Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
утверждено постановлением
Администрации города Губкинского
от 15 февраля 2017 г. N 209
Муниципальная программа
"Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
Паспорт муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
таблица 1
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Заместитель главы Администрации города по внутренней политике |
||
Участники муниципальной программы |
Администрация города Губкинского; Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского"; Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского; Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского"; Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского"; Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского"; Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского"; Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского"; Городская Дума города Губкинского; Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства" Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Губкинский". |
||
Подпрограммы |
1) Развитие муниципальной службы в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы. 2) Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы". 3) Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2014 - 2020 годы. |
||
Цель муниципальной программы |
Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности |
||
Задачи муниципальной программы |
1) Развитие и совершенствование муниципальной службы в городе Губкинском. 2) Повышение эффективности деятельности Администрации города по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, исходя из интересов населения муниципального образования. 3) Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления. 4) Обеспечение условий перспективной застройки города Губкинского |
||
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2020 годы |
||
Ресурсное обеспечение муниципальной программы | |||
Год реализации программы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
Всего: |
2 392 269 |
1 727 755 |
664 514 |
в том числе по годам: |
|
|
|
2014 год |
344 862,0 |
344 862,0 |
0 |
2015 год |
300 362 |
300 362 |
0 |
2016 год |
307 412 |
307 412 |
0 |
2017 год |
373 158 |
329 219 |
43 939 |
2018 год |
355 574 |
225 247 |
130 327 |
2019 год |
355 635 |
220 653 |
134 982 |
2020 год |
355 266 |
0 |
355 266 |
Справочно: |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
81 366 |
63 263 |
18 103 |
в том числе по годам: |
|
|
|
2014 год |
12 819 |
12 819 |
0 |
2015 год |
11 265 |
11 265 |
0 |
2016 год |
11 068 |
11 068 |
0 |
2017 год |
12 008 |
9 673 |
2 335 |
2018 год |
12 008 |
9 673 |
2 335 |
2019 год |
11 100 |
8 765 |
2 335 |
2020 год |
11 098 |
0 |
11098 |
Средства федерального бюджета: |
21 221 |
17 299 |
3 922 |
2014 год |
2 981,0 |
2 981,0 |
0 |
2015 год |
3 025 |
3 025 |
0 |
2016 год |
2 887 |
2 887 |
0 |
2017 год |
3 082 |
2 802 |
280 |
2018 год |
3 082 |
2 802 |
280 |
2019 год |
3 082 |
2 802 |
280 |
2020 год |
3 082 |
0 |
3 082 |
Целевые показатели эффективности муниципальной программы |
1) Доля муниципальных служащих успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствующем году. 2) Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, от общего числа поступивших жалоб. |
||
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Комплекс программных мер должен обеспечить создание целостной системы муниципальной службы и формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления. |
1. Стратегическое обоснование муниципальной программы
Одной из важнейших тенденций в мировой практике муниципального управления является растущая конкуренция городов. Вопрос о привлекательности города решают такие группы заинтересованных лиц, как жители, предприниматели, инвесторы, посетители. Эти "потребители" городов (как реальные, так и потенциальные) предъявляют высокие требования к качеству среды жизнедеятельности. Эта тенденция требует от органов местного самоуправления уделять больше внимания вопросам социально-экономического развития.
Современный этап социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский диктует необходимость перехода Администрации города Губкинского на качественно новый уровень деятельности, ставит новые задачи по его развитию и совершенствованию муниципального управления в Администрации города.
Муниципальное образование как сложная социально-экономическая система должно одновременно обладать и устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям, и нацеленностью на благоприятные изменения, т.е. на развитие, причем устойчивое. Управление состоянием муниципального образования позволяет поддерживать на достигнутом уровне все системы его жизнеобеспечения, объемы и качество муниципальных услуг. Муниципальное управление нацелено на повышение этого уровня при заданной генеральной цели муниципальной деятельности: повышение качества жизни населения. Исходя из этого одним из важных приоритетов Стратегии социально-экономического развития города Губкинского до 2020 года обозначено совершенствование системы муниципального управления.
Муниципальная служба в Администрации города Губкинского является механизмом и одновременно инструментом реализации функций, возложенных на органы местного самоуправления. В связи с этим ее развитие и совершенствование является одним из обязательных условий повышения эффективности взаимодействия власти и общества.
Поэтому, конструктивным является разработка и реализация мероприятий муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы", в основу которой заложена целостная модель формирования системы качественного муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому и кадровому обеспечению процесса совершенствованию муниципального управления.
Основные мероприятия муниципальной программы позволят решить указанные проблемы и способствовать развитию и совершенствованию муниципального управления в городе Губкинском, формированию и поддержанию высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективное функционирование деятельности Администрации города Губкинского.
