Постановление Администрации Шекснинского муниципального района Вологодской области от 27 июля 2017 г. N 1148
"О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 14 октября 2015 года N 1232 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы Шекснинского муниципального района на 2016 - 2020 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь статьей 32.1 Устава Шекснинского муниципального района, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы Шекснинского муниципального района на 2016 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 14 октября 2015 года N 1232, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели программы |
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%); - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района (%).". |
1.1.2. Строку "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 147 429,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 32 950,7 тыс. рублей; 2017 год - 46 210,5 тыс. рублей; 2018 год - 30 340,6 тыс. рублей; 2019 год - 30 163,6 тыс. рублей; 2020 год - 7 764,3 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - 107 346,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 23 549,6 тыс. рублей; 2017 год - 36 743,4 тыс. рублей; 2018 год - 23 983,6 тыс. рублей; 2019 год - 23 069,6 тыс. рублей. За счет средств бюджета района - 37 046,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 7 047,8 тыс. рублей; 2017 год - 9 323,8 тыс. рублей; 2018 год - 6 177,0 тыс. рублей; 2019 год - 6 914,0 тыс. рублей; 2020 год - 7 584,3 тыс. рублей. За счет средств бюджета поселений - 3 036,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 2 353,3 тыс. рублей; 2017 год - 143,3 тыс. рублей; 2018 год - 180,0 тыс. рублей; 2019 год - 180,0 тыс. рублей; 2020 год - 180,0 тыс. рублей.". |
1.1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 90,9% к 2020 году; - снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района до 6,1% к 2020 году.". |
1.2. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции:
"Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 147 429,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 32 950,7 тыс. рублей;
2017 год - 46 210,5 тыс. рублей;
2018 год - 30 340,6 тыс. рублей;
2019 год - 30 163,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 764,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областных средств - 107 346,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 23 549,6 тыс. рублей;
2017 год - 36 743,4 тыс. рублей;
2018 год - 23 983,6 тыс. рублей;
2019 год - 23 069,6 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района - 37 046,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 7 047,8 тыс. рублей;
2017 год - 9 323,8 тыс. рублей;
2018 год - 6 177,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 914,0 тыс. рублей;
2020 год - 7 584,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселений - 3 036,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 2 353,3 тыс. рублей;
2017 год - 143,3 тыс. рублей;
2018 год - 180,0 тыс. рублей;
2019 год - 180,0 тыс. рублей;
2020 год - 180,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района и перечень мероприятий программы представлены в таблице 1 приложения 1 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета района, бюджетов городских и сельских поселений на реализацию целей программы приведена в таблице 2 приложения 1 к муниципальной программе.".
1.3. В разделе 5 "Целевые показатели (индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы" 4 и 5 абзац изложить в следующей редакции:
"- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 90,9% к 2020 году;
- снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района до 6,1% к 2020 году.".
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. В Приложении 3 к муниципальной программе пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения", рассчитывается по формуле:
, где:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км.;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
Источник исходных данных: приложение к форме федерального статистического наблюдения.".
1.7. В паспорте подпрограммы 1 (приложение 4 к муниципальной программе):
1.7.2. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 |
Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1 составляет 144 157 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 32 593,2 тыс. рублей; 2017 год - 44 630,3 тыс. рублей; 2018 год - 29 895,6 тыс. рублей; 2019 год - 29 718,6 тыс. рублей; 2020 год - 7 319,3 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет областных средств - 107 346,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 23 549,6 тыс. рублей; 2017 год - 36 743,4 тыс. рублей; 2018 год - 23 983,6 тыс. рублей; 2019 год - 23 069,6 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 1 за счет средств бюджета района - 34 654,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6 915,3 тыс. рублей; 2017 год - 7 858,8 тыс. рублей; 2018 год - 5 912,0 тыс. рублей; 2019 год - 6 649,0 тыс. рублей; 2020 год - 7 319,3 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 1 за счет средств бюджета поселений - 2 156,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 2 128,3 тыс. рублей; 2017 год - 28,1 тыс. рублей.". |
1.7.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
За период с 2016 по 2020 год планируется достижение следующих результатов: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 19,26 км". |
1.8. В Разделе 2 подпрограммы 1 "Приоритеты в сфере реализации муниципальной подпрограммы 1. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки ее реализации":
1.8.1. В абзаце 9 цифры "12,76" заменить цифрами "19,26".
