Постановление Правительства Вологодской области от 3 декабря 2018 г. N 1090
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1109"
Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N 1109 (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 2 229 437,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 225 680,1 тыс. рублей; 2015 год - 259 916,9 тыс. рублей; 2016 год - 304 029,3 тыс. рублей; 2017 год - 308 794,2 тыс. рублей; 2018 год - 514 478,1 тыс. рублей; 2019 год - 313 269,5 тыс. рублей; 2020 год - 303 269,5 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 2 173 083,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 198 980,1 тыс. рублей; 2015 год - 238 016,9 тыс. рублей; 2016 год - 304 029,3 тыс. рублей; 2017 год - 308 794,2 тыс. рублей; 2018 год - 506 724,1 тыс. рублей; 2019 год - 313 269,5 тыс. рублей; 2020 год - 303 269,5 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 56 354,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 26 700,0 тыс. рублей; 2015 год - 21 900,0 тыс. рублей; 2018 год - 7 754,0 тыс. рублей". |
1.2. Раздел IV "Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 2 229 437,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 225 680,1 тыс. рублей;
2015 год - 259 916,9 тыс. рублей;
2016 год - 304 029,3 тыс. рублей;
2017 год - 308 794,2 тыс. рублей;
2018 год - 514 478,1 тыс. рублей;
2019 год - 313 269,5 тыс. рублей;
2020 год - 303 269,5 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 2 173 083,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 198 980,1 тыс. рублей;
2015 год - 238 016,9 тыс. рублей;
2016 год - 304 029,3 тыс. рублей;
2017 год - 308 794,2 тыс. рублей;
2018 год - 506 724,1 тыс. рублей;
2019 год - 313 269,5 тыс. рублей;
2020 год - 303 269,5 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 56 354,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26 700,0 тыс. рублей;
2015 год - 21 900,0 тыс. рублей;
2018 год - 7 754,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 к государственной программе.
При расчете объема ресурсного обеспечения реализации государственной программы в части финансирования подпрограммы 3 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" учитывался прогноз сводных показателей государственных заданий бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" и бюджетного учреждения Вологодской области "Электронный регион".".
1.3. В подпрограмме "Развитие информационного общества и формирование "электронного правительства" Вологодской области" (приложение 1 к государственной программе):
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
1.3.1.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 1 540 790,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 151 067,7 тыс. рублей; 2015 год - 159 248,5 тыс. рублей; 2016 год - 204 071,7 тыс. рублей; 2017 год - 211 349,9 тыс. рублей; 2018 год - 404 016,5 тыс. рублей; 2019 год - 211 477,9 тыс. рублей; 2020 год - 199 557,8 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1 484 436,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 124 367,7 тыс. рублей; 2015 год - 137 348,5 тыс. рублей; 2016 год - 204 071,7 тыс. рублей; 2017 год - 211 349,9 тыс. рублей; 2018 год - 396 262,5 тыс. рублей; 2019 год - 211 477,9 тыс. рублей; 2020 год - 199 557,8 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 56 354,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 26 700,0 тыс. рублей; 2015 год - 21 900,0 тыс. рублей; 2018 год - 7 754,0 тыс. рублей". |
1.3.1.2. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
в результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть к 2020 году следующих результатов: поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года; поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года; увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда", с 11,4% в 2012 году до 96% в 2020 году; увеличение количества инфоматов, установленных в муниципальных образованиях области, до 26 штук к 2020 году; увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, с 60% в 2017 году до 100% в 2020 году; увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 2,9% в 2020 году; увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году; сохранение доли информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде посредством аутсорсинга, к количеству информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществляется посредством аутсорсинга, с 2016 года на уровне не менее 100% к 2020 году; сохранение доли сотрудников органов власти и работников учреждений, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов власти и работников учреждений, в отношении которых были направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота, на уровне 100% с 2018 года; увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 97,8% в 2020 году; увеличение количества построенных антенно-мачтовых сооружений с 1 штуки в 2018 году до 17 штук в 2020 году; сохранение доли аттестованных государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего количества государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, с 2016 года на уровне не менее 95% к 2020 году". |
1.3.2. Раздел II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является совершенствование информационного пространства области для дальнейшего развития экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества за счет широкого применения информационно-телекоммуникационных технологий.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
оптимизация механизма предоставления государственных услуг на основе межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций;
повышение качества государственного управления областью, в том числе на основе совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений;
поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан при получении государственных услуг, снижение воздействия фактора географического местоположения при получении государственных услуг;
повышение технологической осведомленности и квалификации граждан;
повышение качества социальной защиты населения, культурного и гуманитарного просвещения, архивной деятельности области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
повышение качества административно-управленческих процессов на основе развития технологий безбумажного документооборота, оперативности и полноты контроля результативности деятельности органов государственной власти;
содействие в предоставлении/получении услуг связи;
обеспечение информационной безопасности в отношении государственных информационных систем области, используемых Правительством области, органами исполнительной государственной власти области, уполномоченным по правам человека в Вологодской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Вологодской области.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме 1.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.
