Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением
мэрии города
от 10.10.2013 N 4806
(в редакции
постановления мэрии города
от 18.10.2018 N 4517)
Муниципальная программа
"iCity - Современные информационные технологии г. Череповца" на 2014 - 2024 годы
Ответственный исполнитель:
мэрия города (муниципальное бюджетное учреждение "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий")
Дата составления: июль - сентябрь 2013 г.
Непосредственный исполнитель |
Фамилия, имя, отчество |
Контактный телефон, электронная почта |
Директор муниципального бюджетного учреждения "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий" |
Журавлев Александр Сергеевич |
55 15 25, zhuravlev.as@cherepovetscity.ru |
Паспорт
муниципальной программы "iCity - Современные информационные технологии г. Череповца" на 2014 - 2024 годы
(далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
Соисполнители муниципальной программы |
Нет |
Участники муниципальной программы |
Нет |
Подпрограммы муниципальной программы |
Нет |
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
Нет |
Цель муниципальной программы |
Формирование и развитие устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей использование современных информационных коммуникационных технологий для повышения качества жизни населения г. Череповца |
Задачи муниципальной программы |
1. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города. 2. Создание условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД). 3. Повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационных технологий. |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
1. Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца. 2. Количество организованных бесплатных зон "WiFi". 3. Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ". 4. Выполнение комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ. 5. Оценка состояния персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств. 6. Оценка состояния высокопроизводительных цветных и черно-белых печатающих устройств. 7. Оценка состояния системной телекоммуникационной инфраструктуры (серверное, сетевое и коммуникационное оборудование, системы хранения данных). 8. Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников. 9. Выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение. 10. Доля используемого несертифицированного ФСТЭК иностранного программного и программно-аппаратного обеспечения. 11. Сохранение доступности информационных систем в течение рабочего периода (процент времени доступности). |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2024 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы |
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 408 499,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 60 004,5 тыс. руб., 2015 год - 51 322,4 тыс. руб., 2016 год - 51 616,9 тыс. руб., 2017 год - 49 593,1 тыс. руб., 2018 год - 51 285,5 тыс. руб., 2019 год - 49 883,5 тыс. руб., 2020 год - 47 386,1 тыс. руб., 2021 год - 47 407,7 тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
Объемы средств на реализацию муниципальной программы составляют 361 880,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 49 091,2 тыс. руб., 2015 год - 47 822,4 тыс. руб., 2016 год - 44 029,9 тыс. руб., 2017 год - 42 596,0 тыс. руб., 2018 год - 45 663,4 тыс. руб., 2019 год - 45 883,5 тыс. руб., 2020 год - 43 386,1 тыс. руб., 2021 год - 43 407,7 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой передачи, обработки и хранения данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города. 2. Создание к 2022 г. и обеспечение функционирования 20 бесплатных зон "WiFi" в местах массового скопления граждан, парках и скверах г. Череповца. 3. Выполнение муниципального задания по выполнению муниципальных работ в полном объеме. 4. Повышение соответствия информационно-телекоммуникационной инфраструктуры потребностям ОМСУ и муниципальных учреждений города и требованиям используемых информационных систем до 100%. 5. Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом. 6. Выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение на 100%. 7. Уменьшение доли используемого несертифицированного ФСТЭК иностранного программного и программно-аппаратного обеспечения до 100%. 8. Повышение уровня информационной безопасности органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях города. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.
Создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний - общества, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной информации с учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации является целью реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. N 203 "О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (далее - Стратегия развития информационного общества).
В целях реализации Стратегии развития информационного общества распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р утверждена программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Данная программа направлена на создание условий для развития общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и качества жизни граждан путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами.
В мае 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин своим Указом от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" поручил правительству скорректировать данную программу, чтобы придать ей статус национальной.
Роль информационных технологий в решении задач, стоящих перед органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города, растет с каждым годом. Повышается технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных систем, квалификации персонала.
Основной целью информатизации деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях города является обеспечение повышения качества и уровня жизни населения за счет широкого использования информационных ресурсов и технологий в производстве и социальной жизни города, повышение эффективности управления и регулирования в сфере реализации задач государственной и региональной политики на основе создания единой информационной и информационно-технологической инфраструктуры, включающей информационные ресурсы и системы.
Развитие и широкое практическое использование ИКТ, начиная от современных компьютеров и программ и заканчивая Интернетом, смартфонами и планшетами, во всех сферах жизнедеятельности общества является сегодня необходимым условием повышения уровня и качества жизни населения. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий и услуг.
Понимая высокую значимость по созданию в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационных коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения г. Череповце, МБУ "ЦМИРиТ" в период с 2014 года по 2017 год реализовало задачу по созданию условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД). В течение данного периода была организована опорная беспроводная инфраструктура, обеспечивающая жителей и гостей города бесплатным доступом к интернету.
Функционирующая сеть обладает следующими характеристиками:
- скорость на пользователя - не менее 1 Мбит/с (в зависимости от условий приема и удаленности), что позволяет обеспечить качественный прием, использовать Интернет, мобильные мессенджеры, а также осуществлять обмен мультимедиа данными;
- работа в диапазоне 2,4 создает уверенный приём на значительной дальности, что позволяет эффективно использовать Wi-Fi в случае проведения массовых мероприятий;
- каждая точка доступа обеспечивает подключение в радиусе до 200 метров;
- одновременно к одной точке может быть подключено до 50 устройств;
- длительность одной сессии не ограничена.
В настоящий момент общее число бесплатных Wi-Fi зон в Череповце доведено до 16 штук, которые расположены в следующих местах массового скопления людей:
1. Комсомольский сквер
2. Сквер у Воскресенского собора
3. Площадь Милютина
4. Сквер на Советском проспекте (у памятника "Зенитка")
5. Сквер у ж/д вокзала
6. Сквер на ул. Гоголя
7. Сквер у храма преп. Афанасия и Феодосия Череповецких (ул. К. Белова)
8. Сквер на ул. Верещагина
9. Сквер у памятника череповецким металлургам (пл. Металлургов)
10. Сквер на ул. Университетской (у памятника Н. Рубцову)
11. Сквер у Дворца металлургов (ул. Сталеваров - ул. Мамлеева)
12. Сквер у Дворца культуры "Северный" (ул. Спортивная)
13. Сквер у Дворца культуры "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева (у памятника череповецким строителям)
14. Парк культуры и отдыха (ул. М. Горького)
15. Парк 200-летия города Череповца (ул. Краснодонцев - ул. Леднева)
16. Сквер у торгового центра Лента, парк "Серпантин".