Паспорт подпрограммы 1. "Развитие муниципальной службы в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы"
таблица 2
Куратор и участники подпрограммы |
Куратор: Заместитель главы Администрации города по внутренней политике. Участники: Администрация города Губкинского; Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского"; Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского; Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского"; Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского"; Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского"; Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского"; Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского"; Городская Дума города Губкинского. |
|||
Цель подпрограммы |
Развитие и совершенствование муниципальной службы в городе Губкинском |
|||
Задачи подпрограммы |
Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы. |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
Всего: |
18 789 |
1 293 |
17 496 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
1 005 |
1 005 |
0 |
|
2015 год |
222 |
222 |
0 |
|
2016 год |
66 |
66 |
0 |
|
2017 год |
4 502 |
0 |
4 502 |
|
2018 год |
4 128 |
0 |
4 128 |
|
2019 год |
4 138 |
0 |
4 138 |
|
2020 год |
4 728 |
0 |
4 728 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
|
2017 год |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
0 |
0 |
0 |
|
2020 год |
0 |
0 |
0 |
|
Средства федерального бюджета: |
|
|
|
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
|
2017 год |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
0 |
0 |
0 |
|
2020 год |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1) Обеспечение подготовки муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве. 2) Количество проведенных мероприятий (аттестаций и квалификационных экзаменов). |
|||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы позволит сформировать систему получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими города Губкинского, что приведет к повышению уровня профессиональных знаний, умений, навыков и позволит муниципальным служащим эффективно и качественно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления муниципального образования город Губкинский. |
Паспорт подпрограммы 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
Таблица 3
Куратор и участники подпрограммы |
Куратор: Заместитель главы Администрации города по внутренней политике. Участники подпрограммы: Администрация города Губкинского. |
|||
Цель подпрограммы |
Повышение эффективности деятельности Администрации города по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, исходя из интересов населения муниципального образования |
|||
Задачи подпрограммы |
Решение вопросов местного значения и вопросов по переданным государственным полномочиям на территории муниципального образования город Губкинский. |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
Всего: |
1 791 625 |
1 319 217 |
472 408 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
241 304 |
241 304 |
0 |
|
2015 год |
229 153 |
229 153 |
0 |
|
2016 год |
236 990 |
236 990 |
0 |
|
2017 год |
271 297 |
256 504 |
14 793 |
|
2018 год |
271 246 |
179 768 |
91 478 |
|
2019 год |
271 297 |
175 498 |
95 799 |
|
2020 год |
270 338 |
0 |
270 338 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
81 366 |
63 263 |
18 103 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
12 819 |
12 819 |
0 |
|
2015 год |
11 265 |
11 265 |
0 |
|
2016 год |
11 068 |
11 068 |
0 |
|
2017 год |
12 008 |
9 673 |
2 335 |
|
2018 год |
12 008 |
9 673 |
2 335 |
|
2019 год |
11 100 |
8 765 |
2 335 |
|
2020 год |
11 098 |
0 |
11 098 |
|
Средства федерального бюджета: |
21 221 |
17 299 |
3 922 |
|
2014 год |
2 981 |
2 981 |
0 |
|
2015 год |
3 025 |
3 025 |
0 |
|
2016 год |
2 887 |
2 887 |
0 |
|
2017 год |
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2018 год |
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2019 год |
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2020 год |
3 082 |
0 |
3 082 |
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
Планируются следующие основные показатели эффективности: 1) Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства. 2) Соотношение удовлетворенных протестов и представлений прокуратуры города к рассмотренным. 3) Уменьшение количества решений судебных органов о признании недействительными муниципальных правовых актов, действий либо признании бездействий должностных лиц неправомерными по заявлениям прокуратуры города, юридических и физических лиц. |
|||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Эффективная реализация подпрограммы обеспечит выполнение исполнительно-распорядительных полномочий Администрации города Губкинского по решению вопросов местного значения и переданных Администрации города Губкинского государственных полномочий в интересах города Губкинского и его жителей. |
Паспорт подпрограммы 3. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2014 - 2020 годы"
таблица 4
Куратор и участники подпрограммы |
Кураторы: Первый заместитель главы Администрации города; Заместитель главы Администрации города по внутренней политике. Участники: Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства"; Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Губкинский" |
|||
Цели подпрограммы |
1) Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления. 2) Обеспечение условий перспективной застройки города Губкинского |
|||
Задачи подпрограммы |
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Реализация мероприятий по объектам перспективной застройки города |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
Всего: |
581 855 |
407 245 |
174 610 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
102 553 |
102 553 |
0 |
|
2015 год |
70 987 |
70 987 |
