В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Воронежской области "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1189 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие здравоохранения" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 30.06.2014 N 577, от 01.08.2014 N 699, от 22.09.2014 N 869, от 11.12.2014 N 1128, от 31.03.2015 N 222, от 20.05.2015 N 410, от 20.07.2015 N 589) (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы строку "Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) |
Объем финансирования государственной программы по предварительной оценке составляет с учетом оборотов по областному бюджету 273 790 299,23 тыс. рублей (без учета оборотов - 352 729 263,03 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 191 370,00 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 15 542 650,53 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов по областному бюджету 73 308 467,64 тыс. рублей (без учета оборотов - 152 247 431,44 тыс. рублей); - местные бюджеты - 146 768,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 184 601 043,06 тыс. рублей; - Прочие поступления (Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС)) - 262 500,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации программы: 2014 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 25 351 150,70 тыс. рублей (без учета оборотов - 33 503 079,70 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 035 084,30 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 6 806 398,40 тыс. рублей (без учета оборотов - 14 958 327,40 тыс. рублей); - местные бюджеты - 146 768,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 17 330 400,00 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) - 32 500,00 тыс. рублей; 2015 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 26 632 316,60 тыс. рублей (без учета оборотов - 35 949 008,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 191 370,00 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 933 628,90 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 6 383 914,70 тыс. рублей (без учета оборотов - 15 700 309,50 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 19 083 700,00 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) - 40 000,00 тыс. рублей; 2016 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 30 017 194,78 тыс. рублей (без учета оборотов - 39 320 321,48 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 268 139,30 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 5 808 735,60 тыс. рублей (без учета оборотов - 15 111 862,30 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 23 893 819,88 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) - 46 500,00 тыс. рублей; 2017 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 35 458 673,63 тыс. рублей (без учета оборотов - 44 775 068,43 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 248 207,70 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 7 211 196,00 тыс. рублей (без учета оборотов - 16 527 590,80 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 27 955 769,93 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) - 43 500,00 тыс. рублей; 2018 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 45 768 508,52 тыс. рублей (без учета оборотов - 59 361 250,31 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 882 960,83 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 11 521 629,02 тыс. рублей (без учета оборотов - 25 114 370,81 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 30 326 418,67 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) - 37 500,00 тыс. рублей; 2019 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 49 633 146,59 тыс. рублей (без учета оборотов - 63 905 525,47 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 4 205 213,60 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 13 399 561,00 тыс. рублей (без учета оборотов - 27 671 939,88 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 31 994 371,99 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) - 34 000,00 тыс. рублей; 2020 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 60 929 011,41 тыс. рублей (без учета оборотов - 75 915 009,24 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 4 969 415,90 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 22 177 032,92 тыс. рублей (без учета оборотов - 37 163 030,75 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 33 754 062,59 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) - 28 500,00 тыс. рублей.". |
1.2. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы:
1.2.1. В паспорте подпрограммы:
1.2.1.1. Строку "Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
- зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1 тыс. населения; - распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), процентов; - распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов; - распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения, процентов; - охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, процентов; - охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки, процентов; - доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, процентов; - заболеваемость острым вирусным гепатитом В, на 100 тыс. населения; - охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов; - охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, процентов; - обеспеченность врачами первичного звена, на 10 тыс. населения; - охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, процентов; - охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации, процентов; - охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, процентов; - доля населения, прошедшего генетическое тестирование, процентов; - охват населения дистанционной диагностикой, процентов; - доля населения, имеющего электронные медицинские карты с геномными данными, процентов". |
1.2.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 9 651 182,95 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 382 074,30 тыс. рублей; - областной бюджет - 908 289,70 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 8 360 818,95 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 900 704,68 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2 508,30 тыс. рублей; - областной бюджет - 64 060,20 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 834 136,18 тыс. рублей; 2015 год: всего - 1 027 012,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 5 707,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 62 049,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 959 256,64 тыс. рублей; 2016 год: всего - 1 143 026,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 5 641,80 тыс. рублей; - областной бюджет - 67 792,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1 069 593,10 тыс. рублей; 2017 год: всего - 1 286 881,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2 418,60 тыс. рублей; - областной бюджет - 99 840,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1 184 622,53 тыс. рублей; 2018 год: всего - 1 618 722,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет -120 005,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 195 632,50 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1 303 084,70 тыс. рублей; 2019 год: всего - 1 758 628,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 121 428,30 тыс. рублей; - областной бюджет - 203 807,10 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1 433 393,20 тыс. рублей; 2020 год: всего - 1 916 206,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет -124 365,20 тыс. рублей; - областной бюджет - 215 108,90 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1 576 732,60 тыс. рублей". |
