Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
г. Губкинский
от 5 февраля 2016 г. N 154
Муниципальная программа
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы"
Паспорт
муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города. |
|||
Участники муниципальной программы |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города. |
|||
Подпрограммы |
1. "Предупреждение, спасение, помощь на 2014 - 2020 годы". 2. "Обеспечение и управление муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы". 3. "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 2014 - 2020 годы". |
|||
Цель муниципальной программы |
Обеспечение комплексной безопасности населения муниципального образования город Губкинский и контроля над рисками во всех сферах жизнедеятельности. |
|||
Задачи муниципальной программы |
1) Снижение рисков и смягчение последствий аварий и стихийных бедствий в муниципальном образовании город Губкинский, повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2) Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 3) Повышение безопасности населения муниципального образования города Губкинский и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем своевременного оповещения населения и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112". |
|||
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2020 годы |
|||
Ресурсное обеспечение муниципальной программы | ||||
Год реализации программы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
Всего: |
132 650,52 |
51 326,45 |
81 324,07 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
17 267,42 |
17 267,42 |
0,00 |
|
2015 год |
17 092,03 |
17 092,03 |
0,00 |
|
2016 год |
21 018,87 |
16 967,00 |
4 051,87 |
|
2017 год |
19 318,05 |
0,00 |
19 318,05 |
|
2018 год |
19 318,05 |
0,00 |
19 318,05 |
|
2019 год |
19 318,05 |
0,00 |
19 318,05 |
|
2020 год |
19 318,05 |
0,00 |
19 318,05 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |
1. Снижение количества гибели людей при чрезвычайных ситуациях. 2. Снижения количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях. |
|||
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Создание условий, при которых уровень различных угроз человеку минимален |
Стратегическое обоснование муниципальной программы
Безопасность населения, является одной из важнейших характеристик городской среды, и оказывает существенное влияние на качество жизни населения. В соответствии с действующим законодательством перед органами местного управления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города для создания безопасности среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области защиты горожан и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера и безопасности людей на водных объектах.
Повышения уровня безопасности населения является одним из приоритетных направлений Программы социально-экономического развития города на 2013 - 2017 годы утвержденной постановлением Администрации города от 25.02.2013 N 345 (далее - Программа СЭР).
Основной целью повышения уровня безопасности населения является - обеспечение комплексной безопасности населения муниципального образования город Губкинский и контроля над рисками во всех сферах жизнедеятельности.
Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер по решению задач связанных обеспечением комплексной безопасности населения позволит снизить социальную напряженность, сохранить экономических потенциал, придать больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности.
В целях оперативного решения вопросов безопасности населения, Программой СЭР определены мероприятия, механизмом реализации которых является муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы".
Реализация муниципальной программы позволит повысить удовлетворенность населения уровнем своей личной безопасности.