0 |
|
2016 год |
70 356 |
70 356 |
0 |
|
2017 год |
97 359 |
72 715 |
24 644 |
|
2018 год |
80 200 |
45 479 |
34 721 |
|
2019 год |
80 200 |
45 155 |
35 045 |
|
2020 год |
80 200 |
0 |
80 200 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
2017 год |
|
|
|
|
2018 год |
|
|
|
|
2019 год |
|
|
|
|
2020 год |
|
|
|
|
Средства федерального бюджета: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 год |
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
2017 год |
|
|
|
|
2018 год |
|
|
|
|
2019 год |
|
|
|
|
2020 год |
|
|
|
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1) Обеспечение своевременной оплаты по коммунальным и прочим услугам по содержанию недвижимого имущества. 2) Сохранение максимального уровня контроля за состоянием и техническим обслуживанием противопожарных и охранных систем. 3) Предоставление бесперебойного транспортного обслуживания. 4) Своевременность размещения заказов на поставки товарно-материальных ценностей для выполнения необходимых функций деятельности органов местного самоуправления. 5) Сохранение максимального уровня контроля конструктивных элементов, внутренней и наружной отделки зданий и сооружений выполнения капитального и текущего ремонта. 6) Обеспечение освоения инвестиций в обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой. |
|||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит своевременное и в полном объеме обслуживание деятельности органов местного самоуправления и решит ключевые вопросы, обеспечивающие реализацию эффективной политики в области управления строительной деятельностью на территории муниципального образования. |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления на 2014 - 2020 годы"
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
N |
Наименование мероприятий муниципальной программы |
Наименование ответственного исполнителя (участника) |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. |
||
Общий объем финансирования |
Объем утвержденный решением Городской Думы |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета |
|||
1. |
Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы" |
Администрация города |
|
|
|
|
Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в городе Губкинском |
||||
|
Задача: Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |
||||
1.1 |
Организация профессиональной подготовки муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |
|
18 193 |
1 293 |
16 900 |
В т.ч. |
Организация профессиональной подготовки муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве 2014 год (средства местного бюджета) 1005 тыс. руб. |
1) Администрация города |
680 |
680 |
0 |
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города. Губкинского"; |
42 |
42 |
0 |
||
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского; |
69 |
69 |
0 |
||
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского"; |
68 |
68 |
0 |
||
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского"; |
30 |
30 |
0 |
||
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского"; |
11,0 |
11,0 |
0 |
||
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского"; |
102,0 |
102,0 |
0 |
||
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского"; |
0 |
0 |
0 |
||
9) Городская Дума города Губкинского |
3 |
3 |
0 |
||
2015 год (средства местного бюджета) 222 тыс. руб. |
1) Администрация города; |
86 |
86 |
0 |
|
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города. Губкинского"; |
114 |
114 |
0 |
||
3) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского"; |
18 |
18 |
0 |
||
4) Городская Дума города Губкинского |
4 |
4 |
0 |
||
2016 год (средства местного бюджета) 66 тыс. руб. |
1) Администрация города; |
0 |
0 |
0 |
|
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города. Губкинского"; |
18 |
18 |
0 |
||
3) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского"; |
48 |
48 |
0 |
||
2017 год (средства местного бюджета) 4 353 тыс. руб. |
1) Администрация города; |
2801 |
0 |
2801 |
|
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города. Губкинского"; |
306 |
0 |
306 |
||
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского; |
157 |
0 |
157 |
||
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского"; |
143 |
0 |
143 |
||
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского"; |
96 |
0 |
96 |
||
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского"; |
0 |
0 |
0 |
||
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского"; |
353 |
0 |
353 |
||
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского"; |
489 |
0 |
489 |
||
9) Городская Дума города Губкинского |
8 |
0 |
8 |
||
2018 год (средства местного бюджета) 3979 тыс. руб. |
1) Администрация города; |
2294 |
0 |
2294 |
|
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города. Губкинского"; |
443 |
0 |
443 |
||
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского; |
0 |
0 |
0 |
||
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского"; |
145 |
0 |
145 |
||
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского"; |
117 |
0 |
117 |
||
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского"; |
335 |
0 |
335 |
||
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского"; |
294 |
0 |
294 |
||
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского"; |
336 |
0 |
336 |
||
9) Городская Дума города Губкинского |
15 |
0 |
15 |
||
2019 год (средства местного бюджета) 3989 тыс. руб. |
1) Администрация города; |
1796 |
0 |
1796 |
|
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города. Губкинского"; |
369 |
0 |
369 |
||
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского; |
606 |
0 |
606 |
||
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского"; |
145 |
0 |
145 |
||
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского"; |
