Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Часть третья. План развития муниципального сектора экономики города Лабытнанги в 2017 - 2019 годах
I. Структура муниципального сектора экономики города Лабытнанги
На территории муниципального образования город Лабытнанги в 2016 году зарегистрировано 576 организаций, в том числе: 8 открытых акционерных обществ; 8 закрытых акционерных обществ; 409 обществ с ограниченной ответственностью;
4 организаций государственной формы собственности;
5 организаций федеральной формы собственности; 45 муниципальных организаций;
33 организаций (некоммерческие, кооперативы, товарищества собственников жилья, и т.д.)
Доля организаций муниципального сектора экономики составит 7,8% от общего количества организаций, зарегистрированных на территории города Лабытнанги.
1. Муниципальные учреждения города Лабытнанги
В 2016 году осуществляют деятельность 41 муниципальных учреждений, в том числе: 18 муниципальных автономных учреждений; 8 муниципальных бюджетных учреждений;
15 муниципальных казенных учреждений, из них 3 органа местного самоуправления.
Муниципальные учреждения города Лабытнанги осуществляют свою деятельность в следующих сферах:
образование - 18 учреждений; физкультура и спорт - 2 учреждения; культура - 6 учреждений; управление 8 - учреждений.
Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг в 2017 году ожидаются в сумме 42,35 млн. рублей или 102,5% к уровню 2015 года.
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений в 2016 году составит 2 040 человек или 101,5% к уровню 2015 года.
В текущем 2016 году в составе муниципального сектора экономики осуществляют свою деятельность 8 учреждений, осуществляющих функции управления. Предельная штатная численность муниципальных служащих города Лабытнанги составляет 0,2 тыс. человек.
2. Унитарные предприятия города Лабытнанги
В текущем 2016 году в составе муниципальной экономики города Лабытнанги осуществляют деятельность 5 предприятий. Основными сферами их деятельности являются:
оказание услуг и выполнение работ в сфере благоустройства города, содержание надлежащего санитарного состояния территории города, дорог;
индивидуальные бытовые услуги населению;
оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
оптовая и розничная торговля фармацевтическими товарами медицинскими товарами ортопедическими изделиями;
деятельность ресторанов, столовых при предприятиях, организация и ведение гостиничного хозяйства; внутригородские автомобильные пассажирские перевозки;
оказание автотранспортных услуг.
По итогам 2016 года предприятиями планируется получение совокупного отрицательного финансового результата в размере 27,8 млн. рублей, при этом сводная величина полученной прибыли будет равна 7,1 млн. рублей. Сумма ожидаемого убытка прогнозируется исходя из высокой суммы кредиторской задолженности предприятий, а также низкой платежеспособностью, как населения, так и дебиторов - предприятий.
В 2016 году прибыль по оценочным данным составит 7,1 млн. рублей, в 2017 году -8,0 млн. рублей, в 2018 году - 8,5 млн. рублей, в 2019 году - 9,0 млн. рублей. Наибольший вклад в формирование общего объема сальдированной прибыли внесут такие предприятия как МП "Фармация", МП ГО "Семь лиственниц", МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал".
Объем субсидий из бюджетов всех уровней муниципальным предприятиям для поддержания и корректировки плановой деятельности с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития в 2017 году планируется в размере 323,8 млн. рублей, в 2018 году - 337,0 млн. рублей и в 2019 году - 346,0 млн. рублей.
II. Доходы от использования муниципального имущества города Лабытнанги
Прогнозируемые поступления в местный бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2017 году, планируются в сумме 77,7 млн. рублей, в 2018 году - 77,7 млн. рублей, в 2019 году - 77,7 млн. рублей, из них:
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества в 2017 году - 76,2 млн. рублей, 2018 году - 76,2 млн. рублей, 2019 году - 76,2 млн. рублей;
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, в 2017 году - 1,5 млн. рублей, 2018 году - 1,5 млн. рублей, 2019 году - 1,5 млн. рублей.
III. Показатели деятельности муниципального сектора экономики города Лабытнанги в 2017 - 2019 годах
Объем произведенной продукции (работ, услуг) организациями муниципального сектора экономики города Лабытнанги в прогнозном периоде 2017 году составит 881,374 млн. рублей или 112% к уровню 2015 года. В 2017 - 2018 годах объем производства продукции прогнозируется в объеме 881,634 млн. рублей (100% к 2015 году).
Основная доля в общем объеме произведенной продукции (услуг) приходится на МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал", МП ГО "Семь лиственниц".
Объем платных услуг населению, оказываемых организациями муниципального сектора, в 2017 году ожидается на уровне 91,8 млн. рублей или 103% к уровню 2016 года, в 2018 - 2019 годах темп роста объема платных услуг населению составит 103,9 и 101,9%%.
В 2017 году планируется снижение инвестиции в основной капитал до 104,6 млн. рублей, в 2018 - 2019 годах инвестиции в основной капитал организаций муниципального сектора экономики планируется на уровне 2017 года. Доля муниципального сектора экономики от общего объема инвестиций в основной капитал по городу Лабытнанги в 2017 году составит 28%, в 2018 - 2019 годах 27,2% и 26,4% соответственно.
