Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства
Тюменской области
от 31 августа 2018 г. N 339-п
Паспорт
государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года
Ответственный исполнитель программы |
Департамент социального развития Тюменской области |
Соисполнители программы |
Департамент здравоохранения Тюменской области Департамент образования и науки Тюменской области Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Департамент культуры Тюменской области Главное управление строительства Тюменской области ГУ - Отделение Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области Органы местного самоуправления |
Цель программы |
Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области |
Задачи программы |
Задача 1. Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан; Задача 2. Формирование условий, способствующих ресоциализации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний; Задача 3. Развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения; Задача 4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тюменской области; Задача 5. Повышение доступности объектов и услуг для отдельных категорий граждан; Задача 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере. |
Подпрограммы |
- Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей". - Подпрограмма 2 "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тюменской области". - Подпрограмма 3 "Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области "Старшее поколение". - Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области". - Подпрограмма 5 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда)". - Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций". |
Сроки реализации программы |
2015 - 2023 годы |
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) |
Всего: 93 398 129,6 тыс. руб., (из них: областной бюджет - 79 436 716,1 тыс. руб., федеральный бюджет - 13 961 413,5 тыс. руб.) в том числе по годам: 2015 г. Областной бюджет - 7 928 185,8 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 510 135,8 тыс. руб. 2016 г. Областной бюджет - 7 880 419,0 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 476 893,0 тыс. руб. 2017 г. Областной бюджет - 8 352 068,4 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 464 460,9 тыс. руб. 2018 г. Областной бюджет - 9 239 385,2 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 329 852,8 тыс. руб. 2019 г. Областной бюджет - 9 045 086,2 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 095 559,7 тыс. руб. 2020 г. Областной бюджет - 9 235 524,2 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 141 365,2 тыс. руб. 2021 г. Областной бюджет - 9 235 524,2 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 2022 г. Областной бюджет - 9 235 524,2 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 2023 г. Областной бюджет - 9 228 144,9 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Поддержание доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания до 100% к 2023 году. |
Паспорт
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей" государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент социального развития Тюменской области |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области ГУ - Отделение Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области Органы местного самоуправления |
Цель подпрограммы |
Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей |
Задачи подпрограммы |
Повышение эффективности системы социальной поддержки населения, снижение социального иждивенчества |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2023 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Всего: 63 477 978,1 тыс. руб. (из них: областной бюджет - 51 099 989,1 тыс. руб., федеральный бюджет - 12 377 989,0 тыс. руб.), в том числе по годам: 2015 г. Областной бюджет - 4 922 573,2 тыс. руб. Федеральный бюджет - 1 981 230,9 тыс. руб. 2016 г. Областной бюджет - 5 188 237,2 тыс. руб. Федеральный бюджет - 1 953 292,5 тыс. руб. 2017 г. Областной бюджет - 5 223 905,2 тыс. руб. Федеральный бюджет - 1 936 509,6 тыс. руб. 2018 г. Областной бюджет - 5 533 151,5 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 327 449,1 тыс. руб. 2019 г. Областной бюджет - 5 888 688,0 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 095 559,7 тыс. руб. 2020 г. Областной бюджет - 6 071 504,0 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 141 365,2 тыс. руб. 2021 г. Областной бюджет - 6 071 504,0 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 2022 г. Областной бюджет - 6 071 504,0 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 2023 г. Областной бюджет - 6 071 504,0 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Снижение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации до 12,9-9,4% к 2023 году. |
Паспорт
подпрограммы "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тюменской области" государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент социального развития Тюменской области |
Соисполнители подпрограммы |
|
Цель подпрограммы |
Снижение уровня рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, посредством реализации социально-реабилитационных мероприятий |
Задачи подпрограммы |
Формирование условий, способствующих ресоциализации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2023 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Всего: 596 882,8 тыс. руб. (из них: областной бюджет - 596 882,8 тыс. руб.), в том числе по годам: 2015 г. Областной бюджет - 48 789,2 тыс. руб. 2016 г. Областной бюджет - 58 411,1 тыс. руб. 2017 г. Областной бюджет - 75 964,6 тыс. руб. 2018 г. Областной бюджет - 100 389,9 тыс. руб. 2019 г. Областной бюджет - 62 548,0 тыс. руб. 2020 г. Областной бюджет - 62 695,0 тыс. руб. 2021 г. Областной бюджет - 62 695,0 тыс. руб. 2022 г. Областной бюджет - 62 695,0 тыс. руб. 2023 г. Областной бюджет - 62 695,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Снижение рецидивной преступности среди граждан, состоящих на учете в "Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области" до 6,5 к 2023 году. |
Паспорт
подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области "Старшее поколение" государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент социального развития Тюменской области |
Соисполнители подпрограммы |
Органы местного самоуправления |
Цель подпрограммы |
Повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия |
Задачи подпрограммы |
Развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2023 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Всего: 15 888 128,5 руб. (из них: областной бюджет - 15 877 993,9 тыс. руб., федеральный бюджет - 10 134,6 тыс. руб.) в том числе по годам: 2015 г. Областной бюджет - 1 416 551,4 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 218,0 тыс. руб. 2016 г. Областной бюджет - 1 414 393,5 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 689,8 тыс. руб. 2017 г. Областной бюджет - 1 669 067,7 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 823,1 тыс. руб. 2018 г. Областной бюджет - 2 096 746,6 тыс. руб. Федеральный бюджет - 2 403,7 тыс. руб. 2019 г. Областной бюджет - 1 853 661,2 тыс. руб. 2020 г. Областной бюджет - 1 858 738,2 тыс. руб. 2021 г. Областной бюджет - 1 858 738,2 тыс. руб. 2022 г. Областной бюджет - 1 858 738,2 тыс. руб. 2023 г. Областной бюджет - 1 851 358,9 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Сохранение доли граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, к 2023 году на уровне 100%. |
Паспорт
подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области" государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент социального развития Тюменской области |
Соисполнители подпрограммы |
Главное управление строительства Тюменской области |
Цель подпрограммы |
Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних |
Задачи подпрограммы |