117 |
0 |
117 |
||
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского"; |
303 |
0 |
303 |
||
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского"; |
176 |
0 |
176 |
||
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского"; |
477 |
0 |
477 |
||
9) Городская Дума города Губкинского |
0 |
0 |
0 |
||
2020 год (средства местного бюджета) 4579 тыс. руб. |
1) Администрация города; |
2801 |
0 |
2801 |
|
2) Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города. Губкинского"; |
306 |
0 |
306 |
||
3) Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского; |
269 |
0 |
269 |
||
4) Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского"; |
145 |
0 |
145 |
||
5) Муниципальное учреждение "Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского"; |
74 |
0 |
74 |
||
6) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского"; |
134 |
0 |
134 |
||
7) Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского"; |
353 |
0 |
353 |
||
8) Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского"; |
489 |
0 |
489 |
||
9) Городская Дума города Губкинского |
8 |
0 |
8 |
||
1. 2 |
Организация и проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих: в том числе: |
Администрация города |
596 |
0 |
596 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
|
149 |
0 |
149 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
|
149 |
0 |
149 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
|
149 |
0 |
149 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
|
149 |
0 |
149 |
|
Всего по подпрограмме 1: |
18 789 |
1 293 |
17 496 |
|
|
2014 год (средства местного бюджета) |
|
1 005 |
1 005 |
0 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
|
222 |
222 |
0 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
|
66 |
66 |
0 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
|
4 502 |
0 |
4 502 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
|
4 128 |
0 |
4 128 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
|
4 138 |
0 |
4 138 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
|
4 728 |
0 |
4 728 |
2. |
Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы" |
Администрация города |
|
|
|
|
Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации города по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, исходя из интересов населения муниципального образования |
||||
|
Задача 1: Решение вопросов местного значения и вопросов по переданным государственным полномочиям на территории муниципального образования город Губкинский. |
||||
2.1 |
Расходы по награждениям |
Администрация города |
3 935 |
1 838 |
2 097 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
|
419 |
419 |
0 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
|
488 |
488 |
0 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
|
568 |
568 |
0 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
|
615 |
363 |
252 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
|
615 |
0 |
615 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
|
615 |
0 |
615 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
|
615 |
0 |
615 |
2.1.1 |
Расходы по обеспечению функций, связанных с награждениям |
|
3 435 |
1 698 |
1 737 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
|
419 |
419 |
0 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
|
488 |
488 |
0 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
|
428 |
428 |
0 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
|
525 |
363 |
162 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
|
525 |
0 |
525 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
|
525 |
0 |
525 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
|
525 |
0 |
525 |
2.1.2 |
Единовременные денежные выплаты, связанные с вручением памятного знака "За особые заслуги перед городом" |
|
450 |
90 |
360 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
|
90 |
90 |
0 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
|
90 |
0 |
90 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
|
90 |
0 |
90 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
|
90 |
0 |
90 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
|
90 |
0 |
90 |
2.1.3 |
Денежное вознаграждение к почетному званию "Почетный гражданин города Губкинского" |
|
50 |
50 |
0 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
|
50 |
50 |
0 |
2.2 |
Обеспечение выполнения функций Администрации муниципального образования город Губкинский |
Администрация города |
1 544 511 |
1 111 171 |
433 340 |
|
2014 год |
|
209 507 |
209 507 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
207 187 |
207 187 |
0 |
|
средства окружного бюджета |
|
2 320 |
2 320 |
0 |
|
2015 год |
|
197 409 |
197 409 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
195 075 |
195 075 |
0 |
|
средства окружного бюджета |
|
2 334 |
2 334 |
0 |
|
2016 год |
|
205 257 |
205 257 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
203 390 |
203 390 |
0 |
|
средства окружного бюджета |
|
1 867 |
1 867 |
0 |
|
2017 год |
|
232 311 |
218 246 |
14 065 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
229 977 |
218 246 |
11 731 |
|
средства окружного бюджета |
|
2 334 |
0 |
2 334 |
|
2018 год |
|
232 260 |
141 897 |
90 363 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
229 926 |
141 897 |
88 029 |
|
средства окружного бюджета |
|
2 334 |
0 |
2 334 |
|
2019 год |
|
233 219 |
138 855 |
94364 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
230 885 |
138 855 |
92 030 |
|
средства окружного бюджета |
|
2 334 |
0 |
2 334 |
|
2020 год |
|
234 548 |
0 |
234 548 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
232 214 |
0 |
232 214 |
|
средства окружного бюджета |
|
2 334 |
0 |
2 334 |
2.3 |
Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации города |
Администрация города |
