N п/п
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности
|
Исполнитель (соисполнитель)
|
Ед. изм.
|
Источник финансирования
|
Базовое значение для показателей, 2016 год
|
Период этапа реализации программы
|
ГРБС
|
Рз Пр
|
ЦСР
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Цель: Благоустройство территории муниципального образования, комплексное развитие транспорта и дорожного хозяйства
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
|
|
%
|
|
59,0
|
633*
|
67,6*
|
71,9*
|
76,2*
|
80,5*
|
80,5*
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля протяжности улично-дорожной сети, соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационном показателям, в общей протяженности улично-дорожной сета города
|
|
%
|
|
0
|
98,6*
|
98,7*
|
98.9*
|
99,1*
|
992*
|
993*
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля населения муниципального образования, обеспеченного регулярным сообщением общественного транспорта, общей численности населения
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1
|
|
|
|
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства"(далее - МКУ УМХ) муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" (далее - МКУ ДКСиЖП) Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УГиА)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Повышение уровня комфортности городской среды на территории муниципального образования город Новый Уренгой
|
1.1
|
|
|
|
Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от обшей площади муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу на 2018 - 2023 годы го результатам проведенных общественных обсуждений
|
|
%
|
|
62,8
|
80,9
|
923*
|
962*
|
973*
|
98,7*
|
100,0*
|
|
|
|
Показатель эффективности 12. Доля земель, занимаемых насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения
|
|
%
|
|
5,19
|
5,20*
|
521*
|
522*
|
53*
|
5Д4*
|
525*
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Прирост площади муниципальных территорий общего пользования в результате строительства (реконструкции)
|
|
Кв.м.
|
|
0
|
0
|
0
|
3500,0*
|
0
|
0
|
185000,0*
|
1.1.1
|
920
|
0503
|
1310140050
|
Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальных территорий общего пользования, в том числе:
- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы
|
МКУ ДКСиЖП
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1326,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов муниципальных территорий общего пользования
|
|
Ед.
|
|
0
|
0
|
0
|
1*
|
0
|
0
|
1*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество объектов муниципальных территорий общего пользования, строящихся в текущем году
|
|
Ед.
|
|
0
|
0
|
1*
|
1*
|
0
|
0
|
1*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных территорий общего пользования, из них:
|
|
Ед.
|
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- завершена разработка ПСД
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество объектов муниципальных территорий в отношении которых проведены мероприятия по строительству (реконструкции)
|
|
Ед.
|
|
0
|
0
|
0
|
1*
|
0
|
0
|
1*
|
1.1.2
|
920
|
0503
|
1310171510
|
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству муниципальных территорий общего пользования (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.)
|
МКУУМХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
22632,17
|
22723,60
|
22723,60
|
22723,60*
|
22723,60*
|
22723,60*
|
920
|
0503
|
1310171490
|
|
315000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
920
|
0503
|
13101S1510
|
Местный бюджет
|
|
1131,61
|
1136Д8
|
1136,18
|
1136,18*
|
1136,18*
|
1136,18*
|
920
|
0503
|
13101S1490
|
|
3183,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общая площадь парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию
|
|
Кв.м.
|
|
108608,0
|
115710,0
|
115710,0
|
115710,0
|
115710,0*
|
115710,0*
|
115710,0*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля площади парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общего количества парков, скверов, городских площадей
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100*
|
100*
|
100*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Площадь общественник территорий, в отношении которых проведены благоустроительные работы
|
|
Кв.м.
|
|
0
|
28662,4
|
18213,0*
|
6138,6*
|
2000,0*
|
2000,0*
|
2000,0*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество благоустроенных общественных территорий
|
|
Ед.
|
|
0
|
6
|
2*
|
2*
|
2*
|
2*
|
2*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Площадь обустроенных мест отдыха у воды
|
|
Кв.м.
|
|
50000
|
45200
|
45200
|
45200
|
45200*
|
45200*
|
45200*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.6. Количество обустроенных мест отдыха у воды
|
|
Ед
|
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5*
|
5*
|
5*
|
1.1.3
|
920
|
0503
|
1310171510
|
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию рекламных устройств с социальной рекламой
|
МКУУМХ
|
Тыс.
