Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к порядку
ОТЧЕТ
о результатах проверки
__________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки: __________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана
по внутреннему финансовому аудиту)
2. Тема аудиторской проверки: ______________________________________
3. Проверяемый период: _____________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________
5. Цель аудиторской проверки: ______________________________________
6. Вид аудиторской проверки: _______________________________________
7. Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________
8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
8.1. _______________________________________________________________
8.2. _______________________________________________________________
8.3. _______________________________________________________________
.........
.........
.........
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_________________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об
условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных
рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов
Программы проверки)
10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта
проверки, изложенные по результатам проверки: ___________________________
_________________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при
наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений)
(номер, дата, количество листов, приложенных к Отчету возражений))
11. Выводы:
11.1.
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового
контроля и (или) достоверности представленной объектами
аудита бюджетной отчетности)
11.2.
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами
аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным
Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом))
12. Предложения и рекомендации:
_________________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,
внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также
предложения по повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт проверки ____________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ____ листах в 1 экз.
1. Возражения к Акту проверки ______________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ____ листах в 1 экз.
Руководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)
_________________________________________________________________________
(должность) подпись Ф.И.О.
дата
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.