Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
г. Новый Уренгой
от 22 июля 2016 г. N 248
Паспорт
муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт"
Ответственный исполнитель Соисполнители муниципальной программы |
Управление физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой (далее - УФКиС) Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево (далее - ТУ Коротчаево), Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха (далее - ТУ Лимбяяха), Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Сибирские медведи" (далее - МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи"), муниципальное автономное учреждение "Центр развития физической культуры и спорта" (далее - МАУ ЦРФКиС), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Пирамида" (далее - МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида")" |
Цель муниципальной программы |
Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных категорий жителей муниципального образования город Новый Уренгой к регулярным занятиям физической культурой, спортом и развития инфраструктуры спорта |
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение интереса населения муниципального образования город Новый Уренгой к занятиям физической культурой и спортом. 2. Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2020 годы, в том числе: 1 этап - 2014 - 2016 годы; 2 этап - 2017 - 2020 годы |
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |
1. Увеличение доли взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте 18 - 79 лет. 2. Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности города, получивших спортивные разряды, от общей численности обучающихся. 3. Обеспеченность сохранности контингента занимающихся в организациях дополнительного образования |
Подпрограммы |
1. Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой (приложение 1 к муниципальной программе). 2. Обеспечивающая подпрограмма (приложение 2 к муниципальной программе). |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы всего 1 091 679 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 158 540 тыс. руб. - 2015 год - 151 806 тыс. руб. - 2016 год - 156 181 тыс. руб. - 2017 год - 156 288 тыс. руб. - 2018 год - 156 288 тыс. руб. - 2019 год - 156 288 тыс. руб. - 2020 год - 156 288 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы из окружного бюджета на 2014 - 2020 годы всего 80 964 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 14 608 тыс. руб. - 2015 год - 9 216 тыс. руб. - 2016 год - 12 732 тыс. руб. -2017 год-11 102 тыс. руб. -2018 год-11 102 тыс. руб. -2019 год - 11 102 тыс. руб. - 2020 год - 11 102 тыс. руб. Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 - 2020 годы всего 1 010 715 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 143 932 тыс. руб. - 2015 год - 142 590 тыс. руб. - 2016 год - 143 449 тыс. руб. -2017 год- 145 186 тыс. руб. -2018 год- 145 186 тыс. руб. -2019 год - 145 186 тыс. руб. -2020 год-145 186 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение доли взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте 18-79 лет, до 24,5% к концу 2016 года, до 28,9% - к концу реализации муниципальной программы (нарастающим итогом). 2. Повышение доли занимающихся в учреждениях спортивной направленности города, получивших спортивные разряды, от общей численности обучающихся, до 27% к концу 2016 года, до 36% - к концу реализации муниципальной программы. 3. Обеспеченность сохранности контингента занимающихся в организациях дополнительного образования, а именно: - МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" - до 85% к концу 2016 года, до 90% - к концу реализации муниципальной программы; - МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" - до 82% к концу 2016 года, до 85% - к концу реализации муниципальной программы. |
Раздел I. Характеристика текущего состояния в сфере физической культуры и спорта
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новый Уренгой (далее - муниципальное образование) осуществлялось в рамках действующего законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования.
Состояние инфраструктуры физической культуры и спорта муниципального образования характеризуется совокупностью материальных, финансовых, кадровых и информационных компонентов.
В муниципальном образовании по состоянию на 31.12.2012 для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы функционирует 241 различное спортивное сооружение, в том числе:
- 66 спортивных залов - площадь спортивных залов 28 593 , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество спортивных залов осталось на прежнем уровне;
- 13 плавательных бассейнов (площадь зеркала воды плавательных бассейнов - 1 622 м), из которых 25-метровых составило 5 бассейнов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бассейнов осталось на прежнем уровне;
- 7 сооружений для стрелковых видов спорта, из них 6 стрелковых тиров, 1 стенд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сооружений для стрелковых видов спорта осталось на прежнем уровне;
- 36 плоскостных спортивных сооружений (площадью 25 395 ), по сравнению с 2011 годом количество плоскостных спортивных сооружений осталось на прежнем уровне;
- 11 лыжных баз, по сравнению с 2011 годом количество лыжных баз осталось на прежнем уровне;
- 108 других спортивных сооружений, в которые входят приспособленные нежилые помещения под тренажерные залы, залы для занятий хореографией, ритмикой, по сравнению с 2011 годом их количество осталось на прежнем уровне.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном образовании составила 5 054 человека, по сравнению с 2011 годом пропускная способность осталась на прежнем уровне.
Потребность и спрос различных групп населения, желающих регулярно заниматься физической культурой и спортом, значительно превышает предложения.
Существующая сеть самодеятельных физкультурно-оздоровительных и спортивных объединений, клубов, центров, организаций дополнительного образования недостаточно разнообразна и не может в полной мере реализовать интересы и потребности жителей муниципального образования в услугах физической культуры и спорта. Отсутствие в микрорайонах по месту жительства объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения, открытых оборудованных спортивных площадок, а также неэффективное использование спортивных залов общеобразовательных организаций в вечернее время, в выходные и праздничные дни и каникулы не дают возможности повысить эффективность работы с детьми и молодёжью по месту жительства в свободное время.
Отсутствие типового регионального табеля оснащения оборудованием и инвентарем спортивных объектов не всегда позволяет эффективно использовать финансовые ресурсы и проводить дооснащение и переоснащение учреждений в плановом порядке. Разработка типового табеля даст возможность муниципальному образованию применять единые подходы при финансировании подведомственных учреждений и организаций спортивной направленности.
Анализ ситуации обеспеченности спортивными объектами и сооружениями свидетельствует о необходимости строительства и завершения строительства в муниципальном образовании спортивных объектов: спортивного объекта "Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс", расположенного в районе Северный муниципального образования, Дворца зимних видов спорта (с двумя ледовыми аренами, спортивным и тренажёрными залами), бассейна (с длинной дорожек 50 м, вышками для прыжков и трибунами до 500 посадочных мест).