1.2.1.3. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы |
- число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, увеличится до 400 на 1 тыс. населения; - распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) составит 25%; - распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30%; - распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 40%; - охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95%; - охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составит не менее 95%; - доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных будет поддерживаться на уровне не менее 75,5%; - заболеваемость острым вирусным гепатитом В населения снизится до 0,83 случая на 100 тыс. населения; - охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет до 81,08%; - охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 95%; - обеспеченность врачами первичного звена составит 3,5 на 10 тыс. населения; - охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, составит 99%; - охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации, составит 90%; - охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 100%; - доля населения, прошедшего генетическое тестирование, составит 5,0%; - охват населения дистанционной диагностикой составит 30,0%; - доля населения, имеющего электронные медицинские карты с геномными данными, составит 5,0%". |
1.2.2. В подразделе "Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы" абзац сорок седьмой исключить.
1.2.3. В подразделе "Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.2.3.1. После абзаца "Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:" дополнить абзацем следующего содержания:
"- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез - 81,08%;".
1.2.3.2. Абзац "- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 99;" изложить в следующей редакции:
"- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 95%;".
1.2.3.3. Абзац восемьдесят девятый исключить.
1.2.4. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.2.4.1. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 95%;".
1.2.4.2. Абзац шестнадцатый исключить.
1.3. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы:
1.3.1. В паспорте подпрограммы:
1.3.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 207 212 196,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2 228 437,20 тыс. рублей; - областной бюджет - 43 419 937,28 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 161 563 822,51 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 19 875 870,92 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 508 087,40 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 127 397,20 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 15 240 386,32 тыс. рублей; 2015 год: всего - 20 605 767,46 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 382 735,50 тыс. рублей; - областной бюджет - 3 632 085,10 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 16 590 946,86 тыс. рублей; 2016 год: всего - 22 481 982,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 106 897,30 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 308 999,90 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 21 066 085,68 тыс. рублей; 2017 год: всего - 28 871 757,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 87 837,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 046 059,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 24 737 861,80 тыс. рублей; 2018 год: всего - 31 620 319,48 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 351 280,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 720 995,01 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 26 548 044,47 тыс. рублей; 2019 год: всего - 36 727 372,76 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 347 600,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 8 427 145,07 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 27 952 627,69 тыс. рублей; 2020 год: всего - 47 029 125,69 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 444 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 17 157 256,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 29 427 869,69 тыс. рублей". |
1.3.1.2. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы |
- увеличение числа жителей области, получивших высокотехнологическую медицинскую помощь, до 11500 человек; - увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%; - сохранение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете на уровне не менее 29,8%; - сохранение доли лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, на уровне менее 11,3%; - увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; - увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; - снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психиатрический стационар до 20,72%; - снижение смертности от ишемической болезни сердца до 380 случаев на 100 тыс. населения; - снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 220 случаев на 100 тыс. населения; - увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с даты установления диагноза 5 лет и более, до 54,5%; - увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 97,1%; - снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%; - снижение смертности от транспортных травм всех видов до 20,5 на 100 тыс. населения в 2014 году; - обеспечение снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2% в 2014 году; - увеличение доли учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи, до 100%; - рост числа законченных случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 100 тыс. населения до 500,0; - рост числа доноров крови и ее компонентов до 10,5 на 1000 человек населения; - увеличение доли детей с РАС, впервые выявленных, в общем числе детей, стоящих на учете с РАС, до 50%". |
1.3.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.3.2.1. Абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
"- обеспечение снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2% в 2014 году;".
1.3.2.2. Абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 20,5 на 100 тыс. населения в 2014 году;".
1.3.2.3. Абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
"- рост числа доноров крови и ее компонентов до 10,5 на 1000 человек населения.".