Паспорт
Подпрограммы 1. "Предупреждение, спасение, помощь на 2014 - 2020 годы"
Куратор и участники подпрограммы |
Куратор: заместитель главы Администрации города. Участники: Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города. |
|||
Цель подпрограммы |
Снижение рисков и смягчение последствий аварий и стихийных бедствий в муниципальном образовании город Губкинский, повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|||
Задачи подпрограммы |
1) Создание условий для безопасного пребывания граждан в месте массового отдыха населения с разрешением купания на территории города в летний период. 2) Обеспечение информирования и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
Всего: |
9 132,22 |
1 522,05 |
7 610,17 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
500,94 |
500,94 |
0,00 |
|
2015 год |
1021,11 |
1021,11 |
0,00 |
|
2016 год |
1 671,93 |
0,00 |
1 671,93 |
|
2017 год |
1 484,56 |
0,00 |
1484,56 |
|
2018 год |
1 484,56 |
0,00 |
1484,56 |
|
2019 год |
1 484,56 |
0,00 |
1484,56 |
|
2020 год |
1 484,56 |
0,00 |
1484,56 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета, в том числе по годам: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Снижение гибели людей на водных объектах. 2. Доля населения, прошедшего подготовку способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях. |
|||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение безопасности людей на водных объектах и организация комплекса мер по информированию и подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
Паспорт
Подпрограммы 2. "Обеспечение и управление муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы"
Куратор и участники подпрограммы |
Куратор: заместитель главы Администрации города. Участники: Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города. |
|||
Цель подпрограммы |
Обеспечение эффективной деятельности и управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
|||
Задачи подпрограммы |
Обеспечение условий для эффективного выполнения функций и полномочий, возложенных на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
Всего: |
50 289,63 |
21 539,73 |
28 749,90 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
7 189,23 |
7 189,23 |
0,00 |
|
2015 год |
7 287,50 |
7 287,50 |
0,00 |
|
2016 год |
7 162,58 |
7 063,00 |
99,58 |
|
2017 год |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
2018 год |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
2019 год |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
2020 год |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
Достижение целевых показателей муниципальной программы |
|||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения |
Паспорт
Подпрограммы 3. "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 2014 - 2020 годы"
Куратор и участники подпрограммы |
Куратор: заместитель главы Администрации города Участники: Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города. |
|||
Цель подпрограммы |
Повышение безопасности населения муниципального образования города Губкинский и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени оповещения населения и реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112". |
|||
Задачи подпрограммы |
1) Создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 2) Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
Всего: |
73 228,67 |
28 264,67 |
44 964,00 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
9 577,25 |
9 577,25 |
0,00 |
|
2015 год |
8 783,42 |
8 783,42 |
0,00 |
|
2016 год |
12 184,36 |
9 904,00 |
2 280,36 |
|
2017 год |
10 670,91 |
0,00 |
10 670,91 |
|
2018 год |
10 670,91 |
0,00 |
10 670,91 |
|
2019 год |
10 670,91 |
0,00 |
10 670,91 |
|
2020 год |
10 670,91 |
0,00 |
10 670,91 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1) Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и информационного обеспечения. 2) Обеспечение бесперебойного функционирования органа повседневного управления (отдела ЕДДС) города при угрозе и возникновении аварий на электросетях города. 3) Сокращение времени комплексного реагирования и оповещения экстренных оперативных служб на поступающие вызовы по системе 112. 4) Обеспечение эффективного функционирования органа повседневного управления (отдел ЕДДС) города 5) Обеспечение эффективной работы ЕДДС по проведения превентивных мероприятий возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных неблагоприятными погодными явлениями (морозы, штормовые ветра и т.д.). 6) Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Губкинского, с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения. 7) Обеспечение устойчивого функционирования автоматизированной системы централизованного оповещения. |
