Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
г. Лабытнанги
от 29 февраля 2016 г. N 182
"Муниципальная программа
"Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
(утв. постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги от 14 октября 2014 г. N 692)
Паспорт
муниципальной программы "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы"
I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере развития городской среды муниципального образования город Лабытнанги
Городская среда представляет собой комплекс объектов естественной природной среды (почва, растительность, особенности ландшафта) и материальной структуры города (транспорт, дороги, инженерные коммуникации). Интенсивность изменений тех или иных составляющих комплекса зависит от непосредственного воздействия населения на положительные и отрицательные факторы функционирования и развития городской среды. Обеспечение положительного облика города подразумевает под собой участие населения, юридических лиц и органов местного самоуправления в сохранении и развитии объектов, в общей массе составляющих городскую среду.
Муниципальная программа "Развитие городской среды муниципального образования города Лабытнанги" (далее - муниципальная программа, программа) направлена на реализацию и финансирование мероприятий в следующих направлениях:
благоустройство и озеленение территории города;
содержание и развитие улично-дорожной сети;
развитие транспортного комплекса;
повышение безопасности дорожного движения.
Фактический результат деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Лабытнанги можно оценить качественными критериями состояния городской среды. При планировании мероприятий учитывается
обеспеченность социальной и инженерной инфраструктуры, многофункциональность в развитии направлений, транспортное развитие, создание полноценной среды для проведения досуга, безопасная и комфортная среда для детей и подростков, доступная среда для населения с ограниченными возможностями передвижения, городская эстетика.
Настоящая программа позволит обеспечить качественное и бесперебойное освещение улиц, строительство новых участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дорожного полотна, безопасность движения на автодорогах, обновление парка городского транспорта, размещение монументов искусства, создание комфортных условий массового отдыха населения, создание зеленых насаждений и многое другое.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития городской среды муниципального образования город Лабытнанги с описанием целей и задач муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 N 45 "Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 N 1161-П "Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности", Стратегией социально-экономического развития города Лабытнанги до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 19.11.2014 N 20, постановлением Администрации города Лабытнанги от 05.05.2015 N 350 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) на территории муниципального образования город Лабытнанги".
Основным направлением муниципальной политики в сфере развития городской среды муниципального образования город Лабытнанги является улучшение показателей качества городской среды и внешнего облика муниципального образования город Лабытнанги.
Целями муниципальной программы являются:
1. Улучшение внешнего эстетического облика муниципального образования город Лабытнанги.
2. Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Лабытнанги.
3. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги в нормативное состояние.
4. Повышение безопасности на транспорте в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Основными задачами муниципальной программы, направленными на достижение поставленных целей, являются:
1. Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Лабытнанги.
2. Обеспечение качественного уровня перевозки пассажиров и доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения.
3. Обновление парка подвижного состава, и совершенствование его структуры.
4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги.
5. Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
6. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
7. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Лабытнанги.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" - 2015 - 2020 годы.
IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы представлены в таблице N 1.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
Таблица N 1
N |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
Муниципальная программа "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы | |||||||||
Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Лабытнанги | |||||||||
1. |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение |
км |
58,15 |
61,82 |
61,82 |
61,82 |
61,82 |
61,82 |
61,82 |
2. |
Площадь территории города, на которой производятся работы по озеленению |
тыс. |
82,625 |
89,38 |
89,38 |
89,38 |
89,38 |
89,38 |
89,38 |
|
Задача 2. Обеспечение качественного уровня перевозки пассажиров и доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения |
||||||||
1. |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения охваченная городскими маршрутами |
км |
41 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
2. |
Количество муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения |
шт. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Задача 3. Обновление парка подвижного состава и совершенствование его структуры |
||||||||
1. |
Количество муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет |
шт. |
6 |
9 |
6 |
5 |
5 |
0 |
0 |
|
Задача 4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги |
||||||||
1. |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
86,92 |
87,74 |
87,74 |
87,74 |
87,74 |
87,74 |
87,74 |
|
Задача 5. Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
||||||||
1. |
Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом |
тыс. |
1079,26 |
1087,26 |
1087,26 |
1087,26 |
1087,26 |
1087,26 |
1087,26 |
2. |
Площадь отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения (введенных в эксплуатацию в текущем году) |
тыс. |
0 |
64,747 |
97,96 |
97,96 |
97,96 |
111,66 |
111,66 |
Задача 6. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||||
1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
97,87 |
94,09 |
87,52 |
87,52 |
87,52 |
87,52 |
87,52 |
Задача 7. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Лабытнанги | |||||||||
1. |
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги |
шт |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения |
шт. |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
I. |
Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги" |
||||||||
Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц | |||||||||
1. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
59,82 |
63,46 |
63,46 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
Задача 2. Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги | |||||||||
1. |
Доля площади территории города, на которой производятся работы по озеленению, в общей площади городских земель |
% |
0,06 |
0,065 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
Задача 3. Содержание мест захоронения (кладбищ) | |||||||||
1. |
Площадь городских кладбищ, на которых производятся работы по содержанию территории |
тыс. |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
Задача 4. Создание и обеспечение дополнительных условий комфортности | |||||||||
1. |
Доля площади земель социально-культурного назначения в общей площади городских земель |
% |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
2. |
Объем выполненных работ по подготовке и проведению праздничных и конкурсных мероприятий |
мероприятие |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
3. |
Участие в регулировании популяции безнадзорных животных |
кол. голов |
859 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
4. |
Количество выполненных дополнительных работ по благоустройству |
мероприятие |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
II. |
Подпрограмма "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" |
||||||||
|
Задача 1. Обеспечение комфортных условий использования общественного транспорта, в том числе для маломобильных категорий граждан |
||||||||
1. |
Объем пассажироперевозок |
тыс. пасс. в год |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
2. |