150 898 |
127 504 |
23 394 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
|
17 301 |
17 301 |
0 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
|
18 491 |
18 491 |
0 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
|
18 484 |
18 484 |
0 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
|
24 727 |
24 532 |
195 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
|
24 727 |
24 508 |
219 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
|
24 727 |
24 188 |
539 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
|
22 441 |
0 |
22 441 |
2.4 |
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий. |
Администрация города |
11 518 |
9 830 |
1 688 |
|
2014 год (средства окружного бюджета) |
|
1 597 |
1 597 |
0 |
|
2015 год (средства окружного бюджета) |
|
1 572 |
1 572 |
0 |
|
2016 год (средства окружного бюджета) |
|
1 597 |
1 597 |
0 |
|
2017 год (средства окружного бюджета) |
|
1 688 |
1 688 |
0 |
|
2018 год (средства окружного бюджета) |
|
1 688 |
1 688 |
0 |
|
2019 год (средства окружного бюджета) |
|
1 688 |
1 688 |
0 |
|
2020 год (средства окружного бюджета) |
|
1 688 |
0 |
1 688 |
2.5 |
Выполнение отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. |
Администрация города |
26 772 |
21 962 |
4 810 |
|
2014 год |
|
3 578 |
3 578 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
597 |
597 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
2 981 |
2 981 |
0 |
|
2015 год |
|
3 834 |
3 834 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
809 |
809 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 025 |
3 025 |
0 |
|
2016 год |
|
3 480 |
3 480 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
593 |
593 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
2 887 |
2 887 |
0 |
|
2017 год |
|
3 970 |
3 690 |
280 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
888 |
888 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2018 год |
|
3 970 |
3 690 |
280 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
888 |
888 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2019 год |
|
3 970 |
3 690 |
280 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
888 |
888 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2020 год |
|
3 970 |
0 |
3 970 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
888 |
0 |
888 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
0 |
3 082 |
2.6 |
Выполнение отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
Администрация города |
4 305 |
4 305 |
0 |
|
2014 год (средства окружного бюджета) |
|
908 |
908 |
0 |
|
2015 год (средства окружного бюджета) |
|
764 |
764 |
0 |
|
2016 год (средства окружного бюджета) |
|
817 |
817 |
0 |
|
2017 год (средства окружного бюджета) |
|
908 |
908 |
0 |
|
2018 год (средства окружного бюджета) |
|
908 |
908 |
0 |
|
2019 год (средства окружного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
|
2020 год (средства окружного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
2.7 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра |
Администрация города |
9 826 |
8 396 |
1 430 |
|
2014 год (средства окружного бюджета) |
|
1 375 |
1 375 |
0 |
|
2015 год (средства окружного бюджета) |
|
1 416 |
1 416 |
0 |
|
2016 год (средства окружного бюджета) |
|
1 309 |
1 309 |
0 |
|
2017 год (средства окружного бюджета) |
|
1 432 |
1 432 |
0 |
|
2018 год (средства окружного бюджета) |
|
1 432 |
1 432 |
0 |
|
2019 год (средства окружного бюджета) |
|
1 432 |
1 432 |
0 |
|
2020 год (средства окружного бюджета) |
|
1 430 |
0 |
1 430 |
2.8 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
Администрация города |
38 354 |
32 711 |
5 643 |
|
2014 год (средства окружного бюджета) |
|
5 148 |
5 148 |
0 |
|
2015 год (средства окружного бюджета) |
|
5 174 |
5 174 |
0 |
|
2016 год (средства окружного бюджета) |
|
5 472 |
5 472 |
0 |
|
2017 год (средства окружного бюджета) |
|
5 640 |
5 639 |
1 |
|
2018 год (средства окружного бюджета) |
|
5 640 |
5 639 |
1 |
|
2019 год (средства окружного бюджета) |
|
5 640 |
5 639 |
1 |
|
2020 год (средства окружного бюджета) |
|
5 640 |
0 |
5 640 |
2.9 |
Финансовое обеспечение деятельности в области лицензирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
Администрация города |
1 465 |
1 465 |
0 |
|
2014 год (средства окружного бюджета) |
|
1 465 |
1 465 |
0 |
2.10 |
Осуществление отдельных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях |
Администрация города |
41 |
35 |
6 |
|
2014 год (средства окружного бюджета) |
|
6 |
6 |
0 |
|
2015 год (средства окружного бюджета) |
|
5 |
5 |
0 |
|
2016 год (средства окружного бюджета) |
|
6 |
6 |
0 |
|
2017 год (средства окружного бюджета) |
|
6 |
6 |
0 |
|
2018 год (средства окружного бюджета) |
|
6 |
6 |
0 |
|
2019 год (средства окружного бюджета) |
|
6 |
6 |
0 |
|
2020 год (средства окружного бюджета) |
|
6 |
0 |
6 |
|
Итого по подпрограмме 2: |
1 791 625 |
1 319 217 |
472 408 |
|
|
2014 год |
|
241 304 |
241 304 |
0 |
|
2015 год |
|
229 153 |
229 153 |
0 |
|
2016 год |
|
236 990 |
236 990 |
0 |
|
2017 год |
|
271 297 |
256 504 |
14 793 |
|
2018 год |
|
271 246 |
179 768 |
91 478 |
|
2019 год |
|
271 297 |
175 498 |
95 799 |
|
2020 год |
|
270 338 |
0 |
270 338 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
2014 год |
|
241 304 |
241 304 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
225 504 |
225 504 |
0 |
|
средства окружного бюджета |
|
12 819 |
12 819 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
2 981 |
2 981 |
0 |
|
2015 год |
|
229 153 |
229 153 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
214 863 |
214 863 |
0 |
|
средства окружного бюджета |
|
11 265 |
11 265 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 025 |
3 025 |
0 |
|
2016 год |
|
236 990 |
236 990 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
223 035 |
