В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2022 годы" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2022 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1144-П.
Врио Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа |
Д.А. Артюхов |
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 11 июля 2018 г. N 742-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2022 годы"
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 126751820 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 126751820* (в том числе средства федерального бюджета - 50459) |
Объем внебюджетных средств - 18211620 |
2014 год -12896073 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
12896073 (в том числе средства федерального бюджета - 12607) |
1535990 |
2015 год - 13151077 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
13151077 (в том числе средства федерального бюджета - 23532) |
1098039 |
2016 год - 15708899 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
15708899 (в том числе средства федерального бюджета - 14320) |
1289135 |
2017 год - 16793524 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
16793524 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
1623041 |
2018 год - 18148698 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
18148698 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
1921195 |
2019 год - 17370052 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
17370052 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
4159860 |
2020 год - 17049047 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
17049047 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
3547537 |
2021 год - 15097660 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
15097660 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
2636823 |
2022 год - 536790 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
536790 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
400000 |
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете."; |
1.2. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы:
1.2.1. в пункте 1 слова "2020 году - 10" заменить словами "2021 году - 9,5";
1.2.2. в пункте 4 слова "31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году" заменить словами "30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021 году";
1.2.3. в пункте 5 цифры "2020" заменить цифрами "2021".
2. В разделе II:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на Государственную программу
N |
Источник финансирования, наименование подпрограммы |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
|||||||||
всего на 2014 - 2022 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Средства окружного бюджета *(1), в том числе по мероприятиям |
126751820 |
12896073 |
13151077 |
15708899 |
16793524 |
18148698 |
17370052 |
17049047 |
15097660 |
536790 |
2. |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" |
111495266 |
11777820 |
12318431 |
14864469 |
15850092 |
14520254 |
14442899 |
14125994 |
13595307 |
|
4. |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" |
3526261 |
603740 |
344565 |
326399 |
371085 |
470118 |
470118 |
470118 |
470118 |
|
5. |
Подпрограмма 4 "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг" |
701090 |
85682 |
83476 |
86246 |
90822 |
88716 |
88716 |
88716 |
88716 |
|
6. |
Подпрограмма 5 "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи"*(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
3375162 |
428831 |
404605 |
431785 |
481525 |
408229 |
406729 |
406729 |
406729 |
|
8. |
Подпрограмма 7 "Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе" |
7283950 |
|
|
|
|
2536790 |
1836790 |
1836790 |
536790 |
536790 |
9. |
Подпрограмма 8 "Создание системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 - 2022 годов" |
370091 |
|
|
|
|
124591 |
124800 |
120700 |
|
|
10. |
Средства местных бюджетов *(2), из них |
802785 |
173865 |
173373 |
86514 |
68588 |
74699 |
77278 |
74234 |
74234 |
|
11. |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
429063 |
106191 |
131896 |
43900 |
28536 |
29786 |
31614 |
28570 |
28570 |
|
12. |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" |
284937 |
67674 |
41477 |
31841 |
28789 |
28789 |
28789 |
28789 |
28789 |
|
13. |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" |
88785 |
|
|
10773 |
11263 |
16124 |
16875 |
16875 |
16875 |
|
14. |
Подпрограмма 7 "Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) *(3), из них |
18211620 |
1535990 |
1098039 |
1289135 |
1623041 |
1921195 |
4159860 |
3547537 |
2636823 |
400000 |
16. |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
2454036 |
776710 |
362226 |
252345 |
210350 |
209290 |
208087 |
217514 |
217514 |
|
17. |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" |
5760103 |
653574 |
651177 |
675271 |
703632 |
738814 |
763933 |
786851 |
786851 |
|
18. |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"*(5) |
3937159 |
105706 |
84636 |
361519 |
709059 |
973091 |
567716 |
567716 |
567716 |
|
19. |
Подпрограмма 8 "Создание системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 - 2022 годов" |
6060322 |
|
|
|
|
|
2620124 |
1975456 |
1064742 |
400000 |
*(1) Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
*(2) Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*(3) Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
*(4) Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
*(5) Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.";
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Структура Государственной программы
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
|||||||||
всего на 2014 - 2022 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Государственная программа - всего |
126751820 |
12896073 |
13151077 |
15708899 |
16793524 |
18148698 |
17370052 |
17049047 |
15097660 |
536790 |
2. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) - всего |
115668134 |
11126258 |
11681329 |
14469999 |
15212690 |
16871392 |
15689892 |
15689892 |
14389892 |
536790 |
3. |
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) - всего |
5677762 |
948721 |
910955 |
679040 |
945729 |
569538 |
972392 |
651387 |
|
|
4. |
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) - всего |
5405924 |
821094 |
558793 |
559860 |
635105 |
707768 |
707768 |
707768 |
707768 |
|
5. |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - всего* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" - всего |
111495266 |
11777820 |
12318431 |
14864469 |
15850092 |
14520254 |
14442899 |
14125994 |
13595307 |
|
8. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
106187595 |
10829099 |
11407476 |
14185429 |
14904363 |
14075307 |
13595307 |
13595307 |
13595307 |
|
9. |
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) |
5307671 |
948721 |
910955 |
679040 |
945729 |
444947 |
847592 |
530687 |
|
|
10. |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" - всего |
3526261 |
603740 |
344565 |
326399 |
371085 |
470118 |
470118 |
470118 |
470118 |
|
11. |
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель) |
3526261 |
603740 |
344565 |
326399 |
371085 |
470118 |
470118 |
470118 |
470118 |
|
12. |
Подпрограмма 4 "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг" - всего |
701090 |
85682 |
83476 |
86246 |
90822 |
88716 |
88716 |
88716 |
88716 |
|
13. |
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель) |
701090 |
85682 |
83476 |
86246 |
90822 |
88716 |
88716 |
88716 |
88716 |
|
14. |
Подпрограмма 5 "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи" - всего* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" - всего |
3375162 |
428831 |
404605 |
431785 |
481525 |
408229 |
406729 |
406729 |
406729 |
|
17. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
2196589 |
297159 |
273853 |
284570 |
308327 |
259295 |
257795 |
257795 |
257795 |
|
18. |
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) |
1178573 |
131672 |
130752 |
147215 |
173198 |
148934 |
148934 |
148934 |
148934 |
|
19. |
Подпрограмма 7 "Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе" |
7283950 |
|
|
|
|
2536790 |
1836790 |
1836790 |
536790 |
536790 |
20. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
7283950 |
|
|
|
|
2536790 |
1836790 |
1836790 |
536790 |
536790 |
21. |
Подпрограмма 8 "Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2018 - 2022 годов" |
370091 |
|
|
|
|
124591 |
124800 |
120700 |
|
|
22. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. |
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) |
370091 |
|
|
|
|
124591 |
124800 |
120700 |
|
|
* Мероприятия реализуются за счет обеспечивающей подпрограммы.".