1.3.3. Подраздел "Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.3.3.1. После абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- низким уровнем охвата массовой туберкулинодиагностикой детей и подростков (до 75%), обусловленным недостаточным объемом финансирования.".
1.3.3.2. После абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"7. Обеспечение средствами диагностики туберкулеза.".
1.3.4. В подразделе "Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.3.4.1 Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 20,5 на 100 тыс. населения в 2014 году;".
1.3.4.2 Абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2% в 2014 году.".
1.3.5. В подразделе "Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.3.5.1. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"За период реализации мероприятия приоритетного национального проекта "Развитие службы крови России" на территории Воронежской области с 2008 года по 2011 год в ряды доноров вступило около 14 тысяч первичных доноров, что создало донорский резерв. К 2013 году количество доноров составило 22060 человек, что позволяет осуществлять заготовку 28 - 29 тонн донорской крови и ее компонентов и обеспечивать потребность медицинских организаций в донорской крови и ее компонентах.".
1.3.5.2. Абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия: число доноров крови и ее компонентов - 10,5 на 1000 населения.".
1.3.6. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.3.6.1. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- обеспечение снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Воронежской области до 6,2% в 2014 году;".
1.3.6.2. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 20,5 на 100 тыс. населения в 2014 году;".
1.3.6.3. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- рост числа доноров крови и ее компонентов до 10,5 на 1000 человек населения.".
1.4. В паспорте подпрограммы 3 "Развитие государственно-частного партнерства" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 838 090,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 838 090,70 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 70 831,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 70 831,40 тыс. рублей; 2015 год: всего - 133 426,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 133 426,10 тыс. рублей; 2016 год: всего - 136 800,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 136 800,00 тыс. рублей; 2017 год: всего - 130 000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 130 000,00 тыс. рублей; 2018 год: всего - 116 912,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 116 912,00 тыс. рублей; 2019 год: всего - 122 261,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 122 261,60 тыс. рублей; 2020 год: всего - 127 859,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 127 859,60 тыс. рублей". |
1.5. В подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы:
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 15 391 909,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 238 389,90 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 646 886,30 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 13 745 023,60 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 1 341 305, 10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 17 889,90 тыс. рублей; - областной бюджет - 158 005,40 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1 165 409,80 тыс. рублей; 2015 год: всего - 1 548 601,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 133 574,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1 415 027,40 тыс. рублей; 2016 год: всего - 1 818 462,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 130 051,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1 688 411,90 тыс. рублей; 2017 год: всего - 2 109 316,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 157 614, 00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1 951 702,50 тыс. рублей; 2018 год: всего - 2 726 440,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 89 450,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 259 601,10 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2 377 389,80 тыс. рублей; 2019 год: всего - 2 901 421,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 90 375,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 305 490,40 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2 505 556,40 тыс. рублей; 2020 год: всего - 2 946 361,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 40 675,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 264 160,50 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2 641 525,80 тыс. рублей". |
1.5.1.2. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы |
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 2,4 случая на 1000 родившихся живыми; - увеличение доли женщин с ранними преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 65%; - увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания (неонатальный скрининг), от общего числа новорожденных до 99%; - увеличение доли новорожденных, прошедших аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%; - увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 85%; - увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, до 765,0%; - снижение смертности детей 0 - 17 лет до 7,0 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста; - поддержание доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами на уровне не менее 85,9%; - увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15%" |
1.5.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.5.2.1. Абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
"- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 2,4 случая на 1000 родившихся живыми;".
1.5.2.2. Абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли женщин с ранними преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 65%;".
1.5.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.5.3.1. Таблицу подраздела "Основное мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи" после абзаца сорок шестого изложить в следующей редакции:
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
"Число циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): |
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств ОМС - за счет софинансирования областного бюджета и федерального бюджета - за счет областного бюджета |
65 |
70 |
300 |
310 |
320 |
325 |
330 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0". |
1.5.3.2. В подразделе "Основное мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" абзац тридцать второй исключить.
1.5.3.3. В подразделе "Основное мероприятие 4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации":
1.5.3.3.1. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"2. Открытие кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях:".
1.5.3.3.2. Абзацы двадцать третий, двадцать четвертый и двадцать пятый исключить.
1.5.4. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.5.4.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 2,4 случая на 1000 родившихся живыми;".
