В соответствии с Законом Воронежской области от 12.12.2017 N 187-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Законом Воронежской области от 20.12.2018 N 165-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Воронежской области "Социальная поддержка граждан", утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1187 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Социальная поддержка граждан" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 25.04.2014 N 377, от 26.08.2014 N 774, от 10.11.2014 N 1003, от 31.12.2014 N 1247, от 31.12.2014 N 1248, от 13.03.2015 N 165, от 30.03.2015 N 217, от 26.05.2015 N 433, от 19.06.2015 N 494, от 11.08.2015 N 655, от 02.02.2016 N 51, от 12.02.2016 N 74, от 04.05.2016 N 301, от 20.05.2016 N 342, от 05.07.2016 N 473, от 30.08.2016 N 629, от 21.11.2016 N 867, от 17.03.2017 N 185, от 18.05.2017 N 382, от 31.05.2017 N 424, от 21.06.2017 N 489, от 23.08.2017 N 649, от 05.10.2017 N 766, от 28.12.2017 N 1088, от 27.02.2018 N 188, от 09.06.2018 N 534, от 29.08.2018 N 727, от 05.10.2018 N 874, от 25.12.2018 N 1179) (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. В абзаце восьмом графы второй строки "Исполнители государственной программы" и далее по тексту государственной программы слова "управление физической культуры и спорта Воронежской области" в соответствующем падеже заменить словами "департамент физической культуры и спорта Воронежской области" в соответствующем падеже.
1.1.2. Абзац девятый графы второй строки "Исполнители государственной программы" дополнить словами "(в 2015 году)".
1.1.3. В пункте шестом графы второй строки "Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы" и далее по тексту государственной программы слова "подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014 - 2018 годы" в соответствующем падеже заменить словами "подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей на территории Воронежской области" в соответствующем падеже.
1.1.4. Строку "Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) |
Всего по государственной программе - 103 104 191,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 26 764 013,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 72 564 150,2 тыс. рублей; - местные бюджеты - 22 932,0 тыс. рублей; - средства физических лиц - 3 750 297,4 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 2 799,0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации государственной программы: 2014 год - 13 564 533,5 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 132 245,4 тыс. рублей; - областной бюджет - 9 970 703,0 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 504,0 тыс. рублей; - средства физических лиц - 457 893,0 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 188,0 тыс. рублей; 2015 год - 13 715 726,7 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 254 452,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 9 903 686,8 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей; - средства физических лиц - 553 760,6 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 589,0 тыс. рублей; 2016 год - 13 944 562,2 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 442 370,5 тыс. рублей; - областной бюджет - 9 994 371,0 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей; - средства физических лиц - 504 203,7 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 379,0 тыс. рублей; 2017 год - 14 025 313,7 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 557 816,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 9 889 893,5 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей; - средства физических лиц - 573 995,2 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей; 2018 год - 15 168 662,1 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 614 414,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 11 049 405,5 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей; - средства физических лиц - 501 233,3 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей; 2019 год - 16 369 181,2 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 5 193 674,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 10 600 809,1 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей; - средства физических лиц - 571 088,5 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей; 2020 год - 16 316 212,4 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 4 569 040,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 11 155 281,3 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей; - средства физических лиц - 588 123,1 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 530,0 тыс. рублей". |
1.2. Абзац первый раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы" после слов "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 164-р" дополнить словами", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
1.3. В разделе XI "Подпрограммы государственной программы" государственной программы:
1.3.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" паспорта подпрограммы 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Всего по подпрограмме - 46 668 522,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 14 398 339,5 тыс. рублей; - областной бюджет - 32 270 182,8 тыс. рублей; в том числе по годам реализации: 2014 год - 6 332 201,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 931 817,7 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 400 383,3 тыс. рублей; 2015 год - 6 455 220,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 899 700,5 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 555 520,0 тыс. рублей; 2016 год - 6 472 716,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 872 158,5 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 600 557,6 тыс. рублей; 2017 год - 6 551 863,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2 071 560,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 480 303,3 тыс. рублей; 2018 год - 6 447 799,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 856 007,2 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 591 792,5 тыс. рублей; 2019 год - 7 109 980,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2 327 363,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 782 617,0 тыс. рублей; 2020 год - 7 298 740,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2 439 731,4 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 859 009,1 тыс. рублей". |
1.3.2. В подпрограмме 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" (далее - подпрограмма 2) государственной программы:
1.3.2.1. В паспорте подпрограммы 2 государственной программы:
1.3.2.1.1. Графу вторую строки "Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
1.3.2.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Всего по подпрограмме - 25 505 892,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 11 647 057,5 тыс.рублей; - областной бюджет - 13 835 903,2 тыс. рублей; - местные бюджеты - 22 932,0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 3 450 572,4 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 113 777,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 2 333 290,8 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 504,0 тыс. рублей; 2015 год - 3 502 213,7 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 291 837,4 тыс. рублей; - областной бюджет - 2 207 138,3 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей; 2016 год - 3 424 203,2 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 423 129,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 997 835,6 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей; 2017 год - 3 289 368,5 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 348 242,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 937 888,2 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей; 2018 год - 3 900 385,3 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 635 250,9 тыс. рублей; - областной бюджет - 2 261 896,4 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей; 2019 год - 4 239 671,1 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2 705 511,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 530 922,1 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей; 2020 год - 3 699 478,4 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2 129 308,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 566 931,8 тыс. рублей; - местные бюджеты - 3 238,0 тыс. рублей". |
1.3.2.2. В разделе I "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" подпрограммы 2 государственной программы:
1.3.2.2.1. Абзац первый после слов "Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" ," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ,".