3. В разделе V:
3.1. в абзаце втором цифры "2020" заменить цифрами "2021";
3.2. в абзаце пятом слова "31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020" заменить словами "30 процентов к 2017 году и до 24 процентов к 2021";
3.3. в абзаце шестом цифры "2020" заменить цифрами "2021".
4. В подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
4.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры "2020" заменить цифрами "2021";
4.1.2 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 0 |
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 0 * |
Объем внебюджетных средств - 2454036 |
2014 год - 0 |
0 |
776710 |
2015 год - 0 |
0 |
362226 |
2016 год - 0 |
0 |
252345 |
2017 год - 0 |
0 |
210350 |
2018 год - 0 |
0 |
209290 |
2019 год - 0 |
0 |
208087 |
2020 год - 0 |
0 |
217514 |
2021 год - 0 |
0 |
217514 |
* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете |
";
4.2. в подразделе 2 раздела II:
4.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1
N |
Источник финансирования |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
||||||||
всего на 2014 - 2021 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Средства окружного бюджета * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Средства местных бюджетов **, из них |
429063 |
106191 |
131896 |
43900 |
28536 |
29786 |
31614 |
28570 |
28570 |
3. |
Город Губкинский |
29859 |
7776 |
10150 |
3302 |
100 |
1947 |
4224 |
1180 |
1180 |
4. |
Город Лабытнанги |
30827 |
834 |
26493 |
3500 |
|
|
|
|
|
5. |
Город Муравленко |
2320 |
1160 |
1160 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Город Новый Уренгой |
5250 |
|
|
975 |
855 |
855 |
855 |
855 |
855 |
7. |
Город Ноябрьск |
23177 |
8000 |
6207 |
1600 |
1639 |
1663 |
1356 |
1356 |
1356 |
8. |
Город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Красноселькупский район |
1548 |
|
|
864 |
80 |
151 |
151 |
151 |
151 |
10. |
Надымский район |
30134 |
8126 |
2426 |
8218 |
2811 |
2139 |
2138 |
2138 |
2138 |
11. |
Приуральский район |
23199 |
8119 |
15080 |
|
|
|
|
|
|
12. |
Пуровский район |
272463 |
67000 |
67000 |
24253 |
22846 |
22826 |
22846 |
22846 |
22846 |
13. |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Шурышкарский район |
8896 |
4860 |
3064 |
972 |
|
|
|
|
|
15. |
Ямальский район |
1390 |
316 |
316 |
216 |
205 |
205 |
44 |
44 |
44 |
16. |
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) *** |
2454036 |
776710 |
362226 |
252345 |
210350 |
209290 |
208087 |
217514 |
217514 |
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.";
4.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
".
5. В подпрограмме "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса":
5.1. в паспорте Подпрограммы 2:
5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры "2020" заменить цифрами "2021";
5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 111495266 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 111495266 * (в том числе средства федерального бюджета - 50459) |
Объем внебюджетных средств - 5760103 |
2014 год - 11777820 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
11777820 (в том числе средства федерального бюджета - 12607) |
653574 |
2015 год - 12318431 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
12318431 (в том числе средства федерального бюджета - 23532) |
651177 |
2016 год - 14864469 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
14864469 (в том числе средства федерального бюджета - 14320) |
675271 |
2017 год -15850092 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
15850092 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
703632 |
2018 год - 14520254 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
14520254 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
738814 |
2019 год - 14442899 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, -0) |
14442899 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
763933 |
2020 год - 14125994 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
14125994 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
786851 |
2021 год - 13595307 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
13595307 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
786851 |
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.";
5.1.3. в пункте 2 позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, цифры "2020" заменить цифрами "2021";
5.2. в разделе II:
5.2.1. в абзаце первом подраздела 1 слова "15 апреля 2014 года N 323" заменить словами "30 декабря 2017 года N 1710";
5.2.2. в подразделе 2:
5.2.2.1. в абзаце первом слова ", статья 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" исключить;
5.2.2.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2
N |
Источник финансирования |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
|||||||||
всего на 2014 - 2021 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Средства окружного бюджета * |
111495266 |
11777820 |
12318431 |
14864469 |
15850092 |
14520254 |
14442899 |
14125994 |
13595307 |
|
2. |
Средства местных бюджетов **, из них |
284937 |
67674 |
41477 |
31841 |
28789 |
28789 |
28789 |
28789 |
28789 |
|
3. |
Город Губкинский |
13468 |
4025 |
1349 |
1349 |
1349 |
1349 |
1349 |
1349 |
1349 |
|
4. |
Город Лабытнанги |
18935 |
5264 |
5373 |
1383 |
1383 |
1383 |
1383 |
1383 |
1383 |
|
5. |
Город Муравленко |
14590 |
6834 |
1108 |
1108 |
1108 |
1108 |
1108 |
1108 |
1108 |
|
6. |
Город Новый Уренгой |
41436 |
9643 |
5935 |
4293 |
4313 |
4313 |
4313 |
4313 |
4313 |
|
7. |
Город Ноябрьск |
35612 |
9915 |
3671 |
3671 |
3671 |
3671 |
3671 |
3671 |
3671 |
|
8. |
Город Салехард |
47185 |
6967 |
8529 |
5939 |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
|
9. |
Красноселькупский район |
9008 |
1616 |
1056 |
1056 |
1056 |
1056 |
1056 |
1056 |
1056 |
|
10. |
Надымский район |
26819 |
6979 |
4247 |
4433 |
2232 |
2232 |
2232 |
2232 |
2232 |
|
11. |
Приуральский район |
14342 |
2045 |
1901 |
1801 |
1719 |
1719 |
1719 |
1719 |
1719 |
|
12. |
Пуровский район |
21482 |
4703 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
|
13. |
Тазовский район |
10213 |
1701 |
1216 |
1216 |
1216 |
1216 |
1216 |
1216 |
1216 |
|
14. |
Шурышкарский район |
22072 |
6446 |
3518 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
|
15. |
Ямальский район |
9775 |
1536 |
1177 |
1177 |
1177 |
1177 |
1177 |
1177 |
1177 |
|
16. |
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) *** |
5760103 |
653574 |
651177 |
675271 |
703632 |
738814 |
763933 |
786851 |
786851 |
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.";
5.2.2.3. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
N |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
||||||||
всего на 2014 - 2021 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Подпрограмма 2 - всего |
111495266 |
11777820 |
12318431 |
14864469 |
15850092 |
14520254 |
14442899 |
14125994 |
13595307 |
2. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) |
106187595 |
10829099 |
11407476 |
14185429 |
14904363 |
14075307 |
13595307 |
13595307 |
13595307 |
3. |
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2) |
5307671 |
948721 |
910955 |
679040 |
945729 |
444947 |
847592 |
530687 |
|
4. |
Основные мероприятия, в том числе |
111471380 |
11753934 |
12318431 |
14864469 |
