина Деда Мороза", возрастает поток туристов, проезжающих по территории района.
Сокольский район обладает богатым историко-культурным и природным наследием: места паломничества верующих - остатки монастырей, основанных преподобным Дионисием Глушицким и его учениками в XIV-XV вв., памятники культуры федерального значения Ильинско-Засодимская церковь и храм Михаила Архангела с настенными росписями П. Тюрина; памятники культуры регионального значения - купеческие особняки, гражданские здания и храмы XVIII-XIX веков г. Кадникова; археологические и природные объекты: Лисьи горы с языческим идолом Каменной бабой, Святой источник Вассиана Тиксненского в сельском поселении Биряковское, Александровский и Пушкинский сады г. Кадникова, Кузнецовский и Лихачевский дворянские усадебные парки в сельском поселении Пельшемское. Огромный интерес представляют экспозиции Сокольского районного и Кадниковского краеведческого музеев. Сокольская земля - место рождения известных россиян прошлого и современности: академиков живописи П.С. Тюрина и В.Н. Корбакова, композитора В.А. Гаврилина; поэтов А.А. Ганина, В.В. Коротаева, А.А. Романова, П.К. Рожновой и других. На территории района сохранились традиционные народные промыслы: кружевоплетение, катание валенок, изготовление кадок, иво- и -берестоплетение.
За последние 5 лет (с 2009 по 2013 годы) количество посетителей в районе увеличилось в 1,8 раза, составив по итогам 2013 года 30,3 тыс. человек, в том числе 4,9 тыс. туристов и 25,4 тыс. экскурсантов.
В районе реализуется более 30-ти экскурсионных программ, включающих посещение Сокольского и Кадниковского музеев, обзорные и тематические экскурсии по залам и фондам музеев, гг. Кадникову и Соколу, сельским поселениям района, музейных уроков и праздников. В целях привлечения большего числа иногородних экскурсантов и туристов в район осуществляется более 10 туристических маршрутов, среди которых наиболее востребованными стали маршруты "Сокол промышленный", "В буднях великих строек", "Кадников: очарование провинции", "Сказы Бохтюжской земли", "Островки супружеского счастья".
В районе активно развивается сеть предприятий общественного питания, включающая 52 объекта: рестораны, кафе, закусочные, придорожный сервис; имеется 12 коллективных средств размещения туристов (гостиницы, базы и зоны отдыха, гостевые дома).
Историко-культурное наследие и природные богатства Сокольского района дают возможность развивать различные виды туризма: событийный, паломнический, сельский, экологический, культурно-познавательный, промышленный, спортивный.
В то же время, говоря о положительном туристском потенциале, необходимо отметить и имеющиеся проблемы, связанные с развитием туризма в районе. Это слабо развитая инфраструктура, сильный износ или неподготовленность многих объектов показа, недостаток частных инвестиций и бюджетного финансирования, отсутствие четкого плана организационных мероприятий, бессистемная информационно-рекламная деятельность, острый дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма.
Для решения первоочередных задач необходимо сформировать пакет туристских услуг, разработать бренд Сокольского муниципального района и систему его продвижения на туристском рынке, сформировать систему информационно-рекламных мероприятий по продвижению туризма на территории района, подготовить пакет инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов.
Для увеличения доходной базы бюджета района и бюджетов поселений за счет развития туризма целесообразно создание новых объектов показа и туристской инфраструктуры (интерактивного Музея Бумаги в г. Соколе, туристского комплекса "Кульсевель" в сельском поселении Биряковское, и других).
Всё перечисленное позволит в дальнейшем сформировать позитивный имидж района у приезжающих и потенциальных инвесторов.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, мероприятия и сроки реализации подпрограммы 5
Приоритеты социально-экономического развития в сфере развития туризма на территории Сокольского муниципального района определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Федеральным законом от 24.11.96 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317;
Государственной программой Вологодской области "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1099;
Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28.06.2010 N 739;
Стратегией развития сферы туризма Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 11.08.2008 N 1547.
Приоритетным направлением социально-экономического развития района является поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма в районе.
Основной целью реализации подпрограммы 5 является создание условий для формирования конкурентоспособной туристско-рекреационной среды, способствующей полноценному отдыху и улучшению здоровья населения.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 5:
создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездного и внутреннего туризма, повышение качества предоставляемых туристских услуг и продуктов;
создание условий для привлечения инвестиций в сферу туризма, строительства новых и эффективной эксплуатации имеющихся основных фондов.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из бюджета района:
создание новых объектов показа, инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в район туристов и экскурсантов;
информационно-рекламное продвижение, научно-методическое и кадровое обеспечение туризма.
Реализация подпрограммы 5 рассчитана на 2015 - 2017 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 5, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 5
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 5 приведены в приложении 1 к подпрограмме 5.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 5 приведена в приложении 2 к подпрограмме 5.
Конечным результатом реализации подпрограммы 5 должно стать создание позитивного имиджа Сокольского муниципального района как территории, привлекательной для туристов.
В результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение к 2017 году следующих результатов:
увеличение количества посетителей в районе до 47,2 тыс. человек.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 5 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений и организаций района, оказывающих услуги в сфере туристской деятельности, а также на действующих нормативных правовых актах района.