В связи с имеющейся заинтересованностью и востребованностью у пользователей городской сети Wi-Fi в 2018 году было принято решение о продолжении реализации данного проекта и увеличении количества зон бесплатного свободного Wi-Fi доступа к сети Интернет на территории города.
Деятельность органов власти и местного самоуправления неразрывно связана с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих оказывать услуги в электронной форме, оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность управления и информационную открытость, осуществлять межведомственное взаимодействие.
Основой для любого информационного сервиса является инфраструктура. В городе построена и функционирует муниципальная сеть передачи данных (МСПД), к которой подключено 100% органов ОМСУ и 75% подведомственных учреждений. Общая протяженность сети ВОЛС за последнее время была увеличена на 9,5 км, и на данный момент составляет 74,5 км.
Задача по удовлетворению потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах в сфере информационных технологий решается посредством обеспечения надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения города обеспечиваются надежными и скоростными (до 1 Гб/сек) каналами связи с предоставлением сервисов, повышающих эффективность работы органов власти. К таким сервисам относятся: система электронного документооборота, системы обмена электронной почтой, сервисы видеоконференцсвязи, централизованная антивирусная защита, системы распределенного хранения данных и другие. Во всех структурных подразделениях ведется постоянная работа по внедрению новых информационно-коммуникационных технологий в их деятельность.
Эксплуатация и техническое сопровождение является важным направлением при организации информационных и телекоммуникационных сервисов. Для решения данных задач продолжает функционировать единый муниципальный центр ИТ-компетенций на базе МБУ "ЦМИРиТ", охватывающий решение вопросов обеспечения бесперебойного функционирования и развития МСПД, аутсорсинга и технической поддержки ОМСУ и муниципальных учреждений города, разработки ведомственных автоматизированных информационных систем, внедрения решений системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), перевода муниципальных услуг в электронный вид, функционирования системы электронного документооборота в ОМСУ и муниципальных учреждениях города.
При повсеместном использовании информационно-коммуникационных технологий важно обеспечивать информационную безопасность и защиту информации от информационных угроз.
Мероприятия по защите информации в МБУ "ЦМИРиТ" разрабатываются и проводятся в соответствии с требованиями законодательства в области информационной безопасности. Разработан необходимый перечень организационно-распорядительных и методических документов. Осуществляется ежегодное планирование мероприятий по технической защите информации, контроль их исполнения. Реализованы организационно-режимные и технические меры. Ведется работа по повышению профессионального уровня специалистов по защите информации, уровня грамотности сотрудников в вопросах информационной безопасности. Обеспечивается мониторинг функционирования средств и систем информационной безопасности, проводятся регламентные работы по контролю их соответствия установленным требованиям. Проводится необходимая консультационная работа со структурными подразделениями по вопросам обеспечения информационной безопасности.
Несмотря на достигнутые результаты на сегодняшний день все же существует ряд проблем, касающихся развития информационно-коммуникационной среды и формирования информационного пространства на территории города Череповец, влияющих на его дальнейшее успешное развитие.
В современных условиях, когда зависимость от информационных технологий становится критической, важно обеспечивать надежную производительную работу информационных систем, вычислительной техники, иметь развитую и отказоустойчивую телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность.
Вероятность угроз информационной безопасности возрастает с каждым годом и в этой связи важно обеспечивать необходимый уровень информационной безопасности, а также совершенствовать механизмы противостояния незаконному получению информации и предотвращению кибератак на основе внедрения отечественных разработок программных и программно-аппаратных комплексов.
Одновременно с этим, отмечается недостаточный уровень оснащенности ОМСУ и муниципальных учреждений современной вычислительной техникой и телекоммуникациями, что обуславливает необходимость активизации усилий по кардинальному улучшению доступа к ИКТ.
В течение длительного времени мероприятия по информатизации ОМСУ и муниципальных учреждений города исполнялись ситуационно, по мере возникновения необходимости.
Доля компьютерного и печатающего оборудования приобретенного более 7 лет назад, но находящегося в использовании ОМСУ и муниципальных учреждений города, доходит до 70 процентов. Устаревшая техника имеет высокий физический износ и слабые технические характеристики, не соответствующие требованиям, предъявляемым современным программным обеспечением.
Существует потребность по модернизации серверного оборудования. Для решения задач по организации надёжного хранения информационных ресурсов ОМСУ и муниципальных учреждений города, а так же предоставления гарантированного доступа к данным ресурсам, требуется замена физически устаревшего оборудования для организации системы хранения данных.
Назревает вопрос по модернизации сетевой инфраструктуры, которая развивалась по мере необходимости, по мере роста числа пользователей. Все чаще возникают проблемы при обеспечении надежности и отказоустойчивости сети.
Состояние сетевой инфраструктуры мэрии города на данный момент характеризуется высокой степенью изношенности. Имеющееся коммуникационное оборудование работает более 7 лет в круглосуточном и круглогодичном режимах. Оборудование выходит из строя. По причинам отсутствия необходимого финансирования новое оборудование, соответствующее современным требованиям, не закупается, полностью отсутствует запас резервного оборудования, которое может быть использовано в критической ситуации для быстрого восстановления работоспособности сети связи.
На протяжении нескольких лет вложения в содержание сетевой инфраструктуры, носят точечный, разовый характер и связаны исключительно с потребностью ликвидации возникших аварийных ситуаций, затрагивающих все структурные подразделения ОМСУ и муниципальные учреждения города.
Такой подход к содержанию информационных и телекоммуникационных систем, обеспечивающих работу ОМСУ и муниципальных учреждений города, является крайне неверным и может в дальнейшем привести к полной остановке процессов управления городским хозяйством. Последствия для общегородских процессов и муниципального менеджмента (в том числе расходы по восстановлению инфраструктуры) станут без преувеличения катастрофическими, поскольку вся система городского управления (в том числе финансовая подсистема) базируется именно на информационных технологиях, сетевом и коммуникационном оборудовании, находящихся в изношенном состоянии.
Эффективное решение указанных проблем требует кардинального изменения отношения к процессу информатизации ОМСУ и муниципальных учреждений города и оценке его значимости для городского хозяйства. Проведение мероприятий по информатизации должны быть признаны приоритетными.