|
Окружной бюджет
|
|
620,40
|
620,40
|
620,40
|
620,40*
|
620,40*
|
620,40*
|
920
|
0503
|
13101S1510
|
Местный бюджет
|
|
31,02
|
31,02
|
31,02
|
31,02*
|
31,02*
|
31,02*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество рекламных устройств, в отношении которых осуществляется содержание
|
|
шт./%
|
|
40
|
42/100
|
42/100
|
42/100
|
42/100*
|
42/100*
|
42/100*
|
1.1.4
|
920
|
0503
|
1310171510
|
Мероприятие 1.4. Организация проведения работ по содержанию уличного освещения
|
МКУУМХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
38826,91
|
38826,91
|
38826,91
|
38826,91*
|
38826,91*
|
38826,91*
|
920
|
0503
|
13101S1510
|
Местный бюджет
|
|
194135
|
1941,35
|
194135
|
194135*
|
194135*
|
194135*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Протяженность освещенной улично-дорожной сети
|
|
Км
|
|
44,007
|
44,507
|
44,507
|
45,507*
|
46, 507*
|
47,507*
|
47,507*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которой осуществляется содержание и текущий ремонт, от общей протяженности сетей уличного освещения
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100*
|
100*
|
100*
|
1.1.5
|
920
|
0503
|
1310171510
|
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию и устройству объектов озеленения
|
МКУУМХ
|
Тыс.
|
Окружной бюджет
|
|
7933,76
|
7933,76
|
7933,76
|
7933,76*
|
7933,76*
|
7933,76*
|
920
|
0503
|
13101S1510
|
Местный бюджет
|
|
39738
|
39738
|
39738
|
39738*
|
39738*
|
39738*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общая площадь газонов, в отношении которых приходятся работы по содержанию
|
|
Тыс. кв м
|
|
162,0
|
162,0
|
162,0
|
162,0
|
162,0*
|
162,0*
|
162,0*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Доля площади газонов, в отношении которых проводятся роботы по содержанию, от общей площади газонов
|
|
%
|
|
42
|
100
|
100
|
100
|
100*
|
100*
|
100*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество цветов, высаженных на территории города
|
|
шт.
|
|
126156
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000*
|
120000*
|
120000*
|
1.1.6
|
920
|
0503
|
1310171510
|
Мероприятие 1.6. Организация проведения работ по содержанию и ремонту объектов монументального искусства, водных устройств
|
МКУУМХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
1081,05
|
1081,05
|
1081,05
|
1081,05*
|
1081,05*
|
1081,05*
|
920
|
0503
|
13101S151O
|
Местный бюджет
|
|
54,05
|
54.05
|
54,05
|
54,05*
|
54,05*
|
54,05*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество объектов Мемориальной площади Памяти
|
|
Ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1*
|
1*
|
1*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество водных устройств
|
|
Ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1*
|
1*
|
1*
|
1.1.7
|
920
|
0503
|
1310171510
|
Мероприятие 1.7. Праздничное оформление общественных пространств районного значения
|
МКУУМХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
10671,71
|
1058028
|
1058028
|
1058028
|
105803
|
1058028
|
920
|
0503
|
13101S1510
|
Местный бюджет
|
|
1994^9
|
1090,02
|
1090,02
|
1090,02
|
1090,02
|
1090,02
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество состроенных ледовых катков
|
|
Ед
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2*
|
2*
|
2*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.72. Количество озвученных праздничных мероприятий
|
|
Ед
|
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9*
|
9*
|
9*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.3. Количество установленных праздничных новогодних элементов благоустройства (новогодних ёлок, снежных горок, ледового городка)
|
|
Ед
|
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18*
|
18*
|
18*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.4. Протяженность праздничной иллюминации
|
|
М
|
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500*
|
2500*
|
2500*
|
1.1.8
|
|
|
|
Мероприятие 1.8. Организация мероприятий по выявлению и ликвидации вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий (по отдельному плану)
|
УГиА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество демонтированных вывесок
|
|
Ед.
|
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1.1.9
|
|
|
|
Мероприятие 1.9. Утверждение (корректировка) Правил благоустройства территории муниципального образования город Новый Уренгой (при необходимости)
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Количество актуализированных нормативных правовых актов
|
|
Ед.