Доля охвата автомобильных дорог общего пользования местного значения городскими маршрутами в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
47 |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
3. |
Доля муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения в общем количестве муниципальных маршрутных автобусов |
% |
30,30 |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
Задача 2. Обеспечение наличия необходимой транспортной инфраструктуры | |||||||||
1. |
Доля муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет в общем количестве муниципальных автобусов |
% |
16,2 |
22 |
14,6 |
12,2 |
12,2 |
0 |
0 |
Задача 3. Обеспечение надежного функционирования муниципального автотранспортного предприятия | |||||||||
1. |
Уровень тарифа для населения на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом к тарифу предприятия на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом |
% |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
III. |
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги" |
||||||||
Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||||
1. |
Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
0,78 |
1,69 |
1,79 |
1,79 |
1,79 |
1,79 |
1,79 |
2. |
Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
0,00 |
4,22 |
7,33 |
7,33 |
7,33 |
9,37 |
9,37 |
|
Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город |
||||||||
1. |
Лабытнанги и инженерных объектов на ней Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 3. Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||||||
1. |
Доля отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
0 |
5,96 |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
10,27 |
10,27 |
2. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт) в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
2 |
1,61 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
IV. |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги" |
||||||||
|
Задача 1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |
||||||||
1. |
Количество выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах |
мероприятие |
4 |
14 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2. |
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги |
шт |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | |||||||||
1. |
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения |
мероприятие |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Методика расчета показателей муниципальной программы
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Наименование показателя |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение |
|
Единица измерения |
км |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает улучшение благоустроенности территории города и повышение безопасности движения транспорта и пешеходов |
|
Протяженность всех автомобильных дорог муниципального образования город Лабытнанги имеющих искусственное освещение |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные УИЗО Администрации г. Лабытнанги |
||
2. |
Наименование показателя |
Площадь территории города, на которой производятся работы по озеленению |
|
Единица измерения |
тыс. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение территории озеленения, уровня эстетической привлекательности города и зоны рекреации. |
|
Общая площадь территории города, на которой производятся работы по озеленению |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные УИЗО Администрации г. Лабытнанги (технические паспорта) |
||
3. |
Наименование показателя |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения охваченная городскими маршрутами |
|
Единица измерения |
км |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение уровня доступности муниципального общественного транспорта для населения |
|
Протяженность автомобильных дорог, задействованных маршрутным транспортом |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные отчетности предоставляемые МПАТП "Север" |
||
4. |
Наименование показателя |
Количество муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения |
|
Единица измерения |
шт. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает улучшение условий использования муниципального общественного транспорта, для маломобильных категорий граждан |
|
Количество муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные отчетности, предоставляемые МПАТП "Север", мониторинг муниципального общественного транспорта |
||
5. |
Наименование показателя |
Количество муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет |
|
Единица измерения |
шт. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает обновление парка муниципального общественного транспорта |
|
Количество муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения МПАТП "Север", мониторинг муниципального общественного транспорта |
||
6. |
Наименование показателя |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Единица измерения |
км |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение протяженности дорог соответствующих нормативным требованиям. |
|
Протяженность автомобильных дорог, в том числе улично-дорожная сеть, задействованных маршрутным транспортом |
|
||
Протяженность внутриквартальных проездов |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги, утвержденный постановлением Администрации г. Лабытнанги от 16.12.2015 N 984 |
||
7. |
Наименование показателя |
Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом |
|
Единица измерения |
тыс. м |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение уровня обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Площадь всех участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения исполнителя мероприятия |
||
8. |
Наименование показателя |
Площадь отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения (введенных в эксплуатацию в текущем году) |
|
Единица измерения |
тыс. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение площади дорог соответствующих нормативным требованиям |
|
Площадь отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения и введенных в эксплуатацию в текущем году |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения исполнителя мероприятия |
||
9. |
Наименование показателя |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Снижение значения показателя является положительной динамикой и отражает увеличение протяженности дорог соответствующих нормативным требованиям |
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям |
|
||
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
||
Протяженность внутриквартальных проездов |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения исполнителя мероприятия МКУ "УКС г. Лабытнанги" |
||
10. |
Наименование показателя |
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги |
|
Единица измерения |
шт. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает повышение уровня обеспеченности оснащенности муниципального образования комплексами фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
|
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения УЖКХ Администрации г. Лабытнанги о количестве фактически установленных комплексов |
||
11. |
Наименование показателя |
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения |
|
Единица измерения |
шт. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение объема работ по пропаганде безопасности дорожного движения |
|
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения, проведенных в соответствующем году в муниципальном образовании город Лабытнанги |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения МУ "Управления образования Администрации города Лабытнанги" о количестве фактически проведенных мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения (далее БДД) |
V. Основные мероприятия муниципальной программы (наличие подпрограмм)
Муниципальная программа "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы состоит из четырех подпрограмм, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей:
1. Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги":
обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц; озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги; содержание мест захоронений (кладбищ); проведение прочих мероприятий по благоустройству.
2. Подпрограмма "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги":
приобретение нового автомобильного транспорта; реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Лабытнанги.
3. Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги":
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги":
совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; содержание и эксплуатация стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений правил дородного движения (далее - ПДД), работающих в автоматическом режиме; обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы представлено в таблице N 3 муниципальной программы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации муниципальной программы возможны следующие риски:
Таблица N 2
Риски, возникающие в процессе реализации муниципальной программы |
Причины возникновения рисков |
Признание закупок на выполнение работ не состоявшимися |
Рост цен на оборудование, товары, услуги. Отсутствие претендентов на выполнение работ |
Невыполнение запланированных мероприятий |
Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств из окружного бюджета в текущем финансовом году, при представлении субсидий и софинансировании мероприятий. Нарушение условий муниципальных контрактов подрядными организациями. Резкое и значительное изменение погодных условий, которое не позволяет выполнить работы в срок и (или) завершить ранее начатые работы. |
Управление рисками предполагает проведение комплекса следующих мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации программ:
тщательная подготовка конкурсной документации при осуществлении закупок, в том числе проработка максимально гибких условий технического задания в рамках действующего законодательства;
осуществление технического надзора за выполнением работ по муниципальным контрактам;
взаимодействие муниципального образования город Лабытнанги с отраслевыми департаментами Ямало-Ненецкого автономного округа при выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по предоставлению субсидий, в том числе своевременному доведению лимитов бюджетных обязательств окружного бюджета.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Таблица N 3
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа |
"Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УИЗО Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги; Управление образования Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
265 873,00 |
315 240,00 |
315 240,00 |
315 240,00 |
315 240,00 |
315 240,00 |
1 842 073,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
133 720,00 |
191 042,00 |
191 042,00 |
191 042,00 |
191 042,00 |
191 042,00 |
1 088 930,00 |
|||
Местный бюджет |
132 153,00 |
124 198,00 |
124 198,00 |
124 198,00 |
124 198,00 |
124 198,00 |
753 143,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма муниципальной программы N 1. |
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
39 657,00 |
40 225,00 |
40 225,00 |
40 225,00 |
40 225,00 |
40 225,00 |
240 782,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
9 899,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
148 244,00 |
|||
Местный бюджет |
29 758,00 |
12 556,00 |
12 556,00 |
12 556,00 |
12 556,00 |
12 556,00 |
92 538,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц |
|
Всего, в том числе: |
21 838,00 |
29 126,00 |
29 126,00 |
29 126,00 |
29 126,00 |
29 126,00 |
167 468,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
9 899,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
148 244,00 |
|||
Местный бюджет |
11 939,00 |
1 457,00 |
1 457,00 |
1 457,00 |
1 457,00 |
1 457,00 |
19 224,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги |
|
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 3. |
Содержание мест захоронений (кладбищ) |
|
Всего, в том числе: |
1 269,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
4 519,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
1 269,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
4 519,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 4. |
Проведение прочих мероприятий по благоустройству |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
16 550,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
68 795,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
16 550,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
68 795,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма муниципальной программы N 2. |
Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УИЗО Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
93 206,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
423 206,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
14 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 100,00 |
|||
Местный бюджет |
79 106,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
409 106,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Приобретение нового автомобильного транспорта |
УИЗО Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
23 455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 455,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
14 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 100,00 |
|||
Местный бюджет |
9 355,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 355,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
м |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Лабытнанги |
|
Всего, в том числе: |
69 751,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
399 751,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
69 751,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
399 751,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма муниципальной программы N 3. |
Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
132 732,00 |
193 795,00 |
193 795,00 |
193 795,00 |
193 795,00 |
193 795,00 |
1 101 707,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
109 721,00 |
163 373,00 |
163 373,00 |
163 373,00 |
163 373,00 |
163 373,00 |
926 586,00 |
|||
Местный бюджет |
23 011,00 |
30 422,00 |
30 422,00 |
30 422,00 |
30 422,00 |
30 422,00 |
175 121,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УКС г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
10 183,00 |
34 340,00 |
34 340,00 |
34 340,00 |
34 340,00 |
34 340,00 |
181 883,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
10 082,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
180 082,00 |
|||
Местный бюджет |
101,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
1 801,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
122 549,00 |
154 455,00 |
154 455,00 |
154 455,00 |
154 455,00 |
154 455,00 |
894 824,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
99 639,00 |
129 373,00 |
129 373,00 |
129 373,00 |
129 373,00 |
129 373,00 |
746 504,00 |
|||
Местный бюджет |
22 910,00 |
25 082,00 |
25 082,00 |
25 082,00 |
25 082,00 |
25 082,00 |
148 320,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 3. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
25 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
25 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма муниципальной программы N 4. |
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, Управление образования Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
278,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
76 378,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
278,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
76 378,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
278,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
74 633,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
278,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
74 633,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Содержание и эксплуатация стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 3. |
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
Управление образования Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
1 745,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
1 745,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
*Перечни мероприятий подпрограмм муниципальной программы утверждаются отдельным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы
Таблица N 4
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Потребность в дополнительном финансировании, тыс. руб. |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УИЗО Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги; Управление образования г. Лабытнанги |
55 365,80 |
122 963,01 |
2 569,86 |
201,00 |
0,00 |
0,00 |
1. |
Подпрограмма муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги" |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
17 222,00 |
13 541,02 |
1 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1. |
Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц, в том числе |
|
0,00 |
5 413,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1. |
Содержание объектов уличного освещения, входящих в состав объекта незавершенного строительства |
|
0,00 |
5 413,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. |
Озеленение, н том числе: |
|
1 095.00 |
1 154.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2.1. |
Посадка цветов |
|
190.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2.2. |
Содержание элементов озеленения |
|
905.00 |
759.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.3. |
Озеленение придорожной полосы по ул. Дзержинского в границах ул. Школьная-Студенческая |
|
0,00 |
0,00 |
1 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4. |
Содержание мест захоронений (кладбищ), в том числе: |
|
0,00 |
347,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.1. |
Ремонтные работы в местах захоронений |
|
0,00 |
347,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5. |
Проведение прочих мероприятий по благоустройству, в тот числе: |
|
16 127,00 |
6 626,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.1. |
Работы по подготовке к ежегодным праздничным мероприятиям, в том числе: |
|
840,00 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.1.1. |