Данное решение позволит повысить эффективность и качество муниципального управления и обеспечить выполнение задач, поставленных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".
Следует отметить следующие наиболее важные мероприятия из Указа Президента РФ, реализация которых должны быть обеспечена до 2024 года:
- обеспечение увеличения внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом;
- обеспечение создания устойчивой и безопасной ИКТ-инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;
- осуществление перехода на использование преимущественно отечественного программного обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города;
- обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства.
Таким образом, в целях дальнейшего эффективного развития, повышения качества жизни граждан, развития экономической, социально политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий в ОМСУ и муниципальных учреждениях города, была продолжена реализация муниципальной программы "iCity - Современные информационные технологии г. Череповца" на 2014 - 2024 годы.
Мероприятия муниципальной программы имеют социальную и гуманитарную направленность, предполагают комплексный и системный подход к решению проблем движения города Череповца к информационному обществу. Выполнение мероприятий через механизмы реализации с соответствующим ресурсным обеспечением позволяет достичь основных целей и задач муниципальной программы по повышению жизненного уровня населения города Череповца, повысить эффективность функционирования экономики и городского самоуправления.
В муниципальной программе используются следующие сокращения:
ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи;
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;
МБУ "ЦМИРиТ" - муниципальное бюджетное учреждение "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий";
МСПД - муниципальная сеть передачи данных;
ОМСУ - органы местного самоуправления;
СМЭВ - система межведомственного электронного взаимодействия.
2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты политики в сфере информатизации и развития телекоммуникаций, построения информационного общества определены в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. N 203 "О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, в государственной программе Российской Федерации "Цифровая экономика", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года N 1632-р, в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".
Среди приоритетных направлений развития сферы можно выделить следующие: формирование современной устойчивой и безопасной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, формирование и защита информационных ресурсов на основе отечественных разработок; использование в работе преимущественно отечественное программное обеспечение, создание и развитие муниципальных информационных систем и сетей, обеспечение их совместимости и взаимодействия в едином информационном пространстве Российской Федерации, создание условий для качественного и эффективного информационного обеспечения граждан, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе муниципальных информационных ресурсов.
Ключевые направления развития отрасли информационно-коммуникационных технологий в г. Череповце нашли своё отражение в Стратегии социально-экономического развития "Череповец-город возможностей" на период до 2022 года.
Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных актов.
Основная цель муниципальной программы - формирование и развитие устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей использование современных информационных коммуникационных технологий для повышения качества жизни населения г. Череповца.
Задачами муниципальной программы являются:
1. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города.
2. Создание условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД).
3. Повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационных технологий.
Информация по показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач муниципальной программы приведена в приложении 1 к муниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- обеспечение к 2024 г. устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой передачи, обработки и хранения данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города;
- создание к 2022 г. и обеспечение функционирования 20 бесплатных зон "Wi-Fi" в местах массового скопления граждан, парках и скверах г. Череповца;
- выполнение муниципального задания по выполнению муниципальных работ в полном объеме;
- повышение к 2024 г. соответствия информационно-телекоммуникационной инфраструктуры потребностям ОМСУ и муниципальных учреждений города и требованиям используемых информационных систем до 100%;
- увеличение к 2024 г. внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.;
- выполнение к 2020 г. плана по переходу на отечественное программное обеспечение на 100%;
- уменьшение к 2024 г. доли используемого несертифицированного ФСТЭК иностранного программного и программно-аппаратного обеспечения до 100%;
- повышение к 2024 г. уровня информационной безопасности органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях города.
Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2024 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
3. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования - основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)
Нормативной основой реализации муниципальной программы являются следующие нормативные правовые акты:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 "О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы";
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года";
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212;
- Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 N 2036-р;
- Государственная программа Российской Федерации "Цифровая экономика", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 N 1632-р;
- Стратегия социально-экономического развития до 2022 года "Череповец - город возможностей";
- Федеральный закон от 06.10.2013 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Закон Российский Федерации от 21.07.93 N 5485-I "О государственной тайне";
- Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности";
- Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи";
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Приказ министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 04.07.2018 N 335 "Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения";
- постановление мэрии города от 02.03.2015 N 1433 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Череповца";
- распоряжение мэрии города от 25.06.2015 N 392-р "Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными мэрии города";
- постановление мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города";
- постановление мэрии города от 02.02.2012 N 474 "Об утверждении Положения о муниципальной сети передачи данных".
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий, предусматривающих финансирование за счет средств городского и областного бюджетов, а также за счет средств, предусмотренных из внебюджетных источников, включая поступления от приносящей доход деятельности.
Основные мероприятия муниципальной программы:
Основное мероприятие 1: Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях.
Данное мероприятие направлено на решение задач по созданию устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города и созданию условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД).
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
- развитие и поддержание в работоспособном состоянии муниципальной сети передачи данных (с 2019 года мероприятие не реализуется);
- обеспечение средствами защиты и сетевой безопасности ОМСУ в соответствии с требованиями законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе со сведениями, составляющими государственную тайну (с 2019 года мероприятие не реализуется);
- организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон "Wi-Fi";
- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (мероприятие реализуется с 2019 года).
Основное мероприятие 2: Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города.
Данное мероприятие направлено на решение задачи по повышению эффективности муниципального управления на основе использования современных информационных технологий.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
- оказание органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям города муниципальных услуг (выполнение работы) в рамках уставной деятельности МБУ "ЦМИРиТ";
- обеспечение деятельности МБУ "ЦМИРиТ" путем привлечения внебюджетных источников финансирования;
- приобретение и сопровождение лицензионных программных продуктов для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города;
- развитие и поддержание в работоспособном состоянии ИТ-инфраструктуры;
- внедрение современных систем связи и коммуникаций;
- повышение производительности труда и создание благоприятных условий для работы сотрудников МБУ "ЦМИРиТ";
- укрепление материально-технической базы МБУ "ЦМИРиТ".
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 408 499,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 60 004,5 тыс. руб.,
2015 год - 51 322,4 тыс. руб.,
2016 год - 51 616,9 тыс. руб.,
2017 год - 49 593,1 тыс. руб.,
2018 год - 51 285,5 тыс. руб.,
2019 год - 49 883,5 тыс. руб.,
2020 год - 47 386,1 тыс. руб.,
2021 год - 47 407,7 тыс. руб.