Бюджетные средства, выделенные по подпрограмме предполагают расходование средств на:
- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в район туристов и экскурсантов;
- создание новых объектов показа, инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов;
- информационно-рекламное продвижение, научно-методическое и кадровое обеспечение туризма.
Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств бюджета района в размере 380,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 180,6 тыс. руб.,
2016 год - 100,0 тыс. руб.,
2017 год - 100,0 тыс. руб.,
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 5 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 5.
Приложение 1
к подпрограмме 5
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 5
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Задача 1: создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездного и внутреннего туризма, повышение качества предоставляемых туристских услуг и продуктов |
количество посетителей в районе |
тыс. чел. |
30,3 |
35,7 |
41,0 |
47,2 |
51,9 |
2. |
Задача 2: создание условий для привлечения инвестиций в сферу туризма, строительства новых и эффективной эксплуатации имеющихся основных фондов |
объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма |
тыс. руб. |
346,6 |
965,0 |
545,0 |
х |
х |
Приложение 2
к подпрограмме 5
Методика
расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 5
1. Количество посетителей в районе рассчитывается в тысячах человек по формуле:
, где:
- количество посетителей в районе (тыс. чел.);
- количество экскурсантов в районе (тыс. чел.);
- количество туристов в районе (тыс. чел.).
Экскурсант - лицо, посещающее место временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки.
Турист - лицо, посещающее место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в месте временного пребывания.
Количество экскурсантов и туристов в районе рассчитывается как сумма количеств посетителей музеев, иных учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и иных организаций, оказывающих туристические услуги, проводящих событийные мероприятия с привлечением иногородних граждан, посетителей КСР (гостиниц, баз отдыха, санаториев, гостевых домов).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 8-НК, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений культуры района, результаты опросов учреждений и организаций, работающих в сфере туризма и смежных отраслях.
2. Объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, измеряется в тысячах рублей и складывается из объемов финансовых поступлений из федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников (средства предприятий, организаций, внебюджетных фондов и т.д.).
Приложение 3
к подпрограмме 5
Ресурсное обеспечение и перечень
мероприятий подпрограммы 5 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус |
Наименование подпрограммы / основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 5 |
"Развитие туризма" |
всего |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
||
Основное мероприятие 5.1 |
Создание новых объектов показа, инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 5.2 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в район туристов и экскурсантов |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
Основное мероприятие 5.3 |
Информационно-рекламное продвижение, научно-методическое и кадровое обеспечение туризма |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 4
к подпрограмме 5
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Источники средств |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
всего |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
бюджет района* |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета района.
Приложение 5
к подпрограмме 5
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 5 |
"Развитие туризма" |
всего |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
бюджета района* |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.1 |
Создание новых объектов показа, инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.2 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в район туристов и экскурсантов |
всего |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
бюджета района* |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.3 |
Информационно-рекламное продвижение, научно-методическое и кадровое обеспечение туризма |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 5 муниципальной программы района за счет средств бюджета района
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма
"Реализация молодежной политики"
(далее - подпрограмма 6)
Паспорт
подпрограммы 6
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 6 |
"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
Соисполнители подпрограммы 6 |
- |
Цель подпрограммы 6 |
содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи |
Задачи подпрограммы 6 |
- совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в Сокольском муниципальном районе (в том числе методической и материально-технической базы), развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи; - поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6 |
количество проведенных молодежных мероприятий, ед.; количество детских и молодежных общественных объединений, ед.; доля участников мероприятий молодежной политики, % |
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 6 |
2015 - 2017 годы Этапы не выделяются |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 |
Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет - 8367,6 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год - 2780,7 тыс. руб.; 2016 год - 2935,9 тыс. руб.; 2017 год - 2651,0 тыс. руб. Из них средства бюджета Сокольского муниципального района - 7231,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 2533,2 тыс. руб.; 2016 год - 2349,0 тыс. руб.; 2017 год - 2349,0 тыс. руб. Доходы от оказания платных услуг (работ) - 862,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 247,5 тыс. руб.; 2016 год - 449,9 тыс. руб.; 2017 год - 165,0 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет района - 274,0 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 137,0 тыс. руб. 2017 год - 137,0 тыс. руб.;
______________________________ * В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 |
В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается: увеличение количества мероприятий молодежной политики до 170 ед. против 160 в 2012 году; увеличение количества детских и молодежных общественных объединений до 30 против 27 в 2012 году; увеличение доли участников мероприятий молодежной политики до 1,0% |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития
Вовлечение молодежи в социальную практику является одним из приоритетных направлений реализации Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р.
Участие в общественной деятельности - это возможность для молодых людей самореализовываться, саморазвиваться и получать не только опыт конструктивного, социально-значимого гражданского участия, но и своими силами, при поддержке со стороны органов власти, участвовать в решении социальных проблем местного сообщества, тем самым, повышая свою гражданско-патриотическую позицию. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам, в условиях вынужденного притока мигрантов молодёжь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений.
На 1 января 2013 года на территории Сокольского муниципального района проживает 14456 человек в возрасте от 14 до 30 лет. В последние годы наблюдается тенденция к снижению численности молодого населения в общей структуре жителей района и ее удельного веса в трудоспособном населении района.