1.3.2.2.2. В абзаце сто тридцать четвертом цифры "1,593" заменить цифрами "1,402".
1.3.2.3. В разделе II "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы" подпрограммы 2 государственной программы:
1.3.2.3.1. В абзаце первом слово "четырех" заменить словом "шести".
1.3.2.3.2. После абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"6. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".".
1.3.2.3.3. В основном мероприятии N 1 "Мероприятия по исполнению публичных обязательств":
- в абзаце седьмом слова "27 мероприятий, входящих в состав основного мероприятия N 1" заменить словами "21 мероприятие, входящее в состав основного мероприятия N 1";
- абзацы одиннадцатый, двенадцатый, тридцать первый исключить;
- в абзаце тридцать пятом цифры "1,593" заменить цифрами "1,402".
1.3.2.3.4. После основного мероприятия N 5 "Реализация приоритетного проекта "Служба сопровождающего проживания для молодых инвалидов с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями" дополнить основным мероприятием N 6 следующего содержания:
"Основное мероприятие N 6
"Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Основное мероприятие N 6 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (далее - основное мероприятие N 6) направлено на решение следующих задач подпрограммы:
- повышение уровня рождаемости;
- внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, повышение уровня доходов семей с детьми, минимизация последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
Реализация основного мероприятия позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.
Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных демографических тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений.
Решение задач основного мероприятия N 6 будет осуществляться посредством реализации трех мероприятий:
1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
2. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
3. Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде регионального материнского капитала.
Решение задач основного мероприятия N 6 будет осуществляться посредством реализации Регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по отдельному плану мероприятий.
В результате реализации данного проекта планируется обеспечить охват до конца 2020 года не менее 3 241 нуждающейся семьи в получении ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, не менее 1 273 нуждающихся семей в получении ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, а также не менее 2 500 семей, имеющих трех и более детей, в получении сертификата на региональный материнский капитал.
Мероприятие N 6 будет реализовываться в 2019 - 2020 годах. Степень эффективности реализации мероприятия N 6 будет оцениваться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области.".
1.3.2.4. В абзаце третьем раздела VIII "Оценка эффективности реализации подпрограммы" подпрограммы 2 государственной программы цифры "1,593" заменить цифрами "1,402".
1.3.3. В подпрограмме 3 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" (далее - подпрограмма 3) государственной программы:
1.3.3.1. В паспорте подпрограммы 3 государственной программы:
1.3.3.1.1. Строку "Исполнители подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Исполнители подпрограммы |
Департамент социальной защиты Воронежской области. Департамент здравоохранения Воронежской области. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. Департамент физической культуры и спорта Воронежской области. Департамент труда и занятости населения Воронежской области. Управление делами Воронежской области. Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области. Управление региональной политики правительства Воронежской области.". |
1.3.3.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Всего по подпрограмме - 227 170,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 30 583,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 193 788,9 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 2 799,0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации: 2014 год - 38 177,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 16 777,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 21 212,0 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 188,0 тыс. рублей; 2015 год - 25 431,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 13 806,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 11 036,1 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 589,0 тыс. рублей; 2016 год - 18 124,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 17 745,1 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 379,0 тыс. рублей; 2017 год - 19 582,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 19 211,9 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей; 2018 год - 48 822,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 48 451,8 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей; 2019 год - 48 937,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 48 566,0 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей; 2020 год - 28 096,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 27 566,0 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 530,00 тыс. рублей". |
1.3.4. В подпрограмме 4 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 4) государственной программы:
1.3.4.1. В паспорте подпрограммы 4 государственной программы:
1.3.4.1.1. Строку "Показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Доля неэффективных (нецелевых) расходов, выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов, процентов". |
1.3.4.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Всего по подпрограмме - 1 257 083,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 1 257 083,30 тыс. рублей; в том числе по годам реализации: 2014 год - 203 727,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 203 727,00 тыс. рублей; 2015 год - 163 843,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 163 843,30 тыс. рублей; 2016 год - 161 627,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 161 627,00 тыс. рублей; 2017 год - 165 704,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 165 704,00 тыс. рублей; 2018 год - 184 151,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 184 151,0 тыс. рублей; 2019 год - 185 144,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 185 144,0 тыс. рублей; 2020 год - 192 887,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 192 887,0 тыс. рублей". |
1.3.4.2. После абзаца четырнадцатого раздела I "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"Показатель (индикатор) подпрограммы применялся для оценки деятельности департамента социальной защиты Воронежской области за 2014 - 2017 годы.
