Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 31 июля 2017 г. N 3562
"О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 N 5366"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:
1. Внести в постановление мэрии города от 10.10.2012 N 5366 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" на 2013 - 2022 годы" (в редакции постановления мэрии города от 07.06.2017 N 2668) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строки "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы", "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы |
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 33 157 108,2 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год - 1 580 036,5 тыс. руб.; 2014 год - 3 367 199,3 тыс. руб.; 2015 год - 3 246 938,0 тыс. руб.; 2016 год - 3 434 609,3 тыс. руб.; 2017 год - 3 650 878,5 тыс. руб.; 2018 год - 3 603 685,0 тыс. руб.; 2019 год - 3 568 424,1 тыс. руб.; 2020 год - 3 568 456,7 тыс. руб.; 2021 год - 3 568 424,1 тыс. руб.; 2022 год - 3 568 456,7 тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета 9 744 089,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 430 036,5 тыс. руб.; 2014 год - 622 877,6 тыс. руб.; 2015 год - 849 657,2 тыс. руб.; 2016 год - 932 816,1 тыс. руб.; 2017 год - 998 620,1 тыс. руб.; 2018 год - 1 010 212,1 тыс. руб.; 2019 год - 974 951,2 тыс. руб.; 2020 год - 974 983,8 тыс. руб.; 2021 год - 974 951,2 тыс. руб.; 2022 год - 974 983,8 тыс. руб.". |
1.2. Раздел VII "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 33 157 108,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2013 год - 1 580 036,5 тыс. руб.;
2014 год - 3 367 199,3 тыс. руб.;
2015 год - 3 246 938,0 тыс. руб.;
2016 год - 3 434 609,3 тыс. руб.;
2017 год - 3 650 878,5 тыс. руб.;
2018 год - 3 603 685,0 тыс. руб.;
2019 год - 3 568 424,1 тыс. руб.;
2020 год - 3 568 456,7 тыс. руб.;
2021 год - 3 568 424,1 тыс. руб.;
2022 год - 3 568 456,7 тыс. руб.
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников учреждений общего образования, а также индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора".
1.3. Раздел VIII "Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости другим источникам финансирования" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета составляет 9 744 089,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 430 036,5 тыс. руб.; 2014 год - 622 877,6 тыс. руб.; 2015 год - 849 657,2 тыс. руб.; 2016 год - 932 816,1 тыс. руб.; 2017 год - 998 620,1 тыс. руб.; 2018 год - 1 010 212,1 тыс. руб.; 2019 год - 974 951,2 тыс. руб.; 2020 год - 974 983,8 тыс. руб.; 2021 год - 974 951,2 тыс. руб.; 2022 год - 974 983,8 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией "За особые успехи в обучении" (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов)" на весь период реализации Программы запланировано 834,3 тыс. руб., из них 92,7 тыс. руб. ежегодно с 2014 года.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Обеспечение питанием обучающихся в МОУ" на весь период реализации Программы запланировано 63 708,0 тыс. руб., из них: 2013 год - 17175,2 тыс. руб.; 2014 год - 8147,7 тыс. руб.; 2015 год - 4543,8 тыс. руб.; 2016 год -5 026,3 тыс. руб.; 2017 год - 4802,5 тыс. руб.; 2018 год - 4802,5 тыс. руб.; 2019 год - 4802,5 тыс. руб.; 2020 год - 4802,5 тыс. руб.; 2021 год - 4802,5 тыс. руб.; 2022 год - 4802,5 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности" на весь период реализации Программы запланировано 567 737,2 тыс. руб., из них: 2013 год - 49 795,6 тыс. руб.; 2014 год - 43086,0 тыс. руб.; 2015 год - 34 066,4 тыс. руб.; 2016 год - 63 720,3 тыс. руб.; 2017 год - 62 971,6 тыс. руб.; 2018 год - 62 740,1 тыс. руб.; 2019 год - 62 839,3 тыс. руб.; 2020 год - 62 839,3 тыс. руб.; 2021 год - 62 839,3 тыс. руб.; 2022 год - 62 839,3 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции" на весь период реализации Программы запланировано 5 451, 2 тыс. руб., из них 2013 год - 5 451,2 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы" на весь период реализации Программы запланировано 130 321,6 тыс. руб., из них: 2015 год - 21 484,2 тыс. руб.; 2016 год - 16 841,2 тыс. руб.; 2017 год - 15 332,7 тыс. руб.; 2018 год - 15 332,7 тыс. руб.; 2019 год - 15 332,7 тыс. руб.; 2020 год - 15 332,7 тыс. руб.; 2021 год - 15 332,7 тыс. руб.; 2022 год - 15 332,7 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Проведение городского патриотического фестиваля "Город Победы" на весь период реализации Программы запланировано 22,3 тыс. руб., из них в 2015 году - 22, 3 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1 "Дошкольное образование" на весь период реализации подпрограммы 1 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 4 958 619,2 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2013 год - 1 062 752,4 тыс. руб.; 2014 год - 172,1 