Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области
План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (наименование программы)
Наименование задачи |
N |
Наименование мероприятия/контрольного события |
Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события |
Получатели бюджетных средств |
||||||
2019 год (план) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего по программе |
1 295 873 |
1 012 750 |
1 343 876 |
670 466 |
592 130 |
536 175 |
536 175 |
|
||
расходы на управление |
171 324 |
171 372 |
171 432 |
171 432 |
171 432 |
171 432 |
171 432 |
|
||
в том числе средства Федерального бюджета |
150 106 |
65 082 |
138 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Всего по федеральным проектам в составе программы |
579 355 |
295 827 |
628 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программ |
150 106 |
65 082 |
138 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Подпрограмма 1. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и услуг по газоснабжению | ||||||||||
Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области | ||||||||||
Всего расходы по цели 1 подпрограммы 1 |
545 194 |
545 551 |
544 354 |
499 034 |
420 698 |
364 743 |
364 743 |
|
||
в том числе средства Федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Задача 1.1. Создание благоприятной среды жизнеобеспечения населения с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Всего расходы по задаче, в том числе |
282 585 |
312 585 |
312 585 |
312 585 |
312 585 |
312 585 |
312 585 |
|
|
в том числе средства Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1. |
Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан в жилищном фонде. |
282 585 |
312 585 |
312 585 |
312 585 |
312 585 |
312 585 |
312 585 |
АГ ТО, ДЖКХ ТО, ДЗ ТО, ДИО ТО, ДК ТО, ДЛК ТО, ДоиН ТО, ДФКСиДО ТО, ДСР ТО, ДТиЗН ТО, ДФ ТО, УГ ТО, УДП ТО, УД ТОД, УпДА ТО, Госохотуправление ТО |
|
Контрольное событие. Доля конструктивных элементов многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт с привлечением субсидии от общего количества отремонтированных конструктивных элементов, %, П |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
|||
Задача 1.2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг |
Всего расходы по задаче, в том числе |
200 904 |
181 141 |
179 741 |
179 741 |
101 405 |
45 450 |
45 450 |
|
|
1.2.1. |
Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов. |
16 410 |
|
|
|
|
|
|
ДЖКХ ТО |
|
Контрольное событие. Общее количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ед., П |
2 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.2. |
Мероприятие. Обеспечение повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства. |
134 291 |
134 291 |
134 291 |
134 291 |
55 955 |
|
|
Органы местного самоуправления |
|
Контрольное событие. Количество приобретенной спецтехники, ед., П. |
124 |
|
|
|
|
|
|
|||
Контрольное событие. Ежемесячные выплаты в срок, предусмотренный договором финансовой аренды (лизинга), Да - 100%/ нет - 0%, П. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||
1.2.3. |
Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания объектов государственной собственности |
21 704 |
18 350 |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
ДЖКХ ТО |
|
Контрольное событие. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на техническом обслуживании, ед., П. |
201 |
199 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
|||
1.2.4. |
Мероприятие. Оформление объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность. |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
Органы местного самоуправления |
|
Контрольное событие. Доля оформленных технических планов на объекты, от общего количества технических планов, на изготовление которых предоставлена субсидия, %, П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Задача 1.3. Повышение качества предоставляемых услуг по газоснабжению |
Всего расходы по задаче, в том числе |
61 704 |
51 825 |
52 028 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
|
|
1.3.1. |
Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания объектов государственной собственности. |
6 224 |
6 025 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
ДЖКХ ТО |
|
Контрольное событие. Количество объектов газоснабжения, находящихся на техническом обслуживании, ед, П. |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
|||
1.3.2. |
Мероприятие. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых помещений. |
55 480 |
45 800 |
45 320 |
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
|
Контрольное событие. Количество газифицированных дворов (квартир) граждан, которым предоставлена социальная поддержка на газификацию жилых помещений, ед., П. |
1 387 |
1 145 |
1 131 |
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 2. Формирование современной городской среды | ||||||||||
Цель 2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Тюменской области | ||||||||||
Всего расходы по цели 2 подпрограммы 2 |
452 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
в том числе средства Федерального бюджета |
122 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования |
Всего расходы по задаче, в том числе |
452 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе средства Федерального бюджета |
122 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2.1.1. |
Региональный проект. "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" |
452 963 |
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
|
в том числе средства Федерального бюджета |
122 300 |
|
|
|
|
|
|
|||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П |
не менее 95 |
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 3. Чистая вода | ||||||||||
Цель 3. Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах, не оборудованных современными система централизованного водоснабжения | ||||||||||
Всего расходы по цели 3 подпрограммы 3 |
126 392 |
295 827 |
628 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
в том числе средства Федерального бюджета |
27 806 |
65 082 |
138 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Задача 3.1. Повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению |
Всего расходы по задаче, в том числе |
126 392 |
295 827 |
628 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе средства Федерального бюджета |
27 806 |
65 082 |
138 18 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.