Работы по подготовке к ежегодным праздничным мероприятиям |
|
840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.1.2. |
Приобретение елки новогодней |
|
0,00 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.2. |
Работы по содержанию элементов праздничной иллюминации |
|
0,00 |
422,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.3. |
Содержание земель социально-культурного назначения, в том числе: |
|
2 329,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.3.1. |
Содержание земель социально-культурного назначения города Лабытнанги |
|
2 329,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.4. |
Приобретение и установка вазонов |
|
0,00 |
39,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.5. |
Приобретение и устройство на опорах уличного освещения светодиодных авторских конструкций |
|
2 018,00 |
2 018,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.6. |
Приобретение и замена существующей праздничной иллюминации уличного освещения (в том числе мкр. Обской) |
|
2 018,00 |
2 018,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.7. |
Приобретение и установка рекламных тумб |
|
662,00 |
662,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.8. |
Разработка генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования город Лабытнанги |
|
980,00 |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.9. |
Очистка территории г. Лабытнанги от несанкционированных свалок |
|
990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.10. |
Изготовление табличек на вновь введенные МКД |
|
0,00 |
26,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.11. |
Изготовление табличек на аварийные жилые дома |
|
0,00 |
20,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.12. |
Ликвидация заброшенных зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования город Лабытнанги* |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.13. |
Благоустройство территории по ул. Комсомольская в районе детского сада на 300 мест в г. Лабытнанги (площадь земельного участка 1 616 |
|
6 290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Подпрограмма "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УИЗО Администрации г. Лабытнанги |
15 163,80 |
17 332,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1. |
Приобретение нового автомобильного транспорта |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УИЗО Администрации г. Лабытнанги |
311,00 |
15 082,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2. |
Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) на территории города |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
14 852,80 |
2 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги" |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги |
1 995,00 |
68 181,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1. |
Обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети города, в том числе: |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
1 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
Обеспечение устойчивого функционирования действующей улично-дорожной сети города и дорог общего пользования местного значения (в том числе улично-дорожной сети) |
|
1 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2. |
Ремонт автомобильных дорог (обустройство стоянок весового контроля) |
|
0,00 |
7 672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3. |
Ремонт тротуара по ул. Гагарина |
|
0,00 |
148,00 |
|
|
|
|
3.4. |
Ремонт водопропускных сооружений |
|
0,00 |
7 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.5. |
Паспортизация дорог |
|
0,00 |
4 529,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.6. |
Водоотведение талых и ливневых вод с проезжей части дороги по ул. Дзержинского в границах ул. Школьная - ул. Гагарина |
|
0,00 |
10 217,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.7. |
Водоотведение талых и ливневых вод с ул. Автострадная и планировочного квартала 01:02:08 |
|
0,00 |
28 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.8. |
Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.9. |
Приобретение термометра контактного цифрового с выносным датчиком ИТ-17 |
|
0,00 |
7,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.10. |
Гостевая парковка для кратковременного хранения автомобилей по ул. Школьная в районе МБУ ДО "Детская школа искусств" в г. Лабытнанги |
УКС г. Лабытнанги |
0,00 |
3 763,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги" |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; Управление образования г. Лабытнанги |
20 985,00 |
23 908,60 |
633,86 |
201,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1. |
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе, в том числе: |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
20 673,00 |
18 050,60 |
432,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.1. |
Обустройство опасных участков УДС и автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения дорожными (декоративными) ограждениями |
|
3 463,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.2. |
Проектирование и внедрение локальных средств организации дорожного движения (внесение изменений в ПОДД) |
|
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.3. |
Установка на перекрестке ул. Школьная - ул. Обская недостающих пешеходных светофоров |
|
63,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.4. |
Обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений (мостов) на территории г. Лабытнанги |
|
1 175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.5. |
Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах города в соответствие с новыми национальными стандартами |
|
2 666,00 |
1 777,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.6. |
Приведение дорожной обстановки в мкр. Обской, в 1 мкр. г. Лабытнанги в соответствие с новой дислокацией. |
|
3 200,00 |
4 098,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.7. |
Установка недостающих дорожных знаков "Жилая зона" |
|
188,00 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.8. |
Установка новых светофоров Т.7 на нерегулируемых пешеходных переходах города в районах ДОУ |
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.9. |
Устройство боксов для установки фоторадарного комплекса на автомобильных дорогах общего пользования МО г. Лабытнанги с обустройством мест установки |
|
668,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.10. |
Приобретение комплекса (ППВК) (передвижной весовой контроль) - 1 шт. |
|
1 200,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.11. |
Модернизация светофорных объектов (6 объектов) |
|
0,00 |
1 508,10 |
432,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.12. |
Установка уличного освещения на участках освещения на участках: ул. Ямальская, д. 5 - ул. Строителей, д. 6; ул. Пионерская на проезжей части дороги от арочного склада до ул. Клубная; ул. Пионерская, д. 1 |
|
0,00 |
251,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.13. |
Замена автопавильонов |
|
0,00 |
1 116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.14. |
Приобретение передвижной площадки "Мобильный автогородок" |
|
6 500,00 |
6 457,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2. |
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
Управление образования г. Лабытнанги |
312,00 |
188,00 |
201,00 |
201,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.1. |
Приобретение и распространение среди участников дорожного движения (в том числе несовершеннолетних) светоотражающих элементов |
|
164,00 |
0,00 |
201,00 |
201,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.2. |
Приобретение электрифицированного стенда "Дорожные правила для малышей и их родителей" |
|
87,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.3. |
Приобретение панорамной магнитно-маркерной доски "Азбука дорожного движения" |
|
61,00 |
118,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.3. |
Мероприятия, направленные на содержание и эксплуатацию стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
0,00 |
5 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.3.1. |
Приобретение многоцелевого фоторадарного комплекса "Кордон" (3 комплекса) |
|
0,00 |
5 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
*Проводятся работы:
по выявлению собственников заброшенных объектов;
по признанию объектов бесхозяйными и в последующем их принятие в муниципальную собственность. Потребность в бюджетных ассигнованиях будет определена на объекты муниципальной собственности.
Паспорт
подпрограммы "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги"
I. Характеристика сферы благоустройства и озеленения территории муниципального образования город Лабытнанги, описание основных проблем
Подпрограмма направлена на решение ряда проблем, возникающих в области благоустройства и озеленения муниципального образования город Лабытнанги: обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на уличное освещение, повышение уровня благоустроенности и санитарного состояния территорий города, создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, улучшение состояния зеленых насаждений, улучшение общего облика города.
Особое место занимает озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги. Общая площадь зелёных насаждений составляет 82,625 тыс. кв. м. Мероприятия подпрограммы позволят осуществить необходимый ежегодный уход за посаженными деревьями, состоящий в подрезке сухих ветвей, побелке стволов деревьев, посадке новых саженцев, осуществить ежегодное обновление цветов и провести сезонный уход за городскими клумбами, производить своевременный покос травы на зелёной зоне городских земель. Наряду с содержанием существующих элементов озеленения проводится устройство новых участков клумб и газонов, появляются новые элементы озеленения, такие, как живая изгородь и вертикальное озеленение.