1.9. Раздел 4 подпрограммы 1 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 составляет 144 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 32 593,2 тыс. рублей;
2017 год - 44 630,3 тыс. рублей;
2018 год - 29 895,6 тыс. рублей;
2019 год - 29 718,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 319,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет областных средств - 107 346,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 23 549,6 тыс. рублей;
2017 год - 36 743,4 тыс. рублей;
2018 год - 23 983,6 тыс. рублей;
2019 год - 23 069,6 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета района - 34 654,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 6 915,3 тыс. рублей;
2017 год - 7 858,8 тыс. рублей;
2018 год - 5 912,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 649,0 тыс. рублей;
2020 год - 7 319,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета поселений - 2 156,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 2 128,3 тыс. рублей; 2017 год - 28,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 за счет средств бюджета района представлены в таблице 1 приложения 1 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета района, бюджетов городских и сельских поселений на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в таблице 2 приложения 1 к подпрограмме 1.".
1.10. Приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение 2 к подпрограмме 1 Таблица 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.12. В приложении 3 к подпрограмме 2 "Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1" пункты 2, 3 исключить.
1.13. В паспорте подпрограммы 2 (приложение 5 к муниципальной программе):
1.13.2. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 |
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 составляет 3 272,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 357,5 тыс. рублей; 2017 год - 1 580,2 тыс. рублей; 2018 год - 445,0 тыс. рублей; 2019 год - 445,0 тыс. рублей; 2020 год - 445,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета района - 2 392,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 132,5 тыс. рублей; 2017 год - 1 465,0 тыс. рублей; 2018 год - 265,0 тыс. рублей; 2019 год - 265,0 тыс. рублей; 2020 год - 265,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета поселений - 880,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 225,0 тыс. рублей; 2017 год - 115,2 тыс. рублей; 2018 год - 180,0 тыс. рублей; 2019 год - 180,0 тыс. рублей; 2020 год - 180,0 тыс. рублей.". |
1.14. В Разделе 2 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки ее реализации" абзацы 9, 10, 12 исключить.
1.15. Раздел 4 подпрограммы 2 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 составляет 3 272,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 357,5 тыс. рублей;
2017 год - 1 580,2 тыс. рублей;
2018 год - 445,0 тыс. рублей;
2019 год - 445,0 тыс. рублей;
2020 год - 445,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета района - 2 392,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 132,5 тыс. рублей;
2017 год - 1 465,0 тыс. рублей;
2018 год - 265,0 тыс. рублей;
2019 год - 265,0 тыс. рублей;
2020 год - 265,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета поселений - 880,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 225,0 тыс. рублей;
2017 год - 115,2 тыс. рублей;
2018 год - 180,0 тыс. рублей;
2019 год - 180,0 тыс. рублей;
2020 год - 180,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 за счет средств бюджета района представлены в таблице 1 приложения 1 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета района, бюджетов городских и сельских поселений на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в таблице 2 приложения 1 к подпрограмме 2.".
1.16. Приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение 2 к подпрограмме 2 Таблица 1 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.18. В приложении 3 к подпрограмме 2 "Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 2" пункты 1, 2, 4 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете "Звезда", подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Врио Главы администрации |
В.В. Кузнецов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Шекснинского муниципального района Вологодской области от 27 июля 2017 г. N 1148 "О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 14 октября 2015 года N 1232 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы Шекснинского муниципального района на 2016 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был