Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к Программе
комплексного развития
транспортной инфраструктуры
города Ишима
Перечень
мероприятий по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Ишима на 2016 - 2018 годы и на период до 2028 года
Вариант N 1
N п/п |
Виды затрат и основные мероприятия |
Итого по программе (тыс. руб.) |
Финансирование программы в плановый период (тыс. руб.) |
|||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 - 2028 годы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Всего по программе, в том числе: |
4 172 900,95 |
328 296,15 |
320 357,15 |
320 386,15 |
3 203 861,50 |
|
из них: за счет средств дорожного фонда |
133 259,80 |
11 816,00 |
9 672,80 |
10 161,00 |
101 610,00 |
|
Бюджетные инвестиции, всего |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
НИОКР, всего |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Текущие расходы, всего |
4 172 900,95 |
328 296,15 |
320 357,15 |
320 386,15 |
3 203 861,50 |
|
Подпрограмма 1. "Основные направления развития транспорта" |
|||||
|
Цель 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в муниципальном сообщении на всех видах транспорта |
|||||
|
Расходы по Цели 1, всего |
2 791 442,95 |
222 030,15 |
214 091,15 |
214 120,15 |
2 141 201,50 |
|
Бюджетные инвестиции по Цели 1, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НИОКР по Цели 1, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Текущие расходы по Цели 1, всего |
2 791 442,95 |
222 030,15 |
214 091,15 |
214 120,15 |
2 141 201,50 |
|
Расходы по задачам: |
0,00 |
|
|
|
|
|
Задача 1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
|
|
|
|
|
1.1. |
Бюджетные инвестиции, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1 |
Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в т.ч. приобретение подвижного состава, использующего природный газ в качестве моторного топлива |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. |
Текущие расходы |
2 791 442,95 |
222 030,15 |
214 091,15 |
214 120,15 |
2 141 201,50 |
1.1.2 |
Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом |
2 791 442,95 |
222 030,15 |
214 091,15 |
214 120,15 |
2 141 201,50 |
|
Всего на задачу 1. |
|
222 030,15 |
214 091,15 |
214 120,15 |
2 141 201,50 |
|
Цель 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой и эффективной автомобильной дорожной сети муниципального значения |
|||||
|
Расходы по Цели 2, всего |
1 381 458,00 |
106 266,00 |
106 266,00 |
106 266,00 |
1 062 660,00 |
|
В том числе дорожный фонд |
133 254,30 |
11 816,00 |
9 672,80 |
10 160,50 |
101 605,00 |
|
Бюджетные инвестиции по Цели 2, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе нераспределённые средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НИОКР по Цели 2, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Текущие расходы по Цели 2, всего |
1 381 458,00 |
106 266,00 |
106 266,00 |
106 266,00 |
1 062 660,00 |
|
в том числе нераспределённые средства |
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Строительство (реконструкция) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Текущие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
0,00 |
|
|
|
|
2.1.2. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
768 274,00 |
59 098,00 |
59 098,00 |
59 098,00 |
590 980,00 |
|
из них: |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
за счет средств дорожного фонда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
2.1.3. |
Проектно-изыскательские работы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: за счет средств дорожного фонда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего на задачу 2.1. |
768 274,00 |
59 098,00 |
59 098,00 |
59 098,00 |
590 980,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения |
0,00 |
|
|
|
|
|
Прочие бюджетные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе |
0,00 |
|
|
|
|
|
НИОКР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Текущие расходы |
613 184,00 |
47 168,00 |
47 168,00 |
47 168,00 |
471 680,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
0,00 |
|
|
|
|
2.2.2. |
Содержание автомобильных дорог |
613 184,00 |
47 168,00 |
47 168,00 |
47 168,00 |
471 680,00 |
|
из них за счет средств дорожного фонда: |
133 259,80 |
11 816,00 |
9 672,80 |
10 161,00 |
101 610,00 |
|
Всего на задачу 2.2. |
613 184,00 |
47 168,00 |
47 168,00 |
47 168,00 |
471 680,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.