15850092 |
14520254 |
14442899 |
14125994 |
13595307 |
5. |
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа |
87632 |
10667 |
1770 |
11499 |
10204 |
13373 |
13373 |
13373 |
13373 |
6. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
87632 |
10667 |
1770 |
11499 |
10204 |
13373 |
13373 |
13373 |
13373 |
7. |
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса |
106576077 |
10794546 |
11405706 |
14173930 |
14979159 |
14146934 |
13911934 |
13581934 |
13581934 |
8. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
106076077 |
10794546 |
11405706 |
14173930 |
14894159 |
14061934 |
13581934 |
13581934 |
13581934 |
9. |
ДСиЖП ЯНАО |
500000 |
|
|
|
85000 |
85000 |
330000 |
|
|
10. |
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
914703 |
914703 |
|
|
|
|
|
|
|
11. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
914703 |
914703 |
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе |
1463300 |
163677 |
249982 |
489972 |
559669 |
|
|
|
|
13. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
1463300 |
163677 |
249982 |
489972 |
559669 |
|
|
|
|
14. |
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам |
95830454 |
8223043 |
10117991 |
12988560 |
12806000 |
12923715 |
12923715 |
12923715 |
12923715 |
15. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
95830454 |
8223043 |
10117991 |
12988560 |
12806000 |
12923715 |
12923715 |
12923715 |
12923715 |
16. |
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
309678 |
141382 |
168296 |
|
|
|
|
|
|
17. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
309678 |
141382 |
168296 |
|
|
|
|
|
|
18. |
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
77275 |
40816 |
36459 |
|
|
|
|
|
|
19. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
77275 |
40816 |
36459 |
|
|
|
|
|
|
20. |
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа |
696888 |
87111 |
87111 |
87111 |
87111 |
87111 |
87111 |
87111 |
87111 |
21. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
696888 |
87111 |
87111 |
87111 |
87111 |
87111 |
87111 |
87111 |
87111 |
22. |
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период |
414956 |
234582 |
180374 |
|
|
|
|
|
|
23. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
414956 |
234582 |
180374 |
|
|
|
|
|
|
24. |
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья |
6220 |
1600 |
|
|
100 |
1130 |
1130 |
1130 |
1130 |
25. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
6220 |
1600 |
|
|
100 |
1130 |
1130 |
1130 |
1130 |
26. |
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации |
3992593 |
379180 |
469824 |
489817 |
493860 |
539978 |
539978 |
539978 |
539978 |
27. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
3992593 |
379180 |
469824 |
489817 |
493860 |
539978 |
539978 |
539978 |
539978 |
28. |
Мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, благоустройства, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |
1994451 |
607252 |
95669 |
118470 |
158060 |
595000 |
360000 |
30000 |
30000 |
29. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
1494451 |
607252 |
95669 |
118470 |
73060 |
510000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30. |
ДСиЖП ЯНАО |
500000 |
|
|
|
85000 |
85000 |
330000 |
|
|
31. |
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" (субсидия из федерального бюджета) |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
32. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
33. |
Мероприятие 2.12. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа |
4730 |
|
|
|
4730 |
|
|
|
|
34. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
4730 |
|
|
|
4730 |
|
|
|
|
35. |
Мероприятие 2.13. Предоставление межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды |
425929 |
|
|
|
425929 |
|
|
|
|
36. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
425929 |
|
|
|
425929 |
|
|
|
|
37. |
Мероприятие 2.14. Предоставление бюджетных инвестиций в целях реализации акционерным обществом "Центр развития инвестиционных проектов" инвестиционного проекта по строительству Энергокомплекса в селе Толька Красноселькупского района |
250000 |
|
|
|
250000 |
|
|
|
|
38. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
250000 |
|
|
|
250000 |
|
|
|
|
39. |
Мероприятие 2.15. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения по организации водоснабжения и очистки сточных вод |
193700 |
|
|
|
193700 |
|
|
|
|
40. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
193700 |
|
|
|
193700 |
|
|
|
|
41. |
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов* |
4807671 |
948721 |
910955 |
679040 |
860729 |
359947 |
517592 |
530687 |
|
42. |
ДСиЖП ЯНАО |
4807671 |
948721 |
910955 |
679040 |
860729 |
359947 |
517592 |
530687 |
|
43. |
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе |
1502050 |
170369 |
191997 |
199510 |
216167 |
181790 |
180739 |
180739 |
180739 |
44. |
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат) |
502553 |
57002 |
64238 |
66752 |
72325 |
60823 |
60471 |
60471 |
60471 |
45. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
502553 |
57002 |
64238 |
66752 |
72325 |
60823 |
60471 |
60471 |
60471 |
46. |
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат) |
499755 |
56685 |
63880 |
66379 |
71922 |
60484 |
60135 |
60135 |
60135 |
47. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
499755 |
56685 |
63880 |
66379 |
71922 |
60484 |
60135 |
60135 |
60135 |
48. |
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат) |
399798 |
45345 |
51104 |
53104 |
57537 |
48387 |
48107 |
48107 |
48107 |
49. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
399798 |
45345 |
51104 |
53104 |
57537 |
48387 |
48107 |
48107 |
48107 |
50. |
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат) |
99944 |
11337 |
12775 |
13275 |
14383 |
12096 |
12026 |
12026 |
12026 |
51. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
99944 |
11337 |
12775 |
13275 |
14383 |
12096 |
12026 |
12026 |
12026 |
52. |
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе |
|
||||||||
53. |
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа |
23886 |
23886 |
|
|
|
|
|
|
|
54. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
23886 |
23886 |
|
|
|
|
|
|
|
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям в автономном округе изложены в таблицах 10, 11.";
5.3. в таблице 12:
5.3.1. дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
"
";
5.3.2. в графе 5:
5.3.2.1. в пункте 5.3 слова "08.12.2016 N 770" заменить словами "29.12.2017 N 885";
5.3.2.2. в пункте 5.4 слова "08.12.2016 N 770" заменить словами "29.12.2017 N 885";
5.3.2.3. в пункте 5.7 слова "08.12.2016 N 770" заменить словами "29.12.2017 N 885";
5.4. в графе 3 таблицы раздела V:
5.4.1. в пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
5.4.2. в пункте 2:
5.4.2.1. цифры "2020" заменить цифрами "2021";
5.4.2.2. в подпункте 2.3 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
5.4.2.3. в подпункте 2.6 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
5.4.2.4. в подпункте 2.8 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
5.4.2.5. в подпункте 2.9 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
5.4.2.6. в подпункте 2.10 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
5.4.3. в пункте 3 цифры "2020" заменить цифрами "2021".