В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 2020 году следующих результатов:
поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;
поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;
увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда", с 11,4% в 2012 году до 96% в 2020 году;
увеличение доли граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 0,1% в 2016 году;
увеличение количества инфоматов, установленных в муниципальных образованиях области, до 26 штук к 2020 году;
увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, с 60% в 2017 году до 100% в 2020 году;
увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 2,9% в 2020 году;
увеличение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов до 11,5% в 2016 году;
увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг с 0,12% в 2012 году до 12,9% в 2016 году;
увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году;
увеличение доли сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области, в отношении которых органами исполнительной государственной власти области направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года N 862 "Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области", с 11,1% в 2012 году до 100% в 2017 году;
сохранение доли информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде посредством аутсорсинга, к количеству информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществляется посредством аутсорсинга, с 2016 года на уровне не менее 100% к 2020 году;
сохранение доли сотрудников органов власти и работников учреждений, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов власти и работников учреждений, в отношении которых были направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота, на уровне 100% с 2018 года;
увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 97,8% в 2020 году;
увеличение количества антенно-мачтовых сооружений, построенных в отдаленных населенных пунктах области с низкой плотностью населения с целью размещения на них базовых станций операторов подвижной радиотелефонной связи, до 1 штуки к 2017 году;
увеличение количества построенных антенно-мачтовых сооружений с 1 штуки в 2018 году до 17 штук в 2020 году;
сохранение доли аттестованных государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего количества государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, с 2016 года на уровне не менее 95% к 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2014 - 2020 годы.".
1.3.3. Абзац семьдесят второй раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" признать утратившим силу.
1.3.4. Раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 1 540 790,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 151 067,7 тыс. рублей;
2015 год - 159 248,5 тыс. рублей;
2016 год - 204 071,7 тыс. рублей;
2017 год - 211 349,9 тыс. рублей;
2018 год - 404 016,5 тыс. рублей;
2019 год - 211 477,9 тыс. рублей;
2020 год - 199 557,8 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1 484 436,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 124 367,7 тыс. рублей;
2015 год - 137 348,5 тыс. рублей;
2016 год - 204 071,7 тыс. рублей;
2017 год - 211 349,9 тыс. рублей;
2018 год - 396 262,5 тыс. рублей;
2019 год - 211 477,9 тыс. рублей;
2020 год - 199 557,8 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 56 354,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26 700,0 тыс. рублей;
2015 год - 21 900,0 тыс. рублей;
2018 год - 7 754,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 1.
В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 1 либо исполнителем подпрограммы 1 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 1 либо исполнитель подпрограммы 1 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
1.3.5. Приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3.6. Приложение 2(2) к подпрограмме 1 признать утратившим силу.