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тюменской области |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2023 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Всего: 4 688 033,3 тыс. руб. (из них: областной бюджет - 4 660 839,9 тыс. руб., федеральный бюджет - 27 193,4 тыс. руб.) в том числе по годам: 2015 г. Областной бюджет - 743 945,1 тыс. руб. 2016 г. Областной бюджет - 485 599,2 тыс. руб. Федеральный бюджет - 27 193,4 тыс. руб. 2017 г. Областной бюджет - 491 578,9 тыс. руб. 2018 г. Областной бюджет - 629 538,7 тыс. руб. 2019 г. Областной бюджет - 461 050,0 тыс. руб. 2020 г. Областной бюджет - 462 282,0 тыс. руб. 2021 г. Областной бюджет - 462 282,0 тыс. руб. 2022 г. Областной бюджет - 462 282,0 тыс. руб. 2023 г. Областной бюджет - 462 282,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Сохранение выраженного оздоровительного эффекта по результатам организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних на уровне 96% к 2023 году. |
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда) государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент социального развития Тюменской области |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент здравоохранения Тюменской области Департамент образования и науки Тюменской области Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Департамент культуры Тюменской области Органы местного самоуправления |
Цель подпрограммы |
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Тюменской области |
Задачи подпрограммы |
Повышение доступности объектов и услуг для отдельных категорий граждан |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2023 годы |
Объёмы и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Всего: 4 384 160,1 тыс. руб. (из них областной бюджет - 2 838 063,6 тыс. руб., федеральный бюджет - 1 546 096,5 тыс. руб.), в том числе по годам: 2015 г. Областной бюджет - 272 261,4 тыс. руб. Федеральный бюджет - 526 686,9 тыс. руб. 2016 г. Областной бюджет - 240 709,5 тыс. руб. Федеральный бюджет - 493 717,3 тыс. руб. 2017 г. Областной бюджет - 395 219,3 тыс. руб. Федеральный бюджет - 525 128,2 тыс. руб. 2018 г. Областной бюджет - 372 722,3 тыс. руб. Федеральный бюджет - 564,1 тыс. руб. 2019 г. Областной бюджет - 310 815,0 тыс. руб. 2020 г. Областной бюджет - 311 584,0 тыс. руб. 2021 г. Областной бюджет - 311 584,0 тыс. руб. 2022 г. Областной бюджет - 311 584,0 тыс. руб. 2023 г. Областной бюджет - 311 584,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Повышение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов до 53,6% к 2023 году |
Паспорт
подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент социального развития Тюменской области |
Соисполнители подпрограммы |
|
Цель подпрограммы |
Создание условий для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций |
Задачи подпрограммы |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере |
Сроки реализации программы |
2015 - 2023 годы |
Объёмы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Всего: 60 575,3 тыс. руб. (из них областной бюджет - 60 575,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. Областной бюджет - 0,0 тыс. руб. 2016 г. Областной бюджет - 4 837,1 тыс. руб. 2017 г. Областной бюджет - 7 830,2 тыс. руб. 2018 г. Областной бюджет - 7 818,0 тыс. руб. 2019 г. Областной бюджет - 8 018,0 тыс. руб. 2020 г. Областной бюджет - 8 018,0 тыс. руб. 2021 г. Областной бюджет - 8 018,0 тыс. руб. 2022 г. Областной бюджет - 8 018,0 тыс. руб. 2023 г. Областной бюджет - 8 018,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Увеличение доли средств бюджета Тюменской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление социальных услуг в социальной сфере (по отрасли "Социальная политика") до 10% к 2023 году. |
Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики Тюменской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
Государственная программа Тюменской области (далее - Программа) разработана в соответствии с:
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;
- Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351;
- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства";
- Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации";
- перечнем поручений Президента Российской Федерации от 9 сентября 2014 г. N 2159 по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации "О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста" от 5 августа 2014 г.;
- государственной программой Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 296;
- государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2015 г. N 1297;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "от 1 декабря 2015 г."
- Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. N 164-р;
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 25 мая 2009 г. N 652-рп;
- Региональным планом мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения" на 2013 - 2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Тюменской области от 4 марта 2013 г. N 274-рп;
- Региональным планом мероприятий ("дорожной карты") "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области", утвержденным распоряжением Правительства Тюменской области от 22 сентября 2015 г. N 1516-рп;
- Комплексным планом ("дорожной картой") Тюменской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций, социальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным распоряжением Правительства Тюменской области от 27 июля 2016 г. N 877-рп.
Полномочия Департамента социального развития Тюменской области регламентированы Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", постановлением Правительства Тюменской области от 28 декабря 2010 г. N 385-п "Об утверждении Положения о Департаменте социального развития Тюменской области".
Цель государственной программы - содействие повышению обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области, что полностью соответствует стратегическому приоритету Тюменской области "Повышение уровня и качества жизни населения" и задаче "Обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты) населения области" Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года.
Программа включает в себя все направления отрасли "Социальная политика", обеспечивающие реализацию принятых публичных обязательств субъекта по предоставлению гарантированных мер социальной поддержки и оптимизации сложившейся системы социальной поддержки с целью повышения ее эффективности и результативности.
Для решения обозначенной цели мероприятия государственной программы сформированы по наиболее приоритетным направлениям в рамках 6 Подпрограмм.
Для каждой Подпрограммы сформулированы показатели и их целевые значения, план мероприятий, за счёт реализации которых предполагается достичь намеченных результатов.
Кроме этого, внутри каждой Подпрограммы определены целевые категории населения Тюменской области и наиболее значимые виды и формы социальной поддержки, которые оказываются в денежном и натуральном выражении, а также в форме услуг и прочих видов социальной поддержки.
Подпрограмма 1 направлена на все группы населения (семьи с детьми, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пенсионеры, инвалиды и т.д.), нуждающиеся в социальной помощи, посредством предоставления гарантированных мер социальной поддержки и дополнительных социальных гарантиях (материальная помощь).
Для граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определённого места жительства разработана Подпрограмма 2, предусматривающая комплекс социально-реабилитационных мероприятий, направленных на снижение рецидивной преступности среди осуждённых граждан, а также профилактику бродяжничества и попрошайничества.
Подпрограмма 3 обеспечивает оптимизацию системы социального обслуживания населения с учётом реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации" и внедрения нормативных правовых актов Тюменской области, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, сохранение привычных для них условий проживания стационарозамещающими технологиями, продление их активного долголетия.
Подпрограмма 4 направлена на развитие современной модели организации отдыха и оздоровления детей.
С целью создания условий для обеспечения инвалидам и другим маломобильных групп населения равного доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, социальным объектам и услугам предусмотрена Подпрограмма 5, направленная на повышение доступности объектов и услуг для отдельных категорий граждан.
Подпрограмма 6 направлена на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, на реализацию социально значимых проектов и мероприятий в отрасли "Социальная политика", развитие некоммерческого сектора области.
