Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
г. Лабытнанги
от 30 декабря 2014 г. N 952
Изменения,
вносимые в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Управление муниципальными финансами города Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением Администрации города Лабытнанги от 23.10.2014 N 712
1. Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Лабытнанги на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) изложить в новой редакции:
"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Муниципальное учреждение "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" |
||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Отсутствуют |
||||||
Участники муниципальной программы |
Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
||||||
Цель муниципальной программы |
Реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании город Лабытнанги. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и исполнения расходных обязательств муниципального образования город Лабытнанги. |
||||||
Задачи муниципальной программы |
Повышение качества составления и организации исполнения местного бюджета. Участие в формировании и реализации финансовой, бюджетной и налоговой политики в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования город Лабытнанги. Организационно-методическое руководство бюджетным процессом и координация деятельности участников бюджетного процесса. Рост качества управления муниципальными финансами. |
||||||
Сроки реализации муниципальной программы |
Муниципальная программа реализуется на постоянной основе с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2020 г. |
||||||
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |
Финансовое обеспечение расходных обязательств (%). Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета (%). Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (%). Уровень финансовой зависимости местного бюджета от доходов бюджета (%). Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий, проверок) к общему количеству запланированных мероприятий (%). Результативность контрольных мероприятий (объем средств, используемый с нарушением законодательства, к общему объему средств бюджета) (%). Доля расходов по исполнению судебных актов (исполнительных листов) по обращению взыскания на средства местного бюджета (%). Отношение объема муниципального долга (за вычетом муниципальных гарантий) к доходам местного бюджета на конец отчетного периода (%). Отсутствие просроченных долговых обязательств местного бюджета (%). Доля учреждений, не соблюдающих требования для выполнения мероприятий, предусмотренных Соглашением между департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальным образованием город Лабытнанги о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Лабытнанги (%). Качественное обеспечение (сопровождение) программных продуктов, направленных на обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Лабытнанги (%). Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе (результатах) управления муниципальными финансами (%). Доля муниципальных учреждений имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (%). |
||||||
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
Отсутствуют |
||||||
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Управление муниципальным долгом. 2. Обеспечение реализации муниципальной программы |
||||||
Финансовое обеспечение муниципальной программы | |||||||
Реализация муниципальной программы по годам |
Общий объем финансирования муниципальной программы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|||||
Всего |
в том числе: |
||||||
федеральный бюджет |
окружной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
||||
2015 год |
128 062,0 |
0 |
0 |
128 062,0 |
0 |
38 407,0 |
|
2016 год |
92 832,0 |
0 |
0 |
92 832,0 |
0 |
61 546,0 |
|
2017 год |
92 832,0 |
0 |
0 |
92 832,0 |
0 |
60 558,0 |
|
2018 год |
92 832,0 |
0 |
0 |
92 832,0 |
0 |
59 303,0 |
|
2019 год |
92 832,0 |
0 |
0 |
92 832,0 |
0 |
59 303,0 |
|
2020 год |
92 832,0 |
0 |
0 |
92 832,0 |
0 |
59 303,0 |
|
Всего |
592 222,0 |
0 |
0 |
592 222,0 |
0 |
338 420,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Реализация муниципальной программы должна сохранить и обеспечить в дальнейшем достижение следующих результатов: Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения, за счет проведения долгосрочной сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Лабытнанги. Рост удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета. Повышение прозрачности бюджетной системы муниципального образования Лабытнанги. |
".
2. Абзац 2 раздела VI Программы изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы, составляет 592 222,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 128 062,0 тыс. рублей;
2016 год - 92 832,0 тыс. рублей;
2017 год - 92 832,0 тыс. рублей;
2018 год - 92 832,0 тыс. рублей;
2019 год - 92 832,0 тыс. рублей;
2020 год - 92 832,0 тыс. рублей.".