|||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Организация комплекса мер, обеспечивающих ускорения и улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) и своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города. |
Приложение 1
к муниципальной программе
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на
2014 - 2020 годы"
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы"
Наименование мероприятий муниципальной программы |
Наименование ответственного исполнителя (участника) |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (тыс. рублей) |
||
Общий объем финансирования |
Объем утвержденный решением Городской Думы |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета |
||
Подпрограмма 1. "Предупреждение, спасение, помощь на 2014 - 2020 годы". | ||||
Цель: Снижение рисков и смягчение последствий аварий и стихийных бедствий в муниципальном образовании город Губкинский, повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ||||
Задача 1. Создание условий для безопасного пребывания граждан в месте массового отдыха населения с разрешением купания на территории города в летний период. | ||||
1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период пляжного сезона. |
|
8 533,22 |
1 522,05 |
7 011,17 |
1.1. Водолазное обследование дна места массового отдыха населения с купанием. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города |
2 047,74 |
303,69 |
1 744,05 |
2014 год (средства местного бюджета) |
97,78 |
97,78 |
0,00 |
|
2015 год |
205,91 |
205,91 |
0,00 |
|
2016 год |
348,81 |
0,00 |
348,81 |
|
2017 год |
348,81 |
0,00 |
348,81 |
|
2018 год |
348,81 |
0,00 |
348,81 |
|
2019 год |
348,81 |
0,00 |
348,81 |
|
2020 год |
348,81 |
0,00 |
348,81 |
|
1.2. Заключение договоров со спасателями для обеспечения безопасности людей на водных объектах. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города |
4 149,06 |
642,81 |
3 506,25 |
2014 год (средства местного бюджета) |
175,31 |
175,31 |
0,00 |
|
2015 год |
467,50 |
467,50 |
0,00 |
|
2016 год |
701,25 |
0,00 |
701,25 |
|
2017 год |
701,25 |
0,00 |
701,25 |
|
2018 год |
701,25 |
0,00 |
701,25 |
|
2019 год |
701,25 |
0,00 |
701,25 |
|
2020 год |
701,25 |
0,00 |
701,25 |
|
1.3. Приобретение оборудования для ограничения заплыва в местах купания. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города |
50,62 |
35,39 |
15,23 |
2014 год (средства местного бюджета) |
35,39 |
35,39 |
0,00 |
|
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год |
15,23 |
0,00 |
15,23 |
|
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. Приобретение оборудования для спасательного поста |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города |
25,75 |
18,61 |
7,14 |
2014 год (средства местного бюджета) |
18,61 |
18,61 |
0,00 |
|
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год |
7,14 |
0,00 |
7,14 |
|
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. Заключение договоров на оказание услуг по организации работы в местах массового отдыха населения на водных объектах с разрешением купания в летний период |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города |
2 260,05 |
521,55 |
1 738,50 |
2014 год (средства местного бюджета) |
173,85 |
173,85 |
0,00 |
|
2015 год |
347,70 |
347,70 |
0,00 |
|
2016 год |
347,70 |
0,00 |
347,70 |
|
2017 год |
347,70 |
0,00 |
347,70 |
|
2018 год |
347,70 |
0,00 |
347,70 |
|
2019 год |
347,70 |
0,00 |
347,70 |
|
2020 год |
347,70 |
0,00 |
347,70 |
|
Итого по задаче 1: |
8 533,22 |
1 522,05 |
7 011,17 |
|
Задача 2.: Обеспечение информирования и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | ||||
2. Организация пропаганды и информирования населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города |
599,00 |
0,00 |
599,00 |
2.1. Организация пропаганды и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах по месту жительства (изготовление памяток) |
434,00 |
0,00 |
434,00 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год |
86,80 |
0,00 |
86,80 |
|
2017 год |
86,80 |
0,00 |
86,80 |
|
2018 год |
86,80 |
0,00 |
86,80 |
|
2019 год |
86,80 |
0,00 |
86,80 |
|
2020 год |
86,80 |
0,00 |
86,80 |
|
2.2. Организация информационных мероприятий для населения (изготовление и установка информационных щитов) |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города |
165,00 |
0,00 |
165,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год |
165,00 |
0,00 |
165,00 |
|
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 2: |
599,00 |
0,00 |
599,00 |
|
Всего по Подпрограмме 1 |
9 132,22 |
1 522,05 |
7 610,17 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
500,94 |
500,94 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
1 021,11 |
1 021,11 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
1 671,93 |
0,00 |
1 671,93 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
