Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16 октября 2017 г. N 4940
"О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 N 5366"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования" на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановление мэрии города от 10.10.2012 N 5366 (в редакции постановления мэрии города от 31.07.2017 N 3562), следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы "Развитие образования" на 2013 - 2022 годы" строки "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы", "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы |
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 33 468 940,4 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год - 1 580 036,5 тыс. руб.; 2014 год - 3 367 199,3 тыс. руб.; 2015 год - 3 246 938,0 тыс. руб.; 2016 год - 3 434 609,3 тыс. руб.; 2017 год - 3 650 878,5 тыс. руб.; 2018 год - 3 640 686,0 тыс. руб.; 2019 год - 3 627 736,5 тыс. руб.; 2020 год - 3 340 296,3 тыс. руб.; 2021 год - 3 640 263,7 тыс. руб.; 2022 год - 3 640 296,3 тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета 10 055 921,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 430 036,5 тыс. руб.; 2014 год - 622 877,6 тыс. руб.; 2015 год - 849 657,2 тыс. руб.; 2016 год - 932 816,1 тыс. руб.; 2017 год - 998 620,1 тыс. руб.; 2018 год - 1 047 213,1 тыс. руб.; 2019 год - 1 034 263,6 тыс. руб.; 2020 год - 1 046 823,4 тыс. руб.; 2021 год - 1 046 790,8 тыс. руб.; 2022 год - 1 046 823,4 тыс. руб.". |
1.2. Разделы VII, VIII изложить в новой редакции:
"VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы"
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 33 468 940,4 тыс. руб. в том числе по годам:
2013 год - 1 580 036,5 тыс. руб.;
2014 год - 3 367 199,3 тыс. руб.;
2015 год - 3 246 938,0 тыс. руб.;
2016 год - 3 434 609,3 тыс. руб.;
2017 год - 3 650 878,5 тыс. руб.;
2018 год - 3 640 686,0 тыс. руб.;
2019 год - 3 627 736,5 тыс. руб.;
2020 год - 3 340 296,3 тыс. руб.;
2021 год - 3 640 263,7 тыс. руб.;
2022 год - 3 640 296,3 тыс. руб.
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников учреждений общего образования, а также индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.
VIII. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости другим источникам финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета составляет 10 055 921,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 430 036,5 тыс. руб.; 2014 год - 622 877,6 тыс. руб.; 2015 год - 849 657,2 тыс. руб.; 2016 год - 932 816,1 тыс. руб.; 2017 год - 998 620,1 тыс. руб.; 2018 год - 1 047 213,1 тыс. руб.; 2019 год - 1 034 263,6 тыс. руб.; 2020 год - 1 046 823,4 тыс. руб.; 2021 год - 1 046 790,8 тыс. руб.; 2022 год - 1 046 823,4 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией "За особые успехи в обучении" (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов)" на весь период реализации Программы запланировано 834,3 тыс. руб., из них 92,7 тыс. руб. ежегодно с 2014 года.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Обеспечение питанием обучающихся в МОУ" на весь период реализации Программы запланировано 74 302,5 тыс. руб., из них: 2013 год - 17175,2 тыс. руб.; 2014 год - 8147,7 тыс. руб.; 2015 год - 4543,8 тыс. руб.; 2016 год - 5 026,3 тыс. руб.; 2017 год - 4802,5 тыс. руб.; 2018 год - 6 921,4 тыс. руб.; 2019 год - 6 921,4 тыс. руб.; 2020 год - 6 921,4 тыс. руб.; 2021 год - 6 921,4 тыс. руб.; 2022 год - 6 921,4 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности" на весь период реализации Программы запланировано 581 169,1 тыс. руб., из них: 2013 год - 49 795,6 тыс. руб.; 2014 год - 43086,0 тыс. руб.; 2015 год - 34 066,4 тыс. руб.; 2016 год - 63 720,3 тыс. руб.; 2017 год - 62 971,6 тыс. руб.; 2018 год - 65 372,3 тыс. руб.; 2019 год - 65 466,1 тыс. руб.; 2020 год - 65 563,6 тыс. руб.; 2021 год - 65 563,6 тыс. руб.; 2022 год - 65 563,6 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции" на весь период реализации Программы запланировано 5 451, 2 тыс. руб., из них 2013 год - 5 451,2 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы" на весь период реализации Программы запланировано 