Среднесписочная численность работников организаций муниципального сектора экономики в 2016 году достигнет 2 622 человек или 101,6% к уровню 2015 года. Доля численности работников организаций муниципального сектора в общей численности работников в целом по экономике в 2017 - 2019 годах будет находиться на уровне 27,1%
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги
Показатели |
Единица измерения |
отчет оценка прогноза |
|||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Население |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Численность населения (среднегодовая) |
тыс. человек |
26,55 |
26,44 |
26,31 |
26,25 |
26,17 |
26,10 |
Общий коэффициент рождаемости |
число родившихся на 1000 человек населения |
14,80 |
12,59 |
12,96 |
12,61 |
12,27 |
12,22 |
Общий коэффициент смертности |
число умерших на 1000 человек населения |
7,34 |
8,20 |
7,49 |
7,62 |
7,60 |
7,55 |
Коэффициент естественного прироста населения |
на 1000 человек населения |
7,46 |
4,38 |
5,47 |
4,99 |
4,66 |
4,67 |
Число прибывших на территорию муниципального образования |
человек |
1 646 |
1 352 |
1 403 |
1 413 |
1 455 |
1 450 |
Число выбывших с территории муниципального образования |
человек |
1 650 |
1 694 |
1 605 |
1 633 |
1 645 |
1 637 |
Коэффициент миграционного прироста |
на 10 000 человек населения |
- 1,51 |
- 129,33 |
- 19,00 |
- 83,73 |
- 75,73 |
- 75,73 |
2. Производство товаров и услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.1. Выпуск товаров и услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Выпуск товаров и услуг |
млн. руб. |
1 133,38 |
1 128,98 |
1 145,70 |
1 167,20 |
1 196,20 |
1 226,00 |
2.2. Промышленное производство |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году |
101,70 |
99,80 |
100,00 |
101,10 |
101,70 |
102,10 |
Обрабатывающие производства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
10,51 |
10,00 |
10,10 |
10,20 |
10,30 |
10,50 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
1 101,45 |
1 118,95 |
1 135,60 |
1 157,00 |
1 185,90 |
1 215,50 |
Темп роста отгрузки - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
97,3 |
101,6 |
101,5 |
101,9 |
102,5 |
102,5 |
Индекс-дефлятор отгрузки - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
105,40 |
114,00 |
102,50 |
103,30 |
103,80 |
102,1 |
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
99,90 |
99,80 |
100,00 |
101,10 |
101,70 |
102,1 |
Потребление электроэнергии |
млн. кВт.ч. |
122,40 |
114,60 |
113,59 |
119,27 |
125,23 |
131,49 |
в том числе по группам потребителей: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Население |
млн.кВт.ч. |
59,03 |
56,35 |
55,40 |
58,17 |
61,08 |
64,13 |
Прочие потребители |
млн.кВт.ч. |
63,37 |
58,33 |
58,19 |
61,10 |
64,15 |
67,36 |
2.3. Сельское хозяйство |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Продукция сельского хозяйства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: |
млн. руб. |
1,28 |
1,43 |
1,47 |
1,47 |
1,51 |
1,51 |
Продукция растениеводства |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Продукция животноводства |
млн. руб. |
1,28 |
1,43 |
1,47 |
1,47 |
1,51 |
1,51 |
Произведено в живом весе мяса на убой |
тн |
5,10 |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
2.4. Транспорт и связь |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.4.1. Транспорт |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного значения |
км |
97,21 |
97,40 |
97,40 |
97,40 |
97,40 |
97,40 |
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Электроэнергия |
млрд. кВт. ч |
0,14 |
0,13 |
0,13 |
0,14 |
0,14 |
0,15 |
в том числе произведенная тепловыми электростанциями |
млн. кВт. ч. |
141,32 |
134,09 |
132,23 |
138,84 |
145,78 |
153,07 |
2.6. Строительство |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) |
млн. руб. |
496,06 |
154,66 |
427,50 |
439,00 |
452,00 |
467,8 |
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) |
% к предыдущему году |
155,0 |
31,18 |
276,41 |
102,69 |
102,96 |
103,50 |
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) |
% к предыдущему году |
104,40 |
136,00 |
105,47 |
104,70 |
105,82 |
105,47 |
Ввод в действие жилых домов |
тыс. кв. м. общей площади |
11,46 |
9,81 |
6,45 |
9,64 |
10,50 |
- |
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет |
тыс. кв. м. общей площади |
0,62 |
0,553 |
0,215 |
- |
- |
- |
Удельный вес жилых домов, построенных населением |
% |
5,37 |
5,63 |
3,33 |
- |
- |
- |
3. Торговля и услуги населению |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Оборот розничной торговли продовольственными товарами |
млн. руб. |
2 031,47 |
2 101,20 |
2 143,00 |
2 164,00 |
2 207,00 |
2 251,00 |
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли |
% к предыдущему году |
107,60 |
116,30 |
107,70 |
105,40 |
104,80 |
104,00 |
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) |
единиц |
1 432,00 |
1 493,00 |
1 507,00 |
1 523,00 |
1 538,00 |
1551,00 |
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
добыча полезных ископаемых |
единиц |
|
|
|
|
|
|
обрабатывающие производства |
единиц |
67,00 |
53,00 |
53,00 |
55,00 |
57,00 |
60,00 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
единиц |
8,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
строительство |
единиц |
184,00 |
176,00 |
180,00 |
185,00 |
190,00 |
195,00 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
единиц |
397,00 |
559,00 |
580,00 |
590,00 |
600,00 |
605,00 |
транспорт и связь |
единиц |
231,00 |
366,00 |
370,00 |
375,00 |
380,00 |
385,00 |
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг |
единиц |
73,00 |
54,00 |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
70,00 |
из них научные исследования и разработки |
единиц |
2,00 |
- |
- |
- |
- |
|
5. Инвестиции |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Инвестиции в основной капитал |
млн. руб. |
597,52 |
648,80 |
360,50 |
371,30 |
382,40 |
393,80 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% к предыдущему году |
49,7 |
108,6 |
55,6 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
105,51 |
118,24 |
104,79 |
104,19 |
104,0 |
103,70 |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя |
рублей |
22 506,35 |
24 538,58 |
13 702,54 |
14 145,30 |
14 611,59 |
15 085,81 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего |
млн. руб. |
597,52 |
648,50 |
360,50 |
371,30 |
382,40 |
393,80 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
49,7 |
108,5 |
55,6 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
105,51 |
118,24 |
104,79 |
104,19 |
104,0 |
103,70 |
Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
- |
0,59 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
- |
100,0 |
76,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
182,56 |
248,63 |
84,60 |
87,14 |
89,75 |
92,44 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
119,0 |
136,2 |
34,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
Раздел F: Строительство |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
2,15 |
5,45 |
1,50 |
1,55 |
1,59 |
1,64 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
41,9 |
252,9 |
27,5 |
103,3 |
102,6 |
103,1 |
Раздел H: Гостиницы и рестораны |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел I: Транспорт и связь |
млн. руб. |
257,45 |
303,26 |
179,40 |
184,78 |
190,33 |
196,04 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
40,2 |
117,8 |
59,2 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