1 484,56 |
0,00 |
1 484,56 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
1 484,56 |
0,00 |
1 484,56 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
1 484,56 |
0,00 |
1 484,56 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
1 484,56 |
0,00 |
1 484,56 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение и управление муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы" | ||||
Цель: Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | ||||
Задача 1: Обеспечение условий для эффективного выполнения функций и полномочий, возложенных на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города. | ||||
1.1. Обеспечение деятельности аппарата управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города |
50 289,63 |
21 539,73 |
28 749,90 |
2014 год (средства местного бюджета) |
7 189,23 |
7 189,23 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
7 287,50 |
7 287,50 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
7 162,58 |
7 063,00 |
99,58 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
Итого по задаче 1: |
50 289,63 |
21 539,73 |
28 749,90 |
|
Всего по Подпрограмме 2 |
50 289,63 |
21 539,73 |
28 749,90 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
7 189,23 |
7 189,23 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
7 287,50 |
7 287,50 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
7 162,58 |
7 063,00 |
99,58 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
7 162,58 |
0,00 |
7 162,58 |
|
Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 2014 - 2020 годы". | ||||
Цель: Повышение безопасности населения муниципального образования города Губкинский и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112". | ||||
Задача 1: Создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". | ||||
1. Обеспечение эффективного функционирования экстренных оперативных служб. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
69 760,91 |
27 464,67 |
42 296,24 |
1.1. Обеспечение деятельности отдела ЕДДС муниципального образования |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города |
65 706,68 |
26 807,48 |
38 899,20 |
2014 год (средства местного бюджета) |
9 336,77 |
9 336,77 |
0,00 |
|
2015 год |
8 436,71 |
8 436,71 |
0,00 |
|
2016 год |
9 586, 64 |
9 034,00 |
552,64 |
|
2017 год |
9 586, 64 |
0,00 |
9 586,65 |
|
2018 год |
9 586, 64 |
0,00 |
9 586, 64 |
|
2019 год |
9 586, 64 |
0,00 |
9 586, 64 |
|
2020 год |
9 586, 64 |
0,00 |
9 586, 64 |
|
1.2 Обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы резервным источником электроснабжения. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города |
2 288,00 |
0,00 |
2 288,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
1 308,20 |
0,00 |
1 308,20 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
244,95 |
0,00 |
244,95 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
244,95 |
0,00 |
244,95 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
244,95 |
0,00 |
244,95 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
244,95 |
0,00 |
244,95 |
|
1.3 Организация прямых линий и каналов передачи данных с экстренными оперативными службами города. |
Управление информационных технологий и связи Администрации города |
514,88 |
222,88 |
292,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
89,48 |
89,48 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
63,40 |
63,40 |
0,00 |
|
2016 год |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
|
2017 год |
73,00 |
0,00 |
73,00 |
|
2018 год |
73,00 |
0,00 |
73,00 |
|
2019 год |
73,00 |
0,00 |
73,00 |
|
2020 год |
73,00 |
0,00 |
73,00 |
|
1.4. Дооснащение единой дежурно- диспетчерской службы города оборудованием и программным обеспечением. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города |
717,84 |
381,41 |
336,43 |
2014 год (средства местного бюджета) |
151,00 |
151,00 |
0,00 |
|
2015 год |
230,41 |
230,41 |
0,00 |
|
2016 год |
336,43 |
0,00 |
336,43 |
|
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. Заключение договора на оказание услуг по предоставлению специализированной метеорологической информации |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города |
533,51 |
52,90 |
480,61 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год |
52,90 |
52,90 |
0,00 |
|
2016 год |
83,09 |
0,00 |
83,09 |
|
2017 год |
99,38 |
0,00 |
99,38 |
|
2018 год |
99,38 |
0,00 |
99,38 |
|
2019 год |
99,38 |
0,00 |
99,38 |
|
2020 год |
99,38 |
0,00 |
99,38 |
|
Итого по задаче 1: |
69 760,91 |
27 464,67 |
42 296,24 |
|
Задача 2.:Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | ||||
2. Обеспечение устойчивого функционирования автоматизированной системы централизованного оповещения населения. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города |