из них за счет "собственных" средств городского бюджета - 361 880,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 49 091,2 тыс. руб.,
2015 год - 47 822,4 тыс. руб.,
2016 год - 44 029,9 тыс. руб.,
2017 год - 42 596,0 тыс. руб.,
2018 год - 45 663,4 тыс. руб.,
2019 год - 45 883,5 тыс. руб.,
2020 год - 43 386,1 тыс. руб.,
2021 год - 43 407,7 тыс. руб.
из них за счет средств областного бюджета - 1 983,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41,6 тыс. руб.
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 1 587,0 тыс. руб.,
2017 год - 237,6 тыс. руб.,
2018 год - 117,7 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.
и за счет средств, предусматриваемых из внебюджетных источников, от приносящей доход деятельности - 44 635,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10 871,7 тыс. руб.,
2015 год - 3 500,0 тыс. руб.,
2016 год - 6 000,0 тыс. руб.,
2017 год - 6 759,5 тыс. руб.,
2018 год - 5 504,4 тыс. руб.,
2019 год - 4 000,0 тыс. руб.,
2020 год - 4 000,0 тыс. руб.,
2021 год - 4 000,0 тыс. руб.
Планируемые объемы финансирования выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой за счет средств субсидий на иные цели из городского бюджета, определяются исходя из расчетов и обоснований в соответствии с муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Расчет объема финансовых ресурсов, направленных на выполнение муниципального задания в рамках уставной деятельности МБУ "ЦМИРиТ", осуществляется с учетом прогнозных объемов предоставления муниципальных услуг и работ в соответствии с муниципальным заданием.
Объем средств, предусматриваемых из внебюджетных источников, от приносящей доход деятельности, определяется исходя из фактических возможностей получения доходов от иной предпринимательской деятельности МБУ "ЦМИРиТ".
Объемы финансирования из областного бюджета включаются в муниципальную программу в соответствии с Законами Вологодской области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями и об областном бюджете.
Объемы финансирования из городского бюджета, предусмотренные муниципальной программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период строго в соответствии с муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6. Информация по ресурсному обеспечению (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования
Информация по ресурсному обеспечению (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования за счет средств городского бюджета, а также прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.
7. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
В результате исполнения основных мероприятий муниципальной программы прогнозируется достижение следующих конечных результатов (влияние на целевые показатели городской стратегии "Череповец - город возможностей" - 2022):
- обеспечение к 2024 г. устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой передачи, обработки и хранения данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города;
- создание к 2022 г. и дальнейшее обеспечение функционирования 20 бесплатных зон "WiFi" в местах массового скопления граждан, парках и скверах г. Череповца;
- выполнение муниципального задания по выполнению муниципальных работ в полном объем;
- повышение к 2024 г. соответствия информационно-телекоммуникационной инфраструктуры потребностям ОМСУ и муниципальных учреждений города и требованиям используемых информационных систем до 100%;
- увеличение к 2024 г. внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.;
- выполнение к 2020 г. плана по переходу на отечественное программное обеспечение на 100%;
- уменьшение к 2024 г. доли используемого несертифицированного ФСТЭК иностранного программного и программно-аппаратного обеспечения до 100%;
- повышение к 2024 г. уровня информационной безопасности органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях города.
8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.
Финансовые риски. Связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, сокращения или прекращения программных мероприятий. Мерами по управлению данной группой рисков являются:
- своевременное формирование обоснованной бюджетной заявки на очередной финансовый год;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования потребностей;
- привлечение внебюджетных источников для реализации целей муниципальной программы.
Административные риски. Связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы. Мерами по управлению данной группой рисков являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;
- формирование ежегодных планов реализации программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.
Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации сотрудников учреждения для реализации мероприятий программы. Для минимизации риска предусмотрены мероприятия по повышению квалификации сотрудников в области информационных технологий.
Правовые риски связаны с изменением действующего федерального, регионального и местного законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что повлечет за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы риска предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, региональном и местном законодательстве в сфере информационных технологий.
9. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование показателя: "Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца".
Единица измерения: процент (%).
Характеристика: позволяет оценить обеспеченность сетевой инфраструктурой МСПД органов местного самоуправления и проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ в г. Череповце, с пропускной способностью между магистральными узлами не менее 1 Гбит/с., между рабочими станциями не менее 100 Мбит/с., обеспечивающей защищенный доступ к централизованным базам данных.
Алгоритм расчета показателя: Количественное значение указанного целевого индикатора (показателя) рассчитывается по формуле:
Обеспеченность (сетью МСПД) = Охват (фактический)/ Охват (необходимый) x 100%, где:
Охват (фактический) - фактическое количество абонентского оборудования и органов ОМСУ, подключенных к сетевой инфраструктуре МСПД, в соответствии с муниципальными программами, шт.
Охват (необходимый) - количество абонентского оборудования и органов ОМСУ, обеспеченного (-ых) подключением к сетевой инфраструктуре МСПД до 2024 года в соответствии с муниципальными программами, шт.
Расчет показателей обеспеченности городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца (приложение 5 к муниципальной программе).
Периодичность сбора данных: год.
Источник данных: Отчет ответственных исполнителей МБУ "ЦМИРиТ", связанных с реализацией (участием) муниципальных программ ОМСУ.
Наименование показателя: "Количество организованных бесплатных зон "WiFi".
Единица измерения: штука (шт.)
Характеристика: Абсолютный показатель, отражающий фактическое наличие оборудованных и подключенных публичных "Wi-Fi" зон.
Алгоритм расчета показателя: Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:
Показатель = Фактическое количество функционирующих городских бесплатных зон "Wi-Fi".
20 зон "Wi-Fi" в парках, скверах и площадях, которые определены Стратегией развития города Череповца до 2024 года, являются эталоном по обеспечению свободного (бесплатного) доступа граждан к сети Интернет в г. Череповце.
Периодичность сбора данных: год.
Источник данных: Отчет ответственных исполнителей МБУ "ЦМИРиТ", связанных с реализацией (участием) муниципальных программ ОМСУ.
Наименование показателя: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ".
Единица измерения: процент (%).
Характеристика: Показатель определяется по методике, позволяющей оценить степень выполнения плана муниципального задания бюджетным учреждением города по каждому наименованию предоставляемых услуг (работ) в рассматриваемом периоде.
Алгоритм расчета показателя: Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:
Объем выполнение муниципального задания бюджетным учреждением = фактическое выполнение муниципального задания по каждому наименованию предоставляемых услуг (работ) в рассматриваемом периоде / утвержденное муниципальное задание по каждому наименованию предоставляемых услуг (работ) в рассматриваемом периоде x 100%.