130 298,6 тыс. руб., из них: 2015 год - 21 484,2 тыс. руб.; 2016 год - 16 841,2 тыс. руб.; 2017 год - 15 332,7 тыс. руб.; 2018 год - 15 328,1 тыс. руб.; 2019 год - 15 328,1 тыс. руб.; 2020 год - 15 328,1 тыс. руб.; 2021 год - 15 328,1 тыс. руб.; 2022 год - 15 328,1 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основного мероприятия "Проведение городского патриотического фестиваля "Город Победы" на весь период реализации Программы запланировано 22,3 тыс. руб., из них в 2015 году - 22, 3 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1 "Дошкольное образование" на весь период реализации подпрограммы 1 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 5 086 967,5 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2013 год - 1 062 752,4 тыс. руб.; 2014 год -240 172,1 тыс. руб.; 2015 год - 390 467,3 тыс. руб.; 2016 год - 432 709,7 тыс. руб.; 2017 год - 463 384,4 тыс. руб.; 2018 год - 482 436,0 тыс. руб.; 2019 год - 498 467,3 тыс. руб.; 2020 год - 505 526,1 тыс. руб.; 2021 год - 505 526,1 тыс. руб.; 2022 год - 505 526,1 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2 "Общее образование" на весь период реализации подпрограммы 2 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 2 370 924,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 163 579,9 тыс. руб.; 2014 год - 164 623,4 тыс. руб.; 2015 год - 218 976,0 тыс. руб.; 2016 год - 232 166,8 тыс. руб.; 2017 год - 245 043,0 тыс. руб.; 2018 год - 257 324,3 тыс. руб.; 2019 год - 268 476,1 тыс. руб.; 2020 год - 273 578,3 тыс. руб.; 2021 год - 273 578,3 тыс. руб.; 2022 год - 273 578,3 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 3 "Дополнительное образование" на весь период реализации подпрограммы 3 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 1 030 958,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 68 838,7 тыс. руб.; 2014 год - 90 634,4 тыс. руб.; 2015 год - 93 704,5 тыс. руб.; 2016 год - 96 706,0 тыс. руб.; 2017 год - 121 570,4 тыс. руб.; 2018 год - 141 295,7 тыс. руб.; 2019 год - 104 350,6 тыс. руб.; 2020 год - 104 619,3 тыс. руб.; 2021 год - 104 619,3 тыс. руб.; 2022 год - 104 619,3 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 4 "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования" на весь период реализации подпрограммы 4 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 496 250,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 26 053,7 тыс. руб.; 2014 год - 32 668,5 тыс. руб.; 2015 год - 37 530,9 тыс. руб.; 2016 год - 39 655,1 тыс. руб.; 2017 год - 55 430,4 тыс. руб.; 2018 год - 59 401,1 тыс. руб.;
2019 год - 61 361,3 тыс. руб.; 2020 год - 61 393,9 тыс. руб.; 2021 год - 61 361,3 тыс. руб.;2022 год - 61 393,9 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 5 "Одаренные дети" на весь период реализации подпрограммы 5 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 6 615,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 1 772,8 тыс. руб.; 2014 год - 1 842,8 тыс. руб.; 2015 год - 1500,0 тыс. руб.; 2016 год - 1500,0 тыс. руб.
На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 6 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на весь период реализации подпрограммы 6 запланировано за счет собственных средств городского бюджета - 272 128,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год - 34 617,0 тыс. руб.; 2014 год - 41 610,0 тыс. руб.; 2015 год - 47 269,1 тыс. руб.; 2016 год - 44 398,0 тыс. руб.; 2017 год - 29 992,4 тыс. руб.; 2018 год - 19 041,5 тыс. руб.; 2019 год - 13 800,0 тыс. руб.; 2020 год - 13 800,0 тыс. руб.; 2021 год - 13 800,0 тыс. руб.; 2022 год - 13 800,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий программы/подпрограммы приведено в приложении 4 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 5 к муниципальной программе.
Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2013 год определен на основе решений Череповецкой городской Думы от 04.12.2012 N 246 "О городском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", 26.02.2013 N 6 "О реализации Стратегии развития города Череповца до 2012 года, проекте Стратегии развития города Череповца до 2022 года".