Раздел J: Финансовая деятельность |
млн. руб. |
0,70 |
2,41 |
0,82 |
0,84 |
0,87 |
0,90 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
24,4 |
344,4 |
34,0 |
102,4 |
103,6 |
103,4 |
Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
млн. руб. |
19,08 |
1,29 |
10,00 |
10,30 |
10,61 |
10,93 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
86,6 |
6,8 |
775,8 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
Раздел L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
млн. руб. |
25,94 |
35,48 |
14,05 |
14,47 |
14,91 |
15,35 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
86,1 |
136,8 |
39,6 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
Раздел M: Образование |
млн. руб. |
44,30 |
42,25 |
43,26 |
44,56 |
45,89 |
47,27 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
35,0 |
95,4 |
102,4 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
млн. руб. |
- |
3,37 |
16,65 |
17,15 |
17,66 |
18,19 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
- |
- |
493,5 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
млн. руб. |
9,12 |
5,77 |
7,02 |
7,23 |
7,45 |
7,67 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
20,0 |
63,2 |
121,8 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Собственные средства |
млн. руб. |
315,26 |
321,31 |
169,70 |
174,79 |
180,03 |
185,44 |
Привлеченные средства |
млн. руб. |
282,27 |
327,19 |
190,80 |
196,52 |
202,42 |
208,49 |
из них: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Кредиты банков |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Заемные средства других организаций |
млн. руб. |
- |
- |
0,80 |
0,90 |
0,90 |
- |
Бюджетные средства |
млн. руб. |
272,24 |
198,88 |
174,70 |
176,40 |
181,00 |
187,00 |
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
из федерального бюджета |
млн. руб. |
8,82 |
4,20 |
6,58 |
6,63 |
6,83 |
7,03 |
из бюджетов субъектов федерации |
млн. руб. |
199,76 |
153,70 |
132,80 |
133,90 |
137,92 |
142,06 |
из местных бюджетов |
млн. руб. |
63,66 |
40,80 |
38,50 |
38,84 |
40,01 |
41,21 |
Прочие |
млн. руб. |
10,03 |
127,10 |
29,90 |
30,50 |
31,50 |
32,00 |
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования, всего |
млн. руб. |
478,60 |
211,00 |
146,31 |
104,67 |
104,67 |
104,67 |
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет федерального бюджета - всего |
млн. руб. |
- |
0,33 |
0,54 |
- |
- |
|
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего |
млн. руб. |
268,90 |
179,72 |
108,76 |
97,93 |
97,93 |
97,93 |
за счет местного бюджета |
млн. руб. |
209,70 |
31,29 |
37,01 |
6,73 |
6,73 |
6,73 |
Из общей суммы инвестиций: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
инвестиции в капитальное строительство |
млн. руб. |
169,81 |
102,08 |
73,54 |
60,69 |
60,69 |
60,69 |
приобретение основных средств казенными, бюджетными и автономными учреждениями |
млн. руб. |
308,79 |
109,26 |
72,77 |
43,98 |
43,98 |
43,98 |
6. Денежные доходы и расходы населения |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Денежные доходы населения |
млн. руб. |
10 718,50 |
10 422,80 |
10 800,40 |
11 084,00 |
11 574,80 |
12 044,00 |
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
доходы от предпринимательской деятельности |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
оплата труда |
млн. руб. |
7 933,30 |
7 391,00 |
7 544,40 |
7 628,40 |
7 913,80 |
8 173,40 |
другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.) |
млн. руб. |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 100,00 |
1 200,00 |
доходы от собственности |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
социальные выплаты |
млн. руб. |
1 785,20 |
2 031,87 |
2 256,00 |
2 456,00 |
2 561,00 |
2 671,00 |
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
пенсии |
млн. руб. |
1 521,00 |
1 700,00 |
1 900,00 |
2 100,00 |
2 205,00 |
2 315,00 |
пособия и социальная помощь |
млн. руб. |
255,70 |
322,87 |
346,80 |
347,07 |
347,07 |
347,07 |
стипендии |
млн. руб. |
8,50 |
9,00 |
9,20 |
9,40 |
9,60 |
9,60 |
Реальные денежные доходы населения |
% к предыдущему году |
84,85 |
97,64 |
97,20 |
100,70 |
101,00 |
101,1 |
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) |
рублей |
33 643,77 |
32 850,40 |
34 210,10 |
35 188,60 |
36 856,30 |
38448,8 |
Средний размер назначенных пенсий |
рублей |
16 522,30 |
18 334,70 |
19 955,43 |
21 351,00 |
22 845,00 |
22 845,00 |
Реальный размер назначенных пенсий |
% к предыдущему году |
101,40 |
95,60 |
95,50 |
97,80 |
99,20 |
99,7 |
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) |
рублей |
14 241,00 |
15 851,00 |
17 753,00 |
19 528,00 |
21 676,00 |
24 060,00 |
Расходы населения |
млн. руб. |
10 118,50 |
9 532,80 |
9 825,20 |
10 014,00 |
10 470,00 |
10 820,00 |
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
покупка товаров и оплата услуг |
млн. руб. |
8 115,50 |
7 432,80 |
7 635,20 |
7 782,00 |
8 094,00 |
8 390,00 |
из них покупка товаров |
млн. руб. |
5 275,00 |
5 543,00 |
5 658,00 |
5 721,00 |
5 934,00 |
6 129,00 |
обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн. руб. |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 450,00 |
1 450,00 |
прочие расходы |
млн. руб. |
700,00 |
800,00 |
840,00 |
882,00 |
926,00 |
980,00 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
млн. руб. |
600,00 |
890,00 |
975,00 |
1 070,00 |
1 104,00 |
1224,00 |
7. Труд и занятость |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Численность экономически активного населения |
тыс. человек |
11,510 |
10,62 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
9,93 |
Среднегодовая численность занятых в экономике |
тыс. человек |
11,25 |
10,03 |
9,70 |
9,60 |
9,60 |
9,60 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) |
% |
2,66 |
3,36 |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) |
тыс. человек |
0,26 |
0,32 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой |
тыс. человек |
0,26 |
0,32 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) |
тыс. человек |
1,10 |
0,62 |
0,37 |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
Среднесписочная численность работников организаций - всего |
тыс. человек |
10,20 |
8,95 |
8,60 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
Фонд начисленной заработной платы всех работников |
млн. руб. |
7 933,30 |
7 391,40 |
7 544,40 |
7 628,40 |
7 913,80 |
8173,4 |
Выплаты социального характера - всего |
млн. руб. |
255,70 |
275,90 |
269,00 |
194,90 |
207,20 |
220,1 |
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства) |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. Развитие социальной сферы |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
образование |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
1 889,00 |
1 889,00 |
1 967,00 |
2 267,00 |
2 267,00 |
2 267,00 |
Численность детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), всего |
человек |
2 893,00 |
2 972,00 |
2 932,00 |
2 932,00 |
2 932,00 |
2 932,00 |
в том числе численность детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) |
человек |
2 272,00 |
2 425,00 |
2 443,00 |
2 443,00 |
2 443,00 |
2 443,00 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
% |
83,14 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года) |
человек |
3 322,00 |
3 206,00 |
3 193,00 |
3 334,00 |
3 368,00 |
3 445,00 |
государственных и муниципальных |
человек |
3 322,00 |
3 204,00 |
3 193,00 |
3 334,00 |
3 368,00 |
3 445,00 |