В 2012 году наблюдается увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число участников физкультурно-оздоровительных мероприятий на 901 человек или 1%.
В 2012 году Управлением физической культуры, спорта и туризма для обеспечения организации и проведения такого количества спортивных мероприятий и соревнований привлечено более 2000 человек в качестве специалистов, главных и старших судей, секретарей, комментаторов, комендантов, рабочих и другого персонала, обслуживающих соревнования на договорной основе.
Для детей и молодежи за 2012 год организовано и проведено 957 физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований по различным видам спорта, в которых приняли участие 15 134 человека, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество участников увеличилось на 1,4%.
Комплексные спортивные мероприятия (спартакиады, параспартакиады) являются одним из наиболее привлекательных стимулов для состязания и соревнования различных категорий граждан, учреждений, предприятий, организаций и одним из наиболее положительных факторов, влияющих на привлечение к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом детей, молодежи, трудящихся, ветеранов и инвалидов.
В рамках муниципальных спартакиад, параспартакиады и президентских состязаний в 2012 году проведено 480 соревнований, в которых приняли участие 30 448 человек, число участников комплексных спартакиад увеличилось по сравнению с 2011 годом на 359 человек или на 1,2%.
Охват населения муниципального образования физкультурно-оздоровительной работой составил 65 065 человек или 58% от общего числа жителей муниципального образования (по состоянию на 01.01.2012 - 112 192 человека, рост обусловлен увеличением численности населения муниципального образования в 2012 году), из них девушки и женщины - 18 528 человек или 28,47% от общего числа занимающихся физической культурой и массовым спортом, по сравнению с 2011 годом число охваченных занятиями физической культурой и массовым спортом увеличилось на 4 468 человек или на 6,9%.
В целях привлечения к занятиям физической культурой среди детей и молодежи на территории муниципального образования функционируют организации дополнительного образования спортивной направленности (СДЮСШОР, ДЮСШ, ДООЦ, ЦДЮТиЭ). Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях дополнительного образования составляет 7 355 человек или 55,6% от общей численности населения муниципального образования в возрасте до 14 лет. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ЯН АО на 31.12.2012 количество детей в возрасте до 14 лет составило 13 238 человек, из них 5 294 человека, занимающихся в спортивных школах (СДЮСШОР, ДЮСШ), по сравнению с 2011 годом численность занимающихся в организациях дополнительного образования уменьшилась на 497 человек или на 8,6%.
Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:
1. Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
2. Обеспечивающая подпрограмма.
Предусмотренные в рамках подпрограмм мероприятия охватывают все приоритетные направления в сфере развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов, и перечень основных мероприятий муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" приведены в приложениях 3, 4, 5 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета показателей эффективности муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт"
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи), обозначение переменной |
Наименование переменной |
Источник исходных данных |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Увеличение доли взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте 18 - 79 лет |
% |
Увн |
Увеличение доли взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
Данные Федеральной службы государственной статистики Ямалстат, ведомственная статистика |
|
Чсз |
Численность населения в возрасте 18 - 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
|||||
Чсн |
Среднегодовая численность населения муниципального образования в возрасте 18 - 79 лет на 1 января отчетного года |
|||||
Дпг |
Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в предыдущем году |
|||||
2. |
Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности города, получивших спортивные разряды, от общей численности обучающихся |
% |
Дзу |
Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности города |
Ведомственная статистика |
|
Чпр |
Численность занимающихся, получивших спортивные разряды |
|||||
Чоу |
Общая численность обучающихся в учреждениях спортивной направленности города |
|||||
3. |
Обеспеченность сохранности контингента занимающихся в организациях дополнительного образования |
% |
ОСкз |
Обеспеченность сохранности контингента занимающихся |
Ведомственная статистика |
|
ЧЗкоп |
Численность занимающихся в учреждении на конец отчетного периода |
|||||
ЧЗунг |
Численность занимающихся в учреждении на начало учебного года |
Раздел III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате осуществления мероприятий муниципальной программы будут созданы более благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом, в связи с чем ожидается увеличение доли взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте 18 - 79 лет - до 24,5% к концу 2016 года, до 28,9% к концу реализации муниципальной программы (нарастающим итогом).
Планируется увеличение доли занимающихся в учреждениях спортивной направленности города, получивших спортивные разряды, от общей численности обучающихся - до 27% к концу 2016 года, до 36% к концу реализации муниципальной программы.
Обеспеченность сохранности контингента занимающихся в организациях дополнительного образования, а именно:
- МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" - до 85% к концу 2016 года, до 90% к концу реализации муниципальной программы;
- МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" - до 82% к концу 2016 года, до 85% к концу реализации муниципальной программы.
Планируется увеличение недельного двигательного режима детей дошкольного возраста, обучающихся и студентов, что будет способствовать снижению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. В процессе участия подрастающего поколения в мероприятиях муниципальной программы возрастет уровень гражданственности, социальной ответственности и патриотизма молодежи.
Расширение спектра культивируемых видов спорта и направлений спортивно-оздоровительной деятельности в муниципальном образовании создаст предпосылки для гармоничного развития несовершеннолетних и молодежи и их сознательного отказа от негативных сторон жизни.
Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов позволит увеличить число занимающихся в секциях и группах по видам спорта.
Развитие социальной рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни, приведет к снижению распространения следующих вредных привычек: табакокурение, алкоголизм, токсикомания, наркомания, переедание, малоподвижный образ жизни и др.