На 31 декабря 2013 года в Сокольском районе работает 29 общественных объединений (2012 год - 27), действующих на базах образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, предприятий, в которых занимается около 512 человек (2012 год - 478).
Большая часть объединений работает, не выделяя приоритетного профиля, и ставит своими задачами создание условий для организации свободного времени детей и подростков. При этом направлениями деятельности могут быть гражданско-правовое, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, организация досуга подростков и молодежи, поддержка талантливой молодежи, спортивно-массовая работа, профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, информационное обеспечение молодежи, занятость молодежи, поддержка молодежного предпринимательства.
На территории района для участников детских и молодежных общественных объединений реализуются мероприятия и проекты на развитие лидерских, организаторских качеств и навыков для детей и молодежи (обучение, семинары, тренинги), осуществляется методическая, информационная и организационная поддержка деятельности детских и молодежных объединений; организована работа по сбору информационно-методических материалов.
Вместе с тем социальный потенциал большинства детских и молодежных общественных объединений не востребован в полном объеме и фактический охват молодого поколения формами самоорганизации невысок.
Учитывая тот факт, что высокие требования к общественным объединениям, определенные законодательством, не позволяют многим из них получать государственную поддержку, так как все детские и молодежные общественные объединения района не зарегистрированы как юридические лица и не включены в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. Основные причины - недостаточное количество членов, маленький срок официального существования организации, отсутствие расчетных счетов, неумение вести бухгалтерский учет, отсутствие подготовленных кадров и т.п.
Вместе с тем сегодня можно говорить о качественном улучшении деятельности и волевых характеристик ряда молодых людей: рост самостоятельности в решении жизненно-важных проблем, ответственности за свою судьбу, повышение уровня патриотического настроя молодежи, мобильность, коммуникабельность, восприимчивость к новому, высокая адаптация к частым жизненным переменам.
Подпрограмма предназначена для решения актуальных молодежных вопросов в городе Соколе и Сокольском муниципальном районе, направлена на вовлечение молодежи в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие района. В связи с этим в ней предусмотрен ряд мероприятий, направленных на организацию работы с молодежью на территориях городских и сельских поселений района, в учреждениях культуры, спорта, молодежной политики и образовательных учреждениях.
Данная подпрограмма предусматривает взаимоувязанные мероприятия, направленные на достижение поставленной цели, и предполагает создание системы работы с молодежью на уровне города, района, области, на принципах преемственности и дальнейшего совершенствования мер, способствующих признанию молодежи как равноправного социального субъекта, участника социальных преобразований.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, мероприятия и сроки реализации подпрограммы 6
Приоритеты социально-экономического развития в сфере развития туризма на территории Сокольского муниципального района определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р;
Законом Вологодской области от 29.11.2005 N 969 "О государственной молодежной политике Вологодской области";
Концепцией государственной молодежной политики Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13.01.2006 N 26;
Государственной программой Вологодской области "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2012 N 1102;
Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28.06.2010 N 739.
Основной целью реализации подпрограммы 6 является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 6:
совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в Сокольском муниципальном районе (в том числе методической и материально-технической базы),
развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи;
поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 6 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из бюджета района:
- обеспечение выполнения муниципального задания Бюджетным учреждением по работе с детьми и молодежью районный центр "Молодежные инициативные группы" (далее РЦ "МИГ");
- материально-техническое оснащение РЦ "МИГ";
- организация и проведение социально значимых мероприятий.
Реализация подпрограммы 6 рассчитана на 2015 - 2017 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 6, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 6
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 6 приведены в приложении 1 к подпрограмме 6.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 6 приведена в приложении 2 к подпрограмме 6.
Конечным результатом реализации подпрограммы 6 должно стать создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в Сокольском муниципальном районе.
В результате реализации подпрограммы 6 будет обеспечено достижение к 2017 году следующих результатов:
увеличение количества мероприятий молодежной политики до 170 ед. против 160 в 2012 году;
увеличение количества детских и молодежных общественных объединений до 30 ед. против 27 в 2012 году;
увеличение доли участников мероприятий молодежной политики до 1,0%.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 6 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений района, оказывающих услуги в сфере молодежной политики, а также на действующих нормативных правовых актах района.
Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;
- содержание учреждения молодежной политики;
- организацию и проведение социально значимых мероприятий.
Подпрограмма 6 предполагает финансирование за счет средств бюджета района в размере 7231,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 2533,2 тыс. руб.,
2016 год - 2349,0 тыс. руб.,
2017 год - 2349,0 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) - 862,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 247,5 тыс. руб.;
2016 год - 449,9 тыс. руб.;
2017 год - 165,0 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет района - 274,0 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 137,0 тыс. руб.
2017 год - 137,0 тыс. руб.;
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 6.
На предусмотренные подпрограммой 6 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Сокольского муниципального района.
Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Сокольского муниципального района, а именно РЦ "МИГ") на реализацию целей подпрограммы 6 приведена в приложении 4 к подпрограмме 6.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 6 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 6.
