В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1189 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие здравоохранения" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 30.06.2014 N 577, от 01.08.2014 N 699, от 22.09.2014 N 869, от 11.12.2014 N 1128,от 31.03.2015 N 222, от 20.05.2015 N 410, от 20.07.2015 N 589, от 08.04.2016 N 231, от 06.09.2016 N 650, от 28.10.2016 N 804, от 30.03.2017 N 257, от 23.08.2017 N 650, от 02.11.2017 N 848, от 22.02.2018 N 181, от 04.06.2018 N 489, от 19.07.2018 N 625, от 05.10.2018 N 877) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова "временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства Воронежской области" заменить словами "первого заместителя председателя правительства Воронежской области".
1.2. В государственной программе Воронежской области "Развитие здравоохранения" (далее - государственная программа):
1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"- государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640".
1.2.2. В паспорте государственной программы:
1.2.2.1. Графу вторую строки "Этапы и сроки реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Государственная программа реализуется в один этап: с 2014 года по 2024 год".
1.2.2.2. Строку "Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) |
Объем финансирования государственной программы по предварительной оценке составляет с учетом оборотов по областному бюджету 393 411 511,5 тыс. рублей (без учета оборотов - 497 229 657,9 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 1 063 919,9 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 15 022 841,5 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов по областному бюджету - 91 919 645,2 тыс. рублей (без учета оборотов - 195 737 791,6 тыс. рублей); - местные бюджеты - 146 768,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 285 077 336,9 тыс. рублей; - прочие поступления (Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС)) - 181 000,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации государственной программы: 2014 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 25 351 150,7 тыс. рублей (без учета оборотов - 33 503 079,7 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 035 084,3 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 6 806 398,4 тыс. рублей (без учета оборотов - 14 958 327,4 тыс. рублей); - местные бюджеты - 146 768,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 17 330 400,0 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 32 500,0 тыс. рублей;
2015 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 26 640 008,8 тыс. рублей (без учета оборотов - 35 956 403,6 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 198 765,2 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 933 628,9 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 6 383 914,7 тыс. рублей (без учета оборотов - 15 700 309,5 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 19 083 700,0 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 40 000,0 тыс. рублей;
2016 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 26 169 937,5 тыс. рублей (без учета оборотов - 35 473 064,2 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 60 738,5 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 818 819,3 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 6 352 972,5 тыс. рублей (без учета оборотов - 15 656 099,2 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 18 883 407,2 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 54 000,0 тыс. рублей;
2017 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 28 526 400,6 тыс. рублей (без учета оборотов - 37 730 170,6 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 386 672,0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 579 144,1 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 6 840 180,4 тыс. рублей (без учета оборотов - 16 043 950,4 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 20 665 904,1 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 54 500,0 тыс. рублей;
2018 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 34 997 121,8 тыс. рублей (без учета оборотов - 44 762 562,2 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 003 076,6 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 9 150 127,0 тыс. рублей (без учета оборотов - 18 915 567,4 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 24 762 035,2 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 0,0 тыс. рублей;
2019 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 38 533 215,2 тыс. рублей (без учета оборотов - 47 669 813,6 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2 010 969,1 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 9 657 337,2 тыс. рублей (без учета оборотов - 18 793 935,6 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 26 529 047,7 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 0,0 тыс. рублей;
2020 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 41 583 216,1 тыс. рублей (без учета оборотов -51 070 952,4 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 622 720,3 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 9 398 538,7 тыс. рублей (без учета оборотов -18 886 275,0 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 28 561 957,1 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 0,0 тыс. рублей
2021 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 40 853 654,0 тыс. рублей (без учета оборотов - 50 716 941,7 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 414 208,7 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 9 449 390,3 тыс. рублей (без учета оборотов - 19 312 678,0 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 29 990 055,0 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 0,0 тыс. рублей
2022 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 42 314 938,5 тыс. рублей (без учета оборотов - 52 178 226,2 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 529 601,4 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 9 295 779,4 тыс. рублей (без учета оборотов - 19 159 067,1 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 31 489 557,7 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 0,0 тыс. рублей
2023 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 43 340 839,2 тыс. рублей (без учета оборотов - 53 204 126,9 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 985 714,9 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 9 291 088,7 тыс. рублей (без учета оборотов - 19 154 376,4 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 33 064 035,6 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 0,0 тыс. рублей
2024 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету -45 101 029,2 тыс. рублей (без учета оборотов - 54 964 316,9 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 089 873,9 тыс. рублей; - областной бюджет с учетом оборотов - 9 293 917,9 тыс. рублей (без учета оборотов - 19 157 205,6 тыс. рублей); - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 34 717 237,4 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 0,0 тыс. рублей". |
1.2.2.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы |
- снижение смертности от всех причин до 13,8 случая на 1000 населения; - снижение материнской смертности до 7,8 случая на 100 тыс. родившихся живыми; - снижение младенческой смертности до 3,8 случая на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 600,0 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,4 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 187,0 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от туберкулеза до 7,4 случая на 100 тыс. населения; - снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,5 литра на душу населения в год в 2016 году; - снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 56,8% в 2016 году; - снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков 14,3% в 2016 году; - зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 44,3 на 100 тыс. населения в 2016 году; - достижение обеспеченности врачами 44,6 на 10 тыс. населения; - соотношение врачей и среднего медицинского персонала - 1:2,8 в 2018 году; - достижение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах - 200%; - достижение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах - 100%; - достижение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации в 2015 - 2018 годах - 100%; - увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,1 года; - увеличение коэффициента естественного прироста до - 4,5 на 1000 населения; - достижение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью - показатель формируется ФСО России, значение социологического показателя не планируется; - снижение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения до 42,8% в 2016 году". |
1.2.3. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы":
1.2.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"Согласно Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года основные приоритеты социальной и экономической политики включают распространение здорового образа жизни; внедрение инновационных технологий в здравоохранении и образовании, решение проблемы их кадрового обеспечения; привлечение институтов гражданского общества к участию в решении проблем регионального здравоохранения.".
1.2.3.2. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Решение поставленных в Программе задач является необходимым и достаточным условием для решения текущих проблем системы здравоохранения, что позволит также внести существенный вклад в достижение ряда целевых макроэкономических индикаторов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, а также Концепцией демографической политики Воронежской области на период до 2025 года.".
1.2.3.3. Абзацы двадцать второй - двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы к 2024 году:
- снижение смертности от всех причин до 13,8 случая на 1000 населения;
- снижение материнской смертности до 7,8 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 3,8 случая на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 600,0 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,4 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 187,0 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 7,4 случая на 100 тыс. населения;".
1.2.3.4. Абзацы тридцать четвертый и тридцать пятый изложить в следующей редакции:
"- достижение обеспеченности врачами до 44,6 на 10 тыс. населения;
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала - 1:2,8 в 2018 году;".
1.2.3.5. Абзацы тридцать девятый и сороковой изложить в следующей редакции:
"- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,1 года;
- увеличение коэффициента естественного прироста до - 4,5 на 1000 населения;".
1.2.4. В разделе 10 "Оценка эффективности реализации государственной программы":
1.2.4.1. Абзацы первый - девятый изложить в следующей редакции:
"В целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Воронежской области проводится оценка эффективности реализации Программы. Непосредственным результатом реализации Программы к 2024 году является достижение запланированных значений индикаторов. Степень достижения показателей результативности Программы напрямую зависит от рисков, обозначенных в разделе 9 Программы.
В результате реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы к 2024 году ожидается:
- снижение смертности от всех причин до 13,8 случая на 1000 населения;
- снижение материнской смертности до 7,8 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 3,8 случая на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 600,0 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,4 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 187,0 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 7,4 случая на 100 тыс. населения;".
1.2.4.2. Абзац десятый признать утратившим силу.
1.2.4.3. Абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- достижение обеспеченности врачами до 44,6 на 10 тыс. населения;
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала - 1:2,8 в 2018 году;".
1.2.4.4. Абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей редакции:
"- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,1 года;
- увеличение коэффициента естественного прироста до - 4,5 на 1000 населения;".
1.3. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы:
1.3.1. В паспорте подпрограммы:
1.3.1.1. Графу вторую строки "Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 1.5. Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".
Основное мероприятие 1.6. Региональный проект "Старшее поколение".
Основное мероприятие 1.7. Региональный проект "Укрепление общественного здоровья".
1.3.1.2. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2014 - 2024 годы".
1.3.1.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 9 356 140,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 622 392,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 099 177,8 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 7 634 570, 1 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 900 704,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2 508,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 64 060,2 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 834 136, 2 тыс. рублей;
2015 год: всего - 1 027 012,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 5 707,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 62 049,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 959 256,6 тыс. рублей;
2016 год: всего - 5 914 046,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 5 077,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 67 792,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 5 841 177,3 тыс. рублей;
2017 год: всего - 85 600,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 5 524,2 тыс. рублей; - областной бюджет - 80 075,8 тыс. рублей;
2018 год: всего - 90 066,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 5 529,60 тыс. рублей; - областной бюджет - 84 537,2 тыс. рублей;
2019 год: всего - 168135,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 28 375,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 139 760,3 тыс. рублей;
2020 год: всего - 583 937,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 421 459,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 162478,2 тыс. рублей;
2021 год: всего - 230 023,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 74 650,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 155 373,6 тыс. рублей;
2022 год: всего - 118 870,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 24 520,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 94 350,5 тыс. рублей;
2023 год: всего - 118 870,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 24 520,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 94 350,5 тыс. рублей;
2024 год: всего - 118 870,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 24 520,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 94 350,5 тыс. рублей;". |
1.3.1.4. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, увеличится до 399 на 1 тыс. населения; - распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) составит 25%; - распространенность избыточной массы тела среди взрослого населения (индекс массы тела 25,0 - 29,9 кг/кв. м) составит 39,1%; - распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30%; - распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 42,8% к 2018 году; - охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95%; - охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки составит не менее 95%; - обеспечение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции не менее 93%; - доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных будет поддерживаться на уровне не менее 90%; - заболеваемость острым вирусным гепатитом B населения снизится до 0,75 случая на 100 тыс. населения; - охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 95%; - обеспеченность врачами первичного звена составит 3,2 на 10 тыс. населения к 2018 году; - охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, составит 99%; - охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации, составит 90%; - охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 100%; - доля населения, прошедшего генетическое тестирование, к 2018 году составит 3,7%; - охват населения дистанционной диагностикой составит 31,0%; - доля населения, имеющего электронные медицинские карты с геномными данными, к 2018 году составит 3,7%; - число граждан, прошедших профилактические осмотры, составит 1,626 млн чел.; - доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом составит 20%; - количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", - 79; - доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, составит 65%; - доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, составит 56,5%; - доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), составит 55%; - число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, не менее), - 225 человек; - количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад - 136,2 тыс. посещений; - доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит 90%; - уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста составит 59,5%; - охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составит 70%; - доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составит 90%; - охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, - 95%; - охват дополнительным скринингом лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации - 90%; - розничные продажи алкогольной продукции на душу населения - 4,6 литра чистого (100%) спирта; - смертность мужчин в возрасте 16-59 лет составит 547,1 случая на 100 тыс. населения; - смертность женщин в возрасте 16-54 лет составит 154,2 случая на 100 тыс. населения". |
1.3.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.3.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- Закона Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года";".