|
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
396766,00
|
81766,00
|
81766,00
|
81766,00*
|
81766,00*
|
81766,00*
|
Местный бюджет
|
|
10059,00
|
4650,00
|
4650,00
|
4650,00*
|
4650,00*
|
4650,00*
|
1.2.
|
|
|
|
Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
|
|
%
|
|
48,5
|
51,5*
|
54,6*
|
57,6*
|
60,6*
|
63,6*
|
63,6*
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок, которым требуется обновление оборудования
|
|
%
|
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3*
|
1,3*
|
1,3*
|
1.3.
|
920
|
от
|
1310271580
|
Мероприятие 2.1. Организация проведения работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов
|
МКУ УМХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
85000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
920
|
0409
|
131Q2S1580
|
Местный бюджет
|
|
4474,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
920
|
0409
|
1310240230
|
|
17100,00
|
7000,00
|
7000,00
|
7000,00*
|
7000,00*
|
7000,00*
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
|
|
Кв.м.
|
|
0
|
18149
|
15000*
|
15000*
|
15000*
|
15000*
|
20000*
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
|
|
Ед.
|
|
0
|
2
|
3*
|
3*
|
3*
|
4*
|
4*
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Площадь проездов, в отношении которых проведен ямочный ремонт
|
|
Кв.м.
|
|
4648
|
4901
|
3500
|
3500
|
3500*
|
3500*
|
3500*
|
1.2.2
|
920
|
0503
|
1310271510
|
Мероприятие 2.2. Организация проведения работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок
|
|
|
Окружит бюджет
|
|
285,00
|
285,00
|
285,00
|
285,00*
|
285,00*
|
285,00*
|
920
|
0503
|
131Q2S1510
|
Местный бюджет
|
|
43,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00*
|
15,00*
|
15,00*
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного детского игрового и спортивного оборудования
|
|
Ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1*
|
1*
|
1*
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок (нарастающим итогом)
|
|
Ед.
|
|
1
|
1
|
2
|
3
|
4*
|
5*
|
6*
|
|
|
|
Итого по задаче 2.
|
|
Тыс.
|
Окружной бюджет
|
|
85285,00
|
285,00
|
285,00
|
285,00*
|
285,00*
|
285,00*
|
Местный бюджет
|
|
21617,00
|
7015,00
|
7015,00
|
7015,00*
|
7015,00*
|
7015,00*
|
1.3
|
|
|
|
Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест захоронения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, от общего количества обращений по данному вопросу
|
|
%
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции)
|
|
Кв.м.
|
|
0
|
3891*
|
7782*
|
11673*
|
15564*
|
19455*
|
19455*
|
1.3.1
|
920
|
0503
|
13103S1510
|
Мероприятие 3.1. Организация проведения работ го содержанию муниципальных кладбищ
|
МКУУМХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
2159,00
|
2819,00
|
2819,00
|
2819,00*
|
2819,00*
|
2819,00*
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание
|
|
Кв.м.
|
|
100183
|
100183
|
104074
|
107965
|
111856*
|
115747*
|
115747*
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Доля муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание, от общей площади муниципальных кладбищ
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100*
|
100*
|
100*
|
1.3.2
|
|
|
|
Мероприятие 3.2. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела (при необходимости)
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела
|
|
Ед
|
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1.3.3
|
|
|
|
Мероприятие 3.3. Расширение муниципального кладбища, в том числе: строительно-монтажные работы
|
МКУ ДКСиЖП
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Количество объектов захоронений, введенных в эксплуатацию
|
|
Карта
|
|
0
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Количество объектов захоронений, строящихся в текущем году
|
|
Карта
|
|
0
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
|
|
|
Итого по задаче 3:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
2159,00
|
2819,00
|
2819,00
|
2819,00*
|
2819,00*
|
2819,00*
|
Итого по подпрограмме 1:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
482 051,00
|
82 051,00
|
82 051,00
|
82 051,00*
|
82 051,00*
|
82 051,00*
|
Местный бюджет
|
|
33835,00
|
14484,00
|
14484,00
|
14484,00*
|
14484,00*
|
14484,00*
|
2.
|
|
|
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
|
ДГХ, МКУУМХ, МКУ ДКСиЖП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети города
|
2.1.