Приложение 1
к подпрограмме 6
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 6
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Задача 1: совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в Сокольском муниципальном районе (в том числе методической и материально-технической базы) Задача 2: развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи |
доля участников мероприятий молодежной политики |
% |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
количество мероприятий молодежной политики |
ед. |
158 |
160 |
165 |
168 |
170 |
||
2. |
Задача 3: поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность |
количество детских и молодежных общественных объединений |
ед. |
27 |
28 |
29 |
30 |
30 |
Приложение 2
к подпрограмме 6
Методика
расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 6
1. Доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2012 году рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2012 году (%);
- количество участников мероприятий молодежной политики в отчетном году (ед.);
- количество участников мероприятий молодежной политики в расчетном 2012 году (ед.).
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Сокольского муниципального района.
2. Количество проведенных молодежных мероприятий измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Сокольского муниципального района.
3. Количество детских и молодежных общественных объединений измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Сокольского муниципального района.
Приложение 3
к подпрограмме 6
Ресурсное обеспечение и перечень
мероприятий подпрограммы 6 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус |
Наименование подпрограммы / основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 6 |
"Реализация молодежной политики" |
всего |
2533,2 |
2349,0 |
2349,0 |
7231,2 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2533,2 |
2349,0 |
2349,0 |
7231,2 |
||
Основное мероприятие 6.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания РЦ "МИГ" |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2015,8 |
1895,8 |
1895,8 |
5807,4 |
Основное мероприятие 6.2 |
Материально-техническое оснащение РЦ "МИГ" |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 6.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
517,4 |
453,2 |
453,2 |
1423,8 |
Приложение 4
к подпрограмме 6
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Источники средств |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
всего |
2780,7 |
2935,9 |
2651,0 |
8367,6 |
бюджет района* |
2533,2 |
2349,0 |
2349,0 |
7231,2 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
бюджеты поселений района |
0 |
137,0 |
137,0 |
274,0 |
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
юридические лица** |
247,5 |
449,9 |
165,0 |
862,4 |
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета района.
** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Приложение 5
к подпрограмме 6
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 6 |
"Реализация молодежной политики" |
всего |
2780,7 |
2935,9 |
2651,0 |
8367,6 |
бюджета района* |
2533,2 |
2349,0 |
2349,0 |
7231,2 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
137,0 |
137,0 |
274,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
247,5 |
449,9 |
165,0 |
862,4 |
||
Основное мероприятие 6.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания РЦ "МИГ" |
всего |
2263,3 |
2345,7 |
2060,8 |
6669,8 |
бюджета района* |
2015,8 |
1895,8 |
1895,8 |
5807,4 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
247,5 |
449,9 |
165,0 |
862,4 |
||
Основное мероприятие 6.2 |
Материально-техническое оснащение РЦ "МИГ" |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 6.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
всего |
517,4 |
590,2 |
590,2 |
1697,8 |
бюджета района* |
517,4 |
453,2 |
453,2 |
1423,8 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
137,0 |
137,0 |
274,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 6 муниципальной программы района за счет средств бюджета района
Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
(далее - подпрограмма 7)
Паспорт
подпрограммы 7
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 7 |
"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
Соисполнители подпрограммы 7 |
- |
Цель подпрограммы 7 |
- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы |
Задачи подпрограммы 7 |
надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7 |
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год, % |
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 7 |
2015 - 2017 годы Этапы не выделяются |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 |
Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет -16086,5 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год - 4758,2 тыс. руб.; 2016 год - 5720,5 тыс. руб.; 2017 год - 5607,8 тыс. руб. Из них средства бюджета Сокольского муниципального района - 16086,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 4758,2 тыс. руб.; 2016 год - 5720,5 тыс. руб.; 2017 год - 5607,8 тыс. руб. *В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7 |
В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующего результата: выполнение плана работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на 100% ежегодно |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 7, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района (далее - Управление) обеспечивает нормативно-правовые, организационно-административные и финансово-экономические условия функционирования отраслей "культура", "туризм" и "молодежная политика" на территории Сокольского муниципального района.
Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы является обеспечение эффективного исполнения Управлением муниципальных функций и муниципальных услуг.
Подпрограмма 7 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы 7 будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.
Управление в рамках настоящей подпрограммы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность подведомственных учреждений культуры и молодежной политики района;
- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих полномочий;
- разрабатывает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;
- разрабатывает план реализации муниципальной программы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их реализации и бюджетных ассигнований;
- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 7
Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 7 определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317;
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р.
III. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 7
Целью подпрограммы 7 является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.
Для достижения данной цели предусмотрено решение задачи - надлежащее осуществление полномочий Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы 7 является выполнение плана работы Управления на 100% ежегодно.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 7 приведены соответственно в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 7.
Сроки реализации подпрограммы 7: 2015 - 2017 годы.
IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 7 необходимо реализовать основные мероприятия: "Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональным) органом" и "Обеспечение организации и ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности". В рамках реализации данного мероприятия предусматривается обеспечение деятельности и выполнение функций и услуг Управления.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 7 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 7.
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 7, за счет средств бюджета района составляет 16086,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 4758,2 тыс. руб.;
2016 год - 5720,5 тыс. руб.;
2017 год - 5607,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 7 за счет средств бюджета района представлены в приложении 3 к подпрограмме 7.
Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 7 осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 7 (тыс. руб.) приведена в приложении 4 к подпрограмме 7.
Приложение 1
к подпрограмме 7
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 7
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Задача 1: надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Приложение 2
к подпрограмме 7
Методика
расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 7
1. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год, рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год (%);
- количество мероприятий, фактически выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год (ед.);
- количество мероприятий, предусмотренных планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год (ед.).