В результате реализации муниципальной программы произойдет не только общее увеличение количества массовых физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований, но и значительно возрастет эффективность использования существующих и вновь созданных спортивных объектов.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Физическая культура - Здоровье - Спорт"
Подпрограмма
Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Ответственный исполнитель Соисполнители подпрограммы |
Управление физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево (далее - ТУ Коротчаево), Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха (далее - ТУ Лимбяяха), Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Сибирские медведи" (далее - МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи"), муниципальное автономное учреждение "Центр развития физической культуры и спорта" (далее - МАУ ЦРФКиС), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Пирамида" (далее - МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида") |
Цель подпрограммы |
Повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом |
Задачи подпрограммы |
1. Развитие и совершенствование системы проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий. 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования. 3. Организация мероприятий по внедрению и апробации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы, в том числе: 1 этап - 2014 - 2016 годы; 2 этап- 2017 - 2020 годы |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 3. Доля занимающихся в организациях дополнительного образования, получивших спортивные разряды. 4. Доля учащихся-спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях различного уровня. 5. Доля обучающихся, участвующих в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 6. Доля взрослого населения, участвующего в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общей численности взрослого населения |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 795 532 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 118 097 тыс. руб. - 2015 год - 112 111 тыс. руб. - 2016 год - 113 588 тыс. руб. - 2017 год - 112 934 тыс. руб. - 2018 год - 112 934 тыс. руб. - 2019 год - 112 934 тыс. руб. - 2020 год - 112 934 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2020 годы, всего 80 964 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 14 608 тыс. руб. - 2015 год - 9 216 тыс. руб. - 2016 год - 12 732 тыс. руб. - 2017 год - 11 102 тыс. руб. -2018 год - 11 102 тыс. руб. - 2019 год - 11 102 тыс. руб. - 2020 год - 11 102 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2020 годы, всего 714 568 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 103 489 тыс. руб. - 2015 год - 102 895 тыс. руб. - 2016 год -100 856 тыс. руб. - 2017 год -101 832 тыс. руб. - 2018 год -101 832 тыс. руб. - 2019 год -101 832 тыс. руб. - 2020 год -101 832 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Сохранение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне 57 - 60% до конца 2020 года. 2. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 32% к концу 2016 года, до 36% к концу реализации подпрограммы. 3. Увеличение доли занимающихся в организациях дополнительного образования, получивших спортивные разряды, а именно: - МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" - до 32% к концу 2016 года, до 40% к концу реализации подпрограммы; - МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" - до 14% к концу 2016 года, до 22% к концу реализации подпрограммы. 4. Увеличение доли учащихся-спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях различного уровня, а именно: - МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" - до 20% к концу 2016 года, до 25% к концу реализации подпрограммы; - МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" - до 7,6% к концу 2016 года, до 10% к концу реализации подпрограммы. 5. Увеличение доли обучающихся, участвующих в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общей численности учащихся общеобразовательных организаций - до 90% к концу 2020 года. 6. Увеличение привлеченной доли взрослого населения, участвующего в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общей численности взрослого населения - до 12% к концу 2020 года. |
Раздел I. Характеристика текущего состояния в сфере физической культуры и спорта
В настоящее время на территории муниципального образования физкультурно-оздоровительной работой охвачено 65 065 человек, что составляет более 58% от общей численности населения муниципального образования, из них 18528 девушки и женщины (28,5% от общего числа занимающихся физической культурой и массовым спортом).
Комплексные спортивные мероприятия (спартакиады, параспартакиады) являются одним из наиболее привлекательных стимулов для состязания и соревнования различных категорий граждан, учреждений, предприятий, организаций и одним из наиболее эффективных факторов, влияющих на привлечение к регулярным систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом детей, молодежи, трудящихся, ветеранов и инвалидов.
В муниципальном образовании количество проводимых ежегодно комплексных спортивных мероприятий - муниципальных спартакиад для различных категорий населения - в период с 2002 года увеличилось на 8 спартакиад, с 13 в 2002 году до 21 спартакиады в 2013 году.
В рамках муниципальных спартакиад, параспартакиад, президентских состязаний, президентских спортивных игр, спортивных фестивалей в 2012 году проведено 480 соревнований, в которых приняли участие 30 448 человек.
По состоянию на 01.01.2013 наблюдается увеличение людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся в спортивных секциях и группах по видам спорта (более 3-х раз в неделю) - 403 человека, это на 75 человек больше, чем в 2011 году (в 2010 году - 251 человек, в 2011 году - 328 человек).
Увеличивается количество массовых муниципальных физкультурно-оздоровительных, туристических, спортивных мероприятий и соревнований: от 500 в 2002 году до 3 000 в 2012 году, соответственно увеличивается и число жителей, участвующих в этих мероприятиях, от 27 тысяч участников в 2002 году до 102 тысяч участников в 2012 году.
Однако уровень развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании, как и в целом в Российской Федерации, не соответствует планируемым общим социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации.
Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее время в муниципальном образовании около 70 процентов граждан, в том числе 65 процентов детей и молодежи, не занимаются любимыми видами спорта.
За последние годы в муниципальном образовании, как и в целом в Российской Федерации, в сфере физической культуры и спорта имеется целый комплекс проблем.
Нехватка в муниципальном образовании современных, технически оснащенных и оборудованных общедоступных спортивных комплексов, спортивных залов, городского стадиона и бассейнов, лыжных баз и ледового дворца, спортивных площадок по месту жительства и школьных стадионов, которые так необходимы для обеспечения физического воспитания, организации учебно-тренировочного процесса и полноценных занятий физической культурой и массовым спортом, проведения физкультурных и спортивных массовых мероприятий, привлечения и приобщения большего числа детей, молодежи, людей с ограниченными физическими возможностями и других категорий населения к регулярным занятиям различными видами спорта и физической культурой, подготовки муниципальных команд к выступлениям на соревнованиях различного уровня.
Обеспеченность населения муниципального образования объектами физической культуры и спорта составляет 242 спортивных сооружения, из которых 108 сооружений составляют нестандартные, переоборудованные помещения, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, имеющие единовременную пропускную способность от 5 до 10 человек.
Проблема физического здоровья и развития детей, молодежи и взрослого населения продолжает оставаться актуальной. Угроза наркотизации, алкоголизации детей и молодежи, ведущая к снижению уровня их физической подготовленности, неготовности и неспособности исполнять обязанности по несению воинской службы и трудовые обязанности по-прежнему вызывают тревогу. Остается высокой доля учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе - 891 человек.