Значение, равное 100%, означает выполнение муниципального задания в полном объеме.
Периодичность сбора данных: квартальная.
Источник данных: Отчет о выполнении муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ".
Наименование показателя: "Выполнение комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ".
Единица измерения: процент (%).
Характеристика: Расчет темпа обновления позволяет оценить соответствие обновления аппаратно-программного комплекса ОМСУ городскому ИТ-стандарту в рассматриваемом периоде и характеризует состояние (развитие/деградация) аппаратно-программного комплекса ОМСУ.
Алгоритм расчета показателя: Количественное значение указанного целевого индикатора (показателя) рассчитывается по формуле:
Темп обновления = Сумма, направленная на обновление компьютерного оборудования и периферийной техники ОМСУ в течение рассматриваемого периода / Стоимость компьютерного оборудования и периферийной техники ОМСУ на конец рассматриваемого периода х 100%.
Согласно ИТ-стандарту темп обновления парка вычислительной, печатающей, множительно-копировальной техники определен на уровне 20% в год исходя из расчета срока полезного использования компьютерного оборудования 5 лет.
Периодичность сбора данных: год.
Источник данных: данные регистров бухгалтерского учета МБУ "ЦМИРиТ".
С 2019 года данный показатель не рассчитывается.
Наименование показателя: "Оценка состояния персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств".
Единица измерения: балл
Характеристика: Абсолютный показатель, отражающий уровень состояния персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств.
Алгоритм расчета показателя:
Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по результатам проведения мониторинга состояния персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств в соответствии с установленной методикой, утвержденной приказом директора МБУ "ЦМИРиТ".
Периодичность сбора данных: год.
Источник данных: Отчет ответственных исполнителей МБУ "ЦМИРиТ".
Наименование показателя: "Оценка состояния высокопроизводительных цветных и черно-белых печатающих устройств".
Единица измерения: балл
Характеристика: Абсолютный показатель, отражающий уровень состояния высокопроизводительных цветных и черно-белых печатающих устройств.
Алгоритм расчета показателя:
Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по результатам проведения мониторинга состояния высокопроизводительных цветных и черно-белых печатающих устройств в соответствии с установленной методикой, утвержденной приказом директора МБУ "ЦМИРиТ".
Периодичность сбора данных: год.
Источник данных: Отчет ответственных исполнителей МБУ "ЦМИРиТ".
Наименование показателя: "Оценка состояния системной телекоммуникационной инфраструктуры (серверное, сетевое и коммуникационное оборудование, системы хранения данных)".
Единица измерения: балл
Характеристика: Абсолютный показатель, отражающий уровень состояния системной телекоммуникационной инфраструктуры.
Алгоритм расчета показателя:
Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по результатам проведения мониторинга состояния системной телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с установленной методикой, утвержденной приказом директора МБУ "ЦМИРиТ".
Периодичность сбора данных: год.
Источник данных: Отчет ответственных исполнителей МБУ "ЦМИРиТ".
Наименование показателя: "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников".
Единица измерения: процент (%).
Характеристика: Абсолютный показатель, отражающий фактическое увеличение финансирования на развитие информационных технологий за счет всех источников
Алгоритм расчета показателя: Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:
Показатель = Общая сумма финансирования отчетного года за счет всех источников на развитие информационных технологий / Общая сумма финансирования 2017 года за счет всех источников на развитие информационных технологий х 100%.
Общая сумма финансирования 2017 года за счет всех источников на развитие информационных технологий, являются эталоном.
Периодичность сбора данных: год.
Источник данных: Отчет ответственных исполнителей МБУ "ЦМИРиТ".
Наименование показателя: "Выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение".
Единица измерения: процент (%).
Характеристика: Показатель, отражающий степень выполнения плана по переходу на отечественное программное обеспечение.
Алгоритм расчета показателя: Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по результатам проведения мониторинга выполнения плана по переходу на отечественное программное обеспечение в соответствии с установленной методикой, утвержденной приказом министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 29.06.2017 N 334 "Об утверждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения".
Периодичность сбора данных: год.
Источник данных: Отчет ответственных исполнителей МБУ "ЦМИРиТ".
Наименование показателя: "Доля используемого несертифицированного ФСТЭК иностранного программного и программно-аппаратного обеспечения".
Единица измерения: процент (%).
Характеристика: Показатель характеризует степень выполнения мероприятий по переходу на использование отечественного программного обеспечения и обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой передачи, обработки и хранения данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города.
Алгоритм расчета показателя: Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:
Показатель = Кол-во используемого несертифицированного ФСТЭК иностранного программного и программно-аппаратного обеспечения / Общее кол-во используемого программного и программно-аппаратного обеспечения х 100%.
Периодичность сбора данных: год.
Источник данных: Отчет ответственных исполнителей МБУ "ЦМИРиТ".
Наименование показателя: "Сохранение доступности информационных систем в течение рабочего периода (процент времени доступности)".
Единица измерения: проценты.
Характеристика: Показатель характеризует надежность работы компонентов информационной инфраструктуры.
Алгоритм расчета показателя:
Количественное значение указанного целевого показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:
Значение показателя = суммарная доля времени простоев элементов инфраструктуры, информационных систем / общее временя их работы х 100%.
Периодичность сбора данных: квартальная.
Источник данных: Отчет о выполнении муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ".
10. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:
, где:
- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;
- степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;
- количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
;
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
, где:
- плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
- фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;
95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.
Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:
, где:
- значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
- кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;
- лимиты бюджетных обязательств.
Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.