1.3.2.2. Абзацы двадцать пятый - сорок третий изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:
- число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, увеличится до 399 на 1 тыс. населения;
- распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) составит 25%;
- распространенность избыточной массы тела среди взрослого населения (индекс массы тела 25,0 - 29,9 кг/кв. м) составит 39,1%;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30%;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 42,8% к 2018 году;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95%;
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки составит не менее 95%;
- обеспечение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции не менее 93%;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных будет поддерживаться на уровне не менее 90%;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом B населения снизится до 0,75 случая на 100 тыс. населения;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 95%;
- обеспеченность врачами первичного звена составит 3,2 на 10 тыс. населения к 2018 году;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, составит 99%;
- охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации, составит 90%;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 100%;
- доля населения, прошедшего генетическое тестирование, к 2018 году составит 3,7%;
- охват населения дистанционной диагностикой составит 31,0%;
- доля населения, имеющего электронные медицинские карты с геномными данными, к 2018 году составит 3,7%;".
1.3.2.3. После абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания:
"- число граждан, прошедших профилактические осмотры, составит 1,626 млн чел.;
- доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом составит 20%;
- количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", - 79;
- доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, составит 65%;
- доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, составит 56,5%;
- доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), составит 55%;
- число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно не менее), - 225 человек;
- количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад - 136,2 тыс. посещений;
- доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит 90%;
- уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста составит 59,5%;
- охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составит 70%;
- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составит 90%;
- охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, - 95%;
- охват дополнительным скринингом лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации - 90%;
- розничные продажи алкогольной продукции на душу населения - 4,6 литра чистого (100%) спирта;
- смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет составит 547,1 случая на 100 тыс. населения;
- смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет составит 154,2 случая на 100 тыс. населения.".
1.3.2.4. Абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 года по 2024 год (в один этап).".
1.3.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.3.3.1. В подразделе "Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей":
1.3.3.1.1. Абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы в один этап.".
1.3.3.1.2. Абзацы сто двадцатый - сто двадцать третий изложить в следующей редакции:
"- распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) составит 25%;
- распространенность избыточной массы тела среди взрослого населения (индекс массы тела 25,0 - 29,9 кг/кв. м) составит 39,1%;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30%;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 42,8% к 2018 году.".
1.3.3.2. В подразделе "Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику":
1.3.3.2.1. Абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы в один этап.".
1.3.3.2.2. После абзаца тридцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
"Обеспечение медицинскими иммунологическими препаратами, закупленными за счет средств областного бюджета, следующих контингентов:
Наименование инфекции |
Контингенты* |
Туляремия**, вирусный гепатит А, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, брюшной тиф, ветряная оспа, менингококковая инфекция, пневмококковая инфекция, дизентерия, бруцеллез, корь, ротавирусная инфекция |
- контингенты "групп риска", указанные в приложении N 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям; - не привитые лица, контактные с заболевшим в очаге инфекционного заболевания |
Туляремия**, вирусный гепатит А, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, брюшной тиф, ветряная оспа, менингококковая инфекция, пневмококковая инфекция, дизентерия, бруцеллез, корь, ротавирусная инфекция |
- контингенты "групп риска", указанные в приложении N 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям; - не привитые лица, контактные с заболевшим в очаге инфекционного заболевания |
Клещевой вирусный энцефалит |
- жители Воронежской области, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории для выполнения следующих работ: сельскохозяйственных, гидромелиоративных, строительных, геологических, экспедиционных, по выемке и перемещению грунта |
______________________________
* В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области N 450-р от 13.06.2013 "Об организации выдачи медицинских иммунобиологических препаратов" по эпидемическим показаниям осуществляется выдача препаратов, закупленных за счет средств областного бюджета, для иммунизации контингентов "групп риска" в федеральных структурах, осуществляющих свою деятельность на территории региона (сотрудники УМВД, УФСИН, МЧС - жители Воронежской области, обеспечивающие общественную безопасность; медицинские работники, студенты, преподаватели указанных ведомств).
** Эндемичные по туляремии территории определяются Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области.".
1.3.3.3. В подразделе "Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C":
1.3.3.3.1. Абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"2. Повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций.".
1.3.3.3.2. Абзац сорок седьмой - сорок девятый изложить в следующей редакции:
"- обеспечение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции не менее 93%;".
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных будет поддерживаться на уровне не менее 90%;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом B населения снизится до 0,75 случая на 100 тыс. населения.".
1.3.3.4. В подразделе "Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей":
1.3.3.4.1. Абзац восемьдесят второй изложить в следующей редакции:
"- обеспеченность врачами первичного звена составит 3,2 на 10 тыс. населения к 2018 году;".
1.3.3.4.2. Абзацы восемьдесят шестой - восемьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
"- доля населения, прошедшего генетическое тестирование, к 2018 году составит 3,7%;
- охват населения дистанционной диагностикой составит 31,0%;
- доля населения, имеющего электронные медицинские карты с геномными данными, к 2018 году составит 3,7%.".
1.3.3.5. Дополнить подразделами следующего содержания:
"Основное мероприятие 1.5. Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Цель основного мероприятия: обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.
Задачами основного мероприятия является:
1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек.
2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.
3. Формирование системы защиты прав пациентов.
Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы в один этап.
Исполнителями основного мероприятия являются департамент здравоохранения Воронежской области, учреждения здравоохранения Воронежской области.
Содержание основного мероприятия 1.5:
1. Во всех населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек и находящихся по данным геоинформационной системы на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, созданы новые фельдшерско-акушерские пункты. Произведена замена зданий фельдшерско-акушерских пунктов, требующих капитального ремонта. Всего к 2020 году будут созданы и заменены не менее 9 ФАПов.
2. Включение сведений о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в схемы территориального планирования Воронежской области.
3. Приобретение мобильных медицинских комплексов.
4. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
5. Создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".
6. Строительство/реконструкция не менее 2 посадочных площадок для круглосуточного использования санитарной авиации.
7. Обеспечение участия медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".
8. Охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.
Сведения о показателях (индикаторах) основного мероприятия 1.5 приведены в приложении N 3 к Программе.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- число граждан, прошедших профилактические осмотры, - 1,626 млн чел.;
- доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом - 20%;
- количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", - 79;
- доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации - 65%;
- доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, - 56,5%;
- доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), - 55%;
- число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно не менее), - 225 человек;
- количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад - 136,2 тыс. посещений;
- доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, - 90%.
Основное мероприятие 1.6. Региональный проект "Старшее поколение"
Цель основного мероприятия: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Задача основного мероприятия: увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
Содержание основного мероприятия 1.6:
1. Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста.
2. Диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста по поводу заболеваний и патологических состояний.
3. Организация гериатрических кабинетов в амбулаторно-поликлинических отделениях и гериатрических коек в медицинских организациях стационарного типа для оказания помощи гражданам старше трудоспособного возраста.
4. Обучение врачей-гериатров и медицинских сестер.
5. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции лицам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающим в организациях социального обслуживания.
6. Проведение дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.
Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы в один этап.
Исполнителями основного мероприятия являются департамент здравоохранения Воронежской области и департамент социальной защиты Воронежской области.
Сведения о показателях (индикаторах) основного мероприятия 1.6 приведены в приложении N 3 к Программе.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 59,5%;
- охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, - 70%;
- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, - 90%;
- охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, - 95%;
- охват дополнительным скринингом лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации - 90%.
Основное мероприятие 1.7. Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
Цель основного мероприятия: формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Для достижения цели планируется решение следующих задач:
1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья. Планируется создание на базе существующих центров здоровья, кабинетов/отделений медицинской профилактики центров общественного здоровья.
2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
3. Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья).
Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Сведения о показателях (индикаторах) основного мероприятия 1.7 приведены в приложении N 3 к Программе.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- розничные продажи алкогольной продукции на душу населения - 4,6 литра чистого (100%) спирта;
- смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет - 547,1 случая на 100 тыс. населения;
- смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет - 154,2 случая на 100 тыс. населения.".
1.3.4. Раздел 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации основных мероприятий подпрограммы в 2014 - 2024 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:
- число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, увеличится до 399 на 1 тыс. населения;
- распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) составит 25%;
- распространенность избыточной массы тела среди взрослого населения (индекс массы тела 25,0 - 29,9 кг/кв. м) составит 39,1%;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30%;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 42,8% к 2018 году;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95%;
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки составит не менее 95%;
- обеспечение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции не менее 93%;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных будет поддерживаться на уровне не менее 90%;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом B населения снизится до 0,75 случая на 100 тыс. населения;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 95%;
- обеспеченность врачами первичного звена составит 3,2 на 10 тыс. населения к 2018 году;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, составит 99%;
- охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации, составит 90%;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 100%;
- доля населения, прошедшего генетическое тестирование, к 2020 году составит 5,0%;
- охват населения дистанционной диагностикой составит 31,0%;
- доля населения, имеющего электронные медицинские карты с геномными данными, к 2020 году составит 5,0%;
- число граждан, прошедших профилактические осмотры, составит 1,626 млн чел.;
- доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом составит 20%;
- количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", - 79;
- доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, составит 65%;
- доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, составит 56,5%;
- доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), составит 55%;
- число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно не менее), - 225 человек;
- количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад - 136,2 тыс. посещений;
- доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит 90%;
- уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста составит 59,5%;
- охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составит 70%;
- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составит 90%;
- охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, - 95%;
- охват дополнительным скринингом лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации - 90%;
- розничные продажи алкогольной продукции на душу населения - 4,6 литров чистого (100%) спирта;
- смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет составит 547,1 случая на 100 тыс. населения;
- смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет составит 154,2 случая на 100 тыс. населения.".
1.4. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы:
1.4.1. В паспорте подпрограммы:
1.4.1.1. Графу вторую строки "Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 2.13. Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
Основное мероприятие 2.14. Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".
Основное мероприятие 2.15. Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг".
1.4.1.2. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2014 - 2024 годы".