Большой проблемой является отсутствие взаимосвязанной системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, системы развития массового детско-юношеского спорта, системы отбора перспективных, одаренных спортсменов в спортивный резерв, его дальнейшая подготовка и сопровождение для спортивных сборных команд муниципального образования и Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономного округа), создание детских спортивных школ, а также секций и спортивных клубов для детей и взрослых.
Поэтому необходимо предусмотреть реализацию направления, в том числе и через предоставление муниципальных грантов, на обеспечение создания системы спортивных клубов для различных групп населения.
Не менее острой проблемой является усиление конкуренции в спорте между муниципальными образованиями автономного округа и Уральского федерального округа.
Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа муниципального образования и автономного округа на региональном, всероссийском и даже международном уровнях.
Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной подпрограммы
Основными задачами подпрограммы являются:
2.1. Развитие и совершенствование системы проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий. В рамках данной задачи будут проведены мероприятия:
- по обеспечению реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Новый Уренгой;
- по обеспечению спортивно-оздоровительной работы по месту жительства;
- по обеспечению участия спортивных сборных команд города (различных возрастных групп) в спортивных соревнованиях;
- по обеспечению необходимых мероприятий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о спортивных судьях и Положением Единой всероссийской спортивной классификации (далее - ЕВСК).
2.2. Развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования. В рамках данной задачи будут проведены мероприятия, направленные:
- на реализацию дополнительных общеразвивающих программ;
- на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов, детских, юношеских сборных команд в летний период.
2.3. Организация мероприятий по внедрению и апробации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - комплекс ГТО) на территории муниципального образования в целях привлечения населения к сдаче нормативов комплекса ГТО:
- проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта комплекса ГТО среди жителей города;
- участие в мероприятиях - этапах зимних и летних комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- создание условий для обеспечения участия в спортивно-массовых мероприятиях комплекса ГТО на территории муниципального образования.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложениях 3, 4 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой"
п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) обозначение переменной |
Наименование переменной |
Источник исходных данных |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
Дсзс |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
Данные Федеральной службы государственной статистики Ямалстат, ведомственная статистика |
|
Чсзс |
Численность занимающихся физической культурой и спортом по данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
|||||
Чн |
Среднегодовая численность населения муниципального образования в возрасте 3 - 79 лет на 1 января отчетного года |
|||||
2. |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
% |
; |
Уосс |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
Данные Федеральной службы государственной статистики Ямалстат, |
ЕПСф |
Фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений |
|||||
ЕПСн |
Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений |
ведомственная статистика (методика расчета определена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р) |
||||
Чн |
Среднегодовая численность населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет на 1 января отчетного года |
|||||
3. |
Доля занимающихся в организациях дополнительного образования, получивших спортивные разряды |
% |
Дзпр |
Доля занимающихся в организациях дополнительного образования, получивших спортивные разряды |
Ведомственная статистика |
|
Чзпр |
Число занимающихся в организациях дополнительного образования, получивших спортивные разряды |
|||||
Чоз |
Общее число занимающихся в организациях дополнительного образования |
|||||
4. |
Доля учащихся -спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях различного уровня |
% |
Дус |
Доля учащихся-спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях различного уровня |
Ведомственная статистика |
|
Чзпм |
Число учащихся-спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях различного уровня |
|||||
Чоус |
Общее число учащихся-спортсменов |
|||||
5. |
Доля обучающихся, участвующих в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования, от общей численности учащихся общеобразовательных организаций |
% |
Догто |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в апробации комплекса ГТО (возрастная группа I - V ступень) |
Данные Федеральной службы государственной статистики Ямалстат, ведомственная статистика |
|
Чогто |
Число обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в апробации и внедрении комплекса ГТО |
|||||
Чооу |
Общее число обучающихся общеобразовательных учреждений |
|||||
6. |
Доля взрослого населения, участвующего в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования, от общей численности взрослого населения |
% |
Двнгто |
Доля взрослого населения в возрасте старше 18 лет участвующего в апробации и внедрении комплекса ГТО (возрастная группа VI-XI ступень) |
Данные Федеральной службы государственной статистики |
|
Чвнгто |
Численность взрослого населения в возрасте старше 18 лет, принявшего участие в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
Ямалстат, ведомственная статистика |
||||
Чип |
Среднегодовая численность населения муниципального образования в возрасте старше 18 лет на 1 января отчетного года |
|
Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- сохранение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне 57 - 60% до конца 2020 года;
- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - до 32% к концу 2016 года, до 36% к концу 2020 года;
- увеличение доли занимающихся в организациях дополнительного образования, получивших спортивные разряды, а именно:
- МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" - до 32% к концу 2016 года, до 40% к концу 2020 года;
- МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" - до 14% к концу 2016 года, до 22% к концу 2020 года;
- увеличение доли учащихся-спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях различного уровня, а именно:
- МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" - до 20% к концу 2016 года, до 25% к концу 2020 года;
- МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" - до 7,6% к концу 2016 года, до 10% к концу 2020 года;
- увеличение доли обучающихся, участвующих в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования, от общей численности учащихся общеобразовательных организаций - до 90% к концу 2020 года;
- увеличение доли взрослого населения, участвующего в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования, от общей численности взрослого населения - до 12% к концу 2020 года.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Физическая культура - Здоровье - Спорт"
Обеспечивающая подпрограмма
Ответственный исполнитель |
Управление физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой |
Цель подпрограммы |
Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы, в том числе: 1 этап - 2014 - 2016 годы; 2 этап - 2017 - 2020 годы |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Оценка уровня качества финансового менеджмента. 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 296 147 тыс. руб., в том числе по годам реализации: - 2014 год - 40 443 тыс. руб. - 2015 год - 39 695 тыс. руб. - 2016 год - 42 593 тыс. руб. - 2017 год - 43 354 тыс. руб. - 2018 год - 43 354 тыс. руб. - 2019 год - 43 354 тыс. руб. - 2020 год - 43 354 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. 2. Исполнение мероприятий муниципальной программы, в соответствии с объемом запланированных в ней бюджетных ассигнований, на 100%. |
Раздел I. Характеристика текущего состояния
Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" будет способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации муниципальной программы, контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также сбор и подготовка материалов для анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Таким образом, Управление физической культуры и спорта обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, участвует в разработке и осуществлении реализации муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы и осуществляет ее ежегодный мониторинг в рамках своих полномочий.
Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы
В целях обеспечения деятельности Управления физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой и Централизованной бухгалтерии Управления физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой (далее - Централизованная бухгалтерия) осуществляются расходы на выплату заработной платы, обязательных налоговых платежей из заработной платы, оплату проезда в льготный отпуск.
Также производятся расходы на оплату договоров и муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения деятельности, в том числе на услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, на приобретение материальных запасов и основных средств.
Для достижения поставленной цели подпрограммы осуществляется проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формированию резерва управленческих кадров исполнителя муниципальной программы.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложениях 3, 4 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи), обозначение переменной |
Наименование переменной |
Источник исходных данных |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Оценка уровня качества финансового менеджмента |
% |
Кфм |
Суммарная оценка качества финансового менеджмента Главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Оценка качества, проведенная согласно постановлению Администрации города Новый Уренгой от 12.03.2013 N 67 |
|
Мах |
Максимально возможная оценка, которую может получить ГРБС за качество финансового менеджмента исходя из применимости показателей |
|||||
2 |
Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы |
% |
д |
Доля выполненных мероприятий муниципальной программы |
Ведомственная статистика |
|
Мвып |
Число выполненных мероприятий муниципальной программы |
|||||
Мобщ |
Общее число запланированных мероприятий муниципальной программы |
Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей;
- исполнение мероприятий муниципальной программы, в соответствии с объемом запланированных в ней бюджетных ассигнований, на 100%.
Приложение 3
к муниципальной программе
"Физическая культура - Здоровье - Спорт"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт"
N |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятий и показателей результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
2012 год (базовое значение) |
Период реализации программы |
||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель (муниципальной программы): Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных категорий жителей муниципального образования город Новый Уренгой к регулярным занятиям физической культурой, спортом и развития инфраструктуры спорта | |||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Увеличение доли взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте 18 - 79 лет |
УФКиС |
% |
|
6,0 |
8,0 |
10,0 |
0,50 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности города, получивших спортивные разряды, от общей численности обучающихся |
УФКиС |
% |
|
20,0 |
20,0 |
25,0 |
27,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Обеспеченность сохранности контингента занимающихся в организациях дополнительного образования |
МШУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
% |
|
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
|
|
|
МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" |
% |
|
85,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
|
1. |
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
||||||||||
Цель (подпрограммы) 1: Повышение интереса населения муниципального образования город Новый Уренгой к занятиям физической культурой и спортом | |||||||||||
|
|
|
Задача 1. Развитие и совершенствование системы проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятии |
УФКиС. ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха, МАУ ЦРФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля населения. систематически занимающегося физической культурой и спортом |
|
% |
|
56,9 |
57,0 |
57,0 |
60,4* |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
|
% |
|
21,0 |
23,0 |
24,0 |
32,0* |
|
964 |
1101 |
0911422 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятии муниципального образования город Новый Уренгой |
УФКиС, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха, МАУ ЦРФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
15157,0 |
15025,67 |
0.0 |
|
964 |
1101 |
0918301 |
- |
0.0 |
145,0 |
0,0 |
||||
|
964 |
1101 |
0910181000 |
- |
0,0 |
0,0 |
6731,0 |
||||
|
964 |
1101 |
09101S1140 |
- |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
||||
|
964 |
1101 |
09101S1210 |
- |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
||||
|
964 |
1101 |
0917117 |
Окружной бюджет |
- |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
|||
|
964 |
1101 |
0910173240 |
- |
0.0 |
0.0 |
12212,0 |
||||
|
964 |
1101 |
0910171210 |
|
0,0 |
0.0 |
520,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество обоснованных жалоб на организацию мероприятий |
|
Ед. |
|
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля проведенных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий от запланированных мероприятий на текущий год |
|
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество участников физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |
|
Чел. |
|
|
6000 |
9333 |
25800 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: региональных (окружных) мероприятий; мероприятий по различным видам спортивного туризма |
|
Ед. |
|
|
|
|
328 27 |
|
|
|
5 |
||||||||
|
964 |
1101 |
0911422 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение спортивно-оздоровительной работы по месту жительства |
МАУ ЦРФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
9708,0 |
9951,0 |
0,0 |
|
964 |
1101 |
0911403 |
- |
0,0 |
988,0 |
0,0 |
||||
|
964 |
1101 |
0910181000 |
- |
0,0 |
0,0 |
19883,0 |
||||
|
920 |
1101 |
0911222 |
ДГХ |
- |
2403,0 |
3042,0 |
0,0 |
|||
|
920 |
1101 |
0910112000 |
- |
0,0 |
0,0 |
3512,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество занимающихся в группах |
|
Чел. |
|
|
240 |
240 |
240 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество групп |
|
Ед. |
|
|
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество занимающихся, получивших спортивные разряды |
|
Чел. |
|
|
10 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Общий уровень укомплектованности инструкторским составом по спорту по штатному расписанию |
|
% |
|
|
90,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Доля инструкторов по спорту с высшим профессиональным образованием от общего числа инструкторов по спорту |
|
% |
|
|
60,0 |
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.6. Обеспеченность сохранения контингента занимающихся |
|
% |
|
|
80,0 |
85,0 |
85,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.7. Доля обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (спортивно-оздоровительная работа по месту жительства) |
|
% |
|
|
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
964 |
1101 |
0918301 |
Мероприятие 1.3. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных, спортивных. туристических мероприятий и соревнований, в том числе проведение муниципальных конкурсов |
УФКиС, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
1049,0 |
0,0 |
0,0 |
|
964 |
1101 |
0917117 |
Окружной бюджет |
|
1550,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий |
УФКиС, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха |
Ед. |
|
267 |
267 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий |
УФКиС, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха |
Чел. |
|
3133 |
3133 |
|
|
|
964 |
1101 |
0917324 |
Мероприятие 1.4. Проведение окружных спортивных мероприятии на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
УФКиС |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
|
13058,0 |
7487,0 |
0,0 |
|
964 |
1101 |
0917121 |
|
0,0 |
610.0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество проведенных окружных спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
|
77 |
77 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Организация проведения и обеспечение участия в конференциях, выставках, судейских и тренерских семинарах, курсах повышения квалификации |
УФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество мероприятий |
|
Ед. |
|
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Количество участников |
|
Чел. |
|
|
60 |
60 |
|
|
964 |
1101 |
0911422 |
Мероприятие 1.6. Обеспечение участия спортивных сборных команд города (различных возрастных групп) в спортивных соревнованиях |
УФКиС, МАУ ЦРФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
11178,0 |
9962,33 |
0,0 |
|
964 |
1101 |
0910181000 |
|
0,0 |
0.0 |
6329,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество сборных команд |
|
Ед. |
|
|
4 |
4 |
33 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Состав сборных команд |
|
Чел. |
|
|
40 |
40 |
350 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.3. Общий уровень укомплектованности тренерским составом по штатному расписанию |
|
% |
|
|
90,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.4. Доля тренерского состава с высшим профессиональным образованием от общего числа тренеров |
|
% |
|
|
80,0 |
90,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.5. Доля обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (формирование и обеспечение спортивных сборных команд города Новый Уренгой) |
|
% |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
964 |
1101 |
0910283010 |
Мероприятие 1.7. Обеспечение необходимых мероприятий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о спортивных судьях и Положением ЕВСК |
УФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
380,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество спортсменов города, которым присвоены 2 и 3 спортивные разряды |
|
Чел. |
|
- |
- |
- |
280 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.12. Количество человек, которым присвоены 2 и 3 квалификационные категории спортивных судей |
|
Чел. |
|
- |
- |
- |
60 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
39495,0 |
39114,0 |
36863,0 |
Окружной бюджет |
|
14608,0 |
8497,0 |
12732,0 |
|||||||
|
|
|
Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля занимающихся в организациях дополнительного образования. получивших спортивные разряды |
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
% |
|
15.0 |
28,0 |
30,0 |
32,0 |
|
|
|
|
МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" |
% |
|
16,0 |
10,0 |
12,0 |
14.0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля учащихся-спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях различного уровня |
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
% |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" |
% |
|
13,5 |
7,6 |
7,6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
964 |
0702 |
0911306 |
Мероприятие 2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
39086,0 |
38758,0 |
0,0 |
|
964 |
0702 |
0911303 |
- |
0,0 |
1050,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
964 |
0702 |
0910281000 |
- |
0,0 |
0,0 |
38061,0 |
||||
|
964 |
0702 |
0911406 |
МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" |
- |
9828,0 |
9477,0 |
0,0 |
|||
|
964 |
0702 |
0911403 |
- |
0,0 |
110,0 |
0.0 |
||||
|
964 |
0702 |
0910281000 |
- |
0.0 |
0,0 |
9377.0 |
||||
|
920 |
0702 |
0911206 |
ДГХ |
- |
9080.0 |
8166,0 |
0,0 |
|||
|
920 |
0702 |
0910212000 |
- |
0,0 |
0,0 |
9655,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Общий уровень укомплектованности тренерско-преподавательским составом по штатному расписанию |
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
% |
|
86,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" |
% |
|
95,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Доля занимающихся. успешно сдавших контрольные переводные нормативы |
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
% |
|
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" |
% |
|
99,0 |
99,0 |
00,0 |
99,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь. занимаемая организациями дополнительного образования спортивной направленности |
ДГХ |
м. кв |
|
5402,7 |
5402,7 |
5402,7 |
5402,7 |
|
964 |
1101 |
0918301 |
Мероприятие 2.2. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов, детских, юношеских сборных команд в летний период |
УФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
6000,0 |
6096,0 |
0,0 |
964 |
1101 |
0910283010 |
|
0,0 |
0,0 |
6000,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество участников учебно-тренировочных сборов |
|
Чел. |
|
|
146 |
146 |
146 |
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество команд учебно-тренировочных сборов |
|
Ед. |
|
|
8 |
8 |
10 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
63994,0 |
63657,0 |
63093,0 |
|
|
|
|
Задача 3: Организация мероприятий по внедрению и апробации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - комплекс ГТО) на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
УФКиС. МАУ ЦРФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля обучающихся, участвующих в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общей численности учащихся общеобразовательных организаций |
|
% |
|
|
|
70,0 |
30,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля взрослого населения, участвующего в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общей численности взрослого населения |
|
% |
|
|
|
2,0 |
2,0 |
|
964 |
1101 |
0911422 |
Мероприятие 3.1. Создание условий для обеспечения участия в спортивно-массовых мероприятиях комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
УФКиС, МАУ ЦРФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
0,0 |
124,0 |
0,0 |
|
964 |
1101 |
0910381000 |
- |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
||||
|
964 |
1101 |
0917122 |
Окружной бюджет |
|
0,0 |
719,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Приобретение спортивного инвентаря для реализации ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
|
|
80 |
80 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Количество участников комплекса ГТО |
|
Чел. |
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
Мероприятие 3.2. Использование спортивных объектов при внедрении и организации сдачи комплекса ПО на |
УФКиС, МАУ ЦРФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество спортивных объектов, задействованных для проведения мероприятий по подготовке населения к испытаниям по программе комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
0.0 |
719,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
- |
0.0 |
124,0 |
900,0 |
|||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
14608,0 |
9216,0 |
12732,0 |
Местный бюджет |
- |
103489,0 |
102895,0 |
100856,0 |
|||||||
2. |
Обеспечивающая подпрограмма |
||||||||||
Цель: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" | |||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента |
УФКиС |
% |
|
70,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы |
УФКиС |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
964 |
1105 |
0921104 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности УФКиС |
УФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
21652,0 |
23714,0 |
0,0 |
|
964 |
1006 |
0921104 |
- |
6932.0 |
5218,0 |
0,0 |
||||
|
964 |
1105 |
0920111040 |
- |
0.0 |
0,0 |
23177,0 |
||||
|
964 |
1006 |
0920111040 |
- |
0.0 |
0,0 |
8552,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1. Укомплектованность кадрами УФКиС в общей численности штатных сотрудников |
|
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
964 |
1105 |
0921201 |
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии |
УФКиС ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
10218,0 |
9756,0 |
0,0 |
|
964 |
1105 |
0920112000 |
- |
0,0 |
0,0 |
9797,0 |
||||
|
920 |
1105 |
0921201 |
|
1641,0 |
1007,0 |
0,0 |
||||
|
920 |
1105 |
0920112000 |
- |
0,0 |
0,0 |
1067,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1. Укомплектованность кадрами Централизованной бухгалтерии в общей численности штатных сотрудников |
|
% |
|
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
40443,0 |
39695,0 |
42593,0 |
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
|
14608,0 |
9216,0 |
12732,0 |
Местный бюджет |
|
143932,0 |
142590,0 |
143449,0 |
* Значение показателей эффективности на 2016 год указанно в соответствии с плановыми значениями показателей определенных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2016 - 2020 годы.