Раздел 2. Система основных мероприятий государственной программы Тюменской области
Информация о мероприятиях и контрольных событиях, характеризующих уровень результативности реализации мероприятий государственной программы, представлена в приложении N 1 к государственной программе Тюменской области.
Мероприятия программы охватывают направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан и социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности.
Мероприятия сгруппированы по 6 Подпрограммам и направлены на достижение поставленной цели.
Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан.
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на социальную реабилитацию и снижение рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения.
Мероприятия Подпрограммы 4 направлены на содействие отдыху, оздоровлению и занятости несовершеннолетних.
Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на повышение доступности объектов и услуг для отдельных категорий граждан.
Мероприятия Подпрограммы 6 направлены на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, за счет средств областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и мероприятий.
Реализация комплекса мероприятий программы осуществляется на основе межведомственного взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями.
Кроме того, в рамках реализации Программы проводится мониторинг высокопроизводительных рабочих мест.
Раздел 3. Финансовое обеспечение государственной программы Тюменской области
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджета.
Объемы финансирования на период действия Программы представлены в приложении N 1 государственной программы Тюменской области.
Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели государственной программы Тюменской области
Реализация Подпрограммы 1 позволит провести работу по обеспечению своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и создать условия для повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан и сохранить социальную стабильность в регионе.
Реализация Подпрограммы 2 позволит уменьшить количество совершения повторных преступлений и увеличить долю граждан, удовлетворенных качеством оказания социальных услуг, а также увеличить долю граждан, освободившихся из учреждений исполнения наказаний, и лиц без определенного места жительства, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания.
Реализация Подпрограммы 3 позволит повысить уровень и качество жизни пожилых людей и степень социальной защищенности, а также активизировать участие пожилых людей в жизни общества.
Реализация Подпрограммы 4 позволит создать условия для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.
Реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, будет способствовать формированию толерантного отношения общества к инвалидам, повышению уровня просвещенности граждан о проблемах людей с инвалидностью.
Реализация Подпрограммы 6 будет способствовать привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации социально значимых проектов и мероприятий, а также обеспечит работу региональных ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Система показателей представлена в приложении N 2 государственной программы Тюменской области.
По показателям, не обладающим утвержденной органами государственной статистики Российской Федерации либо нормативными правовыми актами Российской Федерации или Тюменской области, ниже приведена методика расчета.
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения, направленность |
Алгоритм расчета показателя |
Наименования составляющих показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Доля граждан получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания,%, П |
А - Доля граждан получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, % |
|
В - Численность граждан, получивших социальные услуги, чел. | |||
С - Общее число граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, чел. | |||
2 |
Справочно: Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в регионе, %, П* |
А - Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в регионе, % |
|
В - Средняя заработная плата социальных работников учреждений социального обслуживания населения, руб. | |||
С - Средняя заработная плата в регионе, руб. | |||
3 |
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации, %, О |
А - Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, % |
|
В - Численность населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, чел. | |||
С - Общая численность населения, чел. | |||
4 |
Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числе граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, %, П |
А - Охват граждан мерами социальной поддержки, % |
|
В - Численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел. | |||
С - Численность граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. | |||
5 |
Уровень рецидивной преступности среди граждан, состоящих на учете в "Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области", %, О |
А - Уровень рецидивной преступности среди граждан, состоящих на учете в "Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области", % |
|
В - Численность граждан, состоящих на учете в "Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области", совершивших повторные преступления, чел. | |||
С - Общее число граждан, состоящих на учете в "Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области", чел. | |||
6 |
Охват граждан, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в "Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области", социальными услугами, от числа нуждающихся в социальных услугах, %, П |
А - Доля граждан, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в "Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области", охваченных социальными услугами, % |
|
В - Количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в "Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области", охваченных социальными услугами, чел. | |||
С - Количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в "Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области", нуждающихся в социальных услугах, чел. | |||
7 |
Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, %, П |
А - Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, % |
|
В - Численность граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, чел. | |||
С - Численность опрошенных граждан пожилого возраста, чел. | |||
8 |
Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, %, П |
А - Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, % |
|
В - Количество граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании, чел. | |||
С - Численность граждан пожилого возраста, получивших социальное обслуживание, чел. | |||
9 |
Выраженный оздоровительный эффект по результатам организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, %, П |
А - Выраженный оздоровительный эффект по результатам организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, % |
|
В - Численность несовершеннолетних, имеющих положительные изменения в состоянии здоровья (рост, вес, жизнеемкость легких, мышечная сила рук) по результатам оздоровительной смены, чел. | |||
С - Общая численность несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел. | |||
10 |
Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, %, П |
А - Охват несовершеннолетних организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, % |
|
В - Общая численность несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, чел. | |||
С - Численность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, подлежащих отдыху, оздоровлению и занятости, чел. | |||
11 |
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, %, П |
А - Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, % |
|
В - Число инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов, чел. | |||
С - Общая численность опрошенных инвалидов, чел. | |||
12 |
Удельный вес инвалидов, детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов, детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации,%, П |
А - Удельный вес инвалидов, детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации или абилитации, % |
|
В - Численность инвалидов, детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации или абилитации, чел. | |||
С - Численность инвалидов, детей-инвалидов, имеющих рекомендации по социальной реабилитации или абилитации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, чел. | |||
13 |
Доля средств бюджета Тюменской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере (по отрасли "Социальная политика"), %, П |
А - Доля средств бюджета Тюменской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере (по отрасли "Социальная политика"), %. В - Объем средств бюджета Тюменской области, выделенных негосударственным организациям на предоставление услуг (по отрасли "Социальная политика"), тыс. руб. С - Общий объем средств бюджета Тюменской области, выделенных на предоставление социальных услуг населению (по отрасли "Социальная политика"), тыс. руб. |
|
14 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий, ед. |
А |
А - Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий, ед. |
Раздел 5. Управление рисками реализации государственной программы Тюменской области
Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 1:
- Высокий процент малоимущих трудоспособных граждан от общей численности населения. В корпоративной информационной системе социальной защиты состоят на учете как малоимущие 2,1% трудоспособных граждан от общего числа населения области;
- Уменьшение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов в результате увеличения численности выявленных детей, оставшихся без попечения родителей. Предотвращением данной проблемы является профилактика социального сиротства (раннее выявление семей, нуждающихся в государственной поддержке, индивидуальная работа с семьей и детьми с использованием социальных технологий). Лишение родительских прав рассматривается в качестве крайней меры воздействия на ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности родителей.