негосударственных |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Численность обучающихся в образовательных учреждений начального профессионального образования |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования (на начало учебного года) |
человек |
293 |
348 |
315 |
326 |
325 |
325 |
из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях |
человек |
293 |
348 |
315 |
326 |
325 |
325 |
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (на начало учебного года) |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Выпуск специалистов: |
человек |
91 |
78 |
127 |
119 |
126 |
100 |
Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образования |
человек |
91 |
78 |
127 |
119 |
126 |
100 |
Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессионального образования |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Культура |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Обеспеченность |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
общедоступными библиотеками |
учреждений |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
учреждений на 100 тыс. населения |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|
учреждениями культурно-досугового типа |
учреждений |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
количество зрительских мест |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
|
учреждений на 100 тыс. населения |
7,6 |
3,80 |
3,80 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
Здравоохранение |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Обеспеченность: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
больничными койками |
единиц |
245,00 |
209,00 |
190,00 |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
коек на 10 тыс. населения |
93,00 |
79,00 |
72,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
|
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
единиц |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
617,00 |
691,00 |
691,00 |
691,00 |
691,00 |
691,00 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
234,00 |
261,00 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
врачами |
человек |
110,00 |
117,00 |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
чел. на 10 тыс. населения |
42,00 |
44,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
|
средним медицинским персоналом |
человек |
327,00 |
334,00 |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
чел. на 10 тыс. населения |
124,00 |
126,00 |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
|
9. Муниципальный сектор экономики |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
I. Институциональная структура муниципальных образований |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, - всего |
единиц |
525,00 |
562,00 |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
в том числе |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
количество организаций муниципальной формы собственности - всего |
единиц |
48,00 |
45,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
в том числе |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
социальной сферы |
единиц |
29,00 |
31,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
2. Количество муниципальных унитарных предприятий |
единиц |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
3. Количество муниципальных автономных учреждений |
единиц |
12,00 |
17,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
4. Количество муниципальных бюджетных учреждений |
единиц |
17,00 |
9,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
5. Количество муниципальных казенных учреждений |
единиц |
14,00 |
13,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
II. Эффективность использования муниципальной собственности |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1. Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - всего |
тыс. руб. |
140 885,00 |
142 584,90 |
82 541,80 |
77 790,64 |
77 790,64 |
77 790,64 |
в том числе |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных образований |
тыс. руб. |
52,00 |
1,40 |
- |
- |
- |
- |
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных образований |
тыс. руб. |
112,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества доходы от перечисления части прибыли |
тыс. руб. |
100 939,00 |
126 158,70 |
73 825,30 |
76 290,64 |
76 290,64 |
76 290,64 |
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
тыс. руб. |
230,00 |
30,50 |
- |
- |
- |
- |
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
39 552,00 |
16 394,30 |
8 716,50 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1500,00 |
III. Производственная деятельность |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности |
млн. руб. |
611,82 |
661,86 |
622,77 |
667,89 |
717,64 |
749,60 |
Индекс физического объема |
% |
111,10 |
108,18 |
94,09 |
107,24 |
107,45 |
104,45 |
IV. Инвестиционная деятельность |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
479,04 |
211,34 |
146,31 |
104,67 |
104,67 |
104,67 |
Индекс физического объема |
% |
146% |
44% |
69% |
72% |
100% |
100% |
V. Потребительский рынок |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
тыс. руб. |
117 995,00 |
112 111,00 |
117 690,00 |
120 850,00 |
124 850,00 |
128 350,00 |
Индекс физического объема |
% |
93,30 |
95,00 |
104,90 |
102,60 |
103,30 |
102,8 |
1.1. Продовольственные товары |
тыс. руб. |
272,00 |
412,00 |
330,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
1.2. Непродовольственные товары |
тыс. руб. |
117 723,00 |
111 699,00 |
117 360,00 |
120 500,00 |
124 500,00 |
128 000,00 |
2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
тыс. руб. |
100 533,00 |
91 844,00 |
94 271,00 |
97 325,00 |
101 174,00 |
103 174,00 |
Индекс физического объема |
% |
93,00 |
103,00 |
102,64 |
103,24 |
103,95 |
101,98 |
VI. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по муниципальному образованию |
% |
26,30 |
25,9 |
26,8 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
VII. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс. чел. |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
VIII. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального образования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1. Финансовый результат - всего |
тыс. руб. |
- 27 890,00 |
-14 805,00 |
-27 890,00 |
-1 925,00 |
3 576,00 |
8 015,00 |
в том числе |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
прибыль |
тыс. руб. |
1 983,00 |
11588,00 |
7110,00 |
8075,00 |
8576,00 |
9015,00 |
убыток |
тыс. руб. |
- 29 873,00 |
-25856,00 |
-35000,00 |
-10000,00 |
-5000,00 |
-1000,00 |
2. Чистая прибыль |
тыс. руб. |
469,00 |
10067,00 |
4413,00 |
5197,00 |
5592,00 |
5941,00 |
3. Кредиторская задолженность на конец года |
тыс. руб. |
116 785,00 |
148 743,00 |
155 294,00 |
126 633,00 |
118 178,00 |
109 637,00 |
в том числе просроченная |
тыс. руб. |
2 235,00 |
48 387,00 |
58 000,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
0 |
4. Дебиторская задолженность на конец года |
тыс. руб. |
136 590,00 |
162 736,00 |
139 609,00 |
129 514,00 |
129 552,00 |
134 585,00 |
5. Государственная (окружная) поддержка - дотации, субвенции, прочие целевые средства |
тыс. руб. |
224 171,00 |
247 280,00 |
311 686,00 |
323 894,00 |
337 266,00 |
346 864,00 |
Основные параметры муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги
1. Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Лабытнанги".