3 467,76 |
800,00 |
2 667,76 |
2.1. Организация виртуального канала связи для поддержания работоспособности РАСЦО |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города |
836,08 |
150,72 |
685,36 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год |
150,72 |
150,72 |
0,00 |
|
2017 год |
171,34 |
0,00 |
171,34 |
|
2018 год |
171,34 |
0,00 |
171,34 |
|
2019 год |
171,34 |
0,00 |
171,34 |
|
2020 год |
171,34 |
0,00 |
171,34 |
|
2.2. Организация эксплуатационно-технического обслуживания РАСЦО |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города |
2 420,05 |
437,65 |
1 982,40 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год |
437,65 |
437,65 |
0,00 |
|
2017 год |
495,60 |
0,00 |
495,60 |
|
2018 год |
495,60 |
0,00 |
495,60 |
|
2019 год |
495,60 |
0,00 |
495,60 |
|
2020 год |
495,60 |
0,00 |
495,60 |
|
2.3. Дооснащение системы оповещения города оборудованием |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города |
211,63 |
211,63 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год |
211,63 |
211,63 |
0,00 |
|
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 2: |
3 467,76 |
800,00 |
2 667,76 |
|
Всего по Подпрограмме 3 |
73 228,67 |
28 264,67 |
44 964,00 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
9 577,25 |
9 577,25 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
8 783,42 |
8 783,42 |
0,00 |
|
2016 год |
12 184,36 |
9 904,00 |
2 280,36 |
|
2017 год |
10 670,91 |
0,00 |
10 670,91 |
|
2018 год |
10 670,91 |
0,00 |
10 670,91 |
|
2019 год |
10 670,91 |
0,00 |
10 670,91 |
|
2020 год |
10 670,91 |
0,00 |
10 670,91 |
|
Всего по программе |
132 650,52 |
51 326,45 |
81 324,07 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
17 267,42 |
17 267,42 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
17 092,03 |
17 092,03 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
21 018,87 |
16 967,00 |
4 051,87 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
19 318,05 |
0,00 |
19 318,05 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
19 318,05 |
0,00 |
19 318,05 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
19 318,05 |
0,00 |
19 318,05 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
19 318,05 |
0,00 |
19 318,05 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на
2014 - 2020 годы"
Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Наименование подпрограмм, наименование показателей |
Единица измерения |
Значение показателей эффективности |
|||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 |
2020 год |
||||||
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
|||
|
Цель муниципальной программы |
Обеспечение комплексной безопасности населения муниципального образования город Губкинский и контроля над рисками во всех сферах жизнедеятельности. |
||||||||||
1. |
Снижение количества гибели людей при чрезвычайных ситуациях. |
процентов (по отношению к показателям 2012 года) |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Определение показателя |
где: Nпр - Количество погибших при ЧС на территории МО в предыдущем году; Nотч. - Количество погибших при ЧС на территории МО в отчетном году Nбаз - Количество погибших на территории МО в базовом году (за базовый принять 2012 год) Источник информации ЕДДС МО |
||||||||||
|
Вес показателя |
0,5 |
||||||||||
2. |
Снижения количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях. |
процентов (по отношению к показателям 2012 года) |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Определение показателя |
где: Nпр - Количество пострадавших при ЧС на территории МО в предыдущем году; Nотч. - Количество пострадавших при ЧС на территории МО в отчетном году Nбаз - Количество пострадавших на территории МО в базовом году (за базовый принять 2012 год) Источник информации ЕДДС МО |
||||||||||
|
Вес показателя |
0,5 |
||||||||||
|
Подпрограмма 1 |
"Предупреждение, спасение, помощь на 2014 - 2020 годы" |
||||||||||
|
Цель: |
Снижение рисков и смягчение последствий аварий и стихийных бедствий в муниципальном образовании город Губкинский, повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
||||||||||
|
Задача 1: |
Создание условий для безопасного пребывания граждан в месте массового отдыха населения с разрешением купания на территории города в летний период. |
||||||||||
1.1. |
Снижение гибели людей на водных объектах |
% |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Определение показателя |
где: Nпр - Количество произошедших происшествий (несчастных случаев) на водных объектах на территории МО в предыдущем году; Nотч. - Количество произошедших происшествий (несчастных случаев) на водных объектах на территории МО в отчетном году Nбаз - Количество произошедших происшествий (несчастных случаев) на водных объектах на территории МО в базовом году (за базовый принять 2012 год (2 несчастных случая (утопления). |