Значение Вп от 90 до 100% означает надлежащее осуществление полномочий Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района по реализации муниципальной программы.
Источник данных: Годовой и ежемесячные планы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Приложение 3
к подпрограмме 7
Ресурсное обеспечение и перечень
мероприятий подпрограммы 7 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус |
Наименование подпрограммы / основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы" |
всего |
4758,2 |
5720,5 |
5607,8 |
16086,5 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
4758,2 |
5720,5 |
5607,8 |
16086,5 |
||
Основное мероприятие 7.1 |
Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональным) органом |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
4758,2 |
1488,5 |
1375,8 |
7622,5 |
Обеспечение организации и ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности |
|
4232,0 |
4232,0 |
8464,0 |
Приложение 4
к подпрограмме 7
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы" |
всего |
4758,2 |
5720,5 |
5607,8 |
16086,5 |
бюджета района* |
4758,2 |
5720,5 |
5607,8 |
16086,5 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 7.1 |
Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональным) органом |
всего |
4758,2 |
1488,5 |
1375,8 |
7622,5 |
бюджета района* |
4758,2 |
1488,5 |
1375,8 |
7622,5 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Обеспечение организации и ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности |
всего |
|
4232,0 |
4232,0 |
8464,0 |
|
бюджета района* |
|
4232,0 |
4232,0 |
8464,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 7 муниципальной программы района за счет средств бюджета района
Приложение 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Задача 1: создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики на территории Сокольского муниципального района Задача 2: освоение новых форм и направлений культурного, туристского и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский и мировой рынки |
уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры района |
% |
2,6 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
||
уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области |
% |
56,1 |
64,9 |
53,8 |
82,4 |
100 |
||
2. |
Задача 3: обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан |
коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) |
ед. |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
17,0 |
уровень посещаемости учреждений культуры по отношению к 2012 году |
% |
5 |
10 |
15 |
8 |
9 |
||
3. |
Задача 4: содействие сохранению историко-культурного и природного наследия района, созданию сбалансированного рынка туристских услуг в районе |
доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
% |
55,6 |
55,6 |
55,6 |
44,4 |
44,4 |
4. |
Задача 5: создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района |
доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2012 году |
% |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
Приложение 9
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Методика
расчета значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности рассчитывается в % по формуле:
, где:
- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (в том числе клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками) в районе от нормативной потребности (%);
- количество учреждений культуры в районе, требуемых по социальным нормам и нормативам (ед.);
- количество фактически функционирующих учреждений культуры в районе (ед.);
Источник данных: формы федерального статистического наблюдения N 6-НК, 7-НК, 8-НК, 1-ДМШ; распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.96 (ред. от 13.07.2007) N 1063-р "О социальных нормах и нормативах".
2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры района рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля муниципальных учреждений культуры района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры района (%);
- количество муниципальных учреждений культуры района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (ед.);
- общее количество муниципальных учреждений культуры района (ед.).
Источник данных: формы федерального статистического наблюдения N 6-НК, 7-НК, 8-НК, 1-ДМШ; заключения экспертизы и иные акты осмотра состояния зданий муниципальных учреждений культуры.
3. Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области рассчитывается в % по формуле:
, где:
- уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района (%);
- средняя заработная плата работников учреждений культуры района (руб.);
- средняя заработная плата по Вологодской области (руб.);
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура, Программа социально-экономического развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы, утвержденная Законом Вологодской области от 27.11.2013 N 3234-ОЗ.
4. Коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) рассчитывается в единицах по формуле:
, где:
- Коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (ед.);
- коэффициент посещаемости библиотек района рассчитывается как отношение числа посещений библиотек к среднегодовой численности постоянного населения муниципального района, утвержденной Росстатом;
- коэффициент посещаемости учреждений культурно-досугового типа района рассчитывается как отношение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий к среднегодовой численности постоянного населения муниципального района, утвержденной Росстатом;
- коэффициент посещаемости музеев района рассчитывается как отношение числа посетителей музеев района к среднегодовой численности постоянного муниципального района, утвержденной Росстатом;
Источник данных: формы федерального статистического наблюдения N 6-НК, 7-НК, 8-НК.
5. Уровень посещаемости учреждений культуры по отношению к 2012 году рассчитывается в % по формуле:
, где:
- уровень посещаемости учреждений культуры района по отношению к 2012 году (%);
- количество посещений учреждений культуры района в отчетном году (ед.);
- количество посещений учреждений культуры района в расчетном 2012 году (ед.).
Количество посещений учреждений культуры района рассчитывается как сумма количества посещений библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа района.
Источник данных: формы федерального статистического наблюдения N 6-НК, 7-НК, 8-НК.
6. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (%);
- количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации (ед.);
- общее количество объектов культурного наследия, расположенных на территории района и находящихся в муниципальной собственности (ед.).
Объект культурного наследия, требующий консервации или реставрации, - памятник архитектуры, признанный в ходе обследования органом охраны памятников неработоспособным: предмету охраны которого угрожает утрата, не обеспечена несущая способность конструкций, имеется опасность внезапного разрушения (в том числе частичного).