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги".
Цель муниципальной программы: Обеспечение качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Задачи муниципальной программы:
1. Предоставление населению муниципального образования доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, организация отдыха детей в каникулярное время.
2. Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций полноценным горячим питанием.
3. Повышение эффективности системы социализации детей.
4. Развитие муниципальной системы образования.
5. Финансовое, организационно-методическое, информационное обеспечение реализации муниципальной программы.
6. Повышение эффективности мер социальной поддержки в сфере образования.
7. Обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования для принятия решений, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования.
Подпрограммы:
1. Функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования города Лабытнанги.
2. Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования города Лабытнанги.
3. Модернизация системы питания в общеобразовательных организациях города Лабытнанги.
4. Обеспечение системы государственной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования.
6. Модернизация муниципальной системы образования.
7. Модернизация системы образования.
8. Обеспечение реализации муниципальной программы.
9. Функционирование открытой системы оценки качества образования.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Соблюдение установленных в автономном округе значений показателей средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, педагогических работников дошкольных образовательных организаций педагогических работников организаций дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля выпускников дошкольных образовательных организаций, имеющих средний и высокий уровень готовности к школе |
% |
82 |
82 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
3. |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,86 |
1,87 |
1,83 |
1,79 |
1,74 |
1,70 |
1,62 |
4. |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана инфраструктура соответствующая современным требованиям ФГОС |
% |
81 |
81 |
82 |
85 |
87 |
90 |
95 |
5. |
Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием, специфичным для "школы ступеней" |
% |
78 |
78 |
79 |
80 |
82 |
84 |
85 |
6. |
Доля цифровых образовательных ресурсов в общем объеме образовательных программ |
% |
0 |
82 |
84 |
86 |
88 |
90 |
100 |
7. |
Удельный вес обучающихся дневных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, в общей численности |
% |
98 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общего числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
% |
72 |
72 |
75 |
76 |
78 |
80 |
85 |
9. |
Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
10. |
Доля обучающихся ставших призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников из общего количества участников |
% |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,002 |
0,002 |
0,003 |
0,003 |
11. |
Доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных |
% |
85 |
85 |
85 |
85 |
87 |
90 |
90 |
2. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Лабытнанги". Цель муниципальной программы: Создание необходимых условий для реализации прав граждан в области социальной защиты населения и обеспечения развития системы социальной защиты населения.
Задачи муниципальной программы:
1. Повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального образования город Лабытнанги.
2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Лабытнанги.
3. Укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи.
Подпрограммы:
1. Социальное обеспечение населения.
2. Доступная среда.
3. Организация семейного и детского досуга.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги".
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Доля граждан льготных категорий, обеспеченных мерами социальной поддержки от общей численности граждан, имеющих право на их получение. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Цель муниципальной программы: Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, снижение объемов аварийного жилья; развитие инфраструктуры муниципального образования. Задачи муниципальной программы:
1. Комплексное освоение территорий для строительства жилья и градостроительного развития.
2. Стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования.
3. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.
4. Создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
5. Ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
6. Реализация мероприятий в установленной сфере деятельности.
Подпрограммы:
1. Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги.
2. Обеспечение жильём молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги.
4. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы.
6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Обеспеченность территории муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории |
кол. проектов |
22 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. |
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой |
тыс. кв. м. |
8,25 |
11,8 |
10,8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
3. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
кол. семей |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
4. |
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
% |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
5. |
Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
ед. |
20 |
27 |
31 |
10 |
10 |
10 |
10 |
6. |
Количество расселенных квартир, расположенных в жилых домах, признанных аварийными до 01.01.2012 г., после 01.01.2012 г. |
шт. |
154 |
37 |
58 |
13 |
|
|
|
7. |
Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными. |
% |
12 |
15 |
17 |
20 |
20 |
20 |
20 |
4. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации город Лабытнанги" Цель муниципальной программы:
1. Обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг для потребителей.
2. Энерго- и ресурсосбережение на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Задачи муниципальной программы:
1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры
2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.
3. Эффективное потребление энергетических и коммунальных ресурсов в жилищном фонде
Подпрограммы:
1. Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги.
