Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области
"Развитие здравоохранения"
План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения"
Наименование задачи |
N п/п |
Наименование мероприятия/контрольного события |
Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события |
Получатели бюджетных средств |
||||||
2019 (план) |
2020 (план) |
2021 (план) |
2022 (план) |
2023 (план) |
2024 (план) |
2025 (план) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
Всего по программе |
22 689 655 |
21 234 683 |
20 612 748 |
19 855 084 |
19 752 454 |
19 742 244 |
19 538 041 |
|
||
в том числе федеральный бюджет |
644 254 |
803 804 |
594 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
расходы на управление |
86 870 |
86 870 |
86 870 |
85 499 |
85 499 |
85 499 |
85 499 |
|
||
Всего по федеральным проектам в составе программы |
1 073 155 |
1 163 089 |
645 601 |
317 043 |
214 413 |
204 203 |
0 |
|
||
в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программ |
221 930 |
374 698 |
165 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Цель "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг" | ||||||||||
Всего расходы по цели |
22 602 785 |
21 147 813 |
20 525 878 |
19 769 585 |
19 666 955 |
19 656 745 |
19 452 542 |
|
||
Задача 1 "Повышение эффективности оказания медицинской помощи" |
Всего расходы по задаче, в том числе |
21 644 698 |
20 183 024 |
19 561 089 |
18 990 069 |
18 887 439 |
18 877 229 |
18 673 026 |
|
|
1.1 |
Мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни |
155 589 |
157 595 |
157 595 |
157 595 |
157 595 |
157 595 |
157 595 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
Контрольное событие. Степень выполнения в текущем году установленного для Тюменской области плана по диспансеризации отдельных категорий граждан, %, П |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
|
||
1.2 |
Мероприятие. Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации |
4 430 974 |
2 412 564 |
2 021 192 |
1 791 270 |
1 791 270 |
1 791 270 |
1 791 270 |
Департамент здравоохранения ТО, Главное управление строительства ТО |
|
в том числе обеспечение медицинских организаций элементами доступности и техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|||
в том числе федеральный бюджет |
229 842 |
229 922 |
229 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Удовлетворенность населения медицинской помощью, %, П |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
|||
1.3. |
Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования |
9 585 757 |
9 932 836 |
10 215 626 |
10 215 626 |
10 215 626 |
10 215 626 |
10 215 626 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
Контрольное событие. Исполнение медицинскими организациями заказа (задания) части Территориальной программы ОМС на оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, %, П |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
|||
Контрольное событие. "Исполнение медицинскими организациями заказа (задания) части Территориальной программы ОМС на оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара", %, П |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
|||
Контрольное событие. "Исполнение медицинскими организациями заказа (задания) части Территориальной программы ОМС на оказание специализированной медицинской помощи в условиях амбулаторно-поликлинической помощи (АПП)", %, П |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
|||
1.4. |
Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли |
6 399 223 |
6 516 940 |
6 521 075 |
6 508 535 |
6 508 535 |
6 508 535 |
6 508 535 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
в том числе федеральный бюджет |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Степень выполнения подведомственными учреждениями здравоохранения плановых показателей государственных заданий, установленных на текущий год, %, П |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
||
1.5. |
Региональный проект. "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
248 788 |
263 546 |
190 792 |
104 800 |
106 500 |
107 800 |
0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
в том числе федеральный бюджет |
42 684 |
66 758 |
38 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|||
1.6. |
Региональный проект. "Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
269 775 |
146 631 |
130 174 |
116 880 |
19 750 |
11 140 |
0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
в том числе федеральный бюджет |
41 635 |
47 491 |
39 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|||
1.7. |
Региональный проект. "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
194 085 |
486 752 |
226 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
в том числе федеральный бюджет |
105 085 |
184 152 |
74 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|
|
|
|||
1.8. |
Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям " в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
256 421 |
137 454 |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
в том числе федеральный бюджет |
30 054 |
30 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|
|||
1.9. |
Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
43 560 |
46 963 |
46 963 |
49 963 |
49 963 |
49 963 |
0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
в том числе федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|||
1.10. |
Региональный проект. "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
48 648 |
28 100 |
26 800 |
34 000 |
26 800 |
27 900 |
0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
в том числе федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|||
1.11. |
Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
в том числе федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|||
1.12. |
Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
4 478 |
46 243 |
12 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
в том числе федеральный бюджет |
2 472 |
46 243 |
12 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|
|
|
|||
1.13. |
Региональный проект. "Укрепление общественного здоровья" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
в том числе федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|||
Задача 2 "Обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, организация льготного зубо-, слухо-, глазопротезирования" |
Всего расходы по задаче, в том числе |
958 087 |
964 789 |
964 789 |
779 516 |
779 516 |
779 516 |
779 516 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
2.1. |
Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан |
958 087 |
964 789 |
964 789 |
779 516 |
779 516 |
779 516 |
779 516 |
||
в том числе федеральный бюджет |
178 571 |
185 273 |
185 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Контрольное событие. Степень выполнения государственных контрактов, заключенных на текущий год по лекарственному обеспечению, медицинским изделиям, специализированному лечебному питанию и исполнение мер социальной поддержки в рамках ТП ОМС (льготного зубо-, слухо-, глазопротезирования), %, П |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||
Распределение средств по бюджетополучателям: | ||||||||||
Департамент здравоохранения ТО |
21 776 274 |
20 843 311 |
20 612 748 |
19 855 084 |
19 752 454 |
19 742 244 |
19 538 041 |
|
||
Главное управление строительства ТО |
913 381 |
391 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные средства |
13 767 047 |
15 054 122 |
16 231 952 |
|
|
|
|
|
||
Средства ТФОМС ТО |
13 767 047 |
15 054 122 |
16 231 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.