6. В подпрограмме "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами":
6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры "2020" заменить цифрами "2021";
6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 3526261 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 3526261 * (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
Объем внебюджетных средств - 3937159 |
2014 год - 603740 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
603740 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
105706 |
2015 год - 344565 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
344565 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
84636 |
2016 год - 326399 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
326399 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
361519 |
2017 год - 371085 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
371085 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
709059 |
2018 год - 470118 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
470118 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
973091 |
2019 год - 470118 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
470118 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
567716 |
2020 год - 470118 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
470118 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
567716 |
2021 год - 470118 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
470118 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
567716 |
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете."; |
6.2. в разделе II:
6.2.1. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
"Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
N |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||
всего на 2014 - 2021 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Средства окружного бюджета * |
3526261 |
603740 |
344565 |
326399 |
371085 |
470118 |
470118 |
470118 |
470118 |
2. |
Средства местных бюджетов ** |
88785 |
- |
- |
10773 |
11263 |
16124 |
16875 |
16875 |
16875 |
3. |
Средства внебюджетных источников *** |
3937159 |
105706 |
84636 |
361519 |
709059 |
973091 |
567716 |
567716 |
567716 |
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов - физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.";
6.2.2. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
N |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
||||||||
всего на 2014 - 2021 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Подпрограмма 3 (всего) |
3526261 |
603740 |
344565 |
326399 |
371085 |
470118 |
470118 |
470118 |
470118 |
2. |
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) |
3526261 |
603740 |
344565 |
326399 |
371085 |
470118 |
470118 |
470118 |
470118 |
3. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
3526261 |
603740 |
344565 |
326399 |
371085 |
470118 |
470118 |
470118 |
470118 |
4. |
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
2371059 |
320186 |
306985 |
215466 |
238458 |
322491 |
322491 |
322491 |
322491 |
5. |
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса |
925366 |
62298 |
29000 |
110933 |
132627 |
147627 |
147627 |
147627 |
147627 |
6. |
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации |
191576 |
191576 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа |
38260 |
29680 |
8580 |
|
|
|
|
|
|
";
7. В подпрограмме "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг":
7.1. в паспорте Подпрограммы 4:
7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, цифры "2020" заменить цифрами "2021";
7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 701090 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 701090 * (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
Объем внебюджетных средств - 0 |
2014 год - 85682 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
85682 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
2015 год - 83476 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
83476 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
2016 год - 86246 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
86246 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
2017 год - 90822 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
90822 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
2018 год - 88716 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
88716 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
2019 год - 88716 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
88716 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
2020 год - 88716 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
88716 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
2021 год - 88716 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
88716 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете."; |
7.2. таблицу 16 изложить в следующей редакции:
"Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
N |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
||||||||
итого |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Подпрограмма 4 (всего) |
701090 |
85682 |
83476 |
86246 |
90822 |
88716 |
88716 |
88716 |
88716 |
2. |
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) |
701090 |
85682 |
83476 |
86246 |
90822 |
88716 |
88716 |
88716 |
88716 |
3. |
Подведомственное государственное учреждение ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль" |
701090 |
85682 |
83476 |
86246 |
90822 |
88716 |
88716 |
88716 |
88716 |
4. |
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя |
701090 |
85682 |
83476 |
86246 |
90822 |
88716 |
88716 |
88716 |
88716 |
5. |
ДГЖН ЯНАО |
701090 |
85682 |
83476 |
86246 |
90822 |
88716 |
88716 |
88716 |
88716 |
6. |
ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль" |
701090 |
85682 |
83476 |
86246 |
90822 |
88716 |
88716 |
88716 |
88716 |
7. |
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе |
|||||||||
8. |
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат) |
1178573 |
131672 |
130752 |
147215 |
173198 |
148934 |
148934 |
148934 |
148934 |
9. |
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат) |
1178573 |
131672 |
130752 |
147215 |
173198 |
148934 |
148934 |
148934 |
148934 |
".
8. В подпрограмме "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи":
8.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
8.2. таблицу 18 изложить в следующей редакции:
"Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
N |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||||
всего на 2014 - 2021 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)* |
275700 |
31272 |
35241 |
36620 |
39677 |
33368 |
33174 |
33174 |
33174 |
|
2. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5) |
275700 |
31272 |
35241 |
36620 |
39677 |
33368 |
33174 |
33174 |
33174 |
|
3. |
Основные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе |
||||||||||
5. |
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) |
192991 |
21890 |
24669 |
25634 |
27774 |
23358 |
23222 |
23222 |
23222 |
|
6. |
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) |
68923 |
7818 |
8810 |
9155 |
9919 |
8342 |
8293 |
8293 |
8293 |
|
7. |
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) |
13786 |
1564 |
1762 |
1831 |
1984 |
1668 |
1659 |
1659 |
1659 |
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.".
9. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы":
9.1. в паспорте Подпрограммы 6:
9.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 6, цифры "2020" заменить цифрами "2021";
9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 3375162 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 3375162 * |
Объем внебюджетных средств - 0 |
2014 год - 428831 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
428831 |
|
2015 год - 404605 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
404605 |
|
2016 год - 431785 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
431785 |
|
2017 год - 481525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
481525 |
|
2018 год - 408229 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
408229 |
|
2019 год - 406729 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
406729 |
|
2020 год - 406729 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
406729 |
|
2021 год - 406729 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
406729 |
|
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете."; |
9.2. таблицу 20 изложить в следующей редакции:
"Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
N |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
||||||||
всего на 2014 - 2021 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Подпрограмма 6 (всего) |
3375162 |
428831 |
404605 |
431785 |
481525 |
408229 |
406729 |
406729 |
406729 |
2. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6) |
2196589 |
297159 |
273853 |
284570 |
308327 |
259295 |
257795 |
257795 |
257795 |
3. |
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6) |
1178573 |
131672 |
130752 |
147215 |
173198 |
148934 |
148934 |
148934 |
148934 |
4. |
Основные мероприятия, в том числе |
|||||||||
5. |
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
3375162 |
428831 |
404605 |
431785 |
481525 |
408229 |
406729 |
406729 |
406729 |
6. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
2196589 |
297159 |
273853 |
284570 |
308327 |
259295 |
257795 |
257795 |
257795 |
7. |
ДГЖН ЯНАО |
1178573 |
131672 |
130752 |
147215 |
173198 |
148934 |
148934 |
148934 |
148934 |
";
9.3. в таблице 22:
9.3.1. в графе 3:
9.3.1.1. в пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
9.3.1.2. в пункте 2:
9.3.1.2.1. цифры "2020" заменить цифрами "2021";
9.3.1.2.2. в подпункте 2.1 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
10. Приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 11 июля 2018 года N 742-П)
Перечень
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2022 годы" и подпрограмм, входящих в ее состав
N |
N показателя |
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя |
N основного мероприятия/мероприятий, влияющих на показатель |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||||||||||||
2014 год |
вес показателя |
2015 год |
вес показателя |
2016 год |
вес показателя |
2017 год |
вес показателя |
2018 год |
вес показателя |
2019 год |
вес показателя |
2020 год |
вес показателя |
2021 год |
вес показателя |
2022 год |
вес показателя |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
1 |
||||||||||||||||||||||
2 |
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|||||||||||||||||||||
3 |
1. |
Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР*) |
|
кгу. т./тыс. руб. |
15,8 |
0,24 |
15,4 |
0,24 |
12 |
0,4 |
11,5 |
0,3 |
11 |
0,4 |
10,5 |
0,3 |
10 |
0,3 |
9,5 |
0,3 |
- |
- |
4 |
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
|||||||||||||||||||||
5 |
2. |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600) |
|
% |
8 |
0,24 |
16,5 |
0,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
3. |
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе |
|
% |
15 |
0,14 |
12 |
0,14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
4. |
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети |
|
% |
0,3 |
0,19 |
0,6 |
0,19 |
1 |
0,3 |
1 |
0,25 |
1 |
0,3 |
1 |
0,25 |
1 |
0,25 |
0,5 |
0,25 |
- |
- |
8 |
5. |
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
|
% |
0,4 |
0,19 |
0,4 |
0,19 |
0,4 |
0,3 |
1 |
0,25 |
1 |
0,3 |
2 |
0,25 |
4 |
0,25 |
0,5 |
0,25 |
- |
- |
8-1 |
7. |
Количество населенных пунктов, обеспеченных объектами обращения с отходами, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства |
|
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
0,2 |
76 |
0,2 |
82 |
0,2 |
88 |
1 |
9 |
Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований |
|||||||||||||||||||||
10 |
6. |
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе |
|
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Подпрограмма 1 (вес по годам) |
- |
- |
- |
0,17 |
- |
0,17 |
- |
0,17 |
- |
0,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов |
|||||||||||||||||||||
13 |
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов |
|||||||||||||||||||||
14 |
1. |
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
1 |
% |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
- |
- |
15 |
2. |
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
2 |
% |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
- |
- |
16 |
Подпрограмма 2 (вес по годам) |
- |
- |
- |
0,17 |
- |
0,17 |
- |
0,17 |
- |
0,6 |
- |
0,4 |
- |
0,4 |
- |
0,4 |
- |
0,4 |
- |
- |
|
17 |
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека |
|||||||||||||||||||||
18 |
Цель 2 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса |
|||||||||||||||||||||
19 |
Цель 3 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг |
|||||||||||||||||||||
20 |
Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов |
|||||||||||||||||||||
21 |
1. |
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
1.1. |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600) |
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3 |
% |
8 |
0,039 |
16,5 |
0,04 |
25 |
0,041 |
30 |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
1.2. |
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе |
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3 |
% |
15 |
0,039 |
12 |
0,04 |
11,5 |
0,041 |
10 |
0,05 |
10 |
0,07 |
10 |
0,058 |
10 |
0,06 |
10 |
0,06 |
- |
- |
24 |
1.3. |
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*) |
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3 |
% |
51 |
0,039 |
50 |
0,04 |
50 |
0,041 |
50 |
0,05 |
50 |
0,07 |
50 |
0,058 |
50 |
0,06 |
50 |
0,06 |
- |
- |
25 |
1.4. |
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги) |
2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10.1) |
% |
- |
- |
100 |
0,04 |
100 |
0,041 |
100 |
0,05 |
100 |
0,07 |
100 |
0,058 |
100 |
0,06 |
100 |
0,06 |
- |
- |
25-1 |
1.5. |
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в с. Толька Красноселькупского района |
2 (2.14) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35 |