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Улучшение технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры |
кол. объектов |
1 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2. |
Ежегодный объем воды, реализуемый населению муниципального образования город Лабытнанги |
тыс. |
1079,85 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
3. |
Количество банных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
часы |
20 675 |
26 273 |
26 273 |
26 273 |
26 273 |
26 273 |
26 273 |
4. |
Количество ритуальных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
чел. |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
5. |
Объем услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
тыс. |
555,862 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
6. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Электрическая энергия |
кВт. ч на 1 проживающего |
1 974,80 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
8. |
Тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
9. |
Холодная вода |
куб. метров на 1 проживающего |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
10. |
Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления коммунальных ресурсов |
шт. |
647 |
597 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
5. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Безопасный город" на 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация города Лабытнанги
Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования город Лабытнанги
Задачи муниципальной программы:
1. Повышение эффективности профилактики правонарушений, обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории г. Лабытнанги;
2. Осуществление мер по обеспечению антитеррористической защищенности и противодействия проявлениям экстремизма, терроризма, воспитание толерантности.
3. Обеспечение безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Подпрограммы:
1. Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы.
2. Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2013 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Количество зарегистрированных преступлений |
единиц |
572 |
570 |
568 |
566 |
564 |
562 |
560 |
2. |
Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения |
единиц |
2118 |
2111 |
2103 |
2096 |
2088 |
2081 |
2074 |
3. |
Доля теплогенерирующих объектов и объектов водоснабжения, входящих в информационно-измерительный комплекс |
% |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
4. |
Количество зарегистрированных протестных акций на межэтнической основе |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2015 - 2020 годы. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация города Лабытнанги
Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Лабытнанги
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования город Лабытнанги.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Лабытнанги.
3. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Лабытнанги от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Подпрограммы:
1. Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования город Лабытнанги.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2015 - 2020 годы.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Количество разработанных нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в процентном соотношении от рекомендуемого МЧС России количества нормативных правовых актов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля утверждённых основных планирующих документов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Количество проведённых рейдов по соблюдению установленных муниципальными правовыми актами запретов выхода людей и выезда транспортных средств на лёд водных объектов, расположенных в границах муниципального образования город Лабытнанги, в процентном соотношении от планируемого количества рейдов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Количество проведённых заседаний КЧС и ОПБ в МО город Лабытнанги по вопросам пожарной безопасности |
Единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5. |
Готовность муниципального образования город Лабытнанги к пожароопасному сезону |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Доля источников противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям пожарной безопасности |
% |
40,6 |
42 |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Доля утверждённых основных планирующих документов в области гражданской обороны |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. |
Количество проведённых проверок системы оповещения и информирования населения муниципального образования город Лабытнанги |
Единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"
Цель муниципальной программы: Сохранение и развитие единого культурного пространства в муниципальном образовании город Лабытнанги
Задачи муниципальной программы:
1. Развитие дополнительного образования.
2. Совершенствование деятельности учреждений культуры.
3. Решение вопросов местного значения в области культуры, искусства и средств массовой информации.
Подпрограммы:
1. "Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги".
2. "Обеспечение реализации муниципальной программы".
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2012 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города (от 6 до 18 лет) |
% |
- |
14,5 |
15,0 |
15,5 |
16,0 |
20,0 |
20,0 |
2. |
Охват населения услугами учреждений культуры (музея, библиотек, учреждений клубного типа) |
% |
- |
250 |
250 |
270 |
290 |
300 |
300 |
3. |
Доля целевых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы 1 со 100% выполнением в общем объеме показателей |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации города Лабытнанги"
Цель муниципальной программы: Развитие и реализация потенциала человека в сфере физической культуры и спорта
Задачи муниципальной программы:
1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
2. Предоставление дополнительного образования детей, организация спортивной подготовки.
3. Организация и проведение официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
4. Организация занятий физической культурой по месту жительства.
5. Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе.
6. Организация и проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
7. Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограммы:
1. Развитие физической культуры и массового спорта.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (наименование) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя на начало реализации программы 2014 г. |
Значения показателей |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
% |
24,0 |
26,0 |
28,0 |
30,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
2. |
Количество детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования. |
чел. |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
3. |
Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий от запланированных. |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений. |
% |
1,4 |
1,4 |
2,0 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
5. |
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы, определенному в качестве целевого показателя. |
о/ |
62 |
75 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Доля жителей, принявших участие в тестировании по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО от всех жителей города. |
о/ |
- |
10 |
12 |
15 |
18 |
19 |
20 |
7. |
Доля выполненных мероприятий программы в общем числе запланированных мероприятий данной программы. |
о/ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Город молодой" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации города Лабытнанги"
Цель муниципальной программы: Содействие социализации и самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги, дальнейшее формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и антинаркотического, а также антиалкогольного мировоззрения.
Задачи муниципальной программы:
1. Развитие социально-значимой активности молодёжи, ее участия в социально-экономической, общественной и культурной жизни муниципального образования город Лабытнанги.
2. Профилактика и противодействие наркомании и других асоциальных явлений в молодёжной среде.
3. Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в возрасте от 7 до 18 лет.
4. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и свободное от учёбы время.
5. Развитие туристической деятельности на территории муниципального образования город Лабытнанги.
6. Социализация семей и гармонизация семейных отношений, укрепление института семьи, организация семейного досуга
Подпрограммы:
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2013 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Доля несовершеннолетних и молодёжи от 7 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия социальной направленности |
% |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,8 |
9,8 |
9,9 |
9,9 |
2. |
Доля несовершеннолетних и молодёжи от 7 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности |
% |
7,8 |
7,9 |
8,0 |
8,1 |
8,2 |
8,3 |
8,4 |
3. |
Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, которым были предоставлены путевки в организации отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения по отношению к общему числу лиц данной категории |
% |
- |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
4. |
Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от общего числа несовершеннолетних граждан данной возрастной категории |
% |
9,7 |
9,8 |
9,9 |
10 |
10,1 |
10,2 |
10,3 |
5. |
Доля детей и молодёжи, вовлеченных в туристическую деятельность |
% |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
6. |
Доля лиц, вовлеченных в мероприятия по поддержке молодой семьи, гармонизации семейных отношений, укрепление института семьи, организации семейного досуга |
% |
8,2 |
8,3 |
8,4 |
8,4 |
8,5 |
8,6 |
8,7 |
10. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Экономическое развитие города Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики Администрации города Лабытнанги Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования город Лабытнанги.