Предоставление мер социальной поддержки, в том числе предоставляемых с учётом доходов граждан, не состоит в прямой зависимости от показателя "процент малоимущих трудоспособных граждан от общей численности населения". Меры социальной поддержки предоставляются нетрудоспособным гражданам (пенсионерам, инвалидам, детям). Условием назначения мер социальной поддержки для семей с трудоспособными гражданами (пособия, связанные с воспитанием детей) является наличие независящих причин, по которым они имеют доход ниже величины прожиточного минимума, установленного с Тюменской области.
Основной независящей причиной в данном случае законодательством определено наличие статуса у трудоспособного гражданина "безработный гражданин". Таким образом, некоторый рост получателей отдельных мер социальной поддержки возможен при условии увеличения процента малоимущих трудоспособных граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих несовершеннолетних детей, что повлечёт за собой некоторое увеличение расходов областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми.
Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 1:
- Повышение социальной ответственности получателей помощи, снижение иждивенческого мотива их поведения путем применения системы социального контракта.
- Формирование в обществе позитивного имиджа семей с детьми, повышения статуса семьи, сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, популяризация многодетности, гармонизация внутрисемейных отношений, формирование культуры поведения (пропаганда семейных ценностей, проведение мероприятий для семей с детьми, социальная поддержка семей, имеющих детей).
Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 2:
- Не прибытие на постоянное место жительства граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, по указанному адресу.
- Недостаточный обмен информацией о гражданах, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы в других субъектах РФ и прибывших в Тюменскую область.
- Низкая мотивация к трудовой занятости, адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.
Возникновение неблагоприятных факторов повлияет на рост рецидивной преступности, не своевременное оказание необходимой помощи гражданам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы.
Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 2:
- Организация работы с осужденными в период отбытия наказания, в том числе с привлечением к социально-адаптационной работе и ресоциализации общественных организаций.
- Совершенствование алгоритма межведомственного взаимодействия в сфере социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.
- Совершенствование программного комплекса "Единый банк данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области".
- Содействие активизации собственного ресурсного потенциала граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, в том числе с привлечением к социально-адаптационной работе и ресоциализации общественных организаций.
- Совершенствование межведомственного взаимодействия с общественными организациями по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.
Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 3:
- Увеличение численности граждан пожилого возраста, в том числе тяжелобольных, что требует внедрения инновационных технологий в сфере социального обслуживания;
- Территориальные особенности региона (протяженность муниципальных образований, заболотье), не позволяющие в полном объеме оказывать необходимые услуги различными ведомствами гражданам пожилого возраста
- Наличие неблагоприятных стереотипов в отношении граждан старшего поколения в обществе.
Возникновение неблагоприятных факторов повлечет снижение эффективности оказание социальных, медицинских, досуговых, оздоровительных и других услуг.
Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 3:
- Развитие принципов адресности при предоставлении социальных и других услуг;
- Содействие формированию рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста (привлечение СОНКО для оказания социальных услуг, что будет способствовать расширению перечня поставщиков социальных услуг и перечня самих услуг);
- Содействие активизации собственного ресурсного потенциала граждан пожилого возраста для преодоления сложных экономических и социальных обстоятельств (реализация технологии "Университет 3-го возраста" для получения дополнительного образования);
- Повышение социальной ответственности граждан по отношению к своим престарелым родственникам (популяризация роли семьи, реализация программ по стимулированию занятости граждан пожилого возраста);
- Развитие стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за тяжелобольными гражданами;
- Расширение спектра социальных услуг, востребованных населением, в т.ч. по организации квалифицированного ухода за тяжелобольными гражданами;
- Совершенствование межведомственного взаимодействия в работе по повышению качества жизни пожилых людей и активизации их участия в жизни общества;
- Формирование в обществе позитивного представления о людях старшего поколения (проведение информационных компаний, совместных мероприятий в волонтерами, школами, проведение досуговых мероприятий для пожилых граждан).
Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 4:
- дефицит мест в детских оздоровительных организациях в летний период;
- недостаточное финансирование развития материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления всеми субъектами данного процесса (средства учреждений, учредителей, ведомств, бюджеты всех уровней);
- угроза перепрофилирования для других нужд ряда негосударственных детских оздоровительных лагерей, не приносящих учредителям сиюминутной финансовой прибыли;
- невысокий процент трудоустройства несовершеннолетних за счет средств работодателей.
В случае реализации неблагоприятных факторов в каникулярный период может наблюдаться рост подростковой преступности, риск возникновения чрезвычайных ситуаций (ДТП и др.), а также снижение показателей выраженного оздоровительного эффекта.
Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 4:
- Внедрение услуг по предоставлению путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры в электронном виде.
- Внедрение инновационных технологий и методик работы при организации детского отдыха.
- Расширение спектра услуг по отдыху и оздоровлению, с учетом потребностей населения и их доходов.
- Реализация программ по льготному обеспечению путевками детей проживающих в регионе.
- Создание мотиваций у учредителей и собственников муниципальных, ведомственных и частных детских оздоровительных организаций для финансовых вложений в развитие их материально-технической базы.
- Взаимодействие с предприятий для организации рабочих мест для несовершеннолетних (государственная поддержка работодателей, проведение методических семинаров для работодателей, заключение договоров на временных рабочие места).
Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 5:
- Снижение объема бюджетных ассигнований на дооборудование приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
- Недостаточное количество (отсутствие) в сельской местности квалифицированных кадров, оказывающих услуги по реабилитации или абилитации инвалида, детям-инвалидам, имеющим высокий реабилитационный потенциал;
- Недостаточный уровень участия СОНКО в процессе реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов;
- Равнодушное отношение общества к инвалидам, социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.
Реализация неблагоприятных факторов может привести к ухудшению положения инвалидов в обществе, десоциализации инвалидов, а также к ухудшению состояния здоровья инвалидов.
Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 5:
- Функционирование координирующего органа, осуществляющего контроль и оценку реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов и услуг;
- Использование альтернативных методов обеспечения для инвалидов и других МГН условий доступности приоритетных объектов и услуг;
- Государственная поддержка СОНКО, предоставляющих социальные услуги инвалидам, детям-инвалидам;
- Развитие системы непрерывного повышения уровня квалификации специалистов, оказывающих инвалидам, детям-инвалидам, услуги по реабилитации или абилитации;
- Увеличение уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах в доступном для них формате;
- Проведение информационных кампаний и акций СМИ в освещении достижений и проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами.
Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 6:
- Снижение объема бюджетных ассигнований;
- Недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров;
Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 6:
- Привлечение дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий по поддержке СОНКО;
- Обеспечение информационной открытости и доступности для участия СОНКО в конкурсных отборах;
- Проведение семинаров для специалистов по работе с СОНКО;
- Активизация деятельности региональных и муниципальных ресурсных центров поддержки СО НКО, направленной на развитие некоммерческого сектора в муниципальных образованиях области.
Вместе с тем, перечень программных мероприятий разработан с учетом возможного влияния неблагоприятных факторов. В случае реализации запланированных мероприятий в полном объеме влияние неблагоприятных факторов на развитие будет незначительным.
Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области
План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года
Наименование задачи |
N п/п |
Наименование мероприятия/контрольного события |
Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события |
Получатели бюджетных средств |
||||||||
2015 год (Факт) |
2016 год (Факт) |
2017 год (Факт) |
2018 год (План) |
2019 год (План) |
2020 год (План) |
2021 год (План) |
2022 год (План) |
2023 год (План) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области | ||||||||||||
Всего по программе |
10 438 321,6 |
10 357 312,0 |
10 816 529,4 |
11 569 238,0 |
11 140 645,9 |
11 376 889,4 |
9 235 524,2 |
9 235 524,2 |
9 228 144,9 |
|
||
в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда |
2 510 135,8 |
2 476 893,0 |
2 464 460,9 |
2 272 998,9 |
2 095 559,7 |
2 141 365,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Расходы на управление |
524 065,5 |
488 231,5 |
488 502,4 |
498 454,1 |
460 306,0 |
460 703,0 |
460 703,0 |
460 703,0 |
460 703,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
||
Подпрограмма 1. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей" | ||||||||||||
Цель: Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей | ||||||||||||
Задача 1. Повышение эффективности системы социальной поддержки населения, снижение социального иждивенчества |
Всего расходы по подпрограмме 1, в т.ч.: |
6 903 804,1 |
7 141 529,7 |
7 160 414,8 |
7 860 600,6 |
7 984 247,7 |
8 212 869,2 |
6 071 504,0 |
6 071 504,0 |
6 071 504,0 |
|
|
в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда |
1 981 230,9 |
1 953 292,5 |
1 936 509,6 |
2 270 031,1 |
2 095 559,7 |
2 141 365,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
1.1. |
Мероприятие. Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. |
5 757 470,4 |
5 823 884,2 |
5 810 165,9 |
6 374 545,8 |
6 460 241,9 |
6 659 152,2 |
4 534 416,2 |
4 534 416,2 |
4 534 416,2 |
Департамент социального развития Тюменской области, органы местного самоуправления |
|
Контрольное событие. Выплата социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, (да - 100%, нет - 0%), П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.2. |
Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и поддержку общественных организаций ветеранов |
145 382,4 |
157 396,9 |
146 039,2 |
158 766,7 |
115 231,0 |
115 257,0 |
115 257,0 |
115 257,0 |
115 257,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Количество организаций, получивших финансовую поддержку и участвующих в организации предоставления мер социальной поддержки и поддержки деятельности общественных организаций ветеранов, ед., П |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
1.3. |
Мероприятие. Реализация мероприятий по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия |
231 264,9 |
252 031,8 |
294 091,6 |
374 539,0 |
346 386,9 |
346 817,9 |
346 587,0 |
346 587,0 |
346 587,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Доля семей "группы особого внимания", снятых с учета в результате улучшения ситуации в семье посредством оказания комплексной социальной помощи, в общем количестве семей, состоящих на учете, %, П |
47 |
47 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|||
Контрольное событие. Доля семей "группы особого внимания", получивших социальные услуги, в общем количестве семей "группы особого внимания", %, П |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.4. |
Мероприятие. Награждение многодетных родителей медалью "Материнская слава", "Отцовская доблесть" и орденом "Родительская Слава" с выплатой единовременного государственного пособия |
908,3 |
907,8 |
757,2 |
800,0 |
740,7 |
740,7 |
740,7 |
740,7 |
740,7 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Количество получателей единовременного государственного пособия, награжденных медалью "Материнская слава", "Отцовская доблесть", чел., П |
18 |
18 |
15 |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||
1.5. |
Мероприятие. Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с целью создания условий для их полноценного развития и воспитания |
768 778,1 |
893 509,0 |
896 361,2 |
948 726,1 |
1 058 424,2 |
1 087 678,4 |
1 071 280,1 |
1 071 280,1 |
1 071 280,1 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, %, П |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
96,1 |
96,2 |
96,3 |
96,3 |
96,3 |
96,3 |
|||
1.6. |
Мероприятие (справочно). Освещение в средствах массовой информации Тюменской области вопросов социальной поддержки населения |
0,0 |
13 800,0 |
12 999,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике ТО |
|
Контрольное событие. Количество областных телеканалов, привлеченных для освещения вопросов социальной поддержки населения, ед. П |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.7. |
Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению |
|
|
|
3 223,0 |
3 223,0 |
3 223,0 |
3 223,0 |
3 223,0 |
3 223,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Доля, получателей услуг, получивших экстренную психологическую помощь, от числа обратившихся, %, П |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Распределение средств по бюджетополучателям | ||||||||||||
Департамент социального развития Тюменской области |
6 577 499,0 |
6 740 994,0 |
6 719 431,1 |
7 407 598,6 |
7 505 782,7 |
7 707 439,2 |
5 566 074,0 |
5 566 074,0 |
5 566 074,0 |
|
||
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области |
|
13 800,0 |
12 999,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Органы местного самоуправления |
326 305,1 |
386 735,7 |
427 984,1 |
453 002,0 |
478 465,0 |
505 430,0 |
505 430,0 |
505 430,0 |
505 430,0 |
|
||
Подпрограмма 2. "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тюменской области" | ||||||||||||
Цель: Снижение уровня рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, посредством реализации социально-реабилитационных мероприятий | ||||||||||||
Задача 1. Формирование условий, способствующих ресоциализации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний |
Всего расходы по подпрограмме 2, в т.ч.: |
48 789,2 |
58 411,1 |
75 964,6 |
100 389,9 |
62 548,0 |
62 695,0 |
62 695,0 |
62 695,0 |
62 695,0 |
|
|
в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
2.1. |
Мероприятие. Предоставление социальных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в учреждениях (отделениях) социального обслуживания населения |
48 789,2 |
58 411,1 |
72 648,1 |
87 389,9 |
49 548,0 |
49 695,0 |
49 695,0 |
49 695,0 |
49 695,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания социальных услуг, %, П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
2.2. |
Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению |
|
|
3 316,4 |
13 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Доля граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказаний, и лиц без определенного места жительства, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказаний, и лиц без определенного места жительства, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, %, П |