223 035 |
0 |
|
средства окружного бюджета |
|
11 068 |
11 068 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
2 887 |
2 887 |
0 |
|
2017 год |
|
271 297 |
256 504 |
14 793 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
256 207 |
244 029 |
12 178 |
|
средства окружного бюджета |
|
12 008 |
9 673 |
2 335 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2018 год |
|
271 246 |
179 768 |
91 478 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
256 156 |
167 293 |
88 863 |
|
средства окружного бюджета |
|
12 008 |
9 673 |
2 335 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2019 год |
|
271 297 |
175 498 |
95 799 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
257 115 |
163 931 |
93 184 |
|
средства окружного бюджета |
|
11 100 |
8 765 |
2 335 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2020 год |
|
270 338 |
0 |
270 338 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
256 158 |
0 |
256 158 |
|
средства окружного бюджета |
|
11 098 |
0 |
11 098 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
0 |
3 082 |
3. |
Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2014 - 2020 годы" |
|
|
|
|
|
Цель 1: Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления. |
||||
|
Задача 1: Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
||||
3.1 |
Содержание деятельности по обеспечению административных зданий и прилегающих к ним территорий |
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Губкинский |
522 189 |
367 538 |
154 651 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
63 125 |
63 125 |
0 |
|
|
2015 год (средства местного бюджета) |
70 708 |
70 708 |
0 |
|
|
2016 год (средства местного бюджета) |
70 356 |
70 356 |
0 |
|
|
2017 год (средства местного бюджета) |
79 500 |
72 715 |
6 785 |
|
|
2018 год (средства местного бюджета) |
79 500 |
45 479 |
34 021 |
|
|
2019 год (средства местного бюджета) |
79 500 |
45 155 |
34 345 |
|
|
2020 год (средства местного бюджета) |
79 500 |
0 |
79 500 |
|
3.2 |
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
|
4 828 |
2 028 |
2 800 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
|
1 908 |
1 908 |
0 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
|
120 |
120 |
0 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
|
700 |
0 |
700 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
|
700 |
0 |
700 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
|
700 |
0 |
700 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
|
700 |
0 |
700 |
3.3 |
Организация и проведение ремонта и благоустройства объектов недвижимости Администрации города |
|
21 620 |
4 461 |
17 159 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
|
4 302 |
4 302 |
0 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
|
159 |
159 |
0 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
|
17 159 |
0 |
17 159 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
|
0 |
0 |
0 |
|
Всего по задаче 1: |
|
548 637 |
374 027 |
174 610 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
|
69 335 |
69 335 |
0 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
|
70 987 |
70 987 |
0 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
|
70 356 |
70 356 |
0 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
|
97 359 |
72 715 |
24 644 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
|
80 200 |
45 479 |
34 721 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
|
80 200 |
45 155 |
35 045 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
|
80 200 |
0 |
80 200 |
|
Цель 2: Обеспечение условий перспективной застройки города Губкинского |
||||
|
Задача 2: Реализация мероприятий по объектам перспективной застройки города |
||||
3.4 |
Контроль над осуществлением строительной деятельности |
Муниципальное казенное учреждение "Управление организации строительства" |
33 218 |
33 218 |
0 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
33 218 |
33 218 |
0 |
|
|
Всего по задаче 2: |
|
33 218 |
33 218 |
0 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
|
33 218 |
33 218 |
0 |
|
Итого по подпрограмме 3: |
581 855 |
407 245 |
174 610 |
|
|
2014 год |
|
102 553 |
102 553 |
0 |
|
2015 год |
|
70 987 |
70 987 |
0 |
|
2016 год |
|
70 356 |
70 356 |
0 |
|
2017 год |
|
97 359 |
72 715 |
24 644 |
|
2018 год |
|
80 200 |
45 479 |
34 721 |
|
2019 год |
|
80 200 |
45 155 |
35 045 |
|
2020 год |
|
80 200 |
0 |
80 200 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
2014 год |
|
102 553 |
102 553 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
102 553 |
102 553 |
0 |
|
2015 год |
|
70 987 |
70 987 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
70 987 |
70 987 |
0 |
|
2016 год |
|
70 356 |
70 356 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
70 356 |
70 356 |
0 |
|
2017 год |
|
97 359 |
72 715 |
24 644 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
97 359 |
72 715 |
24 644 |
|
2018 год |
|
80 200 |
45 479 |
34 721 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
80 200 |
45 479 |
34 721 |
|
2019 год |
|
80 200 |
45 155 |
35 045 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
80 200 |
45 155 |
35 045 |
|
2020 год |
|
80 200 |
0 |
80 200 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
80 200 |
0 |
80 200 |
|
Всего по муниципальной программе: |
2 392 269 |
1 727 755 |
664 514 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
2 289 682 |
1 647 193 |
642 489 |
|
средства окружного бюджета |
|
81 366 |
63 263 |
18 103 |
|
средства федерального бюджета |
|
21 221 |
17 299 |
3 922 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
2014 год |
|
344 862 |
344 862 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
329 062 |
329 062 |
0 |
|
средства окружного бюджета |
|
12 819 |
12 819 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
2 981 |