Задачи муниципальной программы:
1. Формирование системы управления стратегическим развитием города Лабытнанги;
2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Подпрограммы:
1. Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития города Лабытнанги.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Лабытнанги.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2015 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития города Лабытнанги |
% |
|
60 |
65 |
75 |
85 |
90 |
95 |
2. |
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 чел. населения |
Ед. |
445 |
472 |
471 |
475 |
480 |
483 |
489 |
11. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Информационное обеспечение в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги".
Цель муниципальной программы:
1. Создание условий для развития муниципальных СМИ.
2. Обеспечение информационной открытости, формирование благоприятного имиджа города Лабытнанги посредством освещения деятельности органов местного самоуправления через СМИ.
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение жителей муниципального образования город Лабытнанги достоверной социально-значимой информацией посредством выпуска печатного СМИ.
2. Обеспечение жителей муниципального образования город Лабытнанги достоверной социально-значимой информацией посредством эфирного телерадиовещания.
Подпрограммы:
1. Информационное обеспечение в муниципальном образовании город Лабытнанги посредством периодического печатного СМИ" на 2015 - 2020 годы.
2. Информационное обеспечение в муниципальном образовании город Лабытнанги посредством эфирного телерадиовещания" на 2015 - 2020 годы.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Среднегодовой объем тиража |
экз. |
Не менее 1700 |
1 800 |
1 850 |
1860 |
1870 |
1 900 |
1 900 |
2. |
Доля объема эфирного телевещания программ собственного производства в общем объеме эфирного телевещания |
% |
10 |
18 |
18 |
19 |
19 |
19 |
20 |
3. |
Доля объема эфирного радиовещания программ собственного производства в общем объеме эфирного радиовещания |
% |
0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
12. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Цель муниципальной программы:
Улучшение внешнего эстетического облика муниципального образования город Лабытнанги.
Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Лабытнанги.
Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги в нормативное состояние.
Повышение безопасности на транспорте в муниципальном образовании город Лабытнанги. Сохранение благоприятной окружающей среды.
Задачи муниципальной программы:
1. Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Лабытнанги.
2. Обеспечение качественного уровня перевозки пассажиров и доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения.
3. Обновление парка подвижного состава и совершенствование его структуры.
4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги.
5. Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
6. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
7. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Лабытнанги.
8. Организация мероприятий по охране окружающей среды.
Подпрограммы:
1. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги.
2. Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги.
3. Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги.
4. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги.
5. Охрана окружающей среды в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение |
км |
58,15 |
61,82 |
61,82 |
61,82 |
61,82 |
61,82 |
61,82 |
2. |
Площадь территории города, на которой производятся работы по озеленению |
тыс. |
82,625 |
89,38 |
89,38 |
89,38 |
89,38 |
89,38 |
89,38 |
3. |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения охваченная городскими маршрутами |
км |
41 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
4. |
Количество муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения |
шт. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5. |
Количество муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет |
шт. |
6 |
9 |
6 |
5 |
5 |
0 |
0 |
6. |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
86,92 |
87,74 |
87,74 |
87,74 |
87,74 |
87,74 |
87,74 |
7. |
Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом |
тыс. |
1079,26 |
1087,26 |
1087,26 |
1087,26 |
1087,26 |
1087,26 |
1087,26 |
8. |
Площадь отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения (введенных в эксплуатацию в текущем году) |
тыс. |
0 |
64,747 |
97,96 |
97,96 |
97,96 |
111,66 |
111,66 |
9. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
97,87 |
94,09 |
87,52 |
87,52 |
87,52 |
87,52 |
87,52 |
10. |
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги |
шт |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11. |
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения |
шт. |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
12. |
Площадь земельных участков (объектов) обеспеченных мероприятиями по охране окружающей среды в год |
0 |
560 |
1 736 |
2 450 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
13. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Лабытнанги"
Цель муниципальной программы:
Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Задачи муниципальной программы:
1. Оптимизация муниципального имущества (муниципальной собственности).
2. Совершенствование методов (способов) управления и механизмов регулирования отношений, связанных с пользованием и распоряжением муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
3. Обеспечение функционирования системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Подпрограммы:
1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Показатель, учитывающий размер доходов от использования и реализации муниципального имущества, (1и), (1р) |
|
>0,9; |
>0,9; |
>0,9; |
>0,9; |
>0,9; |
>0,9; |
>0,9; |
>0,7; |
>0,8; |
>0,9; |
>0,9; |
>0,9; |
>0,9; |
>0,9; |
|||
2. |
Показатель, учитывающий размер доходов от использования и реализации земельных ресурсов, (1сз) |
|
>0,04 |
>0,06 |
>0,08 |
>0,08 |
>0,08 |
^0,08 |
^0,08 |
3. |
Показатель, учитывающий ведение претензионно-исковой работы, вытекающей из договоров (соглашений) и внедоговорных обстоятельств, (Япи) |
|
>152 |
>154 |
>156 |
>156 |
>156 |
>156 |
>156 |
4. |
Показатель, учитывающий качество проведенных контрольных мероприятий, (11 км) |
% |
> 92 |
> 94 |
> 96 |
> 96 |
> 96 |
> 96 |
> 96 |
5. |
Показатель, учитывающий подготовку проектов нормативных правовых актов в области регулирования имущественных и земельных отношений, (Ян) |
% |
>92 |
> 94 |
>96 |
>96 |
>96 |
>96 |
>96 |
14. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Управление муниципальными финансами города Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги"
Цель муниципальной программы:
Реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании город Лабытнанги. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и исполнения расходных обязательств муниципального образования город Лабытнанги.
Задачи муниципальной программы:
1. Повышение качества составления и организации исполнения местного бюджета.