0,031 |
60 |
0,031 |
60 |
0,031 |
- |
- |
26 |
2. |
Целевые показатели развития электроэнергетики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
2.1. |
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*) |
1, 2 (2.3, 2.7), 3 |
МВт |
24 |
0,034 |
120 |
0,038 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
2.2. |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности |
1, 2 (2.3, 2.7), 3 |
МВт |
0 |
0,034 |
0 |
0,033 |
0 |
0,033 |
0 |
0,029 |
0 |
0,05 |
0 |
0,045 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
- |
- |
29 |
2.3. |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства |
1, 2 (2.3, 2.7, 2.10.3), 3 |
МВт |
0 |
0,034 |
0 |
0,033 |
0 |
0,033 |
0 |
0,029 |
0 |
0,05 |
0 |
0,045 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
- |
- |
30 |
2.4. |
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей |
1, 2 (2.3, 2.7), 3 |
% |
7,9 |
0,034 |
7,7 |
0,033 |
7,5 |
0,033 |
7,2 |
0,029 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
2.5. |
Уровень износа электрических сетей |
1, 2 (2.3, 2.7), 3 |
% |
47,5 |
0,034 |
44 |
0,033 |
40 |
0,033 |
39 |
0,029 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
2.6. |
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*) |
1, 2 (2.3, 2.7), 3 |
км |
9993 |
0,034 |
10279 |
0,037 |
10279 |
0,038 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32-1 |
2.7. |
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькупского района электрической энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа |
2 (2.14) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
0,031 |
76 |
0,031 |
- |
- |
32-2 |
2.8. |
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькупского района электрической энергии в сегменте децентрализованного сектора выработки электрической энергии генерирующими мощностями автономного округа |
2 (2.14) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,9 |
0,03 |
1,4 |
0,031 |
1,4 |
0,031 |
- |
- |
32-3 |
2.9. |
Снижение уровня тарифов на электрическую энергию в с. Толька Красноселькупского района |
2 (2.14) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
0,03 |
8 |
0,031 |
8 |
0,031 |
- |
- |
33 |
3. |
Целевые показатели развития теплоэнергетики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
3.1. |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности |
2 (2.3, 2.7), 3 |
Гкал/час. |
0 |
0,035 |
0 |
0,033 |
0 |
0,033 |
0 |
0,029 |
0 |
0,05 |
0 |
0,045 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
- |
- |
35 |
3.2. |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения |
2 (2.3, 2.7), 3 |
Гкал/час. |
0 |
0,035 |
0 |
0,033 |
0 |
0,033 |
0 |
0,029 |
0 |
0,05 |
0 |
0,045 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
- |
- |
36 |
3.3. |
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения |
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3 |
% |
21,3 |
0,035 |
21,3 |
0,034 |
21,3 |
0,033 |
21,3 |
0,029 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37 |
3.4. |
Уровень износа сетей теплоснабжения |
2 (2.3, 2.7, 2.10.7), 3 |
% |
52 |
0,035 |
52 |
0,034 |
52 |
0,033 |
52 |
0,029 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37-1 |
3.5. |
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькупского района тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, в сегменте децентрализованного сектора комбинированной выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа |
2 (2.14) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,8 |
0,031 |
9,8 |
0,031 |
- |
- |
37-2 |
3.6. |
Доля производимой энергокомплексом в с. Толька Красноселькупского района тепловой энергии в сегменте децентрализованного сектора выработки тепловой энергии генерирующими мощностями автономного округа |
2 (2.14) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
0,031 |
0,5 |
0,031 |
- |
- |
37-3 |
3.7. |
Снижение уровня тарифов на тепловую энергию в с. Толька Красноселькупского района |
2 (2.14) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
0,031 |
4 |
0,031 |
- |
- |
38 |
4. |
Целевые показатели развития газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
4.1. |
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*) |
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3 |
% |
30,4 |
0,035 |
30,4 |
0,037 |
30,4 |
0,038 |
30,4 |
0,035 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39-1 |
4.2 |
Количество газифицированных населенных пунктов (показатель ПСЭР*) |
2 (2.3, 2.6, 2.7), 3 |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
0,06 |
28 |
0,05 |
30 |
0,045 |
30 |
0,045 |
- |
- |
40 |
5. |
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
5.1. |
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть |
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3 |
% |
94,3 |
0,033 |
94,4 |
0,036 |
94,4 |
0,036 |
98 |
0,029 |
98,1 |
0,046 |
98,2 |
0,045 |
98,3 |
0,036 |
98,4 |
0,036 |
- |
- |
42 |
5.2. |
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения |
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3 |
% |
94 |
0,033 |
94,2 |
0,036 |
94,6 |
0,036 |
98 |
0,029 |
98,1 |
0,046 |
98,5 |
0,045 |
98,91 |
0,036 |
99 |
0,036 |
- |
- |
43 |
5.3. |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям |
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3 |
% |
33,2 |
0,039 |
33 |
0,036 |
32 |
0,036 |
30 |
0,029 |
27 |
0,046 |
26 |
0,045 |
25 |
0,036 |
24 |
0,036 |
- |
- |
44 |
5.4. |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям |
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3 |
% |
5,3 |
0,039 |
5,2 |
0,036 |
5,1 |
0,036 |
4,5 |
0,029 |
3,7 |
0,046 |
3,5 |
0,045 |
3,3 |
0,036 |
3,1 |
0,036 |
- |
- |
45 |
5.5. |
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3 |
% |
16,6 |
0,034 |
16,2 |
0,036 |
16 |
0,036 |
15,8 |
0,029 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 |
5.6. |
Уровень износа водопроводной сети |
2 (2.3, 2.10.7, 2.7), 3 |
% |
57,5 |
0,034 |
57,2 |
0,036 |
56,8 |
0,036 |
56,3 |
0,029 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47 |
5.7. |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*) |
2 (2.3, 2.7, 2.10.2, 2.10.4, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16, 2.15), 3 |
% |
80,8 |
0,034 |
81,5 |
0,036 |
81,5 |
0,038 |
81,5 |
0,035 |
81,5 |
0,06 |
81,5 |
0,05 |
81,5 |
0,045 |
83 |
0,045 |
- |
- |
48 |
5.8. |
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод |
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3 |
% |
97,9 |
0,034 |
98 |
0,036 |
98 |
0,036 |
98 |
0,029 |
98 |
0,046 |
98 |
0,045 |
98 |
0,036 |
98 |
0,036 |
- |
- |
49 |
5.9. |
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*) |
2 (2.3, 2.7, 2.10.5, 2.10.9, 2.10.13), 3 |
% |
51,4 |
0,034 |
51,6 |
0,037 |
52 |
0,038 |
53 |
0,035 |
54 |
0,06 |
56 |
0,05 |
60 |
0,045 |
60 |
0,045 |
- |
- |
50 |
5.10. |