2 981 |
0 |
|
2015 год |
|
300 362 |
300 362 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
286 072 |
286 072 |
0 |
|
средства окружного бюджета |
|
11 265 |
11 265 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 025 |
3 025 |
0 |
|
2016 год |
|
307 412 |
307 412 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
293 457 |
293 457 |
0 |
|
средства окружного бюджета |
|
11 068 |
11 068 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
2 887 |
2 887 |
0 |
|
2017 год |
|
373 158 |
329 219 |
43 939 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
358 068 |
316 744 |
41 324 |
|
средства окружного бюджета |
|
12 008 |
9 673 |
2 335 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2018 год |
|
355 574 |
225 247 |
130 327 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
340 484 |
212 772 |
127 712 |
|
средства окружного бюджета |
|
12 008 |
9 673 |
2 335 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2019 год |
|
355 635 |
220 653 |
134 982 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
341 453 |
209 086 |
132 367 |
|
средства окружного бюджета |
|
11 100 |
8 765 |
2 335 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
2 802 |
280 |
|
2020 год |
|
355 266 |
0 |
355 266 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
|
341 086 |
0 |
341 086 |
|
средства окружного бюджета |
|
11 098 |
0 |
11 098 |
|
средства федерального бюджета |
|
3 082 |
0 |
3 082 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления на 2014 - 2020 годы"
Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
N пп |
Наименование программы, наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателей эффективности |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||
в объеме фин-я утв. решением Гор. Думы о бюджете |
в рамках объема доп. потр. в средствах местного бюджета |
в объеме фин-я утв. решением Гор. Думы о бюджете |
в объеме фин-я утв. решением Гор. Думы о бюджете |
в объеме фин-я утв. решением Гор. Думы о бюджете |
в рамках объема доп. потр. в средствах местного бюджета |
в объеме фин-я утв. решением Гор. Думы о бюджете |
в рамках объема доп. потр. в средствах местного бюджета |
в объеме фин-я утв. решением Гор. Думы о бюджете |
в рамках объема доп. потр. в средствах местного бюджета |
в объеме фин-я утв. решением Гор. Думы о бюджете |
в рамках объема доп. потр. в средствах местного бюджета |
в рамках объема доп. потребности в средствах мест. бюджета |
|||
Цель: Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности | |||||||||||||||
1. |
Доля муниципальных служащих, успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствующем году |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
Определение показателя |
Единица измерения - процентов. Источник информации: управление делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского, органы местного самоуправления. Рассчитывается по формуле:
Дмс - доля муниципальных служащих, успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствующем году; Му - количество муниципальных служащих, успешно аттестованных в соответствующем году; Мн - количество муниципальных служащих, проходивших аттестацию в соответствующем году. |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,5 |
|||||||||||||
2. |
Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, от общего числа поступивших жалоб |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Определение показателя |
Единица измерения - процентов. Источник информации: Администрация города Губкинского, органы местного самоуправления. Рассчитывается по формуле:
До - Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, поступивших в соответствующем году; Он - количество обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, поступивших в соответствующем году; Оп - общее количество поступивших жалоб (обращений) граждан, поступивших в соответствующем году. |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,5 |
|||||||||||||
1. |
Подпрограмма 1: "Развитие муниципальной службы в городе Губкинском на 2014 - 2020 годы" |
||||||||||||||
Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в городе Губкинском | |||||||||||||||
Задача: Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | |||||||||||||||
1.1 |
Обеспечение подготовки муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |
чел. |
3 |
0 |
14 |
0 |
2 |
0 |
0 |
69 |
0 |
65 |
0 |
62 |
69 |
|
Определение показателя |
Единица измерения - процентов. Источник информации: управление делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского, органы местного самоуправления. Рассчитывается по формуле:
Мо - доля муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве, обеспеченных получением дополнительного профессионального образования; Мп - количество муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве, фактически получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде за счет средств местного бюджета; Мз - количество муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве, включенных в план получения дополнительного профессионального образования в отчетном периоде. |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,5 |
|||||||||||||
1.2. |
Количество проведенных мероприятий (аттестаций и квалификационных экзаменов) |
шт. |
4 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
Определение показателя |
Единица измерения - процентов. Источник информации: управление делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского, органы местного самоуправления. Рассчитывается по формуле:
Ад - доля мероприятий (аттестаций и квалификационных экзаменов); Мп - количество мероприятий (аттестаций и квалификационных экзаменов), фактически проведенных в отчетном периоде; Мз - количество мероприятий (аттестаций и квалификационных экзаменов), запланированных к проведению в отчетном периоде. |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,5 |