3. Таблицу N 3 к Программе изложить в новой редакции:
"Таблица N 3
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источник финансирования |
Расходы по годам, тыс. руб. |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа |
Управление муниципальными финансами города Лабытнанги |
МУ "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
128 062,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
592 222,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
128 062,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
592 222,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие муниципальной программы |
1. Организация управления муниципальными финансами |
|
Всего, в том числе: * |
52 388,0 |
38 434,0 |
38 434,0 |
38 434,0 |
38 434,0 |
38 434,0 |
244 558,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет * |
52 388,0 |
38 434,0 |
38 434,0 |
38 434,0 |
38 434,0 |
38 434,0 |
244 558,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие муниципальной программы |
2. Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами |
|
Всего, в том числе: * |
37 837,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
173 832,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет * |
37 837,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
173 832,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие муниципальной программы |
3. Мониторинг качества управления муниципальными финансами |
|
Всего, в том числе: * |
37 837,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
173 832,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет * |
37 837,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
27 199,0 |
173 832,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма муниципальной программы |
Управление муниципальным долгом |
|
Всего, в том числе: |
14 334,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 334,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
14 334,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 334,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие подпрограммы |
Организация эффективного управления муниципальным долгом |
|
Всего, в том числе: |
14 334,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 334,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
14 334,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 334,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма муниципальной программы |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
|
Всего, в том числе: |
113 728,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
577 888,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
113 728,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
577 888,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие подпрограммы |
Расходы, направленные на обеспечение деятельности департамента финансов |
|
Всего, в том числе: |
113 728,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
577 888,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
113 728,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
92 832,0 |
577 888,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках обеспечивающей подпрограммы
"
4. Паспорт подпрограммы "Управление муниципальным долгом" изложить в новой редакции:
"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент финансов Администрации города Лабытнанги |
|||||
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||
Участники подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||
Цели подпрограммы |
Организация эффективного управления муниципальным долгом |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение состояние структуры и объема муниципального долга муниципального образования на приемлемом и экономически обоснованном уровне. 2. Совершенствование механизма управления муниципальным долгом муниципального образования. |
|||||
Сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется на постоянной основе с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2020 г. |
|||||
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Отношение объема муниципального долга муниципального образования к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец отчетного периода. 2. Отсутствие просроченных долговых обязательств местного бюджета. |
|||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||
Финансовое обеспечение подпрограммы | ||||||
Реализация подпрограммы по годам |
Общий объём финансирования подпрограммы, утверждённый решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
||||
Всего |
в том числе |
|||||
федеральный бюджет |
окружной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||
2015 год |
14 334,0 |
0 |
0 |
14 334,0 |
0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
2243,0 |
2017 год |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
1255,0, |
2018 год |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
2019 год |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
2020 год |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
Всего |
14 334,0 |
0 |
0 |
14 334,0 |
0 |
3498,0 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета при поддержании объема муниципального долга муниципального образования на экономически безопасном уровне. 2. Финансовое обеспечение приоритетных расходных обязательств муниципального образования. |
".
5. Абзац 2 раздела VI "Финансовое обеспечение подпрограммы" "Управление муниципальным долгом" изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 14 334,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14 334,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.".
6. Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент финансов Администрации города Лабытнанги |
|||||
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||
Участники подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||
Цели подпрограммы |
Организация управления муниципальными финансами |
|||||
Задачи подпрограммы |
Обеспечение деятельности департамента финансов Администрации города Лабытнанги по осуществлению установленных функций |
|||||
Сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется на постоянной основе с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2020 г. |
|||||
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
Доля достигнутых показателей муниципальной программы к общему количеству показателей |
|||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||
Финансовое обеспечение подпрограммы | ||||||
Реализация подпрограммы по годам |
Общий объём финансирования подпрограммы, утверждённый решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
||||
Всего |
в том числе |
|||||
федеральный бюджет |
окружной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|
||
2015 год |
113 728,0 |
0 |
0 |
113 728,0 |
0 |
38 407,0 |
2016 год |
92 832,0 |
0 |
0 |
92 832,0 |
0 |
59 303,0 |
2017 год |
92 832,0 |
0 |
0 |
92 832,0 |
0 |
59 303,0 |
2018 год |
92 832,0 |
0 |
0 |
92 832,0 |
0 |
59 303,0 |
2019 год |
92 832,0 |
0 |
0 |
92 832,0 |
0 |
59 303,0 |
2020 год |
92 832,0 |
0 |
0 |
92 832,0 |
0 |
59 303,0 |
Всего |
577 888,0 |
0 |
0 |
577 888,0 |
0 |
334 922,0 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение достижения целевых показателей подпрограммы до уровня 100% |
"
7. Абзац 2 раздела VI "Финансовое обеспечение подпрограммы" "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 577 888,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 113 728,0 тыс. рублей;
2016 год - 92 832,0 тыс. рублей;
2017 год - 92 832,0 тыс. рублей;
2018 год - 92 832,0 тыс. рублей;
2019 год - 92 832,0 тыс. рублей;
2020 год - 92 832,0 тыс. рублей.".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 декабря 2014... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.