Источник данных: акты осмотра объектов культурного наследия органом охраны памятников, данные органа охраны памятников о мониторинге состояния объектов культурного наследия.
7. Доля участников молодежных мероприятий по отношению к 2012 году рассчитывается в % по формуле:
, где:
- доля участников молодежных мероприятий по отношению к 2012 году (%);
- количество участников молодежных мероприятий в отчетном году (ед.);
- количество участников молодежных мероприятий в расчетном 2012 году (ед.).
Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Ресурсное обеспечение и перечень
мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус |
Наименование подпрограммы / основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
всего |
13208,4 |
13871,7 |
13220,9 |
40301,0 |
ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
13208,4 |
13871,7 |
13220,9 |
40301,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Дополнительное образование детей в сфере культуры" |
всего |
13208,4 |
13871,7 |
13120,9 |
40201,0 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
13208,4 |
0 |
100,0 |
100,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры района |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
13208,4 |
13871,7 |
13220,9 |
40301,0 |
Основное мероприятие 1.2 |
Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
13871,7 |
13220,9 |
40301,0 |
Подпрограмма 2 |
"Библиотечно-информационное обслуживание населения" |
всего |
14485,9 |
16390,2 |
14872,5 |
45748,6 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
14485,9 |
16390,2 |
14872,5 |
45748,6 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
14485,9 |
16390,2 |
14772,5 |
45648,6 |
Основное мероприятие 2.2 |
Материально-техническое оснащение библиотек |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
Основное мероприятие 2.3 |
Комплектование библиотечных фондов |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 3 |
"Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры" |
всего |
15361,0 |
14723,9 |
12593,6 |
42678,5 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
15361,0 |
14723,9 |
12593,6 |
42678,5 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
15212,5 |
14723,9 |
12393,6 |
42330,0 |
Основное мероприятие 3.2 |
Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
148,5 |
0 |
200,0 |
348,5 |
Основное мероприятие 3.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 4 |
"Музейное обслуживание населения" |
всего |
2540,6 |
2708,2 |
2488,0 |
7736,8 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2540,6 |
2708,2 |
2488,0 |
7736,8 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания музеем |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2540,6 |
2708,2 |
2488,0 |
7736,8 |
Основное мероприятие 4.2 |
Материально-техническое оснащение музея |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 4.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 5 |
"Развитие туризма" |
всего |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
||
Основное мероприятие 5.1 |
Создание новых объектов показа, инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 5.2 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в район туристов и экскурсантов |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
Основное мероприятие 5.3 |
Информационно-рекламное продвижение, научно-методическое и кадровое обеспечение туризма |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 6 |
"Реализация молодежной политики" |
всего |
2533,2 |
2349,0 |
2349,0 |
7231,2 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2533,2 |
2349,0 |
2349,0 |
7231,2 |
||
Основное мероприятие 6.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания РЦ "МИГ" |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2015,8 |
1895,8 |
1895,8 |
5807,4 |
Основное мероприятие 6.2 |
Материально-техническое оснащение РЦ "МИГ" |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 6.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
517,4 |
453,2 |
453,2 |
1423,8 |
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы" |
всего |
4758,2 |
5720,5 |
5607,8 |
16086,5 |
ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
4758,2 |
5720,5 |
5607,8 |
16086,5 |
||
Основное мероприятие 7.1 |
Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональным) органом |
ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
4758,2 |
1488,5 |
1375,8 |
7622,5 |
Обеспечение организации и ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности |
|
4232,0 |
4232,0 |
8464,0 |
Приложение 11
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы |
|||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
всего |
53067,9 |
55863,2 |
51231,8 |
160162,9 |
ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
53067,9 |
55863,2 |
51231,8 |
160162,9 |
Приложение 12
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Источники средств |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
всего |
63461,6 |
76069,5 |
72021,9 |
211553,0 |
бюджет района* |
53067,9 |
55863,5 |
51231,8 |
160163,2 |
федеральный бюджет |
459,6 |
23,7 |
0 |
483,3 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
государственные внебюджетные фонды |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджеты поселений района |
0 |
8747,8 |
8606,7 |
17354,5 |
юридические лица** |
9934,1 |
11434,5 |
12183,4 |
33552,0 |
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района.
** доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.
Приложение 13
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
План
реализации муниципальной программы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат |
Финансовое обеспечение за счет средств бюджета района (тыс. руб.) |
|||||||||
начала реализации |
окончания реализации |
краткое описание результата (исходя из цели) |
наименование показателя, характеризующего результат |
единица измерения |
значение показателя |
всего |
в том числе |
|
|||||
собственные доходы бюджета |
Субвенции федерального бюджета |
Субвенции, субсидии и иные трансферты областного бюджета |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета района) |
Субвенции бюджета поселений |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2015 год |
2017 год |
х |
х |
х |
х |
55132,0 |
40301,0 |
0 |
0 |
14831,0 |
0 |
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры района |
2015 год |
2017 год |
Увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет |
Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет |
% |
12,3 |
55032,0 |
40201,0 |
0 |
0 |
14831,0 |
0 |
|
Основное мероприятие 1.2. Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
2015 год |
2017 год |
Увеличение доли детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры |
Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры |
% |
14 |
100,0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 2 "Библиотечно-информационное обслуживание населения" |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2015 год |
2017 год |
х |
х |
х |
х |
48715,3 |
45748,6 |
136,8 |
0 |
538,3 |
2291,6 |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района |
2015 год |
2017 год |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения |
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения |
% |
88 |
48478,5 |
45648,6 |
0 |
0 |
538,3 |
2291,6 |
|
Основное мероприятие 2.2. Материально-техническое оснащение библиотек |
2015 год |
2017 год |
Сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", на уровне |
Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", на уровне |
% |
100 |
211,0 |
100,0 |
111,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом |
Динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом |
% |
1,8 |
||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Комплектование библиотечных фондов |
2015 год |
2017 год |
Динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек к предыдущему году; |
Динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек к предыдущему году; |
% |
0,5 |
25,8 |
|
25,8 |
0 |
0 |
0 |
|
Динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, на 0,5% к предыдущему году |
Динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек к предыдущему году |
% |
0,5 |
||||||||||
Подпрограмма 3 "Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры" |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2015 год |
2017 год |
х |
х |
х |
х |
73952,5 |
42678,5 |
346,5 |
0 |
16138,6 |
14788,9 |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа |
2015 год |
2017 год |
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры |
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры |
% |
88 |
73257,5 |
42330,0 |
0 |
0 |
16138,6 |
14788,9 |
|
Основное мероприятие 3.2. Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа |
2015 год |
2017 год |
Динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2012 году |
Динамика количества занима ющихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2012 году |
% |
16 |
695,0 |
348,5 |
346,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение социально значимых мероприятий |
2015 год |
2017 год |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году |
Динамикачисленности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году |
% |
3,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 4 "Музейное обслуживание населения" |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2015 год |
2017 год |
х |
х |
х |
х |
8918,5 |
7736,8 |
0 |
0 |
1181,7 |
0 |
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение выполнения муниципального задания музеем |
2015 год |
2017 год |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения |
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения |
% |
88 |
8918,5 |
7736,8 |
0 |
0 |
1181,7 |
0 |
|
Основное мероприятие 4.2. Материально-техническое оснащение музея |
2015 год |
2017 год |
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев района; |
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев района; |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение доли музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея |
Доля музейных предметов и коллекци й,внесен ных в электронную базу данных музея |
% |
50 |
||||||||||
Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение социально значимых мероприятий |
2015 год |
2017 год |
Динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района по отношению к 2012 году; |
Динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района по отношению к 2012 году; |
% |
4,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
35,4 |
||||||||||
Динамика количества посещений музеев района на 1 жителя; |
Динамика количества посещений музеев района на 1 жителя |
посещений |
0,6 |
||||||||||
Подпрограмма 5 "Развитие туризма" |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2015 год |
2017 год |
х |
х |
х |
х |
380,6 |
380,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 5.1. Создание новых объектов показа, инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов |
2015 год |
2017 год |
Динамика количества посетителей в районе |
Динамика количества посетителей в районе |
тыс. чел. |
47,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в район туристов и экскурсантов |
2015 год |
2017 год |
Увеличение объема инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма |
Объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма |
х |
х |
380,6 |
380,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 5.3. Информационно-рекламное продвижение, научно-методическое и кадровое обеспечение туризма |
2015 год |
2017 год |
Динамика количества посетителей в районе до 47,2 тыс. человек |
Динамика количества посетителей в районе |
тыс. чел. |
47,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 6 "Реализация молодежной политики" |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2015 год |
2017 год |
х |
х |
х |
х |
8367,6 |
7231,2 |
0 |
0 |
862,4 |
274,0 |
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение выполнения муниципального задания РЦ "МИГ" |
2015 год |
2017 год |
Динамика количества детских и молодежных общественных объединений |
Динамика количества детских и молодежных общественных объединений |
единиц |
30 |
6669,8 |
5807,4 |
0 |
0 |
862,4 |
|
|
Основное мероприятие 6.2. Материально-техническое оснащение РЦ "МИГ" |
2015 год |
2017 год |
Динамика количества мероприятий молодежной политики |
Динамика количества мероприятий молодежной политики |
единиц |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 6.3. Организация и проведение социально значимых мероприятий |
2015 год |
2017 год |
Увеличение доли участников мероприятий молодежной политики |
Доля участников мероприятий молодежной политики |