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля протяженности улично-дорожной сети города, в отношении которой произведен капитальный ремонт и ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети (ежегодно)
|
|
%
|
|
8,2
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3*
|
5,3*
|
5,3*
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля улично-дорожной сети города, соответствующей допустимому уровню содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети
|
|
%
|
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2.1.1
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация проведения работ по формированию и разработке планов работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, проектной документации и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1 Наличие перспективного плана работ по ремонту улично-дорожной сети
|
|
Да-1/ Нет-0
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Наличие годового плана работ по ремонту улично-дорожной сети
|
|
Да-1/ Нет-0
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество проведенных итоговых проверок состояния улично-дорожной сети
|
|
Ед.
|
|
12
|
Не менее 12
|
Не менее 12
|
Не менее 12
|
Не менее 12
|
Не менее 12
|
Не менее 12
|
2.1.2
|
920
|
0409
|
1320171590
|
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города
|
МКУУМХ, МКУДКСМСП
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
300000,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
920
|
0409
|
13201S1590
|
Местный бюджет
|
|
15790,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
920
|
ОЮ9
|
1320140120
|
|
61150,68
|
82793,00
|
84051,00
|
84051,00*
|
84051,00*
|
84051,00*
|
920
|
0409
|
13201S1450
|
|
12400,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
920
|
0409
|
1320140120
|
|
45000,00
|
55000,0
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Протяженность улично-дорожной сети города, в отношении которой проведен капитальный ремонт или ремонт
|
|
Км
|
|
8,6
|
10,6
|
6,3
|
6,3
|
6,3*
|
6,3*
|
6,3*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Протяженность улично-дорожной сети города
|
|
Км
|
|
105,1
|
118,0
|
118,0
|
118,0
|
118,0
|
118,0
|
118,0
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Протяженность улично-дорожной сети города, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
|
|
Км
|
|
0
|
1163*
|
1163*
|
116,7*
|
116,9*
|
117,1*
|
117,1*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество замененных (вновь установленных) остановочных павильонов
|
|
шт.
|
|
1
|
4*
|
4*
|
4*
|
4*
|
4*
|
4*
|
2.1.3
|
920
|
0409
|
1320171450
|
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию улично-дорожной сети города
|
МКУ УМХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
219882,00
|
219882,00
|
219882,00
|
219882,00*
|
219882,00*
|
21988Z0O*
|
920
|
0409
|
13201S1450
|
Местный бюджет
|
|
188413,00
|
27419,00
|
27419,00
|
27419,00*
|
27419,00*
|
27419,00*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Площадь улично-дорожной сети с допустимым уровнем содержания
|
|
Тыс. кв. м
|
|
3424,1
|
3424,1
|
3424,1
|
3424,1
|
3424,1*
|
3424,1*
|
3424,1*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля протяженности улично-дорожной сети, запланированной к содержанию
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100*
|
100*
|
100*
|
2.1.4
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Выдача технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода улично-дорожной сети владельцам инженерных коммуникаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество выданных технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах, полосы отвода
|
|
Ед.
|
|
39
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
2.1.5
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к улично-дорожной сети
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество заключенных договоров о присоединении объекта дорожного сервиса к улично-дорожной сети
|
|
Ед.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2.1.6
|
|
|
|
Мероприятие 1.6. Выдача специальных разрешений на движение по улично-дорожной сети транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
|
|
Ед.
|
|
3447
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество согласованных маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
|
|
Ед.
|
|
17856
|
17000
|
17000
|
17000
|
17000
|
17000
|
17000
|
2.1.7
|
|
|
|
Мероприятие 1.7. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Новый Уренгой
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
|
|
Ед.
|
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2.1.8
|
|
|
|
Мероприятие 1.8. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности (при необходимости)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности
|
|
Ед.