Приложение 1
к муниципальной программе
Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "iCity - Современные информационные технологии г. Череповца" на 2014 - 2024 годы и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
Муниципальная программа "iCity - Современные информационные технологии г. Череповца" на 2014 - 2024 годы | ||||||||||||||
1 |
Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца (с 2018 года внесены изменения в методику расчета показателя) |
% |
76 |
85 |
71 |
71,5 |
72 |
87,5 |
89,0 |
91,8 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
1. Интегральный коэффициент развития информационных технологий города. 2. Доля объектов городской социальной инфраструктуры, подключенных к широкополосному интернету. 3. Доля объектов городской социальной инфраструктуры подключенных к широкополосному интернету по кабельным линиям связи. 4. Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год |
2 |
Количество организованных бесплатных зон "Wi-Fi" |
шт. |
8 |
11 |
13 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
20 |
Доля публичных пространств, обеспеченных свободным доступом в сеть Интернет от общей доли публичных пространств |
3 |
Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ" (показатель (индикатор) переименован с 2019 года) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Интегральный коэффициент развития информационных технологий города. 2. Доля объектов городской социальной инфраструктуры подключенных к широкополосному интернету по кабельным линиям связи. 3. Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год |
4 |
Выполнение комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ (показатель (индикатор) не рассчитывается с 2019 года) |
% |
4,8 |
20 |
5 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. Интегральный коэффициент развития информационных технологий города. 2. Доля объектов городской социальной инфраструктуры подключенных к широкополосному интернету по кабельным линиям связи. 3. Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год |
5 |
Оценка состояния персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств (показатель (индикатор) рассчитывается с 2019 года) |
балл |
- |
- |
- |
- |
- |
3,4 |
3,8 |
4,2 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
1. Интегральный коэффициент развития информационных технологий города. 2. Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год |
6 |
Оценка состояния высокопроизводительных цветных и черно-белых печатающих устройств (показатель (индикатор) рассчитывается с 2019 года) |
балл |
- |
- |
- |
- |
- |
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
1. Интегральный коэффициент развития информационных технологий города. |
7 |
Оценка состояния системной телекоммуникационной инфраструктуры (серверное, сетевое и коммуникационное оборудование, системы хранения данных) (показатель (индикатор) рассчитывается с 2019 года) |
балл |
- |
- |
- |
- |
- |
2,6 |
3,1 |
3,6 |
4,1 |
4,6 |
5,0 |
1. Интегральный коэффициент развития информационных технологий города. 2. Доля объектов городской социальной инфраструктуры, подключенных к широкополосному интернету. 3. Доля объектов городской социальной инфраструктуры подключенных к широкополосному интернету по кабельным линиям связи. 4. Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год. |
8 |
Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников (показатель (индикатор) рассчитывается с 2019 года) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
90 |
120 |
150 |
180 |
200 |
1. Интегральный коэффициент развития информационных технологий города. 2. Доля объектов городской социальной инфраструктуры, подключенных к широкополосному интернету. 3. Доля объектов городской социальной инфраструктуры подключенных к широкополосному интернету по кабельным линиям связи. 4. Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год. |
9 |
Выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение (показатель (индикатор) рассчитывается с 2019 года) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Интегральный коэффициент развития информационных технологий города. |
10 |
Доля используемого несертифицированного ФСТЭК иностранного программного и программно-аппаратного обеспечения (показатель (индикатор) рассчитывается с 2019 года) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
1. Интегральный коэффициент развития информационных технологий города. |
11 |
Сохранение доступности информационных систем в течение рабочего периода (процент времени доступности) (показатель (индикатор) рассчитывается с 2019 года) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
1. Интегральный коэффициент развития информационных технологий города. 2. Доля объектов городской социальной инфраструктуры, подключенных к широкополосному интернету. 3. Доля объектов городской социальной инфраструктуры подключенных к широкополосному интернету по кабельным линиям связи. 4. Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год. |
Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "iCity - Современные информационные технологии г. Череповца" на 2014 - 2024 годы
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
Муниципальная программа "iCity - Современные информационные технологии г. Череповца" на 2014 - 2024 годы |
||||||
1 |
Основное мероприятие 1 Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях |
||||||
1.1 |
Развитие муниципальной сети передачи данных |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2014 |
2018 |
Выполнение работ по прокладке волоконно-оптической линии связи. Доступность новых сервисов, скорости предоставления сервисов, уменьшение времени недоступности сервисов, повышение качества и количества предоставляемых услуг |
Остановка реализации проектов: доступный Интернет "WiFi" |
Реализация мероприятия влияет на показатель: "Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца" |
1.2 |
Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе со сведениями, составляющими государственную тайну в МБУ "ЦМИРиТ" и органах ОМСУ |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2014 |
2018 |
Обеспечение выполнения требований законодательства по защите конфиденциальной информации и сведений гостайны |
Предписания, штрафы, приостановка работы автоматизированных информационных систем, содержащих конфиденциальную информацию и сведения по гостайне |
Реализация мероприятия влияет на показатели: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ" |
1.3 |
Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон "WiFi" |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2014 |
2024 |
Организация свободного доступа в сеть Интернет в 20 зонах парков и скверов г. Череповца |
Остановка проекта по 20 "Wi-Fi" зонам |
Реализация мероприятия влияет на показатель: "Количество организованных бесплатных зон "Wi-Fi" |
1.4 |
Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2019 |
2024 |
Обеспечение безопасности и устойчивости функционирования телекоммуникационной среды взаимодействия; Обеспечение безопасности и целостности хранения данных, а также их бесперебойной обработки; Обеспечение безопасности доступа к платформам и сервисам, обеспечивающих предоставление цифровых услуг и сервисов населению, бизнесу и власти |
Предписания, штрафы, приостановка работы автоматизированных информационных систем |
Реализация мероприятия влияет на показатель: "Доля используемого несертифицированного ФСТЭК иностранного программного и программно-аппаратного обеспечения", "Выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
2 |
Основное мероприятие 2 Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города |
||||||
2.1 |
Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ" |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2014 |
2024 |
Подлежит выполнению поставленных ОМСУ и муниципальными учреждениями города задач на автоматизацию работы ОМСУ и муниципальных учреждений города |