% |
1,0 |
1697,8 |
1423,8 |
0 |
0 |
0 |
274,0 |
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
2015 год |
2017 год |
х |
х |
х |
х |
16086,5 |
16086,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 7.1. Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональным) органом |
2015 год |
2017 год |
Выполнение плана работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района |
% |
100 |
7622,5 |
7622,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение организации и ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
8464,0 |
8464,0 |
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
211553,0 |
160163,2 |
483,3 |
0,0 |
33552,0 |
17354,5 |
Приложение 14
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
всего |
63461,6 |
76069,5 |
72021,9 |
211553,0 |
бюджета района* |
53067,9 |
55863,5 |
51231,8 |
160163,2 |
||
федеральный бюджет |
459,6 |
23,7 |
0 |
483,3 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты поселений района |
0 |
8747,8 |
8606,7 |
17354,5 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
юридические лица |
9934,1 |
11434,5 |
12183,4 |
33552,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Дополнительное образование детей в сфере культуры" |
всего |
17581,0 |
19030,1 |
18520,9 |
55132,0 |
бюджета района* |
13208,4 |
13871,7 |
13220,9 |
40301,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
4372,6 |
5158,4 |
5300,0 |
14831,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры района |
всего |
17581,0 |
19030,1 |
18420,9 |
55032,0 |
бюджета района* |
13208,4 |
13871,7 |
13120,9 |
40201,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
4372,6 |
5158,4 |
5300,0 |
14831,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
всего |
|
|
100,0 |
100,0 |
бюджета района* |
|
|
100,0 |
100,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2 |
"Библиотечно-информационное обслуживание населения" |
всего |
14783,0 |
17714,0 |
16218,3 |
48715,3 |
бюджета района* |
14485,9 |
16390,2 |
14872,5 |
45748,6 |
||
федеральный бюджет |
113,1 |
23,7 |
0 |
136,8 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
1145,8 |
1145,8 |
2291,6 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
184,0 |
154,3 |
200,0 |
538,3 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района |
всего |
14669,9 |
17690,3 |
16118,3 |
48478,5 |
бюджета района* |
14485,9 |
16390,2 |
14772,5 |
45648,6 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
1145,8 |
1145,8 |
2291,6 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
184,0 |
154,3 |
200,0 |
538,3 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Материально-техническое оснащение библиотек |
всего |
100,0 |
11,0 |
100,0 |
211,0 |
бюджета района* |
|
|
100,0 |
100,0 |
||
федеральный бюджет |
100,0 |
11,0 |
|
111,0 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.3 |
Комплектование библиотечных фондов |
всего |
13,1 |
12,7 |
|
25,8 |
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
13,1 |
12,7 |
|
25,8 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3 |
"Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры" |
всего |
20351,6 |
27550,0 |
26050,9 |
73952,5 |
бюджета района* |
15361,0 |
14723,9 |
12593,6 |
42678,5 |
||
федеральный бюджет |
346,5 |
|
|
346,5 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
7465,0 |
7323,9 |
14788,9 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
4644,1 |
5361,1 |
6133,4 |
16138,6 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа |
всего |
19856,6 |
27550,0 |
25850,9 |
73257,5 |
бюджета района* |
15212,5 |
14723,9 |
12393,6 |
42330,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
7465,0 |
7323,9 |
14788,9 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
4644,1 |
5361,1 |
6133,4 |
16138,6 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа |
всего |
495,0 |
|
200,0 |
695,0 |
бюджета района* |
148,5 |
|
200,0 |
348,5 |
||
федеральный бюджет |
346,5 |
|
|
346,5 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 4 |
"Музейное обслуживание населения" |
всего |
3026,5 |
3019,0 |
2873,0 |
8918,5 |
бюджета района* |
2540,6 |
2708,2 |
2488,0 |
7736,8 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
485,9 |
310,8 |
385,0 |
1181,7 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания музеем |
всего |
3026,5 |
3019,0 |
2873,0 |
8918,5 |
бюджета района* |
2540,6 |
2708,2 |
2488,0 |
7736,8 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
485,9 |
310,8 |
385,0 |
1181,7 |
||
Основное мероприятие 4.2 |
Материально-техническое оснащение музея |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 5 |
"Развитие туризма" |
всего |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
бюджета района* |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.1 |
Создание новых объектов показа, инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.2 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в район туристов и экскурсантов |
всего |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
бюджета района* |
180,6 |
100,0 |
100,0 |
380,6 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.3 |
Информационно-рекламное продвижение, научно-методическое и кадровое обеспечение туризма |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 6 |
"Реализация молодежной политики" |
всего |
2780,7 |
2935,9 |
2651,0 |
8367,6 |
бюджета района* |
2533,2 |
2349,0 |
2349,0 |
7231,2 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
137,0 |
137,0 |
274,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
247,5 |
449,9 |
165,0 |
862,4 |
||
Основное мероприятие 6.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания РЦ "МИГ" |
всего |
2263,3 |
2345,7 |
2060,8 |
6669,8 |
бюджета района* |
2015,8 |
1895,8 |
1895,8 |
5807,4 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
247,5 |
449,9 |
165,0 |
862,4 |
||
Основное мероприятие 6.2 |
Материально-техническое оснащение РЦ "МИГ" |
всего |
|
|
|
|
бюджета района* |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 6.3 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
всего |
517,4 |
590,2 |
590,2 |
1697,8 |
бюджета района* |
517,4 |
453,2 |
453,2 |
1423,8 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
137,0 |
137,0 |
274,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации |
всего |
4758,2 |
5720,5 |
5607,8 |
16086,5 |
бюджета района* |
4758,2 |
5720,5 |
5607,8 |
16086,5 |
||
муниципальной программы" |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 7.1 |
Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональным) органом |
всего |
4758,2 |
1488,5 |
1375,8 |
7622,5 |
бюджета района* |
4758,2 |
1488,5 |
1375,8 |
7622,5 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
||
Ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности |
всего |
|
4232,0 |
4232,0 |
8464,0 |
|
бюджета района* |
|
4232,0 |
4232,0 |
8464,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений района |
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
______________________________
* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы района за счет средств бюджета района. "
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Сокольского муниципального района Вологодской области от 20 февраля 2017 г. N 236 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.