В собственности муниципального образования город Лабытнанги находятся 3 кладбища общей площадью 64,4 тысяч кв. м. Площадь действующих кладбищ составляет 14,659 тысяч кв. м. Мероприятия подпрограммы позволят содержать проезды в местах захоронения в надлежащем состоянии, осуществлять необходимые работы по содержанию территории кладбищ.
Мероприятия подпрограммы также направлены на решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению на территории города праздничных мероприятий и торжеств. Подготовка к проведению праздничных мероприятий включает устройство сценических площадок, монтаж и демонтаж праздничных атрибутов, доставку и обслуживание биотуалетов, а также транспортировку необходимого инвентаря к месту проведения праздничных мероприятий. В период празднования новогодних праздников в целях благоустройства территории города возводятся ледяные и снежные горки.
Для создания праздничной атмосферы в период проведения праздничных мероприятий проводится оценка состояния, текущий ремонт и подключение праздничной иллюминации и баннеров.
Для создания в городе эстетически привлекательных и благоприятных условий для проживания населения города ежегодно проводятся мероприятия по приведению в технически исправное состояние объектов благоустройства, а именно, ремонт элементов детских игровых и спортивных комплексов, восстановление декоративного ограждения, ремонт переходных мостиков.
Общая площадь земель социально-культурного назначения в муниципальном образовании город Лабытнанги составляет 51,279 тысяч кв. м. В рамках содержания земель социально-культурного назначения требуется проведение мероприятий по содержанию площадей, скверов, аллей, парков.
В целях обеспечения безопасности населения и удовлетворительного санитарного состояния городских территорий необходимо применять меры по регулированию численности безнадзорных животных.
Для обеспечения противопожарных мероприятий в городе путем устранения возможных пожароопасных очагов, и улучшения санитарного состояния территорий города требуется производить рекультивацию территорий после сноса ветхих строений и прочих объектов, находящихся в аварийном состоянии.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования город Лабытнанги, цели, задачи подпрограммы
Подпрограмма муниципальной программы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 07.09.2011 N 335 "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования город Лабытнанги", Стратегией социально-экономического развития города Лабытнанги до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 19.11.2014 N 20, постановлением Главы города Лабытнанги от 25.12.2008 N 521 "Об утверждении Положения об организации благоустройства и озеленения территории муниципального образования город Лабытнанги", постановлением Главы города Лабытнанги от 30.12.2008 N 548 "Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга, обеспечения жителей муниципального образования город Лабытнанги услугами организаций культуры, создание условий для массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения", постановлением Администрации города Лабытнанги от 31.12.2009 N 1330 "Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в муниципальном образовании город Лабытнанги".
Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования город Лабытнанги является обеспечение надлежащего транспортно-эксплуатационного, безопасного состояния улиц, внутриквартальных проездов и освещения, поддержание эстетического состояния территории города, поддержание в технически исправном состоянии элементов объектов благоустройства, улучшение озеленения, содержание мест захоронений и создание комфортных условий для массового отдыха населения.
Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства муниципального образования города Лабытнанги.
К задачам подпрограммы относятся:
1. Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц.
2. Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги.
3. Содержание мест захоронения (кладбищ).
4. Создание и обеспечение дополнительных условий комфортности.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги" - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в таблице N 1.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
Таблица N 1
N |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
I. |
Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги" |
||||||||
|
Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц |
||||||||
1. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
59,82 |
63,46 |
63,46 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
Задача 2. Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги |
||||||||
1. |
Доля площади территории города, на которой производятся работы по озеленению, в общей площади городских земель |
% |
0,06 |
0,065 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
|
Задача 3. Содержание мест захоронения (кладбищ) |
||||||||
1. |
Площадь городских кладбищ, на которых производятся работы по содержанию территории |
тыс. |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
|
Задача 4. Создание и обеспечение дополнительных условий комфортности |
||||||||
1. |
Доля площади земель социально-культурного назначения в общей площади городских земель |
% |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
2. |
Объем выполненных работ по подготовке и проведению праздничных и конкурсных мероприятий |
мероприятие |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
3. |
Участие в регулировании популяции безнадзорных животных |
кол. гол. |
859 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
4. |
Количество выполненных дополнительных работ по благоустройству |
мероприятие |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Методика расчета целевых показателей
1. |
Наименование показателя |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает улучшение благоустроенности территории города и повышение безопасности движения транспорта и пешеходов |
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение |
|
||
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные МУ "УИЗО Администрации г. Лабытнанги", перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги, утвержденный постановлением Администрации г. Лабытнанги от 16.12.2015 N 984 |
||
2. |
Наименование показателя |
Доля площади территории города, на которой производятся работы по озеленению, в общей площади городских земель |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение территории озеленения, уровня эстетической привлекательность города и зоны рекреации |
|
Площадь территории города, на которой производятся работы по озеленению |
|
||
Общая площадь городских земель |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные УИЗО Администрации г. Лабытнанги (технические паспорта) и управления градостроительства Администрации города Лабытнанги |
||
3. |
Наименование показателя |
Площадь городских кладбищ, на которых производятся работы по содержанию территории |
|
Единица измерения |
тыс. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Положительной динамикой показателя является ежегодное обеспечение территории кладбищ работами по содержанию в требуемом объеме |
|
Площади кладбищ, на которых производятся работы по содержанию территории |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения исполнителя мероприятия |
||
4. |
Наименование показателя |
Доля площади земель социально-культурного назначения в общей площади городских земель |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение площади земель социально-культурного назначения и уровня эстетической привлекательности города |
|
Площадь земель социально-культурного назначения |
|
||
Общая площадь городских земель |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные МУ "УИЗО Администрации г. Лабытнанги" (технические паспорта) и МУ "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги" |
||
5. |
Наименование показателя |
Объем выполненных работ по подготовке и проведению праздничных и конкурсных мероприятий |
|
Единица измерения |
мероприятие |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение объема работ по подготовке и проведению праздничных и конкурсных мероприятий |
|
Сумма всех выполненных работ по подготовке и проведению праздничных и конкурсных мероприятий |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные МУ "Управления культуры Администрации города Лабытнанги" (распорядительные документы Администрации) |
||
6. |
Наименование показателя |
Участие в регулировании популяции безнадзорных животных |
|
Единица измерения |
кол. гол. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает уровень достижения целей и задач программы |
|
Количество отловленных, содержащихся безнадзорных животных и далее утилизированных биологических отходов |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, (распорядительные документы Администрации) |
||
7. |
Наименование показателя |
Количество выполненных дополнительных работ по благоустройству |
|
Единица измерения |
мероприятие |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показа- |
|
Количество выполненных дополнительных работ по благоустройству |
|
теля отражает уровень достижения целей и задач программы |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Перечень мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги" |
V. Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования город Лабытнанги:
1. Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц.
2. Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги.
3. Содержание мест захоронений (кладбищ).
4. Проведение прочих мероприятий по благоустройству.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы представлено в таблице N 2 подпрограммы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию программы муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Таблица N 2
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма муниципальной программы N 1. |
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
39 657,00 |
40 225,00 |
40 225,00 |
40 225,00 |
40 225,00 |
40 225,00 |
240 782,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
9 899,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
148 244,00 |
|||
Местный бюджет |
29 758,00 |
12 556,00 |
12 556,00 |
12 556,00 |
12 556,00 |
12 556,00 |
92 538,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц |
|
Всего, в том числе: |
21 838,00 |
29 126,00 |
29 126,00 |
29 126,00 |
29 126,00 |
29 126,00 |
167 468,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
9 899,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
27 669,00 |
148 244,00 |
|||
Местный бюджет |
11 939,00 |
1 457,00 |
1 457,00 |
1 457,00 |
1 457,00 |
1 457,00 |
19 224,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги |
|
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 3. |
Содержание мест захоронений (кладбищ) |
|
Всего, в том числе: |
1 269,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
4 519,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
1 269,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
4 519,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 4. |
Проведение прочих мероприятий по благоустройству |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
16 550,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
68 795,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
16 550,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
10 449,00 |
68 795,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Перечень мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования город Лабытнанги утверждается отдельным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Паспорт
подпрограммы "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги"
I. Характеристика сферы развития городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги, описание основных проблем
Обеспечение населения услугами городского транспорта является одним из основных жизнеобеспечивающих факторов в условиях района Крайнего Севера.
Прирост численности и увеличение мобильности населения, массовое градостроительство, увеличение протяженности дорог муниципального образования город Лабытнанги требуют развития и обновления парка городского транспорта.
На сегодняшний день 95% услуг городского транспорта (перевозок) осуществляет муниципальное автотранспортное предприятие "Север". Предприятием эксплуатируется 36 единиц городского транспорта, общая степень износа которого составляет около 80%. Устаревший транспорт экономически невыгоден в эксплуатации, не соответствует критериям экологической безопасности, не соответствует классу энергоэффективности, не приспособлен для категории населения с ограниченными возможностями передвижения (маломобильные группы).
Фактическое обновление парка городского транспорта имеет долгосрочный характер и требует значительных финансовых вложений. За последние несколько лет в финансировании мероприятий по приобретению низкопольных автобусов, оборудованных аппарелью и местами для маломобильных групп населения, участвовал бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальный бюджет.
Настоящая подпрограмма предлагает к реализации мероприятия по приобретению дополнительных низкопольных или полунизкопольных автобусов, отвечающих современным требованиям экономичности, безопасности и обеспечивающим потребности населения.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги, цели, задачи подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития города Лабытнанги до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 19.11.2014 N 20, постановлением Главы города Лабытнанги от 31.12.2008 N 570 "Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Лабытнанги".
Основным направлением муниципальной политики в сфере развития городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги является повышение комфортных поездок за счет использования подвижного состава новых типов, в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения.
Основными целями подпрограммы является обеспечение качественного уровня перевозки пассажиров и доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения, обновление парка подвижного состава, и совершенствование его структуры.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение комфортных условий использования общественного транспорта, в том числе для маломобильных категорий граждан.
2. Обеспечение наличия необходимой транспортной инфраструктуры.
3. Обеспечение надежного функционирования муниципального автотранспортного предприятия.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в таблице N 1.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
Таблица N 1
N |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
II. |
Подпрограмма "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" |
||||||||
|
Задача 1. Обеспечение комфортных условий использования общественного транспорта, в том числе для маломобильных категорий граждан |
||||||||
1. |
Объем пассажироперевозок |
тыс. пасс. в год |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
2. |
Доля охвата автомобильных дорог общего пользования местного значения городскими маршрутами в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
47 |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
3. |
Доля муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения в общем количестве муниципальных маршрутных автобусов |
% |
30,30 |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
|
Задача 2. Обеспечение наличия необходимой транспортной инфраструктуры |
||||||||
1. |
Доля муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет в общем количестве муниципальных автобусов |
% |
16,2 |
22 |
14,6 |
12,2 |
12,2 |
0 |
0 |
|
Задача 3. Обеспечение надежного функционирования муниципального автотранспортного предприятия |
||||||||
1. |
Уровень тарифа для населения на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом к тарифу предприятия на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом |
|
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
Методика расчета показателей подпрограммы
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Наименование показателя |
Объем пассажироперевозок |
|
Единица измерения |
(тыс. пасс. в год) |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает улучшение благоустроенности территории города и повышение безопасности движения транспорта и пешеходов |
|
Количество пассажиров, перевезенных общественным городским транспортом за год |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные отчетности, предоставляемые МПАТП "Север" |
||
2. |
Наименование показателя |
Доля охвата автомобильных дорог общего пользования местного значения городскими маршрутами в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение уровня доступности муниципального общественного транспорта для населения |
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения охваченная городскими маршрутами |
|
||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
||
Протяженность внутриквартальных проездов |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные отчетности, предоставляемые МПАТП "Север" |
||
3. |
Наименование показателя |
Доля муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения в общем количестве муниципальных маршрутных автобусов |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает улучшение условий использования муниципального общественного транспорта, для маломобильных категорий граждан |
|
Количество муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения |
|
||
Общее количество муниципальных маршрутных автобусов |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
"Мониторинг муниципального общественного транспорта" - данные МПАТП "Север" |
||
4. |
Наименование показателя |
Доля муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет в общем количестве муниципальных автобусов |
|
Единица измерения |
о/ |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает обновление парка муниципального общественного транспорта и свидетельствует о достижении целей и решения задач программы |
|
Количество муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет |
|
||
Общее количество муниципальных автобусов |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
"Мониторинг муниципального общественного транспорта" - данные МПАТП "Север" |
||
5. |
Наименование показателя |
Уровень тарифа для населения на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом к тарифу предприятия на услугу по перевозке пассажиров (багажа) автомобильным транспортом |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Положительной динамикой является сохранение планового значения показателя |
|
Тариф на проезд одного пассажира |
Тп1 |
||
Предельная стоимость перевозки одного пассажира |
Пп1 |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные отчетности, предоставляемые МПАТП "Север" |
V. Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма "Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" включает в себя основные мероприятия:
1. Приобретение нового автомобильного транспорта.
2. Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Лабытнанги.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы представлено в таблице N 2 подпрограммы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию программы муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Таблица N 2
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма муниципальной программы N 2 |
Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УИЗО Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
93 206,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
423 206,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
14 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 100,00 |
|||
Местный бюджет |
79 106,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
409 106,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Приобретение нового автомобильного транспорта |
УИЗО Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
23 455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 455,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
14 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 100,00 |
|||
Местный бюджет |
9 355,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 355,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Лабытнанги |
|
Всего, в том числе: |
69 751,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
399 751,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
69 751,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
399 751,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы утверждаются отдельным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Паспорт
подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги"
I. Характеристика сферы развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования города Лабытнанги, описание основных проблем
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 97,417 км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 74,984 км.
Качественное функционирование сети автомобильных дорог города обеспечивается разделением на эксплуатационные категории в зависимости от техническо-экономических показателей автомобильных дорог: вида покрытия, ширины проезжей части, показателей скоростного режима и интенсивности движения транспортных средств.
Работы по содержанию сети автомобильных дорог города ведутся на 97,417 км дорог, общей площадью уборки - 1 087,262 тыс. м. В том числе протяжённость внутриквартальных проездов с усовершенствованным покрытием составляет 9,678 км, площадь - 52,009 тыс. м.
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги на 2014 - 2020 годы":
По мероприятию "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения":
1. Произведены проектно-изыскательские работы по 5 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города. Объем выполненных работ составил 100% от планового показателя;
2. По результатам работ за период 2011 - 2014 годы в 2015 году вступают в этап завершения работы по реконструкции 3 объектов: ул. Первомайская в границах ул. Автострадная - ул. Железнодорожная со строительством нового участка от ул. Ленина до ул. Железнодорожной; ул. Автострадная в границах ул. Обская - 40 лет Победы; ул. Дзержинского в границах ул. Автострадная - ул. Школьная, общей протяжённостью 4,674 км.
3. В 2014 году завершено строительство тротуара вдоль пер. Первомайского протяжённостью 446 м. п. Планируется к завершению в 2015 году строительство бульвара вдоль ул. Дзержинского в границах ул. Школьная - ул. Гагарина площадью 11 760 м.
4. Работы по строительству новых участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов автомобильных дорог будут завершены в 2015 году. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения сети на конец 2015 года увеличится на 870 м за счёт ввода в эксплуатацию участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Студенческой в границах ул. Дзержинского - ул. Ленинградская и участка в границах Железнодорожная - Центральная по ул. Первомайская.
По мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения":
1. Мероприятия по капитальному ремонту ул. Обская в рамках программы за 20142020 годы будут реализованы при доведении лимитов бюджетных ассигнований. Планируемые мероприятия перенесены на 2016 год.
По мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним", за 2014 год, работы не проводились.
Выполнение предусмотренных подпрограммой мероприятий приведет к снижению влияния неблагоприятных дорожных условий на безопасность дорожного движения и приведению к нормативному состоянию 10,099 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги, цели, задачи подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 N 45 "Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.", Стратегией социально-экономического развития города Лабытнанги до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 19.11.2014 N 20, постановлением Главы города Лабытнанги от 29.12.2008 N 534 "Об утверждении Положения о содержании, текущем и капитальном ремонте, строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, находящихся на территории муниципального образования город Лабытнанги".
В подпрограмме определены основные цели и задачи города, меры и механизмы, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги.
Подпрограмма ориентирована на наиболее важные направления:
новое строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, обеспечивающим повышение безопасности дорожного движения;
реконструкция и строительство особо важных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая инженерную инфраструктуру (тротуары, ливневая канализация, освещение), обеспечивающую нормальное функционирование транспортной инфраструктуры;
обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
Основными целями подпрограммы являются:
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги.
2. Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
3. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней.
3. Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги" - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
Таблица N 1
N |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
III. |
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги" |
||||||||
|
Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||||||
1. |
Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
0,78 |
1,69 |
1,79 |
1,79 |
1,79 |
1,79 |
1,79 |
2. |
Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
0,00 |
4,22 |
7,33 |
7,33 |
7,33 |
9,37 |
9,37 |
|
Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней |
||||||||
1. |
Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 3. Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||||||
1. |
Доля отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
0 |
5,96 |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
10,27 |
10,27 |
2. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт) в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
2 |
1,61 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Методика расчета показателей подпрограммы
1. |
Наименование показателя |
Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение протяженности дорог соответствующих нормативным требованиям. |
|
Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения (в текущем году) |
|
||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
||
Протяженность внутриквартальных проездов |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги, утвержденный постановлением Администрации г. Лабытнанги от 16.12.2015 N 984 |
||
2. |
Наименование показателя |
Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение протяженности дорог соответствующих нормативным требованиям. |
|
Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (введенных в эксплуатацию в текущем году) |
|
||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением внутриквартальных проездов) |
|
||
Протяженность внутриквартальных проездов |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги, утвержденный постановлением Администрации г. Лабытнанги от 16.12.2015 N 984 |
||
3. |
Наименование показателя |
Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение уровня обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом |
|
||
Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги, утвержденный постановлением Администрации г. Лабытнанги от 16.12.2015 N 984 |
||
4. |
Наименование показателя |
Доля отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение площади дорог соответствующих нормативным требованиям. |
|
Площадь отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения (введенных в эксплуатацию в текущем году) |
|
||
Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги, утвержденный постановлением Администрации г. Лабытнанги от 16.12.2015 N 984 |
||
5. |
Наименование показателя |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт) в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает улучшение состояния дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности движения транспорта и пешеходов |
|
Площадь отремонтированных (в текущем году) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
||
Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
V. Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги" включает в себя следующие основные мероприятия:
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней.
3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы представлено в таблице N 2 подпрограммы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию программы муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Таблица N 2
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма муниципальной программы N 3. |
Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги; УКС г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
132 732,00 |
193 795,00 |
193 795,00 |
193 795,00 |
193 795,00 |
193 795,00 |
1 101 707,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
109 721,00 |
163 373,00 |
163 373,00 |
163 373,00 |
163 373,00 |
163 373,00 |
926 586,00 |
|||
Местный бюджет |
23 011,00 |
30 422,00 |
30 422,00 |
30 422,00 |
30 422,00 |
30 422,00 |
175 121,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УКС г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
10 183,00 |
34 340,00 |
34 340,00 |
34 340,00 |
34 340,00 |
34 340,00 |
181 883,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
10 082,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
180 082,00 |
|||
Местный бюджет |
101,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
1 801,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги и инженерных объектов на ней |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
122 549,00 |
154 455,00 |
154 455,00 |
154 455,00 |
154 455,00 |
154 455,00 |
894 824,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
99 639,00 |
129 373,00 |
129 373,00 |
129 373,00 |
129 373,00 |
129 373,00 |
746 504,00 |
|||
Местный бюджет |
22 910,00 |
25 082,00 |
25 082,00 |
25 082,00 |
25 082,00 |
25 082,00 |
148 320,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 3. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
25 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
25 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Перечень объектов сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги утверждается отдельным нормативным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Паспорт
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги"
I. Характеристика в сфере безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги, описание основных проблем
Проблема аварийности в городе, связанная с автомобильным транспортом, за последнее десятилетие не потеряла свою остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Основными видами ДТП в муниципальном образовании являются:
столкновение транспортных средств;
наезд на стоящее транспортное средство;
наезды на пешеходов;
опрокидывания;
Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 93,3% всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения. Наиболее уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. За последние несколько лет количество пешеходов, погибших в результате ДТП, составило 6 чел., более 40 чел. получили травмы различной степени тяжести.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
постоянно возрастающая мобильность населения;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;
ежегодный рост количества зарегистрированных транспортных средств. Так, современный уровень обеспечения автомобилями в городе (уровень автомобилизации) составляет 13 127 единиц, в том числе:
зарегистрированные за физическими лицами 11 187 единиц; зарегистрированные за юридическими лицами 1 695 единиц; мототранспорт 195 единиц.
В качестве основных причин со стороны водителей послуживших совершению ДТП можно назвать: несоответствие и несоблюдение скоростного режима, управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушения правил обгона, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, управление ТС не имеющими права управления.
Со стороны пешеходов, по-прежнему, основной причиной ДТП является переход проезжей части вне пешеходного перехода, ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара.
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления по решению данной проблемы.
Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям ДТП, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению ДТП.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;
координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги, цели, задачи подпрограммы
Подпрограмма муниципальной программы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 N 1124-П "Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы", Стратегией социально-экономического развития города Лабытнанги до 2030 года, утвержденной Решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 19.11.2014 N 20 основным направлением муниципальной политики в сфере безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги является системная реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
Основной целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Лабытнанги. К задачам подпрограммы относятся:
1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;
2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги" - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
Таблица N 1
N |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
IV. |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги" |
||||||||
|
Задача 1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |
||||||||
1. |
Количество выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах |
мероприятие |
4 |
14 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2. |
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги |
шт. |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Задача 2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
||||||||
1. |
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения |
мероприятие |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Методика расчета целевых показателей
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Наименование показателя |
Количество выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах |
|
Единица измерения |
мероприятие |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение объема работ по обеспечению безопасности на дорогах |
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Информация ответственного исполнителя мероприятия |
||
2. |
Наименование показателя |
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги |
|
Единица измерения |
шт. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает повышение уровня оснащенности муниципального образования комплексами фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
|
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения исполнителя мероприятия о фактическом количестве установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения. |
||
3. |
Наименование показателя |
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения |
|
Единица измерения |
мероприятие |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
К |
Повышение значения показателя отражает увеличение объема работ по пропаганде безопасности дорожного движения |
|
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения, проведенных в соответствующем году в муниципальном образовании город Лабытнанги |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения исполнителя мероприятия МУ "Управление образования Администрации города Лабытнанги" |
V. Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги:
1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
2. Содержание и эксплуатация стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме.
3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы представлено в таблице N 2 подпрограммы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию программы муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Таблица N 2
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма муниципальной программы N 4. |
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, Управление образования Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
278,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
76 378,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
278,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
15 220,00 |
76 378,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
278,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
74 633,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
278,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
14 871,00 |
74 633,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Содержание и эксплуатация стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 3. |
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
Управление образования Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
1 745,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
1 745,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы утверждаются отдельным правовым актом Администрации города Лабытнанги ".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 февраля 2016... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.