|
|
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||
Распределение средств по бюджетополучателям | ||||||||||||
Департамент социального развития Тюменской области |
48 789,2 |
58 411,1 |
75 964,6 |
100 389,9 |
62 548,0 |
62 695,0 |
62 695,0 |
62 695,0 |
62 695,0 |
|
||
Подпрограмма 3. Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области "Старшее поколение" | ||||||||||||
Цель: Повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия | ||||||||||||
Задача 1. Развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения |
Всего расходы по подпрограмме 3, в т.ч.: |
1 418 769,4 |
1 417 083,3 |
1 671 890,8 |
2 099 150,3 |
1 853 661,2 |
1 858 738,2 |
1 858 738,2 |
1 858 738,2 |
1 851 358,9 |
|
|
в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда |
2 218,0 |
2 689,8 |
2 823,1 |
2 403,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
3.1. |
Мероприятие. Организация оздоровительного туризма для граждан пожилого возраста на базе АУ СОН ТО "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Красная гвоздика" |
83 234,4 |
81 811,4 |
83 597,1 |
137 031,3 |
94 240,0 |
94 803,0 |
94 803,0 |
94 803,0 |
94 803,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных санаторно-курортным, оздоровительным лечением, чел., П |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
3.2. |
Мероприятие. Разработка и реализация инновационных технологий и методик работы, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, а также стимулирование родственного ухода за гражданами пожилого возраста |
187 061,4 |
209 854,7 |
245 780,7 |
305 018,2 |
290 234,0 |
290 677,0 |
290 677,0 |
290 677,0 |
290 677,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество разработанных технологий, ед., П |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Контрольное событие. Численность граждан старшего поколения, охваченных социальными технологиями, направленными на укрепление физического и психического здоровья, обучающими, культурно-досуговыми и другими технологиями, с учетом их состояния здоровья, потребностей и личных интересов, чел., П |
|
|
8 893 |
8 893 |
8 893 |
8 893 |
8 893 |
8 893 |
8 893 |
|||
3.3. |
Мероприятие. Доступность адресной, своевременной помощи для нуждающихся в ней граждан старшего поколения, в том числе проживающих в сельской местности |
598 448,4 |
624 335,0 |
683 399,0 |
775 242,0 |
778 982,0 |
780 407,0 |
780 407,0 |
780 407,0 |
780 407,0 |
Органы местного самоуправления |
|
Контрольное событие. Количество диспетчерских служб по приему заявок на социальные услуги и консультирование по вопросам социального обслуживания, ед. П. |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Контрольное событие. Охват граждан старшего поколения услугами служб участковых специалистов и межведомственных мобильных бригад от числа обратившихся, %, П |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
3.4. |
Мероприятие. Развитие гериатрической и геронтологической помощи в стационарных учреждениях отрасли, программ трудовой реабилитации |
550 025,2 |
501 082,2 |
658 713,0 |
865 755,3 |
674 555,0 |
677 201,0 |
677 201,0 |
677 201,0 |
677 201,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Численность граждан старшего поколения, охваченных гериатрической и геронтологической помощью в домах-интернатах, тыс. чел., П |
1,3 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|||
3.5. |
Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению |
|
|
401,1 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, %, П |
|
|
17,5 |
21,9 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
|||
3.6. |
Мероприятие. Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг |
|
|
|
13 103,5 |
12 650,2 |
12 650,2 |
12 650,2 |
12 650,2 |
5 270,9 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество единиц приобретенного спецавтотранспорта, ед. |
|
|
|
32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Контрольное событие. Оплата спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" (да - 100%, нет - 0%), %, П |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Распределение средств по бюджетополучателям | ||||||||||||
Департамент социального развития Тюменской области |
820 321,0 |
792 748,3 |
988 491,8 |
1 323 908,3 |
1 074 679,2 |
1 078 331,2 |
1 078 331,2 |
1 078 331,2 |
1 070 951,9 |
|
||
Органы местного самоуправления |
598 448,4 |
624 335,0 |
683 399,0 |
775 242,0 |
778 982,0 |
780 407,0 |
780 407,0 |
780 407,0 |
780 407,0 |
|
||
Подпрограмма 4. "Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области" | ||||||||||||
Цель: Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних | ||||||||||||
Задача 1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тюменской области |
Всего расходы по подпрограмме 4, в т.ч.: |
743 945,1 |
512 792,6 |
491 578,9 |
629 538,7 |
461 050,0 |
462 282,0 |
462 282,0 |
462 282,0 |
462 282,0 |
|
|
в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда |
0,0 |
27 193,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
4.1. |
Мероприятие. Обеспечение деятельности детских оздоровительных организаций |
251 429,4 |
107 503,0 |
109 412,1 |
114 123,0 |
111 277,0 |
112 133,0 |
112 133,0 |
112 133,0 |
112 133,0 |
Департамент социального развития ТО, Главное управление строительства Тюменской области |
|
Контрольное событие. Количество действующих детских загородных оздоровительных организаций, ед., П |
24 |
25 |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||
4.2. |
Мероприятие. Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей |
476 246,7 |
388 650,7 |
275 910,8 |
302 953,3 |
237 003,0 |
237 373,0 |
237 373,0 |
237 373,0 |
237 373,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей и подростков от числа детей подростков подлежащих отдыху и оздоровлению, %, П |
93 |
93,5 |
93,5 |
93,5 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
|||
4.3. |
Мероприятие. Обеспечение безопасных условий при проведении детской оздоровительной кампании |
16 269,0 |
16 638,9 |
16 590,0 |
116 659,5 |
16 967,0 |
16 973,0 |
16 973,0 |
16 973,0 |
16 973,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество чрезвычайных ситуаций в детских оздоровительных организациях, ед., О |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.4. |
Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению |
|
|
89 666 |
95 803 |
95 803 |
95 803 |
95 803 |
95 803 |
95 803 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество услуг, предоставленных по реализации программ дополнительного образования, ед., П |
|
|
15 367 |
|
|
|
|
|
|
|||
Контрольное событие. Количество путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, ед., П |
|
|
|
не менее 4 440 |
не менее 4 440 |
не менее 4 440 |
не менее 4 440 |
не менее 4 440 |
не менее 4 440 |
|||
Распределение средств по бюджетополучателям | ||||||||||||
Департамент социального развития Тюменской области |
743 945,1 |
512 792,6 |
491 174,8 |
629 196,4 |
461 050,0 |
462 282,0 |
462 282,0 |
462 282,0 |
462 282,0 |
|
||
Главное управление строительства Тюменской области |
|
|
404,1 |
342,3 |
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 5. "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда) | ||||||||||||
Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Тюменской области | ||||||||||||
|
Всего расходы по подпрограмме 5, в т.ч.: |
798 948,3 |
734 426,8 |
920 347,6 |
373 286,4 |
310 815,0 |
311 584,0 |
311 584,0 |
311 584,0 |
311 584,0 |
|
|
в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда |
526 686,9 |
493 717,3 |
525 128,2 |
564,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Из них за счет средств других ведомств |
15 200,0 |
23 679,2 |
94 809,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
5.1. |