Снижение эффективности функционирования работы ОМСУ и муниципальных учреждений города |
Реализация мероприятия влияет на показатель: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
2.2 |
Обеспечение деятельности МБУ "ЦМИРиТ" путем привлечения внебюджетных источников финансирования |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2019 |
2024 |
Развитие и расширение материально-технической базы, повышение эффективности деятельности работников МБУ "ЦМИРиТ" |
Отсутствие материально-технической базы, снижение производительности труда, отток высококвалифицированных кадров |
Реализация мероприятия влияет на показатель: "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
2.3 |
Обеспечение подразделений мэрии, обслуживаемых муниципальных учреждений города и МБУ "ЦМИРиТ" лицензионными программными продуктами |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2014 |
2024 |
100%-ое выполнение заявок ОМСУ и муниципальных учреждений города на лицензионные программные продукты и снижение рисков обращения в суд правообладателей лицензионных прав |
Возрастание риска обращения в суд правообладателей лицензионных прав на программное обеспечение |
Реализация мероприятия влияет на показатель: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
2.4 |
"Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом" |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2014 |
2018 |
Развитие и поддержание в работоспособном состоянии ИТ-инфраструктуры |
Невыполнение требований городского IT-стандарта. "Деградация" аппаратно-программного комплекса органов ОМСУ |
Реализация мероприятия влияет на показатель: "Выполнение комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ" |
2.5 |
"Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования" |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2014 |
2024 |
Обеспечение нормативно-эксплуатационного срока работы парка ИТ и обеспечение его необходимыми расходными материалами |
Досрочное выбытие из эксплуатации вычислительной, печатающей, множительно-копировальной техники. Снижение надежности и производительности МСПД |
Реализация мероприятия влияет на показатели: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Оценка состояния персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств", "Оценка состояния высокопроизводительных цветных и черно-белых печатающих устройств", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
2.6 |
"Мероприятия, направленные на повышение производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах" |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2014 |
2024 |
Снижение заболеваемости сотрудников, повышение квалификации до уровня, необходимого для работы, усложнившейся современным ПО и техники |
Снижение производительности труда и низкая квалификация сотрудников |
Реализация мероприятия влияет на показатель: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
2.7 |
"Мероприятия, направленные на поддержание имущества в надлежащем состоянии" |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2014 |
2024 |
Улучшение условий работы сотрудников |
Ухудшение условий работы сотрудников |
Реализация мероприятия влияет на показатель: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
2.8 |
"Укрепление материальной базы" |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2014 |
2014 |
Обеспечение необходимыми расходными материалами и запасными частями к оргтехнике |
Снижение надежности и производительности работы оргтехники |
Реализация мероприятия влияет на показатели: "Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ", "Выполнение комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ" |
2.9 |
Обеспечение технической поддержкой и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные полномочия в соответствии с Законом области от 17.12.2007 N 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий" за счет средств областного бюджета |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2016 |
2024 |
Обеспечение единого технического сопровождения средств автоматизированной вычислительной и печатающей техники, программных продуктов по отдельным переданным государственным полномочиям мэрии города |
Снижение эффективности функционирования работы ОМСУ, снижение надежности и производительности работы компьютерной и оргтехники |
Реализация мероприятия влияет на показатели: "Оценка состояния персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств", "Выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
2.10 |
Мероприятия, направленные на модернизацию персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2019 |
2024 |
Увеличение производительности вычислительной мощности автоматизированных рабочих мест и эффективности использования рабочего времени, осуществление бесперебойной работы специалистов специалистами ОМСУ и муниципальных учреждений города |
Снижение качества и результативности работы специалистов ОМСУ и муниципальных учреждений города |
Реализация мероприятия влияет на показатели: "Оценка состояния персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
2.11 |
Мероприятия, направленные на модернизацию высокопроизводительного печатающего оборудования |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2019 |
2024 |
Эффективность использования рабочего времени и осуществление бесперебойной работы специалистов специалистами ОМСУ и муниципальных учреждений города |
Снижение качества и результативности работы специалистов ОМСУ и муниципальных учреждений города |
Реализация мероприятия влияет на показатели: "Оценка состояния высокопроизводительных цветных и черно-белых печатающих устройств", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
2.12 |
Мероприятия, направленные на модернизацию системной телекоммуникационной инфраструктуры |
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
2019 |
2024 |
Осуществление бесперебойной работы специалистов ОМСУ и муниципальных учреждений города |
Снижение качества и результативности работы специалистов ОМСУ и муниципальных учреждений города |
Реализация мероприятия влияет на показатели: "Оценка состояния системной телекоммуникационной инфраструктуры (серверное, сетевое и коммуникационное оборудование, системы хранения данных)", "Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников" |
Приложение 3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "iCity - Современные информационные технологии г. Череповца" на 2014 - 2024 годы за счет "собственных" средств городского бюджета
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Муниципальная программа "iCity - Современные информационные технологии г. Череповца" на 2014 - 2024 годы |
всего |
49 091,2 |
47 822,4 |
44 029,9 |
42 596,0 |
45 663,4 |
45 883,5 |
43 386,1 |
43 407,7 |
|
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
49 091,2 |
47 822,4 |
44 029,9 |
42 596,0 |
45 663,4 |
45 883,5 |
43 386,1 |
43 407,7 |
||
Основное мероприятие 1. Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях |
всего |
1 455,1 |
1 033,4 |
1 663,2 |
420,0 |
688,9 |
863,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
1 455,1 |
1 033,4 |
1 663,2 |
420,0 |
688,9 |
863,7 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Мероприятие 1.1. Развитие муниципальной сети передачи данных |
|
655,3 |
381,9 |
1 129,9 |
0,0 |
82,8 |
- |
- |
- |
2 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ "ЦМИРиТ" и ОМСУ |
|
799,8 |
651,5 |
533,3 |
420,0 |
606,10 |
- |
- |
- |
3 |
Мероприятие 1.3. Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон "WiFi" |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Мероприятие 1.4. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
|
- |
- |
- |
- |
- |
863,7 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города |
всего |
47 636,1 |
46 789,0 |
42 366,7 |
42 176,0 |
44 974,5 |
45 019,8 |
43 386,1 |
43 407,7 |
|
Мэрия города (МБУ "ЦМИРиТ") |
47 636,1 |
46 789,0 |
42 366,7 |