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам обязательств города по соответствующим направлениям расходования средств.
Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города, представлены в приложении 6 к муниципальной программе".
1.3. В подпрограмме 1 "Дошкольное образование":
1.3.1. В Паспорте подпрограммы 1 строки "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы", "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего - 17 927 514,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 1 212 752,4 тыс. руб.; 2014 год - 1 584 812,3 тыс. руб.; 2015 год - 1 655 086,0 тыс. руб.; 2016 год - 1 732 629,6 тыс. руб.; 2017 год - 1 942 038,6 тыс. руб.; 2018 год - 1 942 978,7 тыс. руб.; 2019 год - 1 959 010,0 тыс. руб.; 2020 год - 1 966 068,8 тыс. руб.; 2021 год - 1 966 068,8 тыс. руб.; 2022 год - 1 966 068,8 тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета - 5 086 967,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 1 062 752,4 тыс. руб.; 2014 год -240 172,1 тыс. руб.; 2015 год - 390 467,3 тыс. руб.; 2016 год - 432 709,7 тыс. руб.; 2017 год - 463 384,4 тыс. руб.; 2018 год - 482 436,0 тыс. руб.; 2019 год - 498 467,3 тыс. руб.; 2020 год - 505 526,1 тыс. руб.; 2021 год - 505 526,1 тыс. руб.; 2022 год - 505 526,1 тыс. руб.". |
1.3.2. Раздел IV изложить в новой редакции:
"IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего - 17 927 514,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2013 год - 1 212 752,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 584 812,3 тыс. руб.;
2015 год - 1 655 086,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 732 629,6 тыс. руб.;
2017 год - 1 942 038,6 тыс. руб.;
2018 год - 1 942 978,7 тыс. руб.;
2019 год - 1 959 010,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 966 068,8 тыс. руб.;
2021 год - 1 966 068,8 тыс. руб.;
2022 год - 1 966 068,8 тыс. руб."
1.4. В подпрограмме 2 "Общее образование":
1.4.1. В Паспорте подпрограммы 2 строки "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы", "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего - 12 465 932,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 163 579,9 тыс. руб.; 2014 год - 1 357 843,9 тыс. руб.; 2015 год - 1 337 560,9 тыс. руб.; 2016 год - 1 321 997,1 тыс. руб.; 2017 год - 1 371 844,3 тыс. руб.; 2018 год - 1 370 638,6 тыс. руб.; 2019 год - 1 381 790,4 тыс. руб.; 2020 год - 1 386 892,6 тыс. руб.; 2021 год - 1 386 892,6 тыс. руб.; 2022 год - 1 386 892,6 тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета - 2 370 924,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 163 579,9 тыс. руб.; 2014 год - 164 623,4 тыс. руб.; 2015 год - 218 976,0 тыс. руб.; 2016 год - 232 166,8 тыс. руб.; 2017 год - 245 043,0 тыс. руб.; 2018 год - 257 324,3 тыс. руб.; 2019 год - 268 476,1 тыс. руб.; 2020 год - 273 578,3 тыс. руб.; 2021 год - 273 578,3 тыс. руб. 2022 год - 273 578,3 тыс. руб.". |
1.4.2. Раздел IV изложить в новой редакции:
"IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего - 12 465 932,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2013 год - 163 579,9 тыс. руб.;
2014 год - 1 357 843,9 тыс. руб.;
2015 год - 1 337 560,9 тыс. руб.;
2016 год - 1 321 997,1 тыс. руб.;
2017 год - 1 371 844,3 тыс. руб.;
2018 год - 1 370 638,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 381 790,4 тыс. руб.;
2020 год - 1 386 892,6 тыс. руб.;
2021 год - 1 386 892,6 тыс. руб.;
2022 год - 1 386 892,6 тыс. руб.".