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3 |
% |
15 |
0,034 |
14,8 |
0,036 |
14,6 |
0,036 |
14,2 |
0,029 |
14 |
0,045 |
13 |
0,045 |
12 |
0,036 |
12 |
0,036 |
- |
- |
51 |
5.11. |
Уровень износа канализационной сети |
2 (2.3, 2.7, 2.10.15), 3 |
% |
53 |
0,034 |
53 |
0,036 |
53 |
0,036 |
53 |
0,029 |
53 |
0,045 |
53 |
0,045 |
53 |
0,036 |
53 |
0,036 |
- |
- |
51-1 |
5.12. |
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоочистными сооружениями, от общего количества населенных пунктов автономного округа |
2 (2.15, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.16) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42,4 |
0,029 |
53,3 |
0,045 |
55,4 |
0,045 |
57,6 |
0,036 |
57,6 |
0,036 |
- |
- |
52 |
6. |
Целевые показатели развития управления жилищным фондом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
6.1. |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива |
2 (2.8) |
% |
13 |
0,031 |
7 |
0,033 |
7 |
0,03 |
4 |
0,029 |
4 |
0,045 |
4 |
0,045 |
4 |
0,036 |
4 |
0,036 |
- |
- |
54 |
7. |
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
7.1. |
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны |
8 (2014 год), 2 (2.12) |
ед. |
67 |
0,029 |
- |
- |
- |
- |
23 |
0,028 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
56 |
Цель 4 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе |
|||||||||||||||||||||
57 |
Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа |
|||||||||||||||||||||
58 |
8. |
Целевые показатели благоустройства территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
8.1. |
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в автономном округе, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности |
2 (2.1) |
% |
100 |
0,031 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
8.2. |
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в автономном округе, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности |
2 (2.2, 2.10.8) |
% |
100 |
0,031 |
100 |
0,032 |
100 |
0,033 |
100 |
0,029 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
61 |
8.3. |
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе |
2 (2.2) |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
0 |
0,033 |
0 |
0,029 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62 |
8.4. |
Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений |
2 (2.13) (2017 год) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
0,029 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63 |
8.5. |
Доля благоустроенных в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений |
2 (2.13) (2017 год) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
0,029 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 |
Подпрограмма 3 (вес по годам) |
- |
- |
- |
0,17 |
- |
0,17 |
- |
0,17 |
- |
0,14 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
- |
|
65 |
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда |
|||||||||||||||||||||
66 |
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности |
|||||||||||||||||||||
67 |
1. |
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014) |
1 (1.1, 1.2, 1.4) |
% |
1,5 |
0,16 |
1,7 |
0,185 |
1,7 |
0,274 |
5 |
0,274 |
5 |
0,274 |
5 |
0,274 |
5 |
0,274 |
5 |
0,274 |
- |
- |
68 |
2. |
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества |
1 (1.1, 1.2, 1.4) |
ед. |
76 |
0,14 |
82 |
0,163 |
82 |
0,242 |
177 |
0,242 |
177 |
0,242 |
177 |
0,242 |
177 |
0,242 |
177 |
0,242 |
- |
- |
69 |
3. |
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества |
1 (1.1, 1.2, 1.4) |
тыс. м2 |
151 |
0,14 |
162 |
0,163 |
162 |
0,242 |
500 |
0,242 |
500 |
0,242 |
500 |
0,242 |
500 |
0,242 |
500 |
0,242 |
- |
- |
70 |
4. |
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту много-квартирных домов |
1 (1.1, 1.2) |
% |
85 |
0,14 |
95 |
0,163 |
95 |
0,242 |
43,8 |
0,242 |
43,8 |
0,242 |
43,8 |
0,242 |
43,8 |
0,242 |
43,8 |
0,242 |
- |
- |
71 |
5. |
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов |
1 (1.1) |
ед. |
368 |
0,14 |
368 |
0,163 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72 |
6. |
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов |
1 (1.1) |
ед. |
390 |
0,14 |
390 |
0,163 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
7. |
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах |
1 (1.3) |
% |
11,3 |
0,14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
74 |
Подпрограмма 4 (вес по годам) |
- |
- |
- |
0,16 |
- |
0,16 |
- |
0,16 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
- |
|
75 |
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами |
|||||||||||||||||||||
76 |
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям |
|||||||||||||||||||||
77 |
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые |
|||||||||||||||||||||
78 |
1. |
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе) |
1, 2 |
% |
80 |
0,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
79 |
2. |
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок |
2 |
% |
78 |
0,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
3. |
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |
1, 2 |
ед. |
98 |
0,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81 |
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
82 |
4. |
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений) |
2 |
% |
95 |
0,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
83 |
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||
84 |
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии |
|||||||||||||||||||||
85 |
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем - ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии |
|||||||||||||||||||||
86 |
5. |
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (процент от общего количества площади жилых домов в автономном округе) |
2 |
% |
- |
- |
40 |
0,2 |
70 |
0,2 |
55 |
0,2 |
90 |
0,2 |
90 |
0,2 |
90 |
0,2 |
90 |
0,2 |
- |
- |
87 |
6. |
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) |
2 |
% |
- |
- |
26 |
0,2 |
50 |
0,2 |
28 |
0,2 |
25 |
0,2 |
25 |
0,2 |
25 |
0,2 |
25 |
0,2 |
- |
- |
88 |
7. |
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) |
2 |
% |
- |
- |
35 |
0,2 |
50 |
0,2 |
15 |
0,2 |
7 |
0,2 |
7 |
0,2 |
7 |
0,2 |
7 |
0,2 |
- |
- |
89 |
8. |
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем - ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии |
1 |
ед. |
- |
- |
387 |
0,2 |
620 |
0,2 |
468 |
0,2 |
470 |
0,2 |
480 |
0,2 |
480 |
0,2 |
480 |
0,2 |
- |
- |
90 |
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами |
|||||||||||||||||||||
91 |
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами |
|||||||||||||||||||||
92 |
9. |
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии) |
2 |
% |
- |
- |
100 |
0,2 |
100 |
0,2 |
100 |
0,2 |
100 |
0,2 |
100 |
0,2 |