||||||||||
|
Вес показателя |
0,8 |
||||||||||
|
Задача 2 |
Обеспечение информирования и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
||||||||||
2.1. |
Доля населения, прошедшего подготовку способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |
% |
0 |
18 |
0 |
18 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Определение показателя |
где: Р - общая численность населения города РП - Количество фактически обученного и прошедшего подготовку населения (отчетном году) |
||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
||||||||||
|
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение и управление муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы" |
||||||||||
|
Цель |
Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
||||||||||
|
Задача |
Обеспечение условий для эффективного выполнения функций и полномочий, возложенных на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
||||||||||
1.1. |
Достижение целевых показателей муниципальной программы. |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Определение показателя |
где Цд - количество достигнутых целевых показателей программы; Ц - количество целевых показателей программы |
||||||||||
|
Вес показателя |
1,0 |
||||||||||
|
Подпрограмма 3 |
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 2014 - 2020 годы" |
||||||||||
|
Цель: |
Повышение безопасности населения муниципального образования город Губкинский и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112". |
||||||||||
|
Задача 1: |
Создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". |
||||||||||
1.1. |
Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и информационного обеспечения. |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Определение показателя |
показателя Ф - количество фактически отработанных мероприятий по утвержденным планам; показателя П - количество запланированные мероприятий (всего по планам 46 мероприятий)
Ф - общее число обработанных поступивших вызовов на номер "112" от населения и организаций за текущий год; П - общее число поступивших вызовов на номер "112" от населения и организаций за текущий год. Источник информации ЕДДС |
||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
||||||||||
1.2. |
Обеспечение бесперебойного функционирования органа повседневного управления (ЕДДС) города при угрозе и возникновении аварий на электросетях города. |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Определение показателя |
где: СП - количество случаев перебоев в работе ЕДДС связанных с отсутствием электроэнергии; СО - количество случаев отсутствия электроэнергии (по причинам аварии на электросетях) Источник информации ДДС МУП "ГГЭС" и ЕДДС МО. |
||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
||||||||||
1.3. |
Сокращение времени комплексного реагирования и оповещения экстренных оперативных служб на обращение населения по номеру "112" |
мин. |
15 |
0 |
15 |
0 |
15 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Определение показателя |
где:
Ч - время оповещения экстренных оперативных служб при получении сообщения по системе - 112 при прямых линиях связи (оповещение 1 службы 5 мин, 6 оперативных служб 15 мин). |
||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
||||||||||
1.4. |
Обеспечение эффективной работы ЕДДС по проведения превентивных мероприятий возникновению чрезвычайных ситуаций вызванных неблагоприятными погодными явлениями (морозы, штормовые ветра и т.д.). |
% |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Определение показателя |
Ф - общее число обработанных поступивших прогнозов за текущий год; П - общее число оповещения населения и организаций о неблагоприятных погодных условиях за текущий год. Источник информации данные специализированной метеорологической службы (согласно заключенному муниципальному контракту) ЕДДС города |
||||||||||
|
Вес показателя |
0,1 |
||||||||||
|
Задача 2: |
Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях |
||||||||||
2.1. |
Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Губкинского, с помощью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. |
% |
0 |
0 |
0 |
70 |
75 |
0 |
80 |
85 |
90 |
95 |
|
Определение показателя |
Ф - общая численность населения города П - общее число оповещенного населения города по системе РАСЦО |
||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
||||||||||
2.2. |
Поддержание в рабочем состоянии региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Определение показателя |
где:
|
||||||||||
|
Вес показателя |
0,1 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 февраля 2016... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.