2. Участие в формировании и реализации финансовой, бюджетной и налоговой политики в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования город Лабытнанги.
3. Организационно-методическое руководство бюджетным процессом и координация деятельности участников бюджетного процесса.
4. Рост качества управления муниципальными финансами.
Подпрограммы:
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) за 2013 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2020 г |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Финансовое обеспечение расходных обязательств |
% |
94 |
90< |
90< |
90< |
90< |
90< |
90< |
2. |
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ. |
% |
5 |
95< |
95< |
95< |
95< |
95< |
95< |
4. |
Уровень финансовой зависимости местного бюджета от доходов бюджета (собственные доходы в % от общего годового объема доходов бюджета) |
% |
16> |
20> |
20> |
20> |
20> |
20> |
20> |
5. |
Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий, проверок) к общему количеству запланированных мероприятий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Результативность контрольных мероприятий (объем средств, используемый с нарушением законодательства, к общему объему средств бюджета |
% |
>1 |
>1 |
>1 |
>1 |
>1 |
>1 |
>1 |
7. |
Доля расходов по исполнению судебных актов (исполнительных листов) по обращению взыскания на средства местного бюджета |
% |
>1 |
>1 |
>1 |
>1 |
>1 |
>1 |
>1 |
8. |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец отчетного периода |
% |
0 |
< 50 |
< 50 |
< 50 |
<50 |
<50 |
<50 |
9. |
Отсутствие просроченных долговых обязательств местного бюджета |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10. |
Доля учреждений, не соблюдающих требования для выполнения мероприятий, предусмотренных Соглашением между департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа и МО г. Лабытнанги о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО г. Лабытнанги |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Качественное обеспечение (сопровождение) программных продуктов, направленных на обеспечение бюджетного процесса в МО г. Лабытнанги |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
12. |
Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе (результатах) управления муниципальными финансами. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
13. |
Доля муниципальных учреждений, имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса |
Кол-во учреждений, рейтинговая оценка которых <3,95 |
7 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
15. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Совершенствование муниципального управления" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики Администрации города Лабытнанги Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения. Задачи муниципальной программы:
1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Лабытнанги.
2. Совершенствование кадровой политики и обеспечение доступности муниципальной службы в органах местного самоуправления и органах Администрации города Лабытнанги.
3. Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления и органов Администрации города Лабытнанги
Подпрограммы:
1. Кадровая политика на 2015 - 2020 годы.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы на 2015 - 2020 годы.
3. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2016 - 2020 годы.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. |
% |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
2. |
Доля резервистов, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование (от запланированного числа обученных) |
% |
70 |
75 |
80 |
82 |
85 |
90 |
95 |
3. |
Доля удовлетворенных заявок на материальное и техническое обеспечение из общего числа поступивших заявок |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
16. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Цель муниципальной программы:
1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в городе Лабытнанги.
2. Увеличение срока службы объектов социальной инфраструктуры в городе Лабытнанги
Задачи муниципальной программы:
1. Создание новой и реконструкция действующей социальной инфраструктуры в городе Лабытнанги.
2. Приведение объектов социальной инфраструктуры города Лабытнанги в нормативное состояние.
Подпрограммы:
1. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Лабытнанги.
2. Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Лабытнанги.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Доля объектов, фактически выбывших из состава объектов незавершенных строительством к объектам, запланированных к выбытию из состава объектов незавершенных строительством. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля освоенных бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, к запланированному объему бюджетных инвестиций в объекты социальной инфраструктуры |
% |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля отремонтированных объектов капитального ремонта, к общему числу объектов, запланированных к проведению ремонтных работ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля отремонтированных объектов текущего ремонта, к общему числу объектов, запланированных к проведению ремонтных работ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
17. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Проведение капитального и текущего ремонтов жилищного фонда в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Цель муниципальной программы:
Обеспечение безопасной эксплуатации и комфортного проживания граждан в жилищном фонде. Задачи муниципальной программы:
1. Поддержание муниципальных жилых помещений в надлежащем состоянии.
2. Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Подпрограммы:
Улучшение технического состояния жилищного фонда муниципального образования город Лабытнанги.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Доля площади муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта в общей площади муниципального жилищного фонда муниципального образования город Лабытнанги |
% |
29,7 |
25 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
2. |
Доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли участие в софинансировании работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с привлечением бюджетных средств к количеству многоквартирных домов требующих капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома |
|
2,5 |
2,54 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
18. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Организационный отдел Администрации города Лабытнанги Цель муниципальной программы:
Развитие социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций. Задачи муниципальной программы:
1. Формирование материально-технических, организационных и прочих условий для развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций
Подпрограммы:
1. Развитие социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из местного бюджета на конкурсной основе |
Ед. |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. |
Доля жителей муниципального образования, получивших услуги, оказанные социально ориентированными некоммерческими организациями с использованием средств поддержки из местного бюджета |
% |
0 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
19. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие информационных технологий, связи и информационной безопасности в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2016 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация города Лабытнанги (отдел информационных технологий) Цель муниципальной программы:
Развитие информационно-коммуникационных технологий. Задачи муниципальной программы:
1. Усовершенствование компьютерной техники, программного обеспечения и обеспечение защиты информации
2. Повышение эффективности управления информационными ресурсами.
Подпрограммы:
1. Усовершенствование компьютерной техники, программного обеспечения и защиты информации.
2. Развитие и использование систем связи в рамках городской сети муниципального образования город Лабытнанги.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2016 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Доля автоматизированных рабочих мест в муниципальных учреждениях, прошедших техническую и программную модернизацию и обеспеченных необходимым уровнем информационной безопасности(от запланированного числа). |
% |
0 |
22 |
46 |
69 |
81 |
100 |
2. |
Доля муниципальных учреждений, подключенных к ВОЛС и перешедших на IP- телефонию (от запланированного числа муниципальных учреждений). |
|
22 |
81 |
96 |
100 |
100 |
100 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.