Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 28.02.2019 N 781
Приложение 8
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2018 - 2021 годы |
всего |
123 069,8 |
115 134,3 |
114 287,2 |
114 739,3 |
Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
20 563,0 |
15 664,7 |
15 664,7 |
15 664,7 |
||
МБУ "ЦМИРиТ" |
620,0 |
806,7 |
0,0 |
0,0 |
||
МКУ "ЦКО" |
90 945,0 |
87 504,1 |
87 424,7 |
87 835,8 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
10 941,8 |
11 158,8 |
11 197,8 |
11 238,8 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий |
всего |
91 085,0 |
87 504,1 |
87 424,7 |
87 835,8 |
МБУ "ЦМИРиТ" |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
МКУ "ЦКО" |
90 945,0 |
87 504,1 |
87 424,7 |
87 835,8 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1.: Обеспечение работы СЭД "Летограф" |
МБУ "ЦМИРиТ" |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Основное мероприятие 1.2.: Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления |
МКУ "ЦКО" |
90 945,0 |
87 504,1 |
87 424,7 |
87 835,8 |
5. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
20 522,2 |
15 664,7 |
15 664,7 |
15 664,7 |
Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
20 522,2 |
15 664,7 |
15 664,7 |
15 664,7 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.1.: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
178,3 |
154,1 |
154,1 |
154,1 |
7. |
Основное мероприятие 2.2.: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
20 343,9 |
15 510,6 |
15 510,6 |
15 510,6 |
8. |
Подпрограмма 3: Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией |
всего |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 3.3.: Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам противодействия коррупции |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10. |
Подпрограмма 4: Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
11 421,8 |
11 965,5 |
11 197,8 |
11 238,8 |
МБУ "ЦМИРиТ" |
480,0 |
806,7 |
0,0 |
0,0 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
10 941,8 |
11 158,8 |
11 197,8 |
11 238,8 |
||
11. |
Основное мероприятие 4.1.: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
МБУ "ЦМИРиТ" |
480,0 |
806,7 |
0,0 |
0,0 |
12. |
Основное мероприятие 4.2.: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
10 941,8 |
11 158,8 |
11 197,8 |
11 238,8 |
Приложение 9
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2018 - 2021 годы |
всего |
184 160,3 |
177 621,3 |
176 774,2 |
177 226,3 |
городской бюджет |
123 069,8 |
115 134,3 |
114 287,2 |
114 739,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
58 803,8 |
60 287,0 |
60 287,0 |
60 287,0 |
||
внебюджетные источники |
2 286,7 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий |
всего |
91 085,0 |
89 607,1 |
89 527,7 |
89 938,8 |
городской бюджет |
91 085,0 |
87 504,1 |
87 424,7 |
87 835,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
2 103,0 |
2 103,0 |
2 103,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1.: Обеспечение работы СЭД "Летограф" |
всего |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. |
Основное мероприятие 1.2.: Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления |
всего |
90 945,0 |
89 607,1 |
89 527,7 |
89 938,8 |
городской бюджет |
90 945,0 |
87 504,1 |
87 424,7 |
87 835,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
2 103,0 |
2 103,0 |
2 103,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
20 522,2 |
15 664,7 |
15 664,7 |
15 664,7 |
городской бюджет |
20 522,2 |
15 664,7 |
15 664,7 |
15 664,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.1.: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
всего |
178,3 |
154,1 |
154,1 |
154,1 |
городской бюджет |
178,3 |
154,1 |
154,1 |
154,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Основное мероприятие 2.2.: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
20 343,9 |
15 510,6 |
15 510,6 |
15 510,6 |
городской бюджет |
20 343,9 |
15 510,6 |
15 510,6 |
15 510,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Подпрограмма 3: Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией |
всего |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 3.3.: Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам противодействия коррупции |
всего |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10. |
Подпрограмма 4: Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
72 512,3 |
72 349,5 |
71 581,8 |
71 622,8 |
городской бюджет |
11 421,8 |
11 965,5 |
11 197,8 |
11 238,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
58 803,8 |
58 184,0 |
58 184,0 |
58 184,0 |
||
внебюджетные источники |
2 286,7 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200 |
||
11. |
Основное мероприятие 4.1.: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
480,0 |
806,7 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
480,0 |
806,7 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
12. |
Основное мероприятие 4.2.: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
72 032,3 |
71 542,8 |
71 581,8 |
71 622,8 |
городской бюджет |
10 941,8 |
11 158,8 |
11 197,8 |
11 238,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
58 803,8 |
58 184,0 |
58 184,0 |
58 184,0 |
||
внебюджетные источники |
2 286,7 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 28 февраля 2019 г. N 781 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.