Дооборудование для МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры элементами доступности и техническими средствами адаптации (оборудование зон оказания услуг) |
5 850,0 |
5 272,8 |
32 114,8 |
10 768,1 |
3 450,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
В рамках ГП ТО "Развитие культуры", ГП ТО "Развитие здравоохранения" до 2016 года, с 2017 года в рамках ГП ТО "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года (получатели: Департамент социального развития ТО, Департамент здравоохранения ТО, Департамент по спорту ТО, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, Департамент образования и науки ТО, органы местного самоуправления) |
|
3 300,0 |
1 487,0 |
|||||||||||
5 255,9 |
6 037,0 |
|||||||||||
Контрольное событие. Количество объектов, оборудованных с учетом доступности для маломобильных групп граждан (по отрасли "Социальная политики"), ед., П |
124 |
119 |
120 |
122 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
|||
5.2. |
Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи |
|
800,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Численность инвалидов по слуху, обратившихся в диспетчерскую службу в отчетном периоде, ед. П. |
|
14 500 |
5 065 |
5 000 |
|
|
|
|
|
|||
5.3. |
Мероприятие. (справочно) Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту |
|
|
2 293,0 |
2 564,1 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
В рамках ГП ТО "Развитие физической культуры и спорта" до 2017 года, с 2018 года Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, органы местного самоуправления |
|
5.4. |
Мероприятие. Расширение спектра медико-социальных услуг на базе областных специализированных реабилитационных центров, внедрение новых реабилитационных технологий по работе с инвалидами, детьми-инвалидами, членами их семей |
264 888,3 |
222 664,1 |
295 507,2 |
332 712,2 |
291 468,0 |
292 237,0 |
292 237,0 |
292 237,0 |
292 237,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Охват реабилитационными услугами всех возрастных категорий инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения от общего числа инвалидов, нуждающихся в реабилитации, %, П |
40,0 |
66,0 |
43,2 |
43,5 |
43,7 |
43,8 |
43,8 |
43,8 |
43,8 |
|||
5.5. |
Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий |
436 318,4 |
412 430,4 |
431 087,5 |
15 900,1 |
3 134,0 |
3 134,0 |
3 134,0 |
3 134,0 |
3 134,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации от общего числа инвалидов, подавших заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации, %, П |
84 |
86 |
75,3 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
5.6. |
Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставления инвалидам санаторно-курортных путевок |
80 326,3 |
83 381,0 |
81 793,0 |
|
|
|
|
|
|
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Доля инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением от общего числа инвалидов, подавших заявление на обеспечение санаторно-курортным лечением, %, П |
26 |
26 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|||
5.7. |
Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан, в том числе реализация программ и проектов направленных на улучшение качества жизни инвалидов, поддержка общественных организаций инвалидов |
10 542,1 |
8 289,2 |
10 401,3 |
9 806,0 |
|
|
|
|
|
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество реализуемых программ, проектов, направленных на улучшение качества жизни инвалидов, ед., П |
3 |
3 |
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
||
5.8. |
Мероприятие. Реализация услуг по субтитрированию телевизионных информационных программ на областных каналах |
1 617,2 |
825,0 |
825,0 |
695,9 |
857,0 |
857,0 |
857,0 |
857,0 |
857,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество региональных каналов, по которым производится транслирование субтитров для субтитрирования информационных телевизионных программ, ед., П |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
5.9. |
Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению |
|
|
0 |
40,0 |
9 906,0 |
9 906,0 |
9 906,0 |
9 906,0 |
9 906,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество реализуемых программ, проектов, направленных на улучшение качества жизни инвалидов, ед., П |
|
|
|
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
5.10. |
Мероприятие (справочно). Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
|
|
65 525,8 |
|
|
|
|
|
|
В рамках ГП ТО "Развитие образования и науки" |
|
Распределение средств по бюджетополучателям | ||||||||||||
Департамент социального развития Тюменской области |
798 948,3 |
734 426,8 |
825 538,1 |
363 961,3 |
310 815,0 |
311 584,0 |
311 584,0 |
311 584,0 |
311 584,0 |
|
||
Департамент здравоохранения Тюменской области |
3 300,0 |
1 487,0 |
6 641,9 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
||
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области (с 2017 года - Департамент по спорту Тюменской области, с 2018 года - Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области) |
2 750,0 |
3 737,0 |
3 690,6 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Департамент культуры Тюменской области |
5 850,0 |
5 272,8 |
8 094,7 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Департамент образования Тюменской области |
3 300,0 |
13 182,4 |
64 525,8 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Органы местного самоуправления |
|
856,9 |
11 856,5 |
8 875,1 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
||
Подпрограмма 6. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | ||||||||||||
Цель: Создание условий для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций | ||||||||||||
Задача 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере |
Всего расходы по подпрограмме 6, в т.ч.: |
0,0 |
4 837,1 |
7 830,2 |
7 818,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
|
|
в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
6.1. |
Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидий на финансовое обеспечение организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |
|
509,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами, молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях регионального уровня, ед., П |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
6.2. |
Мероприятие. Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи |
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к реализации комплекса просветительских программ, ед., П |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
6.3. |
Мероприятие. Развитие служб сопровождения инвалидов в целях содействия их трудоустройству с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
1 328,0 |
1 228,0 |
1 368,0 |
1 368,0 |
1 368,0 |
1 368,0 |
1 368,0 |
1 368,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество СОНКО, привлеченных к решению проблем трудоустройства людей с инвалидностью, ед., П. Увеличение числа инвалидов, трудоустроенных службами сопровождения, да - 100%, нет - 0%, П. |
|
1/100 |
1/100 |
1/100 |
1/100 |
1/100 |
1/100 |
1/100 |
1/100 |
|||
6.4. |
Мероприятие. Повышение трудового потенциала и абилитации инвалидов трудоспособного возраста с патологией зрения |
|
2 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество созданных рабочих мест для тотально слепых граждан в отчетном периоде, ед., П |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
6.5. |
Мероприятие. Реабилитация, профориентация, трудоустройство инвалидов, детей-инвалидов |
|
|
2 752,2 |
1 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество созданных рабочих мест для инвалидов в отчетном периоде, ед., П |
|
|
15 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||
6.6. |
Мероприятие. Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы |
|
400,0 |
|
600,0 |
|
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество, привлеченных социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества услуг в социальной сфере, ед., П |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