1.4.1.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Всего по подпрограмме 73 264 894,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 19 824,3 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 7 244 257,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 24 083 929,6 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 41 916 883,6 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 19 875 870,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 508 087,4 тыс. рублей; - областной бюджет - 4 127 397,2 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 15 240 386,3 тыс. рублей;
2015 год: всего - 20 605 767,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 382 735,5 тыс. рублей; - областной бюджет - 3 632 085,1 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 16 590 946,9 тыс. рублей;
2016 год: всего - 11 715 163,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 8 971,0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 312 441,8 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 308 199,9 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 10 085 550,4 тыс. рублей;
2017 год: всего - 1 716 112,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 299 005,5 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 417 106,6 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей;
2018 год: всего - 1 965 858,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 10 853,3 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 280 187,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 674 817,8 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей;
2019 год: всего - 2 996 874,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 006 218,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 990 656,8 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей;
2020 год: всего - 3 465 642,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 425 069,7 тыс. рублей; - областной бюджет - 2 040 572,4 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей;
2021 год: всего - 2 808 337,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 833 527,5 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 974 809,7 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей;
2022 год: всего - 2 995 409,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 016 841,9 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 978 567,1 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей;
2023 год: всего - 2 506 789,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 537 991,4 тыс. рублей; - областной бюджет - 1968 798,5 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей;
2024 год: всего - 2 613 069,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 642 151,4 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 970 918,5 тыс. рублей - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей". |
1.4.1.4. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- увеличение числа жителей области, получивших высокотехнологическую медицинскую помощь, до 11580 человек; - увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 80%; - обеспечение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез на уровне не менее 83%; - обеспечение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию на уровне не менее 28%; - увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 80%; - сохранение доли лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, на уровне менее 12,3% в 2016 году; - увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 11,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; - увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 11,2 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; - снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психиатрический стационар до 23,6%; - снижение смертности от ишемической болезни сердца до 338,0 случая на 100 тыс. населения в 2018 году; - снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 260,0 случая на 100 тыс. населения в 2018 году; - увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с даты установления диагноза 5 лет и более, до 54% в 2018 году; - увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 92,6%; - снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,7%; - снижение смертности от транспортных травм всех видов до 20,5 на 100 тыс. населения в 2014 году; - обеспечение снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2% в 2014 году; - увеличение доли учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи, до 100%; - рост числа законченных случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 100 тыс. населения до 540,0; - обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не менее 6597 чел.; - рост числа доноров крови и ее компонентов до 10,2 на 1000 человек населения в 2017 году; - обеспечение количества донаций на уровне не менее 18 на 1000 человек населения; - увеличение доли детей с РАС, впервые выявленных, в общем числе детей, стоящих на учете с РАС, до 25% в 2017 году; - увеличение выявляемости РАС среди детского населения до 250,0 на 100 тыс. детского населения; - увеличение числа посмертных доноров, донорские органы которых изъяты для трансплантации (пересадки), до 3 на 1 млн населения в 2016 году; - обеспечение изъятия от одного посмертного донора трех органов в целях трансплантации (пересадки) в 2016 году; - увеличение количества изъятых донорских органов от посмертных и живых доноров в целях трансплантации (пересадки) до 29 в год; - обеспечение доли трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации на уровне не ниже 80%; - снижение смертности от инфаркта миокарда до 18,2 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 71,4 на 100 тыс. населения; - снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8%; - снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14%; - увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 60%; - увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 5,941 тыс. единиц; - увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%; - увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, до 64,5%; - увеличение количества пролеченных иностранных граждан до 0,47 тыс. человек". |
1.4.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.4.2.1. Абзацы двадцать четвертый - пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:
- увеличение числа жителей области, получивших высокотехнологическую медицинскую помощь, до 11580 человек;
- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 80%;
- обеспечение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез на уровне не менее 83%;
- обеспечение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию на уровне не менее 28%;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 80%;
- сохранение доли лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, на уровне менее 12,3% в 2016 году;
- увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 11,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 11,2 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психиатрический стационар до 23,6%;
- снижение смертности от ишемической болезни сердца до 338,0 случая на 100 тыс. населения в 2018 году;
- снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 260,0 случая на 100 тыс. населения в 2018 году;
- увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с даты установления диагноза 5 лет и более, до 54% в 2018 году;
- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 92,6%;
- снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,7%;
- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 20,5 на 100 тыс. населения в 2014 году;
- обеспечение снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2% в 2014 году;
- увеличение доли учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи, до 100%;
- рост числа законченных случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 100 тыс. населения до 540,0;
- обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не менее 6597 чел.;
- рост числа доноров крови и ее компонентов до 10,2 на 1000 человек населения в 2017 году;
- обеспечение количества донаций на уровне не менее 18 на 1000 человек населения;
- увеличение доли детей с РАС, впервые выявленных, в общем числе детей, стоящих на учете с РАС, до 25% в 2017 году;
- увеличение выявляемости РАС среди детского населения до 250,0 на 100 тыс. детского населения;
- увеличение числа посмертных доноров, донорские органы которых изъяты для трансплантации (пересадки), до 3 на 1 млн населения в 2016 году;
- обеспечение изъятия от одного посмертного донора трех органов в целях трансплантации (пересадки) в 2016 году;
- увеличение количества изъятых донорских органов от посмертных и живых доноров в целях трансплантации (пересадки) до 29 в год;
- обеспечение доли трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации на уровне не ниже 80%;".
1.4.2.2. После абзаца пятьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
"- снижение смертности от инфаркта миокарда до 18,2 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 71,4 на 100 тыс. населения;
- снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8%;
- снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14%;
- увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 60%;
- увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 5,941 тыс. единиц;
- увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%;
- увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, до 64,5%;
- увеличение количества пролеченных иностранных граждан до 0,47 тыс. человек.".
1.4.2.3. В абзаце пятьдесят втором цифры "2020" заменить цифрами "2024".
1.4.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.4.3.1. В подразделе "Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом":
1.4.3.1.1. В абзаце двадцать шестом цифры "2020" заменить цифрами "2024".
1.4.3.1.2. Абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 80%;".
1.4.3.1.3. Абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"- обеспечение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез на уровне не менее 83%.".
1.4.3.2. В подразделе "Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C":
1.4.3.2.1. В абзаце двадцать втором цифры "2020" заменить цифрами "2024".
1.4.3.2.2. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"5. Закупки диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) С, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.".
1.4.3.2.3. Абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 80%;".
1.4.3.2.4. Абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"- обеспечение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию на уровне не менее 28%.".
1.4.3.3. В абзаце двадцать восьмом подраздела "Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" цифры "2020" заменить цифрами "2024".
1.4.3.4. В подразделе "Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения":
1.4.3.4.1. В абзаце сорок втором цифры "2020" заменить цифрами "2024".
1.4.3.4.2. Абзац шестидесятый изложить в следующей редакции:
"17. Выявление (диагностика) у детей расстройств аутистического спектра. Оказание ранней помощи.".
1.4.3.4.3. Абзац семидесятый изложить в следующей редакции:
"- увеличение выявляемости РАС среди детского населения до 250,0 на 100 тыс. детского населения;".
1.4.3.4.4. Абзац семьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, - 23,6%.".
1.4.3.5. В подразделе "Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями":
1.4.3.5.1. В абзаце тридцать втором цифры "2020" заменить цифрами "2018".
1.4.3.5.2. Абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
"- снижение смертности от ишемической болезни сердца до 338,0 случая на 100 тыс. населения в 2018 году;".
1.4.3.5.3. Абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:
"- снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 260,0 случая на 100 тыс. населения в 2018 году.".
1.4.3.6. В подразделе "Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями":
1.4.3.6.1. В абзаце тридцать первом цифры "2020" заменить цифрами "2018".
1.4.3.6.2. Абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с даты установления диагноза 5 лет и более, до 54% в 2018 году.".
1.4.3.7. В подразделе "Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1.4.3.7.1. В абзаце пятнадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2024".
1.4.3.7.2. Абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 92,6%.".
1.4.3.8. В подразделе "Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях":
1.4.3.8.1. В абзаце девятом цифры "2020" заменить цифрами "2024".
1.4.3.8.2. Абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"- снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,7%;".
1.4.3.9. В абзаце двенадцатом подраздела "Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" цифры "2020" заменить цифрами "2024".
1.4.3.10. В подразделе "Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения":
1.4.3.10.1. В абзаце сто шестьдесят шестом цифры "2020" заменить цифрами "2024".
1.4.3.10.2. Абзац сто семьдесят пятый изложить в следующей редакции:
"- рост числа законченных случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 100 тыс. населения до 540,0;".
1.4.3.10.3. Абзац сто семьдесят шестой изложить в следующей редакции:
"- обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не менее 6597 чел.".
1.4.3.11. В подразделе "Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови":
1.4.3.11.1. В абзаце тридцать третьем цифры "2020" заменить цифрами "2024".
1.4.3.11.2. Абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"- обеспечение количества донаций на уровне не менее 18 на 1000 человек населения.".
1.4.3.12. В подразделе "Основное мероприятие 2.12. Совершенствование медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)":
1.4.3.12.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2016 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.4.3.12.2. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества изъятых донорских органов от посмертных и живых доноров в целях трансплантации (пересадки) до 29 в год;".
1.4.3.13. Дополнить подразделами следующего содержания:
"Основное мероприятие 2.13. Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Целью реализации мероприятия является снижение смертности от болезней системы кровообращения путем повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи.
С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми катастрофами предусмотрено переоснащение регионального сосудистого центра на базе БУЗ ВО "ВОКБ N 1", а также 9 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации. Планируется также поэтапное дооснащение 4 первичных сосудистых отделений ангиографическими установками с дальнейшим изменением маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом.
С января 2019 года за счет средств областного бюджета открыта катетеризационная лаборатория в БУЗ ВО "Бобровская РБ", в 2020 году в рамках реализации проекта запланировано открытие аналогичной лаборатории в БУЗ ВО "ВГКБСМП N 10", в 2022 году - БУЗ ВО "Борисоглебская РБ", в 2023 году - БУЗ ВО "Россошанская РБ".
Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Сведения о показателях (индикаторах) основного мероприятия 2.13 приведены в приложении N 3 к Программе.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- снижение смертности от инфаркта миокарда до 18,2 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 71,4 на 100 тыс. населения;
- снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8%;
- снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14%;
- увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 60%;
- увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 5,941 тыс. единиц;
- увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%.
Основное мероприятие 2.14. Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Целью реализации мероприятия является повышение доступности и качества специализированной помощи населению Воронежской области.
В рамках реализации мероприятия запланировано проведение информационно-коммуникационной компании по раннему выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению.
С целью повышения качества и эффективности лечения онкологических больных заявлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения).
Для сокращения сроков диагностики и повышения ее качества, а также увеличения доступности химиотерапии запланирована поэтапная организация 7 центров амбулаторной онкологической помощи.
2019 год: на базе АУЗ ВО "Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр", г. Воронеж.
2020 год: на базе БУЗ ВО "Борисоглебская РБ", г. Борисоглебск.
2021 год: на базе БУЗ ВО "Павловская РБ", г. Павловск.
2022 год:
- на базе БУЗ ВО "Россошанская РБ", г. Россошь;
- на базе БУЗ ВО "Бобровская РБ", г. Бобров.
2023 год: на базе БУЗ ВО "Лискинская РБ", г. Лиски.
2024 год: на базе БУЗ ВО "Калачеевская РБ", г. Калач.
В связи с износом медицинского оборудования (более 70%) запланировано переоснащение оборудования БУЗ ВО "ВОКОД" и онкоурологичесго отделения БУЗ ВО "ВОКБ N 1".
В регионе проработан вопрос укрепления материально-технической базы онкологической службы. Осуществляется капитальный ремонт здания для перевода поликлиники БУЗ ВО "ВОКОД". Завершение работ планируется в 2020 году.
Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Сведения о показателях (индикаторах) основного мероприятия 2.14 приведены в приложении N 3 к Программе.
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия:
- увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, до 64,5%.
Основное мероприятие 2.15. Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"
Целью мероприятия является увеличение объема экспорта медицинских услуг, для чего необходимо повышение конкурентоспособности воронежского здравоохранения.