С 2018 года показателем (индикатором) подпрограммы установлен показатель (индикатор) "Доля неэффективных (нецелевых) расходов, выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов, процентов".
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- доля неэффективных (нецелевых) расходов департамента социальной защиты Воронежской области (главного распорядителя бюджетных средств, далее - ГРБС), выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов департамента социальной защиты Воронежской области (ГРБС) за отчетный период;
- объем неэффективных (нецелевых) расходов департамента социальной защиты Воронежской области (ГРБС), выявленных в ходе контрольных мероприятий за отчетный период, за исключением суммарного объема неэффективных (нецелевых) расходов государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты Воронежской области (ГРБС);
- фактически произведенные расходы департамента социальной защиты Воронежской области (ГРБС) в отчетном периоде, за исключением расходов государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты Воронежской области (ГРБС), на оказание государственных услуг.
Показатель применяется для оценки деятельности департамента социальной защиты Воронежской области. Оценка выполнения показателя осуществляется в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 30.11.2015 N 919 "Об оценке эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Воронежской области".".
1.3.4.3. Абзац четвертый раздела VIII "Оценка эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- достижение показателя "Доля неэффективных (нецелевых) расходов, выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов, процентов" составит 0%;".
1.3.5. В подпрограмме 5 "Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению" (далее - подпрограмма 5) государственной программы:
1.3.5.1. Паспорт подпрограммы 5 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы "Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению" государственной программы Воронежской области "Социальная поддержка граждан"
Исполнители подпрограммы |
Департамент социальной защиты Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области |
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
1. Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений. 2. Реализация ведомственного проекта "Ресурсный центр адаптивной занятости молодых инвалидов с ментальными нарушениями". 3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ |
|
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ) |
|
Цель подпрограммы |
Повышение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения |
Задачи подпрограммы |
1. Развитие рынка социальных услуг и современных форм социального обслуживания. 2. Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения. 3. Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов средней заработной платы в Воронежской области. 4. Создание комплексной системы формирования, полного или частичного восстановления способностей молодых инвалидов с ментальными нарушениями к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности в целях их социальной адаптации. 5. Разработка и реализация системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
Показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, процентов. 2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, процентов |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Всего по подпрограмме - 29 037 847,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 525 803,8 тыс. рублей; - областной бюджет - 24 761 746,7 тыс. рублей; - средства физических лиц - 3 750 297,4 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 3 537 876,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 69 873,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 3 010 109,9 тыс. рублей; - средства физических лиц - 457 893,0 тыс. рублей; 2015 год - 3 566 589,5 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 48 144,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 2 964 684,8 тыс. рублей; - средства физических лиц - 553 760,6 тыс. рублей; 2016 год - 3 630 206,3 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 70 615,9 тыс. рублей; - областной бюджет - 3 055 386,7 тыс. рублей; - средства физических лиц - 504 203,7 тыс. рублей; 2017 год - 3 835 807,8 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 54 110,5 тыс. рублей; - областной бюджет - 3 207 702,1 тыс. рублей; - средства физических лиц - 573 995,2 тыс. рублей; 2018 год - 4 586 041,2 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 122 260,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 3 962 547,8 тыс. рублей; - средства физических лиц - 501 233,3 тыс. рублей; 2019 год - 4 784 882,5 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 160 800,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 052 994,0 тыс. рублей; - средства физических лиц - 571 088,5 тыс. рублей; 2020 год - 5 096 444,5 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 5 508 321,4 тыс. рублей; - средства физических лиц - 588 123,1 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Решение к 2020 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постороннем уходе. 2. Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения. 3. Повышение престижа профессии "социальный работник", приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения. 4. Создание молодым инвалидам с ментальными нарушениями единой реабилитационной площадки и обеспечение возможности получения полного цикла реабилитационных или абилитационных услуг по принципу одного окна. 5. Внедрение системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Воронежской области". |
1.3.5.2. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.3.5.2.1. Абзац первый после слов "Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" ," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ,".