100 |
0,2 |
100 |
0,2 |
- |
- |
93 |
Подпрограмма 5 (вес по годам) |
- |
- |
- |
0,17 |
- |
0,17 |
- |
0,17 |
- |
0,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи |
|||||||||||||||||||||
95 |
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов |
|||||||||||||||||||||
96 |
1. |
Качество государственного регулирования цен (тарифов) - доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда |
1 |
% |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
- |
- |
97 |
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования |
|||||||||||||||||||||
98 |
2. |
Качество контрольно-надзорной деятельности - процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования |
2 |
% |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
- |
- |
99 |
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа |
|||||||||||||||||||||
100 |
3. |
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) - доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке |
3 |
% |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
- |
- |
101 |
Подпрограмма 6 (вес по годам) |
- |
- |
- |
0,16 |
- |
0,16 |
- |
0,16 |
- |
0,12 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
- |
|
102 |
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы |
|||||||||||||||||||||
103 |
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы |
|||||||||||||||||||||
104 |
1. |
Укомплектованность должностей государственной службы |
1 |
% |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
- |
- |
105 |
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями |
|||||||||||||||||||||
106 |
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы |
|||||||||||||||||||||
107 |
2. |
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) |
1 |
% |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
- |
- |
108 |
Подпрограмма 7 (вес по годам) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
- |
0,2 |
- |
0,2 |
- |
0,2 |
- |
0,7 |
|
109 |
Цель Подпрограммы 7. Создание комфортной среды в муниципальных образованиях в автономном округе |
|||||||||||||||||||||
110 |
Задача 1 Подпрограммы 7. Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий, исходя из утвержденного минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
|||||||||||||||||||||
110-1 |
Задача 4 Подпрограммы 7. Повышение уровня доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|||||||||||||||||||||
110-2 |
Задача 5 Подпрограммы 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе |
|||||||||||||||||||||
111 |
1. |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, и включенных в муниципальные программы по благоустройству |
1 (1.1) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
0,45 |
20 |
0,45 |
20 |
0,45 |
20 |
0,45 |
20 |
0,45 |
112 |
Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация лучших дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях в автономном округе |
|||||||||||||||||||||
113 |
2. |
Количество благоустроенных общественных территорий, отобранных по результатам конкурса (общественного обсуждения) по выбору общественных территорий |
1 (1.1) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
0,45 |
10 |
0,45 |
10 |
0,45 |
10 |
0,45 |
10 |
0,45 |
114 |
Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов |
|||||||||||||||||||||
115 |
3. |
Доля объектов благоустройства, содержание которых осуществляется в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности |
1 (1.2) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
116 |
Подпрограмма 8 (вес по годам) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
0,3 |
|
117 |
Цель Подпрограммы 8. Создание на территории автономного округа эффективной системы обращения с отходами, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами |
|||||||||||||||||||||
118 |
Задача 1. Обеспечение населенных пунктов в автономном округе объектами по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, соответствующими требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|||||||||||||||||||||
119 |
Задача 2. Увеличение объемов обработки, обезвреживания и утилизации отходов, в том числе ТКО в целях сокращения объемов захоронения отходов |
|||||||||||||||||||||
120 |
1. |
Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных отходов, в том числе ТКО от общего количества образующихся отходов в автономном округе в год |
1 (1.1, 1.3) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62 |
0,2 |
64 |
0,2 |
66 |
0,2 |
70 |
0,2 |
72 |
0,17 |
121 |
2. |
Доля обработанных, утилизированных и обезвреженных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год |
1 (1.3) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
0,2 |
8 |
0,2 |
14 |
0,2 |
20 |
0,2 |
30 |
0,17 |
122 |
3. |
Доля захороненных отходов от общего количества образующихся отходов, в том числе ТКО в автономном округе в год |
1 (1.1, 1.3) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 |
0,2 |
36 |
0,2 |
34 |
0,2 |
30 |
0,2 |
28 |
0,17 |
123 |
4. |
Доля захороненных ТКО от общего количества образующихся ТКО в населенных пунктах в год |
1 (1.1, 1.3) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
0,2 |
92 |
0,2 |
86 |
0,2 |
80 |
0,2 |
70 |
0,17 |
124 |
Задача 3. Ликвидация мест размещения отходов (свалок), не соответствующих требованиям законодательства |
|||||||||||||||||||||
125 |
5. |
Количество рекультивированных земельных участков после ликвидации мест размещения отходов (свалок), не соответствующих требованиям законодательства |
1 (1.2) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
0,16 |
126 |
Задача 4. Информационная открытость и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами |
|||||||||||||||||||||
127 |
6. |
Количество населенных пунктов, в которых организован раздельный сбор отходов, в том числе ТКО |
1 (1.4, 1.5) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
0,2 |
13 |
0,2 |
26 |
0,2 |
35 |
0,2 |
48 |
0,16 |
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Уточнено финансовое обеспечение государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2022 годы":
общий объем финансирования - 126751820 (ранее 112190950) тыс. руб.;
2021 г. - 15097660 (ранее 536790) тыс. руб.
Также прогнозируется снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 33,2 процента в 2012 году до 30 (ранее 31) процента к 2017 году и до 24 (ранее 28) процентов к 2020 году.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 июля 2018 г. N 742-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2022 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 13 июля 2018 г.
Текст постановления опубликован в газете "Красный Север" от 21 июля 2018 г., спецвыпуск N 50/1; на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://правительство.янао.рф) 13 июля 2018 г.; на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 18 июля 2018 г.