Планируемые мероприятия:
- реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Воронежской области;
- внедрение передовых медицинских технологий;
- повышение комфортности пребывания пациентов в медицинских организациях.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Сведения о показателях (индикаторах) основного мероприятия 2.15 приведены в приложении N 3 к Программе.
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия:
- увеличение количества пролеченных иностранных граждан до 0,47 тыс. человек.".
1.4.4. Раздел 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Эффективность реализации подпрограммы оценивается по следующим показателям (индикаторам):
- увеличение числа жителей области, получивших высокотехнологическую медицинскую помощь, до 11580 человек;
- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 80%;
- обеспечение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез на уровне не менее 83%;
- обеспечение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию на уровне не менее 28%;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 80%;
- сохранение доли лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, на уровне менее 12,3% в 2016 году;
- увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 11,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 11,2 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психиатрический стационар до 23,6%;
- снижение смертности от ишемической болезни сердца до 338,0 случая на 100 тыс. населения в 2018 году;
- снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 260,0 случая на 100 тыс. населения в 2018 году;
- увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с даты установления диагноза 5 лет и более, до 54% в 2018 году;
- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 92,6%;
- снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,7%;
- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 20,5 на 100 тыс. населения в 2014 году;
- обеспечение снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2% в 2014 году;
- увеличение доли учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи, до 100%;
- рост числа законченных случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 100 тыс. населения до 540,0;
- обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не менее 6597 чел.;
- рост числа доноров крови и ее компонентов до 10,2 на 1000 человек населения в 2017 году;
- обеспечение количества донаций на уровне не менее 18 на 1000 человек населения;
- увеличение доли детей с РАС, впервые выявленных, в общем числе детей, стоящих на учете с РАС, до 25% в 2017 году;
- увеличение выявляемости РАС среди детского населения до 250,0 на 100 тыс. детского населения;
- увеличение числа посмертных доноров, донорские органы которых изъяты для трансплантации (пересадки), до 3 на 1 млн населения в 2016 году;
- обеспечение изъятия от одного посмертного донора трех органов в целях трансплантации (пересадки) в 2016 году;
- увеличение количества изъятых донорских органов от посмертных и живых доноров в целях трансплантации (пересадки) до 29 в год;
- обеспечение доли трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации на уровне не ниже 80%;
- снижение смертности от инфаркта миокарда до 18,2 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 71,4 на 100 тыс. населения;
- снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8%;
- снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14%;
- увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 60%;
- увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 5,941 тыс. единиц;
- увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%;
- увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, до 64,5%;
- увеличение количества пролеченных иностранных граждан до 0,47 тыс. человек.".
1.5. В подпрограмме 3 "Развитие государственно-частного партнерства" государственной программы:
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. Графу вторую строки "Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 3.5. Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".
1.5.1.2. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы, подпрограмма реализуется в один этап".
1.5.1.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 1 024 039,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 1 024 039,1 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 70 831,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 70 831,4 тыс. рублей;
2015 год: всего - 133 426,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 133 426,1 тыс. рублей;
2016 год: всего - 81 300,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 81 300,4 тыс. рублей;
2017 год: всего - 47 181,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 47 181,2 тыс. рублей;
2018 год: всего - 58 900,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 58 900,0 тыс. рублей;
2019 год: всего - 105 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 105 400,0 тыс. рублей;
2020 год: всего - 105 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 105 400,0 тыс. рублей;
2021 год: всего - 105 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 105 400,0 тыс. рублей;
2022 год: всего - 105 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 105 400,0 тыс. рублей;
2023 год: всего - 105 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 105 400,0 тыс. рублей;
2024 год: всего - 105 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 105 400,0 тыс. рублей". |
1.5.1.4. Строку вторую "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 490,0 на 100 тыс. населения; - рост обеспеченности населения Воронежской области гемодиализной помощью до 225 пациентов на млн взрослого населения; - снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 22,8%; - рост числа вылетов санитарной авиации до 11,5 на 100 тыс. населения; - рост числа амбулаторно-поликлинических посещений на одного жителя до 9,7". |
1.5.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.5.2.1 Абзацы девятый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:
- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 490,0 на 100 тыс. населения;
- рост обеспеченности населения Воронежской области гемодиализной помощью до 225 пациентов на млн взрослого населения;
- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 22,8%;
- рост числа вылетов санитарной авиации до 11,5 на 100 тыс. населения;".
1.5.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы, подпрограмма реализуется в один этап.".
1.5.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.5.3.1. В подразделе "Основное мероприятие 3.1. Развитие нефрологической службы в рамках государственно-частного партнерства":
1.5.3.1.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.5.3.1.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: рост обеспеченности населения Воронежской области гемодиализной помощью до 225 пациентов на млн взрослого населения.".
1.5.3.2. В подразделе "Основное мероприятие 3.2. Развитие онкологической службы в рамках государственно-частного партнерства":
1.5.3.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Одной из главных проблем онкологической службы области остается позднее выявление ЗНО в амбулаторно-поликлинических учреждениях Воронежской области, а также неполное соответствие БУЗ ВО "ВОКОД" стандарту оснащения, утвержденному Порядком оказания медицинской помощи по профилю "онкология" (приказ Минздравсоцразвития России от 15.12.2012 N 915н).".
1.5.3.2.2. Абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2018 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.5.3.3. В подразделе "Основное мероприятие 3.3. Развитие системы санитарно-авиационной медицинской эвакуации в рамках государственно-частного партнерства":
1.5.3.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"С 2017 года для повышения доступности специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи используются вертолеты, оборудованные реанимационным модулем.".
1.5.3.3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.5.3.3.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: рост числа вылетов санитарной авиации до 11,5 на 100 тыс. населения.".
1.5.3.4. Абзац двенадцатый подраздела "Основное мероприятие 3.4. Развитие системы первичной медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства" изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.5.3.5. Дополнить подразделом следующего содержания:
"Основное мероприятие 3.5. Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Одной из проблем онкологической службы области является отсутствие в БУЗ ВО "ВОКОД" дорогостоящего медицинского оборудования для оказания некоторых видов высокотехнологичной медицинской помощи на основе ядерных медицинских технологий. Для обеспечения доступности для населения области данных видов помощи осуществляется государственно-частное взаимодействие с частным онкологическим центром ООО "Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний" (далее - ООО "ММЦРДиЛОЗ" ).
ООО "ММЦРДиЛОЗ" располагает на сегодняшний день высокотехнологичным оборудованием, в том числе и на основе ядерных технологий, с максимальными диагностическими и лечебными возможностями.
Реализация государственно-частного взаимодействия делает возможным также снизить стоимость строительства нового областного онкологического диспансера в связи с возможностью исключения дублирования имеющегося в ООО "ММЦРДиЛОЗ" оборудования.
Финансирование данного мероприятия за счет средств областного бюджета с 2019 года осуществляется в рамках финансирования регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".
Цель основного мероприятия: повышение доступности медицинских услуг при оказании видов высокотехнологичной медицинской помощи онкобольным, которые не могут быть оказаны в БУЗ ВО "ВОКОД".
Содержание основного мероприятия: финансовое обеспечение предоставления дополнительных медицинских услуг при оказании высокотехнологичной медицинской помощи онкобольным на основе ядерных технологий с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
Срок реализации основного мероприятия 2019 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Сведения о показателях (индикаторах) основного мероприятия 3.5 приведены в приложении N 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 22,8%.".
1.5.4. Абзацы первый - пятый раздела 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы до 2024 года:
- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 490,0 на 100 тыс. населения;
- рост обеспеченности населения Воронежской области гемодиализной помощью до 225 пациентов на млн взрослого населения;
- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 22,8%;
- рост числа вылетов санитарной авиации до 11,5 на 100 тыс. населения;".
1.6. В подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы:
1.6.1. В паспорте подпрограммы:
1.6.1.1. Графу вторую строки "Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 4.9. Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".
1.6.1.2. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2019 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап".
1.6.1.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Всего по подпрограмме 8 487 980,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 464 128,2 тыс. рублей; - областной бюджет - 2 708 666,7 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 5 315 185,3 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 1 341 305,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 17 889,9 тыс. рублей; - областной бюджет - 158 005,4 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1 165 409,8 тыс. рублей;
2015 год: всего - 1 548 601,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 133 574,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1 415 027,4 тыс. рублей;
2016 год: всего - 2 867 324,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 132 576,6 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2 734 748,1 тыс. рублей;
2017 год: всего - 178 881,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 178 881,4 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 0,0 тыс. рублей;
2018 год: всего - 408 896,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 148 176,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 260 719,9 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 0,0 тыс. рублей;
2019 год: всего - 510 122,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 149 031,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 361 091,2 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 0,0 тыс. рублей;
2020 год: всего - 572 720,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 149 031,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 423 689,4 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 0,0 тыс. рублей;
2021 год: всего - 336 282,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 336 282,2 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 0,0 тыс. рублей;
2022 год: всего - 241 282,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 241 282,2 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 0,0 тыс. рублей;
2023 год: всего - 241 282,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 241 282,2 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 0,0 тыс. рублей;
2024 год: всего - 241 282,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 241 282,2 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 0,0 тыс. рублей". |
1.6.1.4. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,7 случая на 1000 родившихся живыми; - увеличение доли женщин с ранними преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 63% в 2018 году; - увеличение доли преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах до 60%; - увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания (неонатальный скрининг), от общего числа новорожденных до 99%; - увеличение доли новорожденных, прошедших аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%; - увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 94%; - увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, до 785,0%; - снижение смертности детей 0 - 17 лет до 46,5 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста; - поддержание доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами на уровне не менее 91,0%; - увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15%; - снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 6,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми в 2018 году; - увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Воронежской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н до 95,0% к 2021 г.; - увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Воронежской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н, до 95,0% до 2021 года; - увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 48% в 2018 году; - увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 3,05% в 2018 году; - увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани до 90,0%; - увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата до 90,0%; - увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения до 90,0%; - увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения до 90,0%; - увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90,0%; - увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 54,0%". |
1.6.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.6.2.1. Абзацы тридцать третий и тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,7 случая на 1000 родившихся живыми;
- увеличение доли женщин с ранними преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 63,0% в 2018 году;".
1.6.2.2. Абзацы тридцать седьмой - сороковой изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 94,0%;
- увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, до 785,0%;
- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 46,5 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- поддержание доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами на уровне не менее 91,0%;".
1.6.2.3. Абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
"- снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 6,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми в 2018 году;".
1.6.2.4. Абзацы сорок пятый и сорок шестой изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 48% в 2018 году;
- увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 3,05% в 2018 году;".
1.6.2.5. После абзаца сорок шестого дополнить абзацами следующего содержания:
"- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани до 90,0%;
- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата до 90,0%;
- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения до 90,0%;
- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения до 90,0%;
- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90,0%;
- увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 54,0%.".
1.6.2.6. Абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы, подпрограмма реализуется в один этап.".
1.6.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.6.3.1. В подразделе "Основное мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи":
1.6.3.1.1. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.6.3.1.2. Абзац сорок восьмой исключить.
1.6.3.1.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия:
- увеличение доли женщин с ранними преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 63,0% в 2016 году;
- увеличение доли преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах до 60%.".