1.3.5.2.2. После абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"5. Разработка и реализация системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения.".
1.3.5.2.3. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Источники исходных данных - форма статистической отчетности N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" (утверждена приказом Росстата Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников"), данные Воронежстата об уровне среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона.".
1.3.5.2.4. Абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Расчет показателя производится на основании данных Росстата о заработной плате работников, в том числе социальных работников, на основе данных формы N П-4, утвержденной приказом Росстата от 06.08.2018 N 485 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников", а также формы N ЗП-соц, утвержденной приказом Росстата от 27.12.2018 N 781 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для проведения федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки".".
1.3.5.2.5. После абзаца восемьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"9. Количество единиц автотранспорта, приобретенного за отчетный период, в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.
Показатель определяется на основании данных, предоставляемых казенными учреждениями Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа и г. Нововоронежа, отчетов о приобретении специализированных автотранспортных средств в отчетном периоде.
10. Количество введенных койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан.
Показатель определяется путем сравнения планируемых и достигнутых значений (койко-мест) на основании введенных в эксплуатацию в отчетном периоде вновь построенных стационарных организаций социального обслуживания.
1.3.5.2.6. После абзаца девяносто четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- внедрение системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Воронежской области.".
1.3.5.3. В разделе III "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.3.5.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий:".
1.3.5.3.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"3. Региональный проект "Старшее поколение".".
1.3.5.3.3. После абзаца восьмидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях создания условий для повышения качества и доступности реабилитационных услуг для детей-инвалидов, молодых инвалидов с ментальными нарушениями и воспитывающих их семей необходимо строительство на территории бюджетного учреждения Воронежской области "Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" модуля реабилитации и жизнеустройства. Ввод в эксплуатацию объекта позволит решить следующие актуальные для Воронежской области задачи в сфере государственной поддержки детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов:
- повышение доступности реабилитационных услуг для семей с детьми-инвалидами, проживающими в сельских районах области, в связи с открытием социальной гостиницы;
- реализация прав воспитанников бюджетного учреждения Воронежской области "Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" на получение услуг в сфере общего и дошкольного образования по адаптивным программам;
- организация полезной занятости и адаптивного трудоустройства инвалидов с ментальными нарушениями;
- развитие физкультурного движения и занятий паралимпийскми видами спорта лиц с ограниченными возможностями.".
1.3.5.3.4. После абзаца восемьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие N 3 "Региональный проект "Старшее поколение" со сроком реализации в один этап с 2019 года по 2020 год включает в себя 3 мероприятия:
- мероприятие 5.3.1 "Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения";
- мероприятие 5.3.2 "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода";
- мероприятие 5.3.3 "Приведение в надлежащее состояние организаций социального обслуживания Воронежской области, а также ликвидация очередности в них".
В рамках реализации мероприятия 5.3.1 "Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения" предусмотрено:
- приобретение автотранспорта российского производства в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации; в результате будут созданы 32 мобильные бригады;
- привлечение граждан старшего поколения к занятиям физической культурой на постоянной основе на базе стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе специализированных группах, вовлечение пожилых граждан в культурную жизнь общества, развитие социального туризма, организация культурно-массовых и памятных мероприятий на базе казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа и г. Нововоронежа, стационарных учреждений социального обслуживания;
- продолжение сотрудничества с ООО "СЕНИОР-ГРУПП ПРОДЖЕКТ" по вопросу строительства на территории региона геронтологического центра.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни.
Срок реализации в один этап: 2019 - 2020 годы.
В рамках мероприятия 5.3.2 "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода" запланирована реализация мероприятий в соответствии с планом мероприятий ( "дорожной картой" ) по созданию на территории Воронежской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе:
- определение механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствование критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах, совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан и (или) расширения возможностей этих граждан самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
- оценка существующих технологий предоставления социальных и медицинских услуг в рамках системы долговременного ухода и подготовка предложений по созданию новых технологий, включая развитие патронажных служб, в том числе с использованием сиделок, стационарозамещающих технологий;
- подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии, оказания паллиативной медицинской помощи, реабилитации, а также повышение квалификации работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций;
- организация реабилитационных квартир на базе бюджетных учреждений Воронежской области "Воробьевский психоневрологический интернат", "Новохоперский психоневрологический интернат" в 2019 - 2020 годах.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит решить задачу по созданию межведомственного взаимодействия в рамках системы долговременного ухода, максимального продления пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в домашней обстановке, а также снижению нагрузки на организации, осуществляющие стационарное медицинское и социальное обслуживание.