Приложение 4
к муниципальной программе
"Физическая культура - Здоровье - Спорт"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт"
N |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятий и показателей результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
2012 год (базовое значение) |
Периоды этапа реализации муниципальной программы |
|||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель (муниципальной программы): Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных категорий жителей муниципального образования город Новый Уренгой к регулярным занятиям физической культурой, спортом и развития инфраструктуры спорта | ||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Увеличение доли взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте 18 - 79 лет |
|
% |
|
6,0 |
0,8 |
1,0 |
1.2 |
1,4 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности города, получивших спортивные разряды, от общей численности обучающихся |
|
% |
|
20,0 |
30,0 |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Обеспеченность сохранности контингента занимающихся в организациях дополнительного образования |
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
% |
|
85,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
|
|
МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" |
% |
|
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
1. |
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|||||||||||
|
Цель (подпрограммы) 1: Повышение интереса населения муниципального образования город Новый Уренгой к занятиям физической культурой и спортом |
|||||||||||
|
|
|
Задача 1. Развитие и совершенствование системы проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля населения, |
|
% |
|
56,9 |
60,4* |
60,4* |
60,4* |
60,4* |
|
|
|
|
|
систематически занимающегося физической культурой и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
|
% |
|
21.0 |
33,0* |
33,6* |
34,0* |
36,0* |
|
964 |
1101 |
0910181000 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Новый Уренгой |
УФКиС, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха. МАУ ЦРФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
8557,0 |
8557,0 |
8557,0 |
8557.0 |
964 |
1101 |
D9101S1140 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
964 |
1101 |
09101S1210 |
- |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|||||
964 |
1101 |
0910173240 |
Окружной бюджет |
- |
11102,0 |
11102,0 |
11102,0 |
11102,0 |
||||
964 |
1101 |
0910171210 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество обоснованных жалоб на организацию мероприятий |
|
1 л. |
|
|
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий от запланированных мероприятий на текущий год |
|
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество участников физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |
|
Чел. |
|
|
25800 |
25800 |
25800 |
25800 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: региональных (окружных) мероприятий; мероприятий по различным видам спортивного туризма |
|
Ед. |
|
|
331 30 |
336 30 |
336 30 |
336 30 |
|
5 |
10 |
10 |
10 |
||||||||
|
964 |
1101 |
0910181000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение спортивно-оздоровительной работы по месту жительства |
МАУ ЦРФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
18700,0 |
18700,0 |
18700,0 |
18700,0 |
920 |
1101 |
0910112000 |
ДГХ |
- |
2758,0 |
2758,0 |
2758,0 |
2758,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество занимающихся в группах |
|
Чел. |
|
|
240 |
240 |
240 |
240 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество групп |
|
Ед. |
|
|
16 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество занимающихся, получивших спортивные разряды |
|
Чел. |
|
|
20 |
20 |
25 |
25 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Общий уровень укомплектованности инструкторским составом по спорту по штатному расписанию |
|
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Доля инструкторов по спорту с высшим профессиональным образованием от общего числа инструкторов по спорту |
|
% |
|
|
80,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.6. Обеспеченность сохранения контингента занимающихся |
|
% |
|
|
90,0 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.7. Доля обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (спортивно-оздоровительная работа по месту жительства) |
|
% |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
964 |
1101 |
0910181000 |
Мероприятие 1.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд города (различных возрастных групп) в спортивных соревнованиях |
УФКиС, МАУ ЦРФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
7801,0 |
7801.0 |
7801,0 |
7801,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество сборных команд |
|
Ел. |
|
|
33 |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Состав сборных команд |
|
Чел. |
|
|
350 |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Общий уровень укомплектованности тренерским составом по штатному расписанию |
|
% |
|
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.4. Доля тренерского состава с высшим профессиональным образованием от общего числа тренеров |
|
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.5. Доля обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (формирование и обеспечение спортивных сборных команд города Новый Уренгой) |
|
% |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
964 |
1101 |
0910283010 |
Мероприятие 1.4. Обеспечение необходимых мероприятий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о спортивных судьях и Положением ЕВСК |
УФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество спортсменов города, которым присвоены 2 и 3 спортивные разряды |
|
Чел. |
|
- |
300** |
300** |
300** |
350** |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество человек, которым присвоены 2 и 3 квалификационные категории спортивных судей |
|
Чел. |
|
- |
70** |
70** |
70** |
70** |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
37816,0 |
37816,0 |
37816,0 |
37816,0 |
Окружной бюджет |
- |
11102,0 |
11102,0 |
11102.0 |
11102.0 |
|||||||
|
|
|
|
Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля занимающихся в организациях дополнительного образования, получивших спортивные разряды |
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
% |
|
15,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
|
|
|
|
МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" |
% |
|
16,0 |
16.0 |
18,0 |
20,0 |
22,0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля учащихся-спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях различного уровня |
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
% |
|
20,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" |