1.6.3.2. В подразделе "Основное мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка":
1.6.3.2.1. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.6.3.2.2. Абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 94,0%.".
1.6.3.3. В подразделе "Основное мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела":
1.6.3.3.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.6.3.3.2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, до 785,0 промилле.".
1.6.3.4. В подразделе "Основное мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям":
1.6.3.4.1. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.6.3.4.2. Абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: снижение смертности детей 0 - 17 лет до 46,5 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста.".
1.6.3.5. В подразделе "Основное мероприятие 4.5. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку":
1.6.3.5.1. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.6.3.5.2. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: поддержание доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с требованиями действующих стандартов будет осуществляться на уровне не менее 91,0%.".
1.6.3.6. В подразделе "Основное мероприятие 4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации":
1.6.3.6.1. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.6.3.6.2. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"Увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15% к 2024 году.".
1.6.3.7. Абзац семнадцатый подраздела "Основное мероприятие 4.8. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Воронежской области" изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2018 год. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.6.3.8. Дополнить подразделом "Основное мероприятие 4.9. Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" следующего содержания:
"Основное мероприятие 4.9. Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Детское население Воронежской области от 0 до 17 лет составляет 398 847 человек (по данным Росстата на 01.01.2017), из них в г. Воронеже проживают 169 338 человек, в районах области - 229 509 человек.
Снижение детской заболеваемости, инвалидизации, детской, в том числе младенческой, смертности является одной из приоритетных задач здравоохранения, направленных на улучшение демографической ситуации региона.
Комплекс проводимых мероприятий последних лет позволил улучшить основные показатели педиатрической службы.
Актуальной задачей наряду с повышением доступности современных стационарных технологий оказания специализированной медицинской помощи детям является совершенствование организации деятельности амбулаторного звена педиатрической службы, внедрение стационарозамещающих видов помощи детскому населению.
В Воронежской области оказание первичной медико-санитарной помощи детскому населению осуществляется в 45 медицинских организациях, имеющих статус юридического лица, в которых функционируют 48 подразделений, из них:
- 26 детских поликлиник,
- 20 детских поликлинических отделений поликлиник общей лечебной сети и районных больниц,
- 2 консультативно-диагностических центра для детей.
Существенной проблемой в амбулаторном педиатрическом звене является низкий уровень материально-технического оснащения (высокая степень износа оборудования или его нехватка, отсутствие качественного ремонта, медицинской и другой мебели, детских игровых зон и т.д.).
Большинство подразделений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций расположены в приспособленных помещениях или на 1-х этажах жилых зданий со сроком эксплуатации 30 лет и более (60,5%). Только каждый пятый объект расположен в помещениях, эксплуатируемых 10 лет и менее.
Целью реализации мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций является повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:
дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н;
развитие профилактической направленности педиатрической службы;
внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене;
создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций.
Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2021 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Содержание основного мероприятия 4.9:
1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Воронежской области, медицинскими изделиями.
2. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.
3. Подготовка в медицинских организациях, участвующих в реализации мероприятия, соответствующих помещений для установки приобретаемых медицинских изделий.
4. Подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями.
5. Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров.
6. Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений осуществляется в соответствии с региональной программой "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" (приложение N 6 к государственной программе), в которой приведены перечень медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятий, и перечень приобретаемых медицинских изделий.
Сведения о показателях (индикаторе) основного мероприятия 4.9 приведены в приложении N 3 к Программе.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
1. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Воронежской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н, до 95,0%.
2. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Воронежской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н, до 95,0%.
3. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани до 90,0%.
4. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата до 90,0%.
5. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения до 90,0%.
6. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения до 90,0%.
7. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90,0%.
8. Увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 54,0%.".
1.6.4. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.6.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 94,0%;".
1.6.4.2. Абзацы с пятого по восьмой изложить в следующей редакции:
"- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,7 случая на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 4,65 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
- увеличение доли женщин с ранними преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 63,0% в 2018 году;
- увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, до 785,0%;".
1.6.4.3. Абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- поддержание доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами на уровне не менее 91,0%;
- снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 6,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми в 2018 году;".
1.6.4.4. Абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 48% в 2018 году;
- увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 3,05% в 2018 году;".
1.7. В подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" государственной программы:
1.7.1. В паспорте подпрограммы:
1.7.1. 1. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы, реализуется в один этап".
1.7.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 5 247 845,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 4 816 977,0 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 430 868,2 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 521 159,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 430 692,1 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 90 467,7 тыс. рублей;
2015 год: всего - 528 492,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 410 023,5 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 118 469,1 тыс. рублей;
2016 год: всего - 559 717,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 337 785,6 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 221 931,4 тыс. рублей;
2017 год: всего - 353 142,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 353 142,2 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей;
2018 год: всего - 419 097,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 419 097,4 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей;
2019 год: всего - 439 661,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 439 661,5 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0, тыс. рублей;
2020 год: всего - 463 341,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 463 341,5 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей 2021 год: всего - 490 808,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 490 808,3 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей 2022 год: всего - 490 808,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 490 808,3 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей 2023 год: всего - 490 808,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 490 808,3 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей 2024 год: всего - 490 808,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 490 808,3 тыс. рублей; - средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей". |
1.7.1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Реализация настоящей подпрограммы позволит: - увеличить процент охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов до 14,0% в 2016 году; - увеличить объем реабилитационной помощи до 0,039 койко-дней/1 жителя; - увеличить охват детей-инвалидов реабилитационной помощью до 89,0%; - увеличить доступность санаторно-курортного лечения для детей до 11,9%; - повысить коэффициент медицинской результативности санаторного лечения больных туберкулезом и лиц группы риска до 96,7%; - увеличить охват санаторно-курортным лечением пациентов до 17% в 2015 году". |
1.7.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.7.2.1. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.".
1.7.2.2. Абзацы семнадцатый - двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:
- увеличить процент охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов до 14,0% в 2016 году;
- увеличить объем реабилитационной помощи до 0,039 койко-дней/1 жителя;
- увеличить охват детей-инвалидов реабилитационной помощью до 89,0%;
- увеличить доступность санаторно-курортного лечения для детей до 11,9%;
- повысить коэффициент медицинской результативности санаторного лечения больных туберкулезом и лиц группы риска до 96,7%;";
1.7.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"- увеличить охват санаторно-курортным лечением пациентов до 17% в 2015 году.".
1.7.3. В подразделе "Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям":
1.7.3.1. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.7.3.2. Абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: увеличить охват детей-инвалидов реабилитационной помощью до 89,0%.".
1.7.4. В подразделе "Основное мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям":
1.7.4.1. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие реализуется в один этап. Сроки реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы.".
1.7.4.2. Абзацы тридцать четыре и тридцать пять изложить в следующей редакции:
"- увеличение охвата санаторно-курортным лечением детей до 11,9%;
- повышение коэффициента медицинской результативности санаторного лечения больных туберкулезом и лиц группы риска до 96,7%;".
1.7.4.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
"- увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 17% в 2015 году.".
1.7.5. Раздел 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Результативность мероприятий подпрограммы определяется исходя из достижения следующих показателей:
- увеличение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов до 14,0% в 2016 году;
- увеличение объема реабилитационной помощи до 0,039 койко-дней/1 жителя;
- увеличение охвата детей-инвалидов реабилитационной помощью до 89,0%;
- увеличение доступности санаторно-курортного лечения для детей до 11,9%;
- повышение медицинской результативности санаторного лечения больных туберкулезом и лиц группы риска до 96,7%;
- увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 17% в 2015 году.".
1.8. В подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы:
1.8.1. В паспорте подпрограммы:
1.8.1.1. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2014 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап".
1.8.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 5 311 910,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 306 687,2 тыс. рублей - областной бюджет - 5 005 223,1 рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год: всего - 237 075,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 237 075,7 тыс. рублей;
2015 год: всего - 344 846,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 344 846,2 тыс. рублей;
2016 год: всего - 374 916,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 374 916,9 тыс. рублей;
2017 год: всего - 370 494,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 370 494,5 тыс. рублей;
2018 год: всего - 441 060,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 441 060,9 тыс. рублей;
2019 год: всего - 554 022,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 51 231,7 тыс. рублей; - областной бюджет - 502 790,7 тыс. рублей;
2020 год: всего - 577 092,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 51 444,7 тыс. рублей; - областной бюджет - 525 647,4 тыс. рублей;
2021 год: всего - 603 100,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 51 002,7 тыс. рублей; - областной бюджет - 552 097,7 тыс. рублей;
2022 год: всего - 603 100,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 51 002,7 тыс. рублей; - областной бюджет - 552 097,7 тыс. рублей;
2023 год: всего - 603 100,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 51 002,7 тыс. рублей; - областной бюджет - 552 097,7 тыс. рублей;
2024 год: всего - 603 100,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 51 002,7 тыс. рублей; - областной бюджет - 552 097,7 тыс. рублей". |
1.8.1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- увеличение объема паллиативной медицинской помощи (с учетом коек сестринского ухода) до 0,11 койко-дня/1 жителя в 2018 году; - увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых (с учетом коек сестринского ухода) до 31,0 койки на 100 тыс. взрослого населения; - увеличение обеспеченности паллиативными койками детей до 2,7 койки на 100 тыс. детского населения; - увеличение доли посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи до 30,0%; - увеличение полноты выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ в 2019 году до 100,0%; - увеличение уровня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в 2019 году - 0,065 тыс. коек; - увеличение числа амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей в 2019 году до 9,0 тыс. посещений". |
1.8.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.8.2.1. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.".
1.8.2.2. Абзацы семнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:
- увеличение объема паллиативной медицинской помощи (с учетом коек сестринского ухода) до 0,11 койко-дня/1 жителя в 2018 году;
- увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых (с учетом коек сестринского ухода) до 31,0 койки на 100 тыс. взрослого населения;
- обеспечение паллиативными койками детей до 2,7 койки на 100 тыс. детского населения;".
1.8.2.3. После абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"- доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 30,0%;
- полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ в 2019 году - 100,0%;
- уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в 2019 году - 0,065 тыс. коек;
- число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей в 2019 году до 9,0 тыс. посещений.".
1.8.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.8.3.1. В подразделе "Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым":
1.8.3.1.1. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.8.3.1.2. Абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых (с учетом коек сестринского ухода) до 31,0 койки на 100 тыс. взрослого населения.".
1.8.3.2. В подразделе "Основное мероприятие 6.2. Оказание паллиативной помощи детям":
1.8.3.2.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.8.3.2.2. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: увеличение обеспеченности паллиативными койками детей до 2,7 койки на 100 тыс. детского населения.".
1.8.4. Раздел 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Результативность мероприятий подпрограммы определяется исходя из достижения следующих показателей:
- увеличение объема паллиативной медицинской помощи (с учетом коек сестринского ухода) до 0,11 койко-дня/1 жителя в 2018 году;
- увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых (с учетом коек сестринского ухода) до 31,0 койки на 100 тыс. взрослого населения;
- увеличение обеспеченности паллиативными койками детей до 2,7 койки на 100 тыс. детского населения;
- увеличение доли посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 30,0%;
- увеличение полноты выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ - 100,0%;
- увеличение уровня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи - 0,065 тыс. коек;
- увеличение числа амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей до 9,0 тыс. посещений.".