1.5. В подпрограмме 3 "Дополнительное образование":
1.5.1. В Паспорте подпрограммы 3 строки "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы", "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего - 1 141 551,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 68 838,7 тыс. руб.; 2014 год - 90 634,4 тыс. руб.; 2015 год - 93 704,5 тыс. руб.; 2016 год - 180 112,7 тыс. руб.; 2017 год - 148 757,4 тыс. руб.; 2018 год - 141 295,7 тыс. руб.; 2019 год - 104 350,6 тыс. руб.; 2020 год - 104 619,3 тыс. руб.; 2021 год - 104 619,3 тыс. руб.; 2022 год - 104 619,3 тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет собственных средств городского бюджета - 1 030 958,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 68 838,7 тыс. руб.; 2014 год - 90 634,4 тыс. руб.; 2015 год - 93 704,5 тыс. руб.; 2016 год - 96 706,0 тыс. руб.; 2017 год - 121 570,4 тыс. руб.; 2018 год - 141 295,7 тыс. руб.; 2019 год - 104 350,6 тыс. руб.; 2020 год - 104 619,3 тыс. руб.; 2021 год - 104 619,3 тыс. руб.; 2022 год - 104 619,3 тыс. руб.". |
1.5.2. Раздел IV изложить в новой редакции:
"IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего - 1 141 551,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2013 год - 68 838,7 тыс. руб.;
2014 год - 90 634,4 тыс. руб.;
2015 год - 93 704,5 тыс. руб.;
2016 год - 180 112,7 тыс. руб.;
2017 год - 148 757,4 тыс. руб.;
2018 год - 141 295,7 тыс. руб.;
2019 год - 104 350,6 тыс. руб.;
2020 год - 104 619,3 тыс. руб.;
2021 год - 104 619,3 тыс. руб.;
2022 год - 104 619,3 тыс. руб.".
1.6. В подпрограмме 4 "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования":
1.6.1. В Паспорте подпрограммы 4 строки "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы", "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 всего - 496 250,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 26 053,7 тыс. руб.; 2014 год - 32 668,5 тыс. руб.; 2015 год - 37 530,9 тыс. руб.; 2016 год - 39 655,1 тыс. руб.; 2017 год - 55 430,4 тыс. руб.; 2018 год - 59 401,1 тыс. руб.; 2019 год - 61 361,3 тыс. руб.; 2020 год - 61 393,9 тыс. руб.; 2021 год - 61 361,3 тыс. руб.; 2022 год - 61 393,9 тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 4 за счет собственных средств городского бюджета - 496 250,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год - 26 053,7 тыс. руб.; 2014 год - 32 668,5 тыс. руб.; 2015 год - 37 530,9 тыс. руб.; 2016 год - 39 655,1 тыс. руб.; 2017 год - 55 430,4 тыс. руб.; 2018 год - 59 401,1 тыс. руб.; 2019 год - 61 361,3 тыс. руб.; 2020 год - 61 393,9 тыс. руб.; 2021 год - 61 361,3 тыс. руб.; 2022 год - 61 393,9 тыс. руб.". |
1.6.2. Раздел IV изложить в новой редакции:
"IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4
Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 всего - 496 250,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2013 год - 26 053,7 тыс. руб.;
2014 год - 32 668,5 тыс. руб.;
2015 год - 37 530,9 тыс. руб.;
2016 год - 39 655,1 тыс. руб.;
2017 год - 55 430,4 тыс. руб.;
2018 год - 59 401,1 тыс. руб.;
2019 год - 61 361,3 тыс. руб.;
2020 год - 61 393,9 тыс. руб.;
2021 год - 61 361,3 тыс. руб.;
2022 год - 61 393,9 тыс. руб.".
1.7. В подпрограмме 6 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности":
1.7.1. В Паспорте подпрограммы 6 строки "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Финансовое обеспечение подпрограммы 6 всего 279 128,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год - 34 617,0 тыс. руб. 2014 год - 41 610,0 тыс. руб. 2015 год - 47 269,1 тыс. руб. 2016 год - 51 398,0 тыс. руб. 2017 год - 29 992,4 тыс. руб. 2018 год - 19 041,5 тыс. руб. 2019 год - 13 800,0 тыс. руб. 2020 год - 13 800,0 тыс. руб. 2021 год - 13 800,0 тыс. руб. 2022 год - 13 800,0 тыс. руб. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований за счет собственных средств городского бюджета -272 128,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 34 617,0 тыс. руб. 2014 год - 41 610,0 тыс. руб. 2015 год - 47 269,1 тыс. руб. 2016 год - 44 398,0 тыс. руб. 2017 год - 29 992,4 тыс. руб. 2018 год - 19 041,5 тыс. руб. 2019 год - 13 800,0 тыс. руб. 2020 год - 13 800,0 тыс. руб. 2021 год - 13 800,0 тыс. руб. 2022 год - 13 800,0 тыс. руб.". |
1.7.2. Раздел IV изложить в новой редакции:
"IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6
Финансовое обеспечение подпрограммы 6 всего 279 128,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2013 год - 34 617,0 тыс. руб.