тыс. руб.; 2015 год - 390 467,3 тыс. руб.; 2016 год - 432 709,7 тыс. руб.; 2017 год - 463 384,4 тыс. руб.; 2018 год - 467 928,9 тыс. руб.; 2019 год - 475 301,1 тыс. руб.; 2020 год - 475 301,1 тыс. руб.; 2021 год - 475 301,1 тыс. руб.; 2022 год - 475 301,1 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2 "Общее образование" на весь период реализации подпрограммы 2 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 2 259 699,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 163 579,9 тыс. руб.; 2014 год - 164 623,4 тыс. руб.; 2015 год - 218 976,0 тыс. руб.; 2016 год - 232 166,8 тыс. руб.; 2017 год - 245 043,0 тыс. руб.; 2018 год - 243 199,5 тыс. руб.; 2019 год - 248 027,6 тыс. руб.; 2020 год - 248 027,6 тыс. руб.; 2021 год - 248 027,6 тыс. руб.; 2022 год - 248 027,6 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 3 "Дополнительное образование" на весь период реализации подпрограммы 3 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 981 976,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 68 838,7 тыс. руб.; 2014 год - 90 634,4 тыс. руб.; 2015 год - 93 704,5 тыс. руб.; 2016 год - 96 706,0 тыс. руб.; 2017 год - 121 570,4 тыс. руб.; 2018 год - 140 126,7 тыс. руб.; 2019 год - 92 598,9 тыс. руб.; 2020 год - 92 598,9 тыс. руб.; 2021 год - 92 598,9 тыс. руб.; 2022 год - 92 598,9 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 4 "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования" на весь период реализации подпрограммы 4 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 468 718,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 26 053,7 тыс. руб.; 2014 год - 32 668,5 тыс. руб.; 2015 год - 37 530,9 тыс. руб.; 2016 год - 39 655,1 тыс. руб.; 2017 год - 55 430,4 тыс. руб.; 2018 год - 55 489,0 тыс. руб.; 2019 год - 55 456,4 тыс. руб.; 2020 год - 55 489,0 тыс. руб.; 2021 год - 55 456,4 тыс. руб.; 2022 год - 55 489,0 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 5 "Одаренные дети" на весь период реализации подпрограммы 5 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 6 615,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 1 772,8 тыс. руб.; 2014 год - 1 842,8 тыс. руб.; 2015 год - 1500,0 тыс. руб.; 2016 год - 1500,0 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 6 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на весь период реализации подпрограммы 6 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 300 386,5 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год - 34 617,0 тыс. руб.; 2014 год - 41 610,0 тыс. руб.; 2015 год - 47 269,1 тыс. руб.; 2016 год - 44 398,0 тыс. руб.; 2017 год - 29 992,4 тыс. руб.; 2018 год - 20 500,0 тыс. руб.; 2019 год - 20 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 20 500,0 тыс. руб.; 2021 год - 20 500,0 тыс. руб.; 2022 год - 20 500,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий программы/подпрограммы приведено в приложении 4 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 5 к муниципальной программе.
Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2013 год определен на основе решений Череповецкой городской Думы от 04.12.2012 N 246 "О городском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", 26.02.2013 N 6 "О реализации Стратегии развития города Череповца до 2012 года, проекте Стратегии развития города Череповца до 2022 года".
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам обязательств города по соответствующим направлениям расходования средств.
Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города, представлены в приложении 6 к муниципальной программе".
1.4. В Паспорте подпрограммы 1 "Дошкольное образование" строки "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы", "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего - 17 799 165,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 1 212 752,4 тыс. руб.; 2014 год - 1 584 812,3 тыс. руб.; 2015 год - 1 655 086,0 тыс. руб.; 2016 год - 1 732 629,6 тыс. руб.; 2017 год - 1 942 038,6 тыс. руб.; 2018 год - 1 928 471,6 тыс. руб.; 2019 год - 1 935 843,8 тыс. руб.; 2020 год - 1 935 843,8 тыс. руб.; 2021 год - 1 935 843,8 тыс. руб.; 2022 год - 1 935 843,8 тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета - 4 958 619,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 1 062 752,4 тыс. руб.; 2014 год - 240 172,1 тыс. руб.; 2015 год - 390 467,3 тыс. руб.; 2016 год - 432 709,7 тыс. руб.; 2017 год - 463 384,4 тыс. руб.; 2018 год - 467 928,9 тыс. руб.; 2019 год - 475 301,1 тыс. руб.; 2020 год - 475 301,1 тыс. руб.; 2021 год - 475 301,1 тыс. руб.; 2022 год - 475 301,1 тыс. руб.". |
1.5. Раздел III Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1 "Дошкольное образование" дополнить абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 7 "Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения".