1.9. В подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области" государственной программы:
1.9.1. В паспорте подпрограммы:
1.9.1.1. Графу вторую строки "Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 7.5. Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами".
1.9.1.2. Графу вторую строки "Показатели (индикаторы) подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"- обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения);
- обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения)".
1.9.1.3. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы, подпрограмма реализуется в один этап".
1.9.1.4. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 1 367 057,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 338100,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 847 957,5 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 181 000,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 127 403,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 94 903,0 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 32 500,0 тыс. рублей;
2015 год: всего - 112 926,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 72 926,0 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 40 000,0 тыс. рублей;
2016 год: всего - 130 879,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 76 879,1 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 54 000,0 тыс. рублей;
2017 год: всего - 132 698,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 78 198,0 тыс. рублей; - прочие поступления (ФФОМС) - 54 500,0 тыс. рублей;
2018 год: всего - 118 048,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 48 300,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 69 748,3 тыс. рублей;
2019 год: всего - 119 593,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 48 300,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 71 293,6 тыс. рублей;
2020 год: всего - 122 695,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 48 300,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 74 395,1 тыс. рублей;
2021 год: всего - 125 703,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 48 300,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 77 403,6 тыс. рублей;
2022 год: всего - 125 703,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 48 300,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 77 403,6 тыс. рублей;
2023 год: всего - 125 703,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 48 300,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 77 403,6 тыс. рублей;
2024 год: всего - 125 703,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 48 300,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 77 403,6 тыс. рублей". |
1.9.1.5. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами до 69,3% в 2016 году; - увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), средним медицинским персоналом до 90,8% в 2016 году; - увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (по занятым должностям) до 90,1% в 2018 году; - увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), средним медицинским персоналом (по занятым должностям) до 93,9% в 2018 году; - увеличение обеспеченности врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения), до 44,6; - увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения), до 95; - подготовка специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в количестве 1687 человек в 2018 году; - подготовка специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в количестве 6404 человек в 2018 году; - увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации, до 98%; - увеличение доли медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, от общего количества медицинских работников до 72,4% в 2018 году; - увеличение доли медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками, до 100%; - доведение доли медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанную выплату, до 100%; - увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения врачами дефицитных специальностей до 50,0% в 2018 году; - увеличение количества подготовленных специалистов на базе образовательных симуляционных центров до 40 человек в 2018 году; - увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек на 10 тыс. населения), до 24,6%; - увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95,0%; - увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95,0%; - увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 31536". |
1.9.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.9.2.1. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:".
1.9.2.2. Абзацы двадцать шестой - двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"- увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (по занятым должностям) до 90,1% в 2018 году;
- увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), средним медицинским персоналом (по занятым должностям) до 93,9% в 2018 году;
- подготовка специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в количестве 1687 человек в 2018 году;
- подготовка специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в количестве 6404 человек в 2018 году;".
1.9.2.3. Абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, от общего количества медицинских работников до 72,4% в 2018 году;".
1.9.2.4. Абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
"- увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения врачами дефицитных специальностей до 50,0% в 2018 году;".
1.9.2.5. Абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества подготовленных специалистов на базе образовательных симуляционных центров до 40 человек в 2018 году;".
1.9.2.6. После абзаца тридцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"- увеличение обеспеченности врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения), до 44,6;
- увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения), до 95;
- увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек на 10 тыс. населения), до 24,6%;
- увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95,0%;
- увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95,0%;
- увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 31536.".
1.9.2.7. Абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы, подпрограмма реализуется в один этап.".
1.9.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.9.3.1. В подразделе "Основное мероприятие 7.1. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников":
1.9.3.1.1. Абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.9.3.1.2. Абзацы тридцать шестой и тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"- подготовка специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в количестве 1687 человек в 2018 году;
- подготовка специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в количестве 6404 человек в 2018 году;".
1.9.3.1.3. Абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, от общего количества медицинских работников до 72,4% в 2018 году.".
1.9.3.2. В подразделе "Основное мероприятие 7.2. Повышение престижа профессии":
1.9.3.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Одним из ведущих мероприятий, способствующих повышению престижа и социальной значимости профессии, является проведение конкурсов профессионального мастерства, которые на протяжении многих лет стали традиционными.".
1.9.3.2.2. Абзац второй исключить.
1.9.3.2.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.9.3.3. В подразделе "Основное мероприятие 7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников":
1.9.3.3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.9.3.3.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения врачами дефицитных специальностей до 50,0% в 2018 году.".
1.9.3.4. В подразделе "Основное мероприятие 7.4. Развитие сети обучающих симуляционных центров":
1.9.3.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2018 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.9.3.4.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: увеличение количества подготовленных специалистов на базе образовательных симуляционных центров до 40 человек в 2018 году.".
1.9.3.5. Дополнить подразделом "Основное мероприятие 7.5. Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" следующего содержания:
"Основное мероприятие 7.5. Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" направлен на устранение кадрового дефицита медицинских работников "первичного звена", а также необходимого кадрового обеспечения профильными специалистами отрасли для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями национального проекта "Здравоохранение" по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Указанные задачи планируется решить как за счет дополнительной подготовки специалистов (увеличения числа обучающихся по программам ординатуры и программам среднего профессионального образования, адресной профессиональной переподготовки), так и путем совершенствования механизмов закрепления специалистов в отрасли (повышения эффективности трудоустройства выпускников, в том числе подготовленных в рамках целевого обучения, и др.).
Одновременно мероприятия проекта направлены и на повышение профессионального уровня специалистов отрасли. Внедряемая система нового допуска медицинских работников к профессии - аккредитация специалистов (независимая оценка уровня квалификации) - обеспечит за счет контроля уровня квалификации каждого специалиста на этапе допуска к профессиональной деятельности повышение качества оказания медицинской помощи населению.
Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Сведения о показателях (индикаторах) основного мероприятия 7.5 приведены в приложении N 3 к Программе.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек на 10 тыс. населения), до 24,6%;
- увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95,0%;
- увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95,0%;
- увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 31536.".
1.9.4. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.9.4.1. Абзацы четвертый - пятый изложить в следующей редакции:
"- подготовка специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в количестве 1687 человек в 2018 году;
- подготовка специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в количестве 6404 человек в 2018 году;".
1.9.4.2. Абзацы девятый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества подготовленных специалистов на базе образовательных симуляционных центров до 40 человек в 2018 году;
- увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (по занятым должностям) до 90,1% в 2018 году;
- увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), средним медицинским персоналом (по занятым должностям) до 93,9% в 2018 году;
- увеличение доли медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, от общего количества медицинских работников до 72,4% в 2018 году;
- увеличение укомплектованности штатных должностей учреждений здравоохранения врачами дефицитных специальностей до 50,0% в 2018 году;".
1.9.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
"- увеличение обеспеченности врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения), до 44,6;
- увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения), до 95;
- увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек на 10 тыс. населения), до 24,6%;
- увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95,0%;
- увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95,0%;
- увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 31536.".
1.10. В подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы:
1.10.1. В паспорте подпрограммы:
1.10.1.1. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2014 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап".
1.10.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 10 648 010,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 1 044 095,6 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 3 236 211,90 тыс. рублей; - областной бюджет - 6 367 703,3 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 926 279,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 503 264,20 тыс. рублей; - областной бюджет - 423 015,00 тыс. рублей;
2015 год: всего - 1 184 948,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 198 765,20 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 542 185,20 тыс. рублей; - областной бюджет - 443 998,00 тыс. рублей;
2016 год: всего - 1 024 890,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 51 767,5 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 498 298,8 тыс. рублей; - областной бюджет - 474 823,90 тыс. рублей;
2017 год: всего - 1 107 459,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 386 672,00 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 133 065,30 тыс. рублей; - областной бюджет - 587 722,60 тыс. рублей;
2018 год: всего - 1 201 457,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 71 029,7 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 519 704,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 610 723,60 тыс. рублей;
2019 год: всего - 1 130 714,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) - 335 861,2 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 175 243,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 619 609,8 тыс. рублей;
2020 год: всего - 796 864,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 172 536,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 624 328,0 тыс. рублей;
2021 год: всего - 818 849,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 172 978,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 645 870,6 тыс. рублей;
2022 год: всего - 818 849,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 172 978,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 645 870,6 тыс. рублей;
2023 год: всего - 818 849,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 172 978,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 645 870,6 тыс. рублей;
2024 год: всего - 818 849,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 172 978,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 645 870,6 тыс. рублей". |
1.10.1.3. В графе второй строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"- уровень обеспеченности безопасными и эффективными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги); граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, в соответствии со стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи - 71,5%;".
1.10.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.10.2.1. Абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется с 2014 года по 2024 год в один этап.".
1.10.2.2. Абзацы тридцать четвертый, тридцать пятый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:
- уровень обеспеченности безопасными и эффективными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги); граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, в соответствии со стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи - 71,5%;".
1.10.3. Абзац второй раздела 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- уровень обеспеченности безопасными и эффективными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги); граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, в соответствии со стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи - 71,5%;".
1.11. В подпрограмме 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" государственной программы:
1.11.1. В паспорте подпрограммы:
1.11.1.1. Графу вторую строки "Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 9.5. Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".
1.11.1.2. Графу вторую строки "Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 9.5. Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".
1.11.1.3. Строку "Показатели (индикаторы) программы" изложить в следующей редакции:
"Показатели (индикаторы) подпрограммы |
- доля учреждений здравоохранения, имеющих возможность проведения телемедицинских консультаций, %; - число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. человек". |
1.11.1.4. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2014 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап".
1.11.1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 3 159 839,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 1 823 436,0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 1 336 403,5 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год: всего - 61 292,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 61 292,0 тыс. рублей;
2015 год: всего - 38 492,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 38 492,4 тыс. рублей;
2016 год: всего - 56 453,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 56 453,3 тыс. рублей;
2017 год: всего - 68 853,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 68 853,3 тыс. рублей;
2018 год: всего - 108 880,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 108 880,8 тыс. рублей;
2019 год: всего - 389 784,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 143 643,8 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 246 141,0 тыс. рублей;
2020 год: всего - 1 002 486,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 171 394,1 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 831 092,0 тыс. рублей;
2021 год: всего - 402 554,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 232 413,0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 170 141,1 тыс. рублей;
2022 год: всего - 383 416,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 168 795,9 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 214 621,0 тыс. рублей;
2023 год: всего - 323 458,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет -173 873,8 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 149 585,0 тыс. рублей;
2024 год: всего - 324 167,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 174 583,0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 149 584,0 тыс. рублей". |
1.11.1.6. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- доля учреждений здравоохранения, имеющих возможность проведения телемедицинских консультаций, - 35% в 2017 году; - число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, - 589,84 тыс. человек; - количество случаев технической поддержки, оказанной центром технической поддержки IT-специалистов, - 0 в 2016 году; - процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий, - 35% в 2017 году; - количество статистических отчетных форм по Федеральному плану статистических работ, формируемых по итогам года на основе отчетных форм медицинских организаций, не менее 41; - доля жителей Воронежской области из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты, - 20% в 2018 году; - доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде, - 30% в 2018 году; - доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу на ЕПГУ, - 50% в 2018 году; - доля медицинских организаций, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Минздрава России, - 40% в 2018 году; - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, - 100%; - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, - 100%; - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, - 100%". |
1.11.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.11.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"4. Законе Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года".".