% |
|
13.5 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
964 |
0702 |
0910281000 |
Мероприятие 2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
38772,0 |
38772,0 |
38772,0 |
38772,0 |
964 |
0702 |
0910281000 |
МАОУ ДО ДЮСШ |
|
9467,0 |
9467,0 |
9467,0 |
9467,0 |
||||
920 |
0702 |
0910212000 |
ДГХ |
- |
9653,0 |
9653,0 |
9653,0 |
9653,0 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Общий уровень укомплектованности тренерско-преподавательским составом по штатному расписанию |
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
% |
|
86,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" |
% |
|
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Доля занимающихся, успешно сдавших контрольные переводные нормативы |
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи" |
% |
|
95,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
МАОУ ДО ДЮСШ "Пирамида" |
% |
|
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь, занимаемая организациями дополнительного образования спортивной направленности |
ДГХ |
м. кв. |
|
5402,7 |
5402,7 |
5402,7 |
5402,7 |
5402,7 |
|
964 |
1101 |
0910283010 |
Мероприятие 2.2. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов, детских, юношеских сборных команд в летний период |
УФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество участников учебно-тренировочных сборов |
|
Чел. |
|
|
146 |
146 |
146 |
146 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество команд учебно-тренировочных сборов |
|
Ед- |
|
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
63892,0 |
63892,0 |
63892,0 |
63892,0 |
|
|
|
|
Задача 3: Организация мероприятий по внедрению и апробации |
УФКиС, МАУ ЦРФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля обучающихся, участвующих в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общей численности учащихся общеобразовательных организаций |
|
% |
|
|
40,0 |
50,0 |
70,0 |
90,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля взрослого населения, участвующего в апробации и внедрении комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой, от общей численности взрослого населения |
|
% |
|
|
5,0 |
8.0 |
10,0 |
12.0 |
|
964 |
1101 |
0910381000 |
Мероприятие 3.1. Создание условий для обеспечения участия в спортивно-массовых мероприятиях комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
УФКиС, МАУ ЦРФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Приобретение спортивного инвентаря для реализации комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
|
70 |
60 |
50 |
40 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Количество участников комплекса ГТО |
|
Чел. |
|
|
1000 |
1000 |
5000 |
10000 |
|
|
|
|
Мероприятие 3.2. Использование спортивных объектов при внедрении и организации сдачи комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
УФКиС, МАУ ЦРФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество спортивных объектов, задействованных для проведения мероприятий по подготовке населения к испытаниям по программе комплекса ГТО на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
|
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
11102,0 |
11102,0 |
11102,0 |
11102,0 |
Местный бюджет |
- |
101832,0 |
101832,0 |
101832,0 |
101832,0 |
|||||||
2. |
Обеспечивающая подпрограмма |
|||||||||||
Цель: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" | ||||||||||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента |
|
% |
|
70,0 |
95,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы |
|
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
964 |
1105 |
0920111040 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности УФКиС |
УФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
23153,0 |
23153,0 |
23153,0 |
23153,0 |
|
964 |
1006 |
0920111040 |
- |
9341,0 |
9341,0 |
9341,0 |
9341,0 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1. Укомплектованность кадрами УФКиС в общей численности платных сотрудников |
|
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100.0 |
|
|
964 |
1105 |
0920112000 |
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии |
УФКиС |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
9742,0 |
9742,0 |
9742,0 |
9742,0 |
|
920 |
1105 |
0920112000 |
ДГХ |
- |
1118,0 |
1118,0 |
1118,0 |
1118,0 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 2.1. Укомплектованность кадрами Централизованной бухгалтерии в общей численности штатных сотрудников |
|
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
43354,0 |
43354,0 |
43354,0 |
43354,0 |
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
|
11102,0 |
11102,0 |
11102,0 |
11102,0 |
|
Местный бюджет |
|
145186,0 |
145186,0 |
145186,0 |
145186,0 |
* Значение показателей эффективности на плановый период 2017 - 2020 годы указанно в соответствии с плановыми значениями показателей, определенных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2016 - 2020 годы.
** Мероприятие планируется реализовать при дополнительном финансировании, образующемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
Приложение 5
к муниципальной программе
"Физическая культура - Здоровье - Спорт"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
Местный бюджет |
14608,0 |
9216,0 |
12732,0 |
11102,0 |
11102,0 |
11102.0 |
11102,0 |
Окружной бюджет |
103489,0 |
102895,0 |
100856,0 |
101832,0 |
101832,0 |
101832,0 |
101832,0 |
||
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование системы проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий" |
Местный бюджет |
39495,0 |
39114,0 |
36863,0 |
37816,0 |
37816,0 |
37816,0 |
37816,0 |
|
Окружной бюджет |
14608,0 |
8497,0 |
12732,0 |
11102,0 |
11102,0 |
1 1 102.0 |
11102,0 |
||
Основное мероприятие "Развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования" |
Местный бюджет |
63994,0 |
63057.0 |
63093,0 |
63892,0 |
63892,0 |
63892,0 |
63892,0 |
|
Основное мероприятие "Организация мероприятий по внедрению и апробации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
Местный бюджет |
0,0 |
124,0 |
900,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
|
Окружной бюджет |
0,0 |
719,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. |
Обеспечивающая подпрограмма |
Местный бюджет |
40443,0 |
39695,0 |
42593,0 |
43354,0 |
43354,0 |
43354,0 |
43354,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Местный бюджет |
40443.0 |
39695,0 |
42593,0 |
43354,0 |
43354,0 |
43354,0 |
43354,0 |
|
|
Итого по муниципальной программе: |
Окружной бюджет |
14608,0 |
9216,0 |
12732,0 |
11102,0 |
11102,0 |
11102,0 |
11102,0 |
Местный бюджет |
143932,0 |
142590,0 |
143449,0 |
145186,0 |
145186,0 |
145186,0 |
145186,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2016... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.