Срок реализации в один этап: 2019 - 2020 годы.
В рамках реализации мероприятия 5.3.3 "Приведение в надлежащее состояние организаций социального обслуживания Воронежской области, а также ликвидация очередности в них" предусмотрено:
- строительство в 2019 - 2020 годах дома-интерната для престарелых и инвалидов в с. Ярки Новохоперского муниципального района Воронежской области на 100 мест;
- осуществление ремонта зданий казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа и г. Нововоронежа с целью обеспечения качественного функционирования казенных учреждений социального обслуживания.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит решить задачу по расселению граждан из пожароопасных жилых зданий без возникновения очередности, а также приведению фактической жилой площади, приходящейся на 1 человека в психоневрологических интернатах, в соответствие нормам действующего законодательства.
Срок реализации в один этап: 2019 - 2020 годы.".
1.3.6. В подпрограмме 6 "Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014 - 2018 годы" (далее - подпрограмма 6) государственной программы:
1.3.6.1. Наименование подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 6 "Повышение качества жизни пожилых людей на территории Воронежской области".
1.3.6.2. Строки восьмую - десятую паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Всего по подпрограмме - 407 674,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 245445,3 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 161333,3 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 1980,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 1980,0 тыс. рублей; 2015 год - 2428,6 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 1464,3 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 964,3 тыс. рублей; 2016 год - 237685,4 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 161219,0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 76466,4 тыс. рублей; 2017 год - 162986,6 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 79084,0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 83902,6 тыс. рублей; 2018 год - 566,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 566,0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 896,1 тыс. рублей; 2019 год - 566,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 566,0 тыс. рублей; 2020 год - 566,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 566,0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Улучшение условий жизнедеятельности 25730 граждан пожилого возраста. 2. Выявление 16050 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи. 3. Реконструкция зданий и сооружений БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат" на 128 мест. 4. Создание 33 попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания. 5. Обучение 5322 граждан пожилого возраста и инвалидов компьютерной грамотности и работе в сети Интернет. 6. Оказание услуги "Социальный туризм" 3600 гражданам пожилого возраста и инвалидам. 7. Участие 630 граждан пожилого возраста в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях". |
1.3.6.3. В разделе I "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.3.6.3.1. В абзаце сорок девятом цифры "18530" заменить цифрами "25730".
1.3.6.3.2. В абзаце пятидесятом цифры "10500" заменить цифрами "16050".
1.3.6.3.3. В абзаце пятьдесят третьем цифры "4272" заменить цифрами "5322".
1.3.6.3.4. В абзаце пятьдесят четвертом цифры "3000" заменить цифрами "3600".
1.3.6.3.5. В абзаце пятьдесят шестом цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.3.6.4. В разделе II "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.3.6.4.1. В абзаце третьем цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.3.6.4.2. В абзаце девятом мероприятия 1 "Социальное сопровождение отдельных категорий граждан пожилого возраста" цифры "10500" заменить цифрами "16050".
1.3.6.4.3. В абзаце третьем мероприятия 4 "Развитие интеллектуального потенциала пожилых граждан" цифры "4272" заменить цифрами "5322".
1.3.6.4.4. В абзаце десятом мероприятия 5 "Меры по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей" цифры "3000" заменить цифрами "3600".
1.3.6.5. В разделе VIII "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.3.6.5.1. В абзаце третьем цифры "18530" заменить цифрами "25730".
1.3.6.5.2. В абзаце четвертом цифры "10500" заменить цифрами "16050".
1.3.6.5.3. В абзаце седьмом цифры "4742" заменить цифрами "5322".
1.3.6.5.4. В абзаце восьмом цифры "3000" заменить цифрами "3600".
1.4. Приложения N 1 - 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.
Губернатор Воронежской области |
А.В. Гусев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Воронежской области от 31 января 2019 г. N 78 "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1187"
Настоящее постановление вступает в силу с 4 февраля 2019 г.
Текст постановления опубликован в информационной системе "Официальный портал органов власти Воронежской области" http://www.govvrn.ru 4 февраля 2019 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region36) 4 февраля 2019 г.