6.7. |
Мероприятие. Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
|
3 450,0 |
3 450,0 |
4 050,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество ресурсных центров, которым оказана поддержка, ед., П |
|
|
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
6.8. |
Мероприятие. Организация и проведение консультативных, методических и профилактических мероприятий |
|
|
|
800,0 |
|
|
|
|
|
Департамент социального развития ТО |
|
Контрольное событие. Количество привлеченных социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению профилактических мероприятий, ед., П |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|||
Распределение средств по бюджетополучателям | ||||||||||||
Департамент социального развития Тюменской области |
0,0 |
4 837,1 |
7 830,2 |
7 818,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
|
Приложение N 2
к государственной программе
Тюменской области
Показатели
реализации государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения, направленность |
Базовое значение показателя, факт 2014 г. |
Значения показателей |
Целевое значение показателя |
Справочно с 2021 по 2023 год ежегодно (план) |
Обоснование плановых и целевых значений |
|||||
2015 г. (Факт) |
2016 г. (Факт) |
2017 г. (Факт) |
2018 г. (План) |
2019 г. (План) |
2020 г. (План) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области | |||||||||||
1 |
Доля граждан получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, %, П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель ГП РФ "Социальная поддержка граждан". |
2 |
Справочно: Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в регионе, %, П |
66,5 |
66,3 |
66,7 |
82,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель Указа Президента РФ от 7 мая 2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", регионального плана мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения" в Тюменской области на 2014 - 2018 годы (распоряжение Правительства Тюменской области от 06.03.2017 N 176-рп). |
Подпрограмма 1. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей" | |||||||||||
Цель: Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей | |||||||||||
3 |
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации, %, О |
11,4 |
13,9 |
15,0 |
15,2* |
14,5 |
14,4 - 14,0 |
14,1 - 13,2 |
12,9 - 9,4 |
2021 г. - 13,8 - 12,2 2022 г. - 13,4 - 10,9 2023 г. - 12,9 - 9,4 |
Показатель ГП РФ "Социальная поддержка граждан", Указа Президента РФ от 14.11.2017 г. N 548. |
Задача 1. Повышение эффективности системы социальной поддержки населения, снижение социального иждивенчества | |||||||||||
4 |
Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, %, П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Плановые значения показателя определены исходя из порядка предоставления мер социальной поддержки населению (заявительный характер). |
Подпрограмма 2. "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тюменской области" | |||||||||||
Цель. Снижение уровня рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, посредством реализации социально-реабилитационных мероприятий | |||||||||||
5 |
Уровень рецидивной преступности среди граждан, состоящих на учете в "Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области", %, О |
7 |
7 |
7 |
7 |
6,8 |
6,7 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
Плановые значения показателя определены с учетом своевременности проведения социально-реабилитационных мероприятий с лицами, состоящими на учете в банке данных. |
Задача 1. Формирование условий, способствующих ресоциализации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний | |||||||||||
6 |
Охват граждан, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в "Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области", социальными услугами, от числа нуждающихся в социальных услугах, %, П |
73 |
75 |
81 |
80 |
81 |
82 |
83 |
83 |
83 |
Плановые значения показателя определены исходя из фактического прибытия граждан, освободившихся из мест лишения свободы, по заявленному адресу. |
Подпрограмма 3. "Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области "Старшее поколение" | |||||||||||
Цель: Повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия | |||||||||||
7 |
Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, %, П |
96,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Плановые значения определены исходя из сложившейся динамики за предыдущие периоды. |
Задача 1. Развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения | |||||||||||
8 |
Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, %, П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Плановые значения определены исходя из сложившейся динамики за предыдущие периоды. |
Подпрограмма 4. "Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области" | |||||||||||
Цель: Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних | |||||||||||
9 |
Выраженный оздоровительный эффект по результатам организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, %, П |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
Плановые значения показателя определены исходя сложившейся динамики за предыдущие годы. |
Задача 1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тюменской области | |||||||||||
10 |
Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, %, П |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
Плановые значения показателя определены исходя из сложившегося уровня охвата детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости за предыдущие годы. |
Подпрограмма 5."Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда) | |||||||||||
Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Тюменской области | |||||||||||
11 |
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, %, П |
51 |
52,5 |
52,5 |
53,0 |
53,2 |
53,4 |
53,6 |
53,6 |
53,6 |
Плановые значения определены исходя из сложившейся динамики за предыдущие периоды. Показатель ГП РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы. |
Задача 1. Повышение доступности объектов и услуг для отдельных категорий граждан | |||||||||||
12 |
Удельный вес инвалидов, детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов, детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, %, П |
38,0 |
40,0 |
43,0 |
43,2 |
43,5 |
43,7 |
43,8 |
43,8 |
43,8 |
Плановое значение показателя определено с учетом поддержания оптимального уровня охвата детей-инвалидов услугами по социальной реабилитации. |
Подпрограмма 6. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | |||||||||||
Цель: Создание условий для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций | |||||||||||
13 |
Доля средств бюджета Тюменской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере (по отрасли "Социальная политика"), %, П |
- |
- |
- |
3 |
5 |
7 |
10 |
10 |
10 |
Плановые значения показателя определены Минэкономразвития РФ. Поручение Президента РФ о передаче НКО к 2020 году до 10% бюджетных средств, направляемых на реализацию государственных и муниципальных социальных программ. Показатель Комплексного плана мероприятий ("дорожной карты") Тюменской области. |
Задача 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | |||||||||||
14 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий, ед., П |
- |
- |
12 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Плановые значения показателя определены исходя из объема средств областного бюджета, направляемых на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере. |
* Предварительные данные Росстата. Уточненное значение за 2017 год будет в апреле 2019 г.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Тюменской области от 31 августа 2018 г. N 339-п "О внесении изменений в постановление от... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.