1.11.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы - с 2014 года по 2024 год.".
1.11.2.3. Абзацы двадцатый и двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:
- число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, - 589,84 тыс. человек;".
1.11.2.4. Абзацы двадцать третий - двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"- доля жителей Воронежской области из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты, - 20% в 2018 году;
- доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде, - 30% в 2018 году;
- доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу на ЕПГУ, - 50% в 2018 году;
- доля медицинских организаций, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, в соответствии с требованиями Минздрава России - 40% в 2018 году;".
1.11.2.5. Дополнить абзацами следующего содержания:
"- доля учреждений здравоохранения, имеющих возможность проведения телемедицинских консультаций, - 35% в 2017 году;
- количество случаев технической поддержки, оказанной центром технической поддержки IT-специалистов, - 0 в 2016 году;
- процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий, - 35% в 2017 году;
- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, - 100%;
- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, - 100%;
- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, - 100%.".
1.11.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.11.3.1. В подразделе "Основное мероприятие 9.3. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Воронежской области "Развитие здравоохранения":
1.11.3.1.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.11.3.1.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:".
1.11.3.1.3. После абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"- количество случаев технической поддержки, оказанной центром технической поддержки IT-специалистов, - 0 в 2016 году;
- процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий, - 35% в 2017 году;
- количество статистических отчетных форм по Федеральному плану статистических работ, формируемых по итогам года на основе отчетных форм медицинских организаций, не менее 41.".
1.11.3.2. В подразделе "Основное мероприятие 9.4. Приоритетный проект "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий":
1.11.3.2.1. Абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2018 год. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.11.3.2.2. Абзацы пятьдесят третий - пятьдесят шестой изложить в следующий редакции:
"1. Доля жителей Воронежской области из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты, составит 20% в 2018 году.
2. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде, составит 30% в 2018 году.
3. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу на ЕПГУ, составит 50% в 2018 году.
4. Доля медицинских организаций, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Минздрава России, составит 40% в 2018 году.".
1.11.3.2.3. Абзацы пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой признать утратившими силу.
1.11.3.3. Дополнить подразделом следующего содержания:
"Основное мероприятие 9.5. Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Целью данного основного мероприятия является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Воронежской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Для достижения целей мероприятия предусмотрено решение следующих задач:
- обеспечение бесперебойного функционирования имеющихся и вновь создаваемых компонентов государственной информационной системы Воронежской области "Региональный сегмент Единой государственной информационной системы здравоохранения Воронежской области" (далее - РС ЕГИСЗ), включая обеспечение информационной безопасности и защиту персональных данных;
- развитие инфраструктуры центра обработки данных (далее - ЦОД) и государственных медицинских организаций Воронежской области;
- внедрение в рамках РС ЕГИСЗ дополнительных компонентов (модулей, подсистем) для нужд государственных медицинских организаций Воронежской области.
Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий в 2019 - 2024 годах:
1. Техническая поддержка и модернизация серверных мощностей ЦОД, оплата услуг связи, аренда помещения для размещения оборудования ЦОД.
2. Техническая поддержка, сопровождение компонент РС ЕГИСЗ, обеспечение требований информационной безопасности, включая проведение аттестационных испытаний, регулярного аудита и контроля соответствия системы защиты информации, обеспечение требований законодательства в области критической информационной инфраструктуры.
3. Дооснащение государственных медицинских организаций Воронежской области, департамента здравоохранения Воронежской области, оператора РС ЕГИСЗ БУЗ ВО "Воронежский медицинский информационно-аналитический центр" автоматизированными рабочими местами, в том числе мобильными (компьютерной техникой, оргтехникой), информационно-телекоммуникационным и криптографическим оборудованием, серверным оборудованием и необходимым программным обеспечением, электронными подписями, монтаж структурированных кабельных сетей.
4. Техническая поддержка, сопровождение и расширение защищенной сети передачи данных, подключенной к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ, подключение к защищенной телекоммуникационной инфраструктуре учреждений здравоохранения Воронежской области дополнительных объектов (территориально выделенных структурных подразделений, ФАП).
5. Модернизация и развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Воронежской области согласно требованиям, утвержденным Минздравом России, обеспечивающих в том числе:
- ведение электронного расписания приема врачей;
- ведение электронных медицинских карт пациентов;
- формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
- создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы;
- информационное взаимодействие с РС ЕГИСЗ;
- информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.
6. Модернизация и развитие государственной информационной системы Воронежской области РС ЕГИСЗ, в том числе централизованных систем (подсистем):
- управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);
- управление льготным лекарственным обеспечением;
- управление потоками пациентов;
- ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов;
- телемедицинские консультации;
- лабораторные исследования;
- центральный архив медицинских изображений;
- организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
- организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);
- организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).
7. Техническая поддержка РС ЕГИСЗ в части обеспечения межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Воронежской области, учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.
8. Техническая поддержка и развитие компонент РС ЕГИСЗ, предназначенных для обеспечения информационно-аналитической поддержки деятельности органа управления здравоохранением, медицинских организаций Воронежской области, включая документооборот, ведомственную почтовую систему, портал департамента здравоохранения, информационные ресурсы для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения.
9. Обучение персонала в области информационных технологий, в том числе повышение компьютерной грамотности медицинского персонала и повышение квалификации IT-специалистов в области защиты информации и использования новых информационных технологий.
10. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений, предусматривающих:
- обеспечение работы до конца 2019 года защищенной сети передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет);
- обеспечение не менее чем у 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации до конца 2019 года межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы;
- организацию до конца 2021 года не менее 15591 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации;
- функционирование к концу 2022 года централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней;
- реализацию к концу 2023 года системы электронных рецептов.
Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Сведения о показателях (индикаторах) основного мероприятия 9.5 приведены в приложении N 3 к Программе.
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия:
- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, - 100%;
- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, - 100%;
- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, - 100%.".
1.11.4. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.11.4.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"5. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, - 589,84 тыс. человек.".
1.11.4.2. Абзацы десятый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
"7. Доля жителей Воронежской области из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты, - 20% в 2018 году.
8. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде, - 30% в 2018 году.
9. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу на ЕПГУ, - 50% в 2018 году.
10. Доля медицинских организаций, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, в соответствии с требованиями Минздрава России, - 40% в 2018 году.".
1.11.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
"11. Количество случаев технической поддержки, оказанной центром технической поддержки IT-специалистов, - 0 в 2016 году.
12. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, - 100%.
13. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, - 100%.
14. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, - 100%.".
1.12. В подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области" государственной программы:
1.12.1. В паспорте подпрограммы:
1.12.1.1. Графу вторую строки "Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 10.4. Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".
Основное мероприятие 10.5. Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".
1.12.1.2. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2014 - 2024 годы. Реализуется в один этап".
1.12.1.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 4 374 393,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет 967 700,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 3 259 925,5 тыс. рублей; - местный бюджет - 146 768,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 637 012,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 490 244,0 тыс. рублей; - местный бюджет - 146 768,0 тыс. рублей;
2015 год: всего - 546 819,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 546 819,1 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
2016 год: всего - 437 623,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 437 623,0 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
2017 год: всего - 351 325,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 140 000,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 211 325,1 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
2018 год: всего - 812 297,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 812 297,4 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
2019 год: всего - 959 242,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 305 200,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 654 042,5 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
2020 год: всего - 630 074,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 522500,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 107 574,4 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
2021 год: всего - 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
2022 год: всего - 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
2023 год: всего - 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
2024 год: всего - 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; - местный бюджет - 0,0 тыс. рублей". |
1.12.1.4. Графу вторую строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1. Снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) до 1380,0 на 100 тыс. населения.
2. Рост обеспеченности поликлинической мощностью до 206,5 на 10 тыс. населения.
3. Рост числа коек паллиативной помощи и сестринского ухода до 26,0 коек/на 100 тыс. населения в 2016 году.
4. Обеспеченность койками круглосуточного пребывания составит 776,60 коек/на 100 тыс. населения.
5. Рост количества амбулаторно-поликлинических посещений с профилактической целью до 2,72 на 1 жителя в 2016 году.
6. Снижение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения до 47,0%.
7. Увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 59,8%.
8. Снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,8 случая на 1 тыс. родившихся живыми".
1.12.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.12.2.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы, подпрограмма реализуется в один этап.".
1.12.2.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:".
1.12.2.3. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- рост обеспеченности поликлинической мощностью до 206,5 на 10 тыс. населения;".
1.12.2.4. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"- снижение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения до 47,0%;".
1.12.2.5. Дополнить абзацами следующего содержания:
"- увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 59,8%;
- снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,8 случая на 1 тыс. родившихся живыми.".
1.12.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.12.3.1. В подразделе "Основное мероприятие 10.1. Оптимизация амбулаторного звена":
1.12.3.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.12.3.1.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: рост обеспеченности поликлинической мощностью до 206,5 на 10 тыс. населения.".
1.12.3.2. Абзац седьмой подраздела "Основное мероприятие 10.2. Оптимизация стационарного звена" изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.12.3.3. В подразделе "Основное мероприятие 10.3. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения":
1.12.3.3.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.12.3.3.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- снижение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения до 47,0%.".
1.12.3.4. Дополнить подразделами следующего содержания:
"Основное мероприятие 10.4. Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
В настоящее время оказание квалифицированной специализированной онкологической помощи населению Воронежской области ограничено условиями размещения БУЗ ВО "Воронежский областной клинический онкологический диспансер". В настоящее время медицинская помощь оказывается в приспособленных зданиях корпусов 1947 и 1956 годов постройки, не соответствующих требованиям СанПиН, в том числе по набору помещений и площадей, условиям пребывания больных и сотрудников, размещению режимных кабинетов, операционных, отсутствию помещений для реанимационной помощи онкологическим больным хирургического профиля.
Целью реализации мероприятия является повышение доступности и качества специализированной онкологической помощи населению Воронежской области.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи: строительства корпуса БУЗ ВО "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" на 340 коек с операционным блоком и отделение паллиативной помощи и реабилитации. Также предусмотрены встроенные пищеблок, лабораторные подразделения, хозяйственные помещения и отдельно стоящая подземная парковка на 297 машино-мест.
Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителями основного мероприятия являются департамент здравоохранения Воронежской области, департамент строительной политики Воронежской области.
Сведения о показателе (индикаторе) основного мероприятия 10.4 приведены в приложении N 3 к Программе. Значения показателя определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия:
- увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 59,8%.
Основное мероприятие 10.5. Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Потребность в реализации основного мероприятия обусловлена отсутствием необходимых площадей и технологических условий для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи детям с онкологическими, гематологическими и иммунными заболеваниями, не требующими хирургического вмешательства, в БУЗ ВО "ВОДКБ N 1". Существующее здание детского корпуса 1988 года постройки не соответствует требованиям СанПиН, в том числе по разделению потока больных и условиям пребывания больных и сотрудников.