Цель мероприятия - создание консультационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями на базе образовательного учреждения.
В рамках мероприятия будет проведено оснащение образовательного учреждения необходимым оборудованием для занятий с детьми дошкольного возраста от 0 до 7 лет с особыми образовательными потребностями, апробированы новые организационно-экономические модели и стандарты в дошкольном образовании, разработаны методические рекомендации".
1.6. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего - 17 799 165,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2013 год - 1 212 752,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 584 812,3 тыс. руб.;
2015 год - 1 655 086,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 732 629,6 тыс. руб.;
2017 год - 1 942 038,6 тыс. руб.;
2018 год - 1 928 471,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 935 843,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 935 843,8 тыс. руб.;
2021 год - 1 935 843,8 тыс. руб.;
2022 год - 1 935 843,8 тыс. руб.".
1.7 В Паспорте подпрограммы 2 "Общее образование" строки "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы", "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего - 12 354 707,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 163 579,9 тыс. руб.; 2014 год - 1 357 843,9 тыс. руб.; 2015 год - 1 337 560,9 тыс. руб.; 2016 год - 1 321 997,1 тыс. руб.; 2017 год - 1 371 844,3 тыс. руб.; 2018 год - 1 356 513,8 тыс. руб.; 2019 год - 1 361 341,9 тыс. руб.; 2020 год - 1 361 341,9 тыс. руб.; 2021 год - 1 361 341,9 тыс. руб.; 2022 год - 1 361 341,9 тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета - 2 259 699,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 163 579,9 тыс. руб.; 2014 год - 164 623,4 тыс. руб.; 2015 год - 218 976,0 тыс. руб.; 2016 год - 232 166,8 тыс. руб.; 2017 год - 245 043,0 тыс. руб.; 2018 год - 243 199,5 тыс. руб.; 2019 год - 248 027,6 тыс. руб.; 2020 год - 248 027,6 тыс. руб.; 2021 год - 248 027,6 тыс. руб. 2022 год - 248 027,6 тыс. руб.". |
1.8. Раздел III Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" подпрограммы 2 "Общее образование" дополнить абзацем следующего содержания:
"Мероприятие 13. "Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях".
Цель мероприятия - обеспечение образовательных учреждений современным цифровым оборудованием для реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
В рамках мероприятия будут закуплены современные цифровые лаборатории по физике, биологии, современное компьютерное оборудование, которое позволить проводить сложные эксперименты в виртуальной среде".
1.9. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего - 12 354 707,5,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2013 год - 163 579,9 тыс. руб.;
2014 год - 1 357 843,9 тыс. руб.;
2015 год - 1 337 560,9 тыс. руб.;
2016 год - 1 321 997,1 тыс. руб.;
2017 год - 1 371 844,3 тыс. руб.;
2018 год - 1 356 513,8 тыс. руб.;
2019 год - 1 361 341,9 тыс. руб.;
2020 год - 1 361 341,9 тыс. руб.;
2021 год - 1 361 341,9 тыс. руб.;
2022 год - 1 361 341,9 тыс. руб.".
1.10. В Паспорте подпрограммы 3 "Дополнительное образование" строки "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы", "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего - 1 092 570,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 68 838,7 тыс. руб.; 2014 год - 90 634,4 тыс. руб.; 2015 год - 93 704,5 тыс. руб.; 2016 год - 180 112,7 тыс. руб.; 2017 год - 148 757,4 тыс. руб.; 2018 год - 140 126,7 тыс. руб.; 2019 год - 92 598,9 тыс. руб.; 2020 год - 92 598,9 тыс. руб.; 2021 год - 92 598,9 тыс. руб.; 2022 год - 92 598,9 тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет собственных средств городского бюджета - 981 976,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 68 838,7 тыс. руб.; 2014 год - 90 634,4 тыс. руб.; 2015 год - 93 704,5 тыс. руб.; 2016 год - 96 706,0 тыс. руб.; 2017 год - 121 570,4 тыс. руб.; 2018 год - 140 126,7 тыс. руб.; 2019 год - 92 598,9 тыс. руб.; 2020 год - 92 598,9 тыс. руб.; 2021 год - 92 598,9 тыс. руб.; 2022 год - 92 598,9 тыс. руб.". |
1.11. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего - 1 092 570,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2013 год - 68 838,7 тыс. руб.;
2014 год - 90 634,4 тыс. руб.;
2015 год - 93 704,5 тыс. руб.;
2016 год - 180 112,7 тыс. руб.;
2017 год - 148 757,4 тыс. руб.;
2018 год - 140 126,7 тыс. руб.;
2019 год - 92 598,9 тыс. руб.;
2020 год - 92 598,9 тыс. руб.;
2021 год - 92 598,9 тыс. руб.;
2022 год - 92 598,9 тыс. руб.".