2014 год - 41 610,0 тыс. руб.
2015 год - 47 269,1 тыс. руб.
2016 год - 51 398,0 тыс. руб.
2017 год - 29 992,4 тыс. руб.
2018 год - 19 041,5 тыс. руб.
2019 год - 13 800,0 тыс. руб.
2020 год - 13 800,0 тыс. руб.
2021 год - 13 800,0 тыс. руб.
2022 год - 13 800,0 тыс. руб.".
1.8. По тексту Муниципальной программы, приложений 1 - 5:
- слова "Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений" заменить словами "Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие новых общеобразовательных учреждений";
- слова "Оборудование, мебель для образовательных учреждений" заменить словами "Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений".
1.9. В приложении 1 к Муниципальной программе:
1.9.1. В таблице:
в разделе "Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" пункт 2 изложить в новой редакции;
раздел "Подпрограмма 3 "Дополнительное образование" дополнить пунктом 9;
в разделе "Подпрограмма 6 "Укрепление материально - технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" пункт 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).
1.9.2. В разделе "Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы":
в подразделе 1. "Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 "Дошкольное образование" пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Наименование целевого показателя: Количество неудовлетворенных заявлений родителей на получение путевок в МДОУ с 1 года до 3 лет.
Определение (характеристика): показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличение охвата детей в возрасте 1 - 3 года услугами дошкольного образования
Единица измерения: единицы.
Источник информации:
заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет.
Периодичность сбора данных: по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным.
Расчет показателя:
от общего количества заявлений, зарегистрированных в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет, вычесть количество удовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет = количество неудовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет";
подраздел 3. "Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 "Дополнительное образование" дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Наименование целевого показателя: Доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора ребенком соответствующей программы.
Единица измерения - проценты.
Определение (характеристика): показатель характеризует количество детей, получающих дополнительное образование в рамках персонифицированного финансирования.
Источник информации: отчет уполномоченной организации.
Периодичность сбора данных: 1 раза в год, по состоянию на 15 января года, следующего за отчетным.
Расчет показателя:
Доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора ребенком соответствующей программы, рассчитывается в % по формуле:
, где:
- Доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора ребенком соответствующей программы;
- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора ребенком соответствующей программы;
- общая численность детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории города".
1.10. В приложении 2 к Муниципальной программе "Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ" пункты 47, 48, 49 изложить в новой редакции:
"47. |
Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий |
Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Батырова И.В., руководитель группы МКУ "ЦБ ОУО", Веселова Е.В., главный экономист МКУ "ЦБ ОУО" |
2012 |
2022 |
Соответствие учреждений нормам СанПиН |
Предписание контролирующих органов о невыполнении требований СанПиН |
Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |
48. |
Основное мероприятие 6.2 Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений |
Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Батырова И.В., руководитель группы МКУ "ЦБ ОУО", Веселова Е.В., главный экономист МКУ "ЦБ ОУО" |
2012 |
2022 |
Оснащение учреждений новым технологичным оборудованием, мебелью. Замена аварийного оборудования. |
Предписание контролирующих органов о невыполнении требований СанПиН. |
Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм для образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |
49. |
Основное мероприятие 6.3 Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие новых общеобразовательных учреждений |
Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Батырова И.В., руководитель группы МКУ "ЦБ ОУО", Веселова Е.В., главный экономист МКУ "ЦБ ОУО" |
2012 |
2022 |
Оснащение учреждений новым технологичным оборудованием, мебелью. Соответствие учреждений нормам СанПиН. |
Предписание контролирующих органов о невыполнении требований СанПиН. |
Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений". |
1.11. Приложения 4, 5, 6 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы.
3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.
Мэр города |
Е.О. Авдеева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16 октября 2017 г. N 4940 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 N 5366"
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 22 октября 2021 г. N 4070 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.