Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области
План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика"
Наименование задачи |
N |
Наименование мероприятия/контрольного события |
Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. |
Получатели бюджетных средств |
||||||
2019 год (План) |
2020 год (План) |
2021 год (План) |
2022 год (План) |
2023 год (План) |
2024 год (План) |
2025 год (План) |
||||
Всего по программе |
11 629 909,5 |
12 171 749,0 |
12 394 139,0 |
9 845 704,0 |
9 825 874,7 |
9 828 103,8 |
9 825 903,8 |
|
||
в том числе федеральный бюджет |
2 399 860,3 |
2 458 706,0 |
2 524 085,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Расходы на управление |
466 496,0 |
466 931,0 |
467 386,0 |
467 386,0 |
467 386,0 |
467 386,0 |
467 386,0 |
|
||
Всего по федеральным проектам в составе программы |
1 294 144,3 |
1 279 577,3 |
1 289 025,4 |
907 390,0 |
894 940,0 |
902 440,0 |
0,0 |
|
||
в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программ |
333 374,3 |
340 837,3 |
357 285,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области | ||||||||||
Всего расходы по цели |
11 163 413,5 |
11 704 818,0 |
11 926 753,0 |
9 378 318,0 |
9 358 488,7 |
9 360 717,8 |
9 358 517,8 |
|
||
в том числе федеральный бюджет |
2 399 860,3 |
2 458 706,0 |
2 524 085,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Задача 1. Повышение эффективности системы социальной поддержки населения |
Всего расходы по задаче, в т.ч. |
7 582 456,4 |
8 147 699,1 |
8 365 770,1 |
5 842 016,0 |
5 842 016,0 |
5 842 116,0 |
5 839 916,0 |
|
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
2 365 207,4 |
2 458 475,1 |
2 523 854,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
1.1. |
Мероприятие. Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
6 745 131,1 |
7 268 488,8 |
7 470 111,7 |
5 303 543,0 |
5 303 543,0 |
5 303 543,0 |
5 781 673,0 |
Департамент социального развития Тюменской области, органы местного самоуправления |
|
Контрольное событие. Предоставление социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан обратившимся и имеющим право на их получение в полном объёме, %, П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
2 066 255,1 |
2 117 637,8 |
2 166 568,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
1.2. |
Мероприятие. Организация предоставления мер социальной поддержки и поддержка общественных организаций ветеранов |
58 243,0 |
58 243,0 |
58 243,0 |
58 243,0 |
58 243,0 |
58 243,0 |
58 243,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Количество реализуемых программ, проектов, направленных на улучшение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста, ед., П |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
1.3. |
Региональный проект. Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
779 082,3 |
820 967,3 |
837 415,4 |
480 230,0 |
480 230,0 |
480 330,0 |
0,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
- |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
298 952,3 |
340 837,3 |
357 285,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Задача 2. Обеспечение доступности предоставления социальных услуг гражданам |
Всего расходы по задаче, в т.ч. |
3 186 926,9 |
3 175 238,9 |
3 178 121,9 |
3 153 441,0 |
3 133 611,7 |
3 135 740,8 |
3 135 740,8 |
|
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
34 652,9 |
230,9 |
230,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
2.1. |
Мероприятие. Обеспечение функционирования государственных (муниципальных) учреждений отрасли "Социальная политика" |
2 639 895,7 |
2 684 659,7 |
2 694 542,7 |
2 694 311,8 |
2 694 311,8 |
2 694 311,8 |
2 973 411,8 |
Департамент социального развития Тюменской области, органы местного самоуправления |
|
Контрольное событие. Доля исполнения государственных и муниципальных заданий учреждений отрасли "Социальная политика", %, П |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
230,9 |
230,9 |
230,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
2.2. |
Мероприятие. Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг |
12 650,2 |
12 650,2 |
12 650,2 |
12 650,2 |
5 270,9 |
0,0 |
0,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Своевременная оплата спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в соответствие с условиями контракта (да - 100%, нет - 0%), %, П |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
2.3. |
Мероприятие. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам на предоставление социальных услуг |
19 319,0 |
19 319,0 |
19 319,0 |
19 319,0 |
19 319,0 |
19 319,0 |
162 329,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Доля негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций всех форм собственности, %, П |
42,0 |
42,7 |
43,4 |
44,0 |
44,7 |
45,4 |
46,0 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
2.4. |
Региональный проект. Реализация регионального проекта "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
515 062,0 |
458 610,0 |
451 610,0 |
427 160,0 |
414 710,0 |
422 110,0 |
0,0 |
Департамент социального развития Тюменской области, органы местного самоуправления |
|
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
- |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
34 422,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Задача 3. Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей |
Всего расходы по задаче, в т.ч. |
372 276,2 |
360 126,0 |
361 107,0 |
361 107,0 |
361 107,0 |
361 107,0 |
361 107,0 |
|
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
3.1. |
Мероприятие. Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей |
372 276,20 |
360 126,0 |
361 107,0 |
361 107,0 |
361 107,0 |
361 107,0 |
361 107,0 |
Департамент социального развития Тюменской области, Главное управление строительства Тюменской области |
|
Контрольное событие. Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления от числа детей, подлежащих отдыху и оздоровлению, %, П |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Задача 4. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг |
Всего расходы по задаче, в т.ч. |
13 736,0 |
13 736,0 |
13 736,0 |
13 736,0 |
13 736,0 |
13 736,0 |
13 736,0 |
|
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
4.1. |
Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации и отдельным категориям граждан протезно-ортопедических изделий |
3 830,0 |
3 830,0 |
3 830,0 |
3 830,0 |
3 830,0 |
3 830,0 |
3 830,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации от общего числа инвалидов, подавших заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации, %, П |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
4.2. |
Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации инвалидов, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению |
9 906,0 |
9 906,0 |
9 906,0 |
9 906,0 |
9 906,0 |
9 906,0 |
9 906,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Количество реализуемых программ, проектов, направленных на улучшение качества жизни инвалидов, ед., П |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Задача 5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере |
Всего расходы по задаче, в т.ч. |
8 018,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
8 018,0 |
|
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
5.1. |
Мероприятие. Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к реализации комплекса просветительских программ, ед., П |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
5.2. |
Мероприятие. Развитие служб сопровождения инвалидов в целях содействия их трудоустройству с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций |
1 368,0 |
1 368,0 |
1 368,0 |
1 368,0 |
1 368,0 |
1 368,0 |
1 368,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Количество СОНКО, привлеченных к решению проблем трудоустройства людей с инвалидностью, ед., П. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
5.3. |
Мероприятие. Реабилитация, профориентация, трудоустройство инвалидов, детей-инвалидов |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Количество созданных рабочих мест для инвалидов в отчетном периоде, ед., П |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
5.4. |
Мероприятие. Проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Количество привлеченных социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества услуг в социальной сфере, ед., П |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
5.5. |
Мероприятие. Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
3 450,0 |
4 050,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
4 050,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
Департамент социального развития Тюменской области |
|
Контрольное событие. Количество ресурсных центров, которым оказана поддержка, ед., П |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
Распределение средств по бюджетополучателям |
|||||||||
|
Департамент социального развития Тюменской области |
10 446 170,4 |
10 967 887,2 |
11 169 210,7 |
8 620 775,7 |
8 600 946,4 |
8 603 175,5 |
8 600 975,5 |
|
|
|
Главное управление строительства Тюменской области |
11 494,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
1 172 244,9 |
1 203 861,8 |
1 224 928,3 |
1 224 928,3 |
1 224 928,3 |
1 224 928,3 |
1 224 928,3 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.