1.12. В Паспорте подпрограммы 4 "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования" строки "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы", "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 всего - 468 718,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 26 053,7 тыс. руб.; 2014 год - 32 668,5 тыс. руб.; 2015 год - 37 530,9 тыс. руб.; 2016 год - 39 655,1 тыс. руб.; 2017 год - 55 430,4 тыс. руб.; 2018 год - 55 489,0 тыс. руб.; 2019 год - 55 456,4 тыс. руб.; 2020 год - 55 489,0 тыс. руб.; 2021 год - 55 456,4 тыс. руб.; 2022 год - 55 489,0 тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 4 за счет собственных средств городского бюджета - 468 718,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 26 053,7 тыс. руб.; 2014 год - 32 668,5 тыс. руб.; 2015 год - 37 530,9 тыс. руб.; 2016 год - 39 655,1 тыс. руб.; 2017 год - 55 430,4 тыс. руб.; 2018 год - 55 489,0 тыс. руб.; 2019 год - 55 456,4 тыс. руб.; 2020 год - 55 489,0 тыс. руб.; 2021 год - 55 456,4 тыс. руб.; 2022 год - 55 489,0 тыс. руб.". |
1.13. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 всего - 468 718,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2013 год - 26 053,7 тыс. руб.;
2014 год - 32 668,5 тыс. руб.;
2015 год - 37 530,9 тыс. руб.;
2016 год - 39 655,1 тыс. руб.;
2017 год - 55 430,4 тыс. руб.;
2018 год - 55 489,0 тыс. руб.;
2019 год - 55 456,4 тыс. руб.;
2020 год - 55 489,0 тыс. руб.;
2021 год - 55 456,4 тыс. руб.;
2022 год - 55 489,0 тыс. руб.".
1.14. В Паспорте подпрограммы 6 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" строки "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Финансовое обеспечение подпрограммы 6 всего 307 386,5 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год - 34 617,0 тыс. руб. 2014 год - 41 610,0 тыс. руб. 2015 год - 47 269,1 тыс. руб. 2016 год - 51 398,0 тыс. руб. 2017 год - 29 992,4 тыс. руб. 2018 год - 20 500,0 тыс. руб. 2019 год - 20 500,0 тыс. руб. 2020 год - 20 500,0 тыс. руб. 2021 год - 20 500,0 тыс. руб. 2022 год - 20 500,0 тыс. руб. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований за счет собственных средств городского бюджета -300 386,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 34 617,0 тыс. руб. 2014 год - 41 610,0 тыс. руб. 2015 год - 47 269,1 тыс. руб. 2016 год - 44 398,0 тыс. руб. 2017 год - 29 992,4 тыс. руб. 2018 год - 20 500,0 тыс. руб. 2019 год - 20 500,0 тыс. руб. 2020 год - 20 500,0 тыс. руб. 2021 год - 20 500,0 тыс. руб. 2022 год - 20 500,0 тыс. руб.". |
1.15. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы 6 всего 307 386,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 34 617,0 тыс. руб.
2014 год - 41 610,0 тыс. руб.
2015 год - 47 269,1 тыс. руб.
2016 год - 51 398,0 тыс. руб.
2017 год - 29 992,4 тыс. руб.
2018 год - 20 500,0 тыс. руб.
2019 год - 20 500,0 тыс. руб.
2020 год - 20 500,0 тыс. руб.
2021 год - 20 500,0 тыс. руб.
2022 год - 20 500,0 тыс. руб.".
1.16. В приложении 1 к муниципальной программе "Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и их значениях":
1.16.1. В таблице раздел "Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" дополнить строкой 9 и раздел "Подпрограмма 6 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1.
1.16.2. В разделе "Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы", подраздел 1 "Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 "Дошкольное образование"" дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Наименование целевого показателя: Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование.
Единица измерения - проценты.
Определение (характеристика): показатель характеризует количество детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе.
Источник информации: статистический отчет, форма 85-к.
Периодичность сбора данных: 1 раза в год, по состоянию на 15 января года, следующего за отчетным.
Расчет показателя:
Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, рассчитывается в % по формуле:
, где:
- Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование;
- численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе;
- общая численность детей получающих дошкольное образование."
1.17. Приложение 2 к муниципальной программе "Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", приложение 4 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета", приложение 5 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города", приложение 6 к муниципальной программе "Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города" изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы.
3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 июня 2017 года.
Первый заместитель мэра города |
А.С. Сергушев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 31 июля 2017 г. N 3562 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 N 5366"
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 22 июня 2017 г.
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 22 октября 2021 г. N 4070 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.