|||||||||||||
2. |
Подпрограмма 2: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2014 - 2020 годы" |
||||||||||||||
|
Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации города по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, исходя из интересов населения муниципального образования |
||||||||||||||
|
Задача 1. Решение вопросов местного значения и вопросов по переданным государственным полномочиям на территории муниципального образования город Губкинский. |
||||||||||||||
2.1. |
Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства |
% |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
|
Определение показателя |
Количество муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства/ количество муниципальных услуг, внесенных в реестр муниципальных услуг города Губкинского |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,34 |
|||||||||||||
2.2. |
Соотношение удовлетворенных протестов и представлений прокуратуры города к рассмотренным |
% |
50 |
- |
50 |
- |
30 |
- |
50 |
- |
50 |
- |
50 |
- |
50 |
|
Определение показателя |
Количество удовлетворенных протестов и представлений прокуратуры города/ общее количество рассмотренных протестов и представлений прокуратуры |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,33 |
|||||||||||||
2.3. |
Уменьшение количества решений судебных органов о признании недействительными муниципальных правовых актов, действий либо признании бездействий должностных лиц неправомерными по заявлениям прокуратуры города, юридических и физических лиц |
вступившие в законную силу решения суда |
3 |
- |
3 |
- |
3 |
- |
3 |
- |
2 |
- |
2 |
- |
2 |
|
Определение показателя |
Отчет о количестве решений судебных органов о признании недействительными муниципальных правовых актов, действий либо признании бездействий должностных лиц неправомерными по заявлениям прокуратуры города, юридических и физических лиц |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,33 |
|||||||||||||
3. |
Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2014 - 2020 годы" |
||||||||||||||
|
Цель 1: Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления. |
||||||||||||||
|
Задача 1: Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
||||||||||||||
3.1 |
Обеспечение своевременной оплаты по коммунальным и прочим услугам по содержанию недвижимого имущества |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
Определение показателя |
Эффективность заключается в контроле лимитов потребления коммунальных и прочих услуг по предъявленным актам выполненных работ. Своевременная оплата, согласно условиям договоров и контрактов. Методика расчета: Фактически оплаченные счета в установленные сроки/Выставленные по показателям приборов учета счета/*100 |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
|||||||||||||
3.2 |
Сохранение максимального уровня контроля за состоянием и техническим обслуживанием противопожарных и охранных систем |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
Определение показателя |
Эффективность контроля за состоянием систем АПС и АСП, определяется отсутствием аварийности и оперативным устранением неполадок (журнал учёта вызовов). На основании регламента работ по техническому обслуживанию и фактически проведенных операциях по ТО систем АПС и АСП (приложения к договорам), которые отражаются в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту по объектам обслуживания (ежемесячно). Методика расчета: Факт/План*100 |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,1 |
|||||||||||||
3.3 |
Предоставление бесперебойного транспортного обслуживания |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
Определение показателя |
Эффективность транспортного обслуживания определяется согласно графика выхода автотранспорта. Методика расчета: Факт выхода автотранспорта/План выхода автотранспорта*100 |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
|||||||||||||
3.4 |
Своевременность размещения заказов на поставки товарно-материальных ценностей для выполнения необходимых функций деятельности органов местного самоуправления |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
Определение показателя |
Результатом эффективной работы по оснащению товарно-материальными ценностями является соотношение фактических показателей к плановым, согласно Плана-графика размещения заказов и утвержденными бюджетными ассигнованиями Методика расчета: Факт/План*100 |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
|||||||||||||
3.5 |
Сохранение максимального уровня контроля конструктивных элементов, внутренней и наружной отделки зданий и сооружений выполнения капитального и текущего ремонта |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
Определение показателя |
Эффективность определяется по мере выполнения работ внутренней и наружной отделки зданий и сооружений, как доля от плановых назначений, согласно актов выполненных работ и счетов-фактур Методика расчета: Акты выполненных работ и счет-фактур /Плановые назначения*100 |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,1 |
|||||||||||||
Цель 2: Обеспечение условий перспективной застройки города Губкинского | |||||||||||||||
Задача 2: Реализация мероприятий по объектам перспективной застройки города | |||||||||||||||
3.6 |
Обеспечение освоения инвестиций в обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой |
% |
97,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Определение показателя |
Основание: Статформа П-2 (инвест) "Сведения об инвестициях" Методика расчета: стр.201 "Инвестиции в основной капитал"/Плановый объем инвестиций*100 |
|||||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 февраля 2017... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.