|
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2.1.9
|
920
|
0409
|
1320140370
|
Мероприятие 1.9. Организация проведения работ по разработке и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности
|
ДГХ, МКУУМХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
950,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Наличие планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности
|
|
Ед
|
|
0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
519882,00
|
219882,00
|
219882,00
|
219882,00
|
219882,00
|
219882,00
|
Местный бюджет
|
|
323703,68
|
165212,00
|
161470,00
|
111470,00
|
111470,00
|
111470,00
|
2.2
|
|
|
|
Задача 2. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Прирост протяженности улично-дорожной сети города в результате строительства (реконструкции)
|
|
Км
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,4*
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля протяженности освещённой улично-дорожной сети в её общей протяженности
|
|
%
|
|
41,9
|
373
|
38,1*
|
39,0*
|
40,0*
|
41,0*
|
42,0*
|
2.2.1
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
- разработка проектно-сметной документации
- строительно-монтажные работы
|
МКУ ДКСиЖП
|
Тыс. руб.
|
Окружит бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры
|
|
|
|
0
|
0
|
2*
|
2*
|
4*
|
0
|
0
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры, строящихся в текущем году
|
|
Ед.
|
|
0
|
0
|
2*
|
2*
|
4*
|
0
|
0
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, из них:
|
|
Ед
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- завершена разработка ПСД
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.2.2
|
920
|
0503
|
1320240050
|
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов уличного освещения, в том числе:
- строительно-монтажные работы
|
МКУ ДКСиЖП
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
525032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов уличного освещения участков улиц
|
|
Ед
|
|
0
|
1
|
1*
|
2*
|
2*
|
2*
|
1*
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов уличного освещения, строящихся в текущем году
|
|
Ед
|
|
0
|
1
|
1*
|
2*
|
2*
|
2*
|
1*
|
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
|
525032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме 2:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
519882,00
|
219882,00
|
219882,00
|
219882,00
|
219882,00
|
219882,00
|
Местный бюджет
|
|
328954,00
|
165212,00
|
161470,00
|
111470,00
|
111470,00
|
111470,00
|
3
|
|
|
|
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта"
|
ДГХ Департамент имущественных отношений Администрация города Новый Уренгой (палее - ДИО)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Обеспечение функционирования городского общественного транспорта
|
3.1.
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Регулярность движения автобусов на маршрутах
|
|
%
|
|
96,0
|
96,2
|
96,4
|
96,6
|
96,3
|
97,0
|
97,2
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля субсидируемых. маршрутов от общего количества автобусных маршрутов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля пассажирского транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества пассажирского транспорта на автобусных маршрутах (нарастающим итогом)
|
|
%
|
|
14,8
|
35,0
|
36,6*
|
40,0*
|
43,3*
|
46,6*
|
50,0*
|
3.1.1.
|
920
|
0108
|
1330140170
|
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на осуществление маршрутных пассажирских перевозок
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
350201,0
|
244169,0
|
244169,0
|
244169,0*
|
244169,0*
|
244169,0*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество автобусных маршрутов/количество субсидируемых маршрутов
|
|
|
|
11/11
|
11/11
|
11/11
|
11/11
|
11/11*
|
11/11*
|
11/11*
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая протяженность маршрутов протяженность субсидируемых маршрутов
|
|
Км
|
|
451,2/ 451,2
|
451,2/ 451,2
|
451,2/ 451,2
|
451,2/ 451,2
|
451,2/ 451,2*
|
451,2/ 451,2*
|
451,2/ 451,2*
|
3.1.2
|
950
|
0408
|
1330171570
|
Мероприятие 1.2. Обновление парка городских автобусов
|
ДГХ, ДИО
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
49200,0
|
49200,0
|
49200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
950
|
0408
|
13301S1570
|
Местный бюджет
|
|
5467,0
|
5467,0
|
5467,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество приобретенных автобусов, в том числе:
|
|
Ед
|
|
0
|
7
|
7
|
7
|
2*
|
2*
|
2*
|
|
|
|
- автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
49200,0
|
49200,0
|
49200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
355668,0
|
249636,0
|
249636,0
|
244169,0*
|
244169,0*
|
244169,0*
|
3.2.
|
|
|
|
Задача 2. Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля автобусных маршрутов, соответствующих требованиям безопасности движения, от общего количества маршрутов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля выполненных мероприятий для обеспечения безопасности движения, от