1.3.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области" (приложение 2 к государственной программе):
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 40 252,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 500,0 тыс. рублей; 2015 год - 15 900,0 тыс. рублей; 2016 год - 12 336,0 тыс. рублей; 2017 год - 651,8 тыс. рублей; 2018 год - 3 914,4 тыс. рублей; 2019 год - 2 975,0 тыс. рублей; 2020 год - 2 975,0 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 40 252,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 500,0 тыс. рублей; 2015 год - 15 900,0 тыс. рублей; 2016 год - 12 336,0 тыс. рублей; 2017 год - 651,8 тыс. рублей; 2018 год - 3 914,4 тыс. рублей; 2019 год - 2 975,0 тыс. рублей; 2020 год - 2 975,0 тыс. рублей". |
1.4.2. Раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 40 252,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 15 900,0 тыс. рублей;
2016 год - 12 336,0 тыс. рублей;
2017 год - 651,8 тыс. рублей;
2018 год - 3 914,4 тыс. рублей;
2019 год - 2 975,0 тыс. рублей;
2020 год - 2 975,0 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 40 252,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 15 900,0 тыс. рублей;
2016 год - 12 336,0 тыс. рублей;
2017 год - 651,8 тыс. рублей;
2018 год - 3 914,4 тыс. рублей;
2019 год - 2 975,0 тыс. рублей;
2020 год - 2 975,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 2.
В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 2 либо исполнителем подпрограммы 2 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 2 либо исполнитель подпрограммы 2 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
1.4.3. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" (приложение 3 к государственной программе):
1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 648 395,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 73 112,4 тыс. рублей; 2015 год - 84 768,4 тыс. рублей; 2016 год - 87 621,6 тыс. рублей; 2017 год - 96 792,5 тыс. рублей; 2018 год - 106 547,2 тыс. рублей; 2019 год - 98 816,6 тыс. рублей; 2020 год - 100 736,7 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 648 395,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 73 112,4 тыс. рублей; 2015 год - 84 768,4 тыс. рублей; 2016 год - 87 621,6 тыс. рублей; 2017 год - 96 792,5 тыс. рублей; 2018 год - 106 547,2 тыс. рублей; 2019 год - 98 816,6 тыс. рублей; 2020 год - 100 736,7 тыс. рублей". |
1.5.2. Раздел III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Выполнение функций органом исполнительной государственной власти области"
Цель мероприятия: совершенствование управления реализацией государственной программы в рамках установленных полномочий.
В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций (реализацию полномочий) органом исполнительной государственной власти области - Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области.
Основное мероприятие 2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
Цель мероприятия: повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетным учреждением.
В рамках мероприятия предусматривается выделение следующих субсидий за счет средств областного бюджета подведомственному Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области бюджетному учреждению в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий":
на выполнение государственного задания в рамках уставной деятельности;
на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы).
Основное мероприятие 3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
Цель мероприятия: повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетным учреждением.
В рамках мероприятия предусматривается выделение следующих субсидий за счет средств областного бюджета подведомственному Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области бюджетному учреждению Вологодской области "Электронный регион":
на выполнение государственного задания в рамках уставной деятельности;
на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы).
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" и бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" по подпрограмме 3 приведен в приложении 3 к подпрограмме 3.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 государственной программы приведен в приложении 3(2) к подпрограмме 3.".
1.5.3. Раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 648 395,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73 112,4 тыс. рублей;
2015 год - 84 768,4 тыс. рублей;
2016 год - 87 621,6 тыс. рублей;
2017 год - 96 792,5 тыс. рублей;
2018 год - 106 547,2 тыс. рублей;
2019 год - 98 816,6 тыс. рублей;
2020 год - 100 736,7 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 648 395,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73 112,4 тыс. рублей;
2015 год - 84 768,4 тыс. рублей;
2016 год - 87 621,6 тыс. рублей;
2017 год - 96 792,5 тыс. рублей;
2018 год - 106 547,2 тыс. рублей;
2019 год - 98 816,6 тыс. рублей;
2020 год - 100 736,7 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 3.".
1.5.4. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению
1.5.5. Приложение 3(1) к подпрограмме 3 признать утратившим силу.
1.5.6. Приложение 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области |
О.А. Кувшинников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Вологодской области от 3 декабря 2018 г. N 1090 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1109"
Настоящее постановление вступает в силу с 5 декабря 2018 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region35) 5 декабря 2018 г., в газете "Красный Север" от 8 декабря 2018 г. N 138