42 176,0 |
44 974,5 |
45 019,8 |
43 386,1 |
43 407,7 |
||
4 |
Мероприятие 2.1. Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ" |
|
43 065,5 |
44 985,5 |
39 600,8 |
39 562,7 |
43 037,2 |
43 385,2 |
43 386,1 |
43 407,7 |
5 |
Мероприятие 2.3. Обеспечение подразделений мэрии, обслуживаемых муниципальных учреждениях города и МБУ "ЦМИРиТ" лицензионными программными продуктами |
|
1 555,8 |
446,8 |
796,4 |
888,9 |
796,4 |
720,1 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Мероприятие 2.4. Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом |
|
1 047,4 |
1 238,6 |
1 393,5 |
1 008,8 |
1 140,9 |
- |
- |
- |
7 |
Мероприятие 2.5. Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования |
|
476,7 |
0,0 |
509,2 |
540,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
Мероприятие 2.6. Мероприятия, направленные на повышения производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах |
|
1 359,1 |
118,1 |
66,8 |
175,1 |
0,0 |
134,3 |
0,0 |
0,0 |
9 |
Мероприятие 2.7. Мероприятия, направленные на поддержание имущества в надлежащем состоянии |
|
131,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Мероприятие 2.10. Мероприятия, направленные на модернизацию персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств |
|
- |
- |
- |
- |
- |
723,1 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Мероприятие 2.11. Мероприятия, направленные на модернизацию высокопроизводительного печатающего оборудования |
|
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Мероприятие 2.12. Мероприятия, направленные на модернизацию системной телекоммуникационной инфраструктуры |
|
- |
- |
- |
- |
- |
57,1 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "iCity - Современные информационные технологии г. Череповца" на 2014 - 2024 годы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Муниципальная программа "iCity - Современные информационные технологии г. Череповца" на 2014 - 2020 годы |
Всего |
60 004,5 |
51 322,4 |
51 616,9 |
49 593,1 |
51 285,5 |
49 883,5 |
47 386,1 |
47 407,7 |
|
Городской бюджет |
49 091,2 |
47 822,4 |
44 029,9 |
42 596,0 |
45 663,4 |
45 883,5 |
43 386,1 |
43 407,7 |
||
Областной бюджет |
41,6 |
0,0 |
1 587,0 |
237,6 |
117,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
10 871,7 |
3 500,0 |
6 000,0 |
6 759,5 |
5 504,4 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
||
Основное мероприятие 1. Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях |
Всего |
1 455,1 |
1 033,4 |
1 663,2 |
420,0 |
688,9 |
863,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Городской бюджет |
1 455,1 |
1 033,4 |
1 663,2 |
420,0 |
688,9 |
863,7 |
0,0 |
0,0 |
||
1. |
Мероприятие 1.1. Развитие муниципальной сети передачи данных |
Городской бюджет |
655,3 |
381,9 |
1 129,9 |
0,0 |
82,8 |
- |
- |
- |
2. |
Мероприятие 1.2. Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ "ЦМИРиТ" и ОМСУ |
Городской бюджет |
799,8 |
651,5 |
533,3 |
420,0 |
606,1 |
- |
- |
- |
3. |
Мероприятие 1.3. Организация бесплатного доступа к Интернет посредством развития зон "WiFi" |
Городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Мероприятие 1.4. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
Городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
863,7 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города |
Всего |
58 549,4 |
50 289,0 |
49 953,7 |
49 173,1 |
50 596,6 |
49 019,8 |
47 386,1 |
47 407,7 |
|
Городской бюджет |
47 636,1 |
46 789,0 |
42 366,7 |
42 176,0 |
44 974,5 |
45 019,8 |
43 386,1 |
43 407,7 |
||
Областной бюджет |
41,6 |
0,0 |
1 587,0 |
237,6 |
117,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
10 871,7 |
3 500,0 |
6 000,0 |
6 759,5 |
5 504,4 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
||
5. |
Мероприятие 2.1. Выполнение муниципального задания МБУ "ЦМИРиТ" |
Городской бюджет |
43 065,5 |
44 985,5 |
39 600,8 |
39 562,7 |
43 037,2 |
43 385,2 |
43 386,1 |
43 407,7 |
6. |
Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности МБУ "ЦМИРиТ" путем привлечения внебюджетных источников финансирования |
Внебюджетные источники |
10 871,7 |
3 500,0 |
6 000,0 |
6 759,5 |
5 504,4 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
7. |
Мероприятие 2.3. Обеспечение подразделений мэрии и МБУ "ЦМИРиТ" лицензионными программными продуктами |
Городской бюджет |
1 555,8 |
446,8 |
796,4 |
888,9 |
796,4 |
720,1 |
0,0 |
0,0 |
8. |
Мероприятие 2.4. Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом |
Городской бюджет |
1 047,4 |
1 238,6 |
1 393,5 |
1 008,8 |
1 140,9 |
- |
- |
- |
9. |
Мероприятие 2.5. Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования |
Городской бюджет |
476,7 |
0,0 |
509,2 |
540,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10. |
Мероприятие 2.6. Мероприятия, направленные на повышения производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах |
Городской бюджет |
1 359,1 |
118,1 |
66,8 |
175,1 |
0,0 |
134,3 |
0,0 |
0,0 |
11. |
Мероприятие 2.7. Мероприятия, направленные на поддержание имущества в надлежащем состоянии |
Городской бюджет |
131,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12. |
Мероприятие 2.8. Укрепление материальной базы |
Областной бюджет |
41,6 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13. |
Мероприятие 2.9. Обеспечение технической поддержкой и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 N 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий" за счет средств областного бюджета |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
187,0 |
237,6 |
117,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14. |
Мероприятие 2.10. Мероприятия, направленные на модернизацию персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств |
Городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
723,1 |
0,0 |
0,0 |
15. |
Мероприятие 2.11. Мероприятия, направленные на модернизацию высокопроизводительного печатающего оборудования |
Городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16. |
Мероприятие 2.12. Мероприятия, направленные на модернизацию системной телекоммуникационной инфраструктуры |
Городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
57,1 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 5
к муниципальной программе
Расчет показателей
обеспеченности городской сетевой инфраструктурой МСПД
Наименование проекта |
Ед. измерения |
Базовое значение количества конечного абонентского оборудования, соответствующее 100%-ое обеспечению инфраструктурой МСПД |
Прогнозные показатели обеспечения МСПД конечного абонентского оборудования (нарастающим итогом) |
||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
"МУНАС" |
кол-во инфоматов |
6,00 (с 2018 года в базовое значение не включается) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
"Безопасный город" |
кол-во камер |
98,00 |
38,00 |
45,00 |
66,00 |
79,00 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
78,00 |
80,00 |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
"Wi-Fi" |
количество зон |
20,00 (до 2018 года базовое значение - 16 зон) |
1,00 |
4,00 |
8,00 |
11,00 |
13,00 |
15,00 |
16,00 |
17,00 |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Видеофиксация ПДД |
кол-во камер |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
ОМСУ |
ед. |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
39,00 |
39,0 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
Всего: |
ед. |
до 2018 года базовое значение - 186,00 ед. с 2018 года базовое значение - 184,00 ед. |
105,00 |
115,00 |
140,00 |
158,00 |
131,00 |
132,00 |
133,00 |
161,00 |
164,00 |
169,00 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
Обеспеченность сетевой инфраструктурой |
% |
100,00 |
56,76 |
62,16 |
75,68 |
85,41 |
70,43 |
70,97 |
72,0 |
87,5 |
89,0 |
91,8 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18 октября 2018 г. N 4517 "О внесении изменений в постановление мэрии... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.