В отделении онкологии и гематологии получают лечение дети с острыми лейкозами, лимфомами, злокачественными новообразованиями различной локализации, опухолями ЦНС, первичными иммунодефицитами, тяжелыми расстройствами гемопоэза, врожденными и приобретенными апластическими анемиями, гемолитическими анемиями, тяжелыми нарушениями свертывающей системы крови. Ежегодно получают лечение 250-280 детей, общее количество госпитализаций пациентов составляет до 1000 в год. В отделении получают помощь дети с соседних областей (Липецкой, Курской) до 5% от числа пролеченных.
Целью реализации мероприятий по развитию детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, является повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи: строительства детского корпуса на 100 коек для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям "Онкология", "Гематология", "Оториноларингология" БУЗ ВО "ВОДКБ N 1" по ул. Ломоносова в г. Воронеже.
Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителями основного мероприятия являются департамент здравоохранения Воронежской области, департамент строительной политики Воронежской области.
Сведения о показателе (индикаторе) основного мероприятия 10.5 приведены в приложении N 3 к Программе. Значения показателя определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,8 случая на 1 тыс. родившихся живыми.".
1.12.4. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.12.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"- рост обеспеченности поликлинической мощностью до 206,5 на 10 тыс. населения;".
1.12.4.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- снижение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения до 47,0%;".
1.12.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
"- увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 59,8%.
- снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,8 случая на 1 тыс. родившихся живыми.".
1.13. В подпрограмме 11 "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы:
1.13.1. В паспорте подпрограммы:
1.13.1.1. Абзац первый графы второй строки "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение реализации развития здравоохранения Воронежской области до 2024 года.".
1.13.1.2. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2014 - 2024 годы. Реализуется в один этап".
1.13.1.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 1 038 318,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 19 928,8 тыс. рублей; - областной бюджет - 852 378,0 тыс. рублей; - территориальные государственные внебюджетные фонды - 166 011,9 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 84 761,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 334,5 тыс. рублей; - областной бюджет - 81 427,0 тыс. рублей;
2015 год: всего - 72 608,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 001,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 69 607,0 тыс. рублей;
2016 год: всего - 72 389,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 3 001,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 69 388,0 тыс. рублей;
2017 год: всего - 241 670,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 549,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 74 109,0 тыс. рублей; - территориальные государственные внебюджетные фонды - 166 011,9 тыс. рублей;
2018 год: всего - 82 506,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 179,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 81 327,0 тыс. рублей;
2019 год: всего - 78 679,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 228,5 тыс. рублей; - областной бюджет - 77 451,0 тыс. рублей;
2020 год: всего - 81 028,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 287,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 79 741,0 тыс. рублей;
2021 год: всего - 81 168,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 336,9 тыс. рублей; - областной бюджет - 79 832,0 тыс. рублей;
2022 год: всего - 81 168,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 336,9 тыс. рублей; - областной бюджет - 79 832,0 тыс. рублей;
2023 год: всего - 81 168,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 336,9 тыс. рублей; - областной бюджет - 79 832,0 тыс. рублей;
2024 год: всего - 81 168,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 336,9 тыс. рублей; - областной бюджет - 79 832,0 тыс. рублей". |
1.13.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.13.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"1. Обеспечение реализации государственной программы развития здравоохранения Воронежской области до 2024 года.".
1.13.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:".
1.13.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.13.3.1. Абзац одиннадцатый подраздела "Основное мероприятие 11.1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.13.3.2. Абзац пятый подраздела "Основное мероприятие 11.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями" изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.13.3.3. Абзац двенадцатый подраздела "Основное мероприятие 11.3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.14. В подпрограмме 12 "Другие вопросы в сфере здравоохранения" государственной программы:
1.14.1. В паспорте подпрограммы:
1.14.1.1. Графу вторую строки "Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 12.5. Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами".".
1.14.1.2. Графу вторую строки "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2014 - 2024 годы. Реализуется в один этап".
1.14.1.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 270 131 081,9 тыс. рублей (без учета оборотов - 373 949 228,3 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 40 517 264,1 тыс. рублей (без учетов оборотов по областному бюджету - 144 335 410,5 тыс. рублей); - территориальные государственные внебюджетные фонды - 229 613 817,8 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 567 455,4 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 8 719 384,4 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 567 455,4 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 8 719 384,4 тыс. рублей);
2015 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 496 068,3 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 9 812 463,1 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 496 068,3 тыс. рублей (без учета оборотов - 9 812 463,1 тыс. рублей);
2016 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 2 935 233,8 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 12 238 360,5 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 2 935 233,8 тыс. рублей (без учета оборотов - 12 238 360,5 тыс. рублей);
2017 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 23 872 982,9 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 33 076 752,9 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 3 373 090,7 тыс. рублей (без учета оборотов - 12 576 860,7 тыс. рублей); - территориальные государственные внебюджетные фонды - 20 499 892,2 тыс. рублей;
2018 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 29 290 051,9 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 39 055 492,3 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 4 528 016,7 тыс. рублей (без учета оборотов - 14 293 457,1 тыс. рублей); - территориальные государственные внебюджетные фонды - 24 762 035,2 тыс. рублей;
2019 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 31 080 983,7 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 40 217 582,1 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 4 551 936,0 тыс. рублей (без учета оборотов - 13 688 534,4 тыс. рублей); - территориальные государственные внебюджетные фонды - 26 529 047,7 тыс. рублей;
2020 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 33 181 934,3 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 42 669 670,6 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 4 619 977,2 тыс. рублей (без учета оборотов - 14 107 713,5 тыс. рублей); - территориальные государственные внебюджетные фонды - 28 561 957,1 тыс. рублей;
2021 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 34 851 426,5 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 44 714 714,2 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 4 861 371,5 тыс. рублей (без учета оборотов - 14 724 659,2 тыс. рублей); - территориальные государственные внебюджетные фонды - 29 990 055,0 тыс. рублей;
2022 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 36 350 929,2 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 46 214 216,9 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 4 861 371,5 тыс. рублей (без учета оборотов - 14 724 659,2 тыс. рублей); - территориальные государственные внебюджетные фонды - 31 489 557,7 тыс. рублей;
2023 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 37 925 407,1 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 47 788 694,8 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 4 861 371,5 тыс. рублей (без учета оборотов - 14 724 659,2 тыс. рублей); - территориальные государственные внебюджетные фонды - 33 064 035,6 тыс. рублей;
2024 год: всего с учетом оборотов по областному бюджету - 39 578 608,9 тыс. рублей (без учета оборотов по областному бюджету - 49 441 896,6 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет с учетом оборотов - 4 861 371,5 тыс. рублей (без учета оборотов -14 724 659,2 тыс. рублей); - территориальные государственные внебюджетные фонды - 34 717 237,4 тыс. рублей". |
1.14.1.4. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- обеспечение уровня дефицита программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - 3,8%; - рост доли денежных средств, возмещенных в установленные сроки учреждениям здравоохранения за проведенное зубопротезирование, до 96,0%; - снижение доли острых кишечных инфекций неустановленной этиологии в общем числе острых кишечных инфекций до 53,6%; - увеличение количества централизованных закупок в общем объеме размещаемого заказа до 22,5%; - снижение доли сформированных распоряжений на оплату по всем видам расходов, отклоненных финансовым органом, до 4,1% в 2016 году; - доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования, составит 100,0%; - доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета тепловой энергии, составит 100,0%; - рост доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 85%". |
1.14.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.14.2.1. Абзацы четырнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:
- обеспечение уровня дефицита программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - 3,8%;
- рост доли денежных средств, возмещенных в установленные сроки учреждениям здравоохранения за проведенное зубопротезирование, до 96,0%;
- снижение доли острых кишечных инфекций неустановленной этиологии в общем числе острых кишечных инфекций до 53,6%;
- увеличение количества централизованных закупок в общем объеме размещаемого заказа до 22,5%;".
1.14.2.2. После абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
"- рост доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, до 85%.".
1.14.2.3. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы, подпрограмма реализуется в один этап.".
1.14.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.14.3.1. В подразделе "Основное мероприятие 12.1. Мероприятия в области социальной политики":
1.14.3.1.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.14.3.1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: рост доли денежных средств, возмещенных в установленные сроки учреждениям здравоохранения за проведенное зубопротезирование, до 96,0%.".
1.14.3.2. В подразделе "Основное мероприятие 12.2. Мероприятия по борьбе с эпидемиями":
1.14.3.2.1. Абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.14.3.2.2. Абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: снижение доли острых кишечных инфекций неустановленной этиологии в общем числе острых кишечных инфекций до 53,6%."
1.14.3.3. В подразделе "12.3. Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования":
1.14.3.3.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.14.3.3.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: обеспечение уровня дефицита программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - 3,8%.".
1.14.3.4. В подразделе "Основное мероприятие 12.4. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
1.14.3.4.1. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.".
1.14.3.4.2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества централизованных закупок в общем объеме размещаемого заказа до 22,5%;".
1.14.3.5. Дополнить подразделом "Основное мероприятие 12.5. Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами" следующего содержания:
"Основное мероприятие 12.5. Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами"
В современных условиях постоянно развивающихся и меняющихся высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний требуется формирование как у студентов, так и у практикующих специалистов навыков, необходимых в работе с современным лечебно-диагностическим оборудованием, и широкое внедрение инновационных методов образования, симуляционных технологий.
Достижение результата будет осуществлено посредством создания и оснащения (проведение ремонта и приобретение оборудования) аккредитационного центра для среднего медицинского персонала в Воронежской области на базе БПОУ ВО "Воронежский базовый медицинский колледж", а также классов (помещений) для проведения первичной аккредитации в БПОУ ВО "Бутурлиновский медицинский техникум", БПОУ ВО "Борисоглебский медицинский колледж", БПОУ ВО "Россошанский медицинский колледж", БПОУ ВО "Острогожский медицинский колледж", БПОУ ВО "Воронежский базовый медицинский колледж".
Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Сведения о показателе (индикаторе) основного мероприятия 12.5 приведены в приложении N 3 к Программе.
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 85,0%.".
1.14.4. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.14.4.1. Абзацы первый - пятый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году:
- обеспечение уровня дефицита программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - 3,8%;
- рост доли денежных средств, возмещенных в установленные сроки учреждениям здравоохранения за проведенное зубопротезирование, до 96,0%;
- снижение доли острых кишечных инфекций неустановленной этиологии в общем числе острых кишечных инфекций до 53,6%;
- увеличение количества централизованных закупок в общем объеме размещаемого заказа до 22,5%;".
1.14.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания
"- рост доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 85%.".
1.15. Приложения N 1, 2, 3, 3а к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение N 5 к государственной программе исключить.
1.17. Дополнить приложением N 6 к государственной программе согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.
Губернатор Воронежской области |
А.В. Гусев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Воронежской области от 29 марта 2019 г. N 320 "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1189"
Настоящее постановление вступает в силу 4 апреля 2019 г.
Текст постановления опубликован в информационной системе "Официальный портал органов власти Воронежской области" http://www.govvrn.ru 4 апреля 2019 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region36) 5 апреля 2019 г. N 3600201904050002