1.5.4.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли женщин с ранними преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 65%;".
1.6. В паспорте подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 4 985 674,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 4 316 796,40 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 668 878,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 521 159,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 430 692,10 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 90 467,70 тыс. рублей; 2015 год: всего - 528 492,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 410 023,50 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 118 469,10 тыс. рублей; 2016 год: всего - 405 324,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 335 595,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 69 729,20 тыс. рублей; 2017 год: всего - 584 154,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 502 571,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 81 583,10 тыс. рублей; 2018 год: всего - 934 668,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 836 769,20 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 97 899,70 тыс. рублей; 2019 год: всего - 981 402,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 878 607,60 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 102 794,70 тыс. рублей; 2020 год: всего - 1 030 472,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 922 538,00 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 107 934,50 тыс. рублей". |
1.7. В паспорте подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 2 602 650,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 2 602 650,50 рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 237 075,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 237 075,70 тыс. рублей; 2015 год: всего - 344 846,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 344 846,20 тыс. рублей; 2016 год: всего - 374 916,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 374 916,90 тыс. рублей; 2017 год: всего - 404 210,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 404 210,00 тыс. рублей; 2018 год: всего - 393 846,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 393 846,70 тыс. рублей; 2019 год: всего - 413 539,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 413 539,00 тыс. рублей; 2020 год: всего - 434 216,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 434 216,00 тыс. рублей". |
1.8. В паспорте подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 852 133,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 4500,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 585 133,60 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 262 500,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 127 403,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 94 903,00 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) - 32 500,00 тыс. рублей; 2015 год: всего - 112 926,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 72 926,00 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 40 000,00 тыс. рублей; 2016 год: всего - 130 454,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 83 954,60 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 46 500,00 тыс. рублей; 2017 год: всего - 110 400,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 66 900,00 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 43 500,00 тыс. рублей; 2018 год: всего - 130 200,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 500,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 91 200,00 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 37500,00 тыс. рублей; 2019 год: всего - 124 750,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 500,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 89 250,00 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 34 000,00 тыс. рублей; 2020 год: всего - 116 000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 500,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 86 000,00 тыс. рублей; - Прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 28 500,00 тыс. рублей". |
1.9. В паспорте подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 12 828 235,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 7 717 908,03 тыс. рублей; - областной бюджет - 5 110 327,67 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 926 279,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 503 264,20 тыс. рублей; - областной бюджет - 423 015,00 тыс. рублей; 2015 год: всего - 986 183,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 542 185,20 тыс. рублей; - областной бюджет - 443 998,00 тыс. рублей; 2016 год: всего - 627 123,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 152 599,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 474 523,90 тыс. рублей; 2017 год: всего - 1 273 514,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 154 951,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 118 563,40 тыс. рублей; 2018 год: всего - 2 460 025,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 667 724,73 тыс. рублей; - областной бюджет - 792 300,50 тыс. рублей; 2019 год: всего - 2 873 224,77 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 991 309,20 тыс. рублей; - областной бюджет - 881 915,57 тыс. рублей; 2020 год: всего - 3 681 885,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2 705 874,60 тыс. рублей; - областной бюджет - 976 011,30 тыс. рублей". |
1.10. В подпрограмме 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" государственной программы:
1.10.1. В паспорте подпрограммы:
1.10.1.1. Строку "Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
- доля учреждений здравоохранения, имеющих возможность проведения телемедицинских консультаций, процентов; - процент медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных по защищенным каналам передачи данных к региональным информационным системам ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации, процентов; - процент медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы субъекта Российской Федерации, соответствующие установленным требованиям, процентов; - количество случаев технической поддержки, оказанной центром технической поддержки IT-специалистов, единиц, без нарастающего итога". |
1.10.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 1 064 262,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 450 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 614 262,40 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 61 292,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 61 292,00 тыс. рублей; 2015 год: всего - 38 492,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 38 492,40 тыс. рублей; 2016 год: всего - 56 484,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 56 484,00 тыс. рублей; 2017 год: всего - 41 260,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 41 260,00 тыс. рублей; 2018 год: всего - 273 779,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 150 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 123 779,00 тыс. рублей; 2019 год: всего - 288 841,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 150 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 138 841,40 тыс. рублей; 2020 год: всего - 304 113,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 150 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 154 113,60 тыс. рублей". |
1.10.1.3. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы |
- доля учреждений здравоохранения, имеющих возможность проведения телемедицинских консультаций, - 54%; - процент медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных по защищенным каналам передачи данных к региональным информационным системам ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации, - 85%; - процент медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы субъекта Российской Федерации, соответствующие установленным требованиям, - 20%; - количество случаев технической поддержки, оказанной центром технической поддержки IT-специалистов, - не менее 6300 случаев в год". |
1.10.2. В разделе 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития":
1.10.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"Региональная программа позволила заложить фундамент для дальнейшего формирования и развития единого информационного пространства в отрасли здравоохранения с интеграцией региональных и федеральных систем. На реализацию региональной программы в медицинские организации направлены средства из федерального и областного бюджетов в совокупном объеме - 365,4 млн. рублей.".
1.10.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В рамках программных мероприятий медицинские организации оснащены компьютерной техникой, создана защищенная сеть передачи данных, включающая в себя защищенные сегменты локальной вычислительной сети и центр обработки данных. Созданная инфраструктура стала основой для использования виртуальных частных сетей связи (IP VPN). Спроектирована и создана единая региональная медицинская информационная система в здравоохранении. Поставлено телемедицинское оборудование в 54 учреждения здравоохранения, внедрена система мониторинга родовспоможения области (РИСАР). Осуществлено обследование информационных систем в 26 учреждениях здравоохранения, проводящих работу с персональными данными.".
1.10.2.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"На этапе развития современных информационных систем в здравоохранении до 2020 года планируется реализация следующих основных задач:".
1.10.2.4. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"9. Совершенствование функционирования регионального центра обработки данных в соответствии с нормами законодательства в области защиты персональных данных.".
1.10.3. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.10.3.1. Абзац седьмой исключить.
1.10.3.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"2. Развитие прикладных региональных компонентов системы здравоохранения.".
1.10.3.3. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"3. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Воронежской области "Развитие здравоохранения".".
1.10.3.4. Абзац тринадцатый исключить.
1.10.3.5. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"2. Процент медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных по защищенным каналам передачи данных к региональным информационным системам ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации, - 85%.".
1.10.3.6. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"3. Процент медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы субъекта Российской Федерации, соответствующие установленным требованиям, - 20%.".
1.10.4. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.10.4.1. В подразделе "Основное мероприятие 9.1. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе телемедицины":
1.10.4.1.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Региональная система здравоохранения характеризуется распределенной сетью. Ряд учреждений здравоохранения имеют в своем составе несколько сегментов локальных вычислительных сетей, не связанных между собой. Отсутствуют межкорпусные линии связи, структурированные кабельные системы. Подобная организация IT-инфраструктуры не способствует созданию корпоративных (в рамках учреждения) локальных вычислительных сетей, в т. ч. с объединением отдельно стоящих корпусов, и приводит к усложнению администрирования сетей и финансовой нагрузке на учреждение в части оплаты за оказание услуг связи (Интернет).".
1.10.4.1.2. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"Широкое внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики позволит существенно повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи путем проведения удаленного скрининга высокорисковых групп пациентов на уровне первичного звена, повышения качества диагностики социально значимых заболеваний, повышения доступности консультационных услуг при оказании стационарной медицинской помощи.".
1.10.4.1.3. Абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: процент медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных по защищенным каналам передачи данных к региональным информационным системам ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации, - 85%.".
1.10.4.2. В подразделе "Основное мероприятие 9.2. Развитие прикладных региональных компонентов системы здравоохранения":
1.10.4.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"В рамках данного мероприятия будет осуществлено внедрение медицинской информационной системы во все виды деятельности учреждений здравоохранения путем внедрения различных сервисов и систем, что позволит автоматизировать весь цикл лечебно-диагностического процесса. Особое значение будет уделено интеграции подсистем медицинской информационной системы с прикладными федеральными подсистемами единой государственной информационной системы здравоохранения.".
1.10.4.2.2. Абзац шестой исключить.
1.10.4.2.3. Абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: процент медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы субъекта Российской Федерации, соответствующие установленным требованиям, - 20%.".
1.10.4.3. Подраздел "Основное мероприятие 9.3. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Воронежской области "Развитие здравоохранения" дополнить абзацем следующего содержания:
"Для учреждений здравоохранения планируется приобретение считывателей контактных смарт-карт, сканеров штрих-кодов и криптопровайдера, необходимых для работы с полисом обязательного медицинского страхования, в т. ч. в составе универсальной электронной карты."
1.10.5. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.10.5.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"2. Процент медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных по защищенным каналам передачи данных к региональным информационным системам ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации, - 85%.".
1.10.5.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"3. Процент медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы субъекта Российской Федерации, соответствующие установленным требованиям, - 20%.".
1.11. В паспорте подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 10 690 207,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 4 500 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 6 190 207,10 тыс. рублей; - местный бюджет - 146 768,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 637 012,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 490 244,00 тыс. рублей; - местный бюджет - 146 768,00 тыс. рублей; 2015 год: всего - 546 819,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 546 819,10 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,00 тыс. рублей; 2016 год: всего - 52 144,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 52 144,00 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,00 тыс. рублей; 2017 год: всего - 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,00 тыс. рублей; 2018 год: всего - 4 641 000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 500 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 3 141 000,00 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,00 тыс. рублей; 2019 год: всего - 2 550 000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 500 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 050 000,00 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,00 тыс. рублей; 2020 год: всего - 2 410 000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 500 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет - 910 000,00 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,00 тыс. рублей". |
1.12. В паспорте подпрограммы 11 "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 509 315,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 21 341,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 487 974,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 84 761,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 334,50 тыс. рублей; - областной бюджет - 81 427,00 тыс. рублей; 2015 год: всего - 72 608,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 001,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 69 607,00 тыс. рублей; 2016 год: всего - 70 389,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 001,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 67 388,00 тыс. рублей; 2017 год: всего - 70 389,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 001,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 67 388,00 тыс. рублей; 2018 год: всего - 70 389,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 001,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 67 388,00 тыс. рублей; 2019 год: всего - 70 389,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 001,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 67 388,00 тыс. рублей; 2020 год: всего - 70 389,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 001,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 67 388,00 тыс. рублей". |
1.13. В подпрограмме 12 "Другие вопросы в сфере здравоохранения" государственной программы:
1.13.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет с учетом оборотов по областному бюджету 6 826 301,89 тыс. рублей (без учета оборотов - 85 765 265,69 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 6 826 301,89 тыс. рублей (с учетом оборотов - 85 765 265,69 тыс. рублей); в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 567 455,40 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 8 719 384,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 567 455,40 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 8 719 384,40 тыс. рублей); 2015 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 496 068,30 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 9 812 463,10 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 496 068,30 тыс. рублей (без учета оборотов - 9 812 463,10 тыс. рублей); 2016 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 2 720 086,30 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 12 023 213,00 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 2 720 086,30 тыс. рублей (без учета оборотов - 12 023 213,00 тыс. рублей); 2017 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 576 790,60 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 9 893 185,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 576 790,60 тыс. рублей (без учета оборотов - 9 893 185,40 тыс. рублей); 2018 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 782 205,01 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 14 374 946,80 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 782 205,01 тыс. рублей (без учета оборотов - 14 374 946,80 тыс. рублей); 2019 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 821 315,26 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 15 093 694,14 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 821 315,26 тыс. рублей (без учета оборотов - 15 093 694,14 тыс. рублей); 2020 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 862 381,02 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 15 848 378,85 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 862 381,02 тыс. рублей (без учета оборотов - 15 848 378,85 тыс. рублей)". |
1.13.2. В подразделе "Основное мероприятие 12.2. Мероприятия по борьбе с эпидемиями" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.13.2.1. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"Имеется возможность ПЦР-диагностики гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний в 5 лабораториях учреждений здравоохранения - БУЗ ВО "ВОКБ N 1", БУЗ ВО "ВОКИБ", БУЗ ВО "Россошанская РБ", БУЗ ВО "Лискинская РБ", БУЗ ВО "ВОЦПБСиИЗ".".
1.14. Приложения N 1, 2, 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.
Губернатор Воронежской области |
А.В. Гордеев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Воронежской области от 8 апреля 2016 г. N 231 "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1189"
Текст постановления опубликован в информационной системе "Официальный портал органов власти Воронежской области" http://www.govvrn.ru 13 апреля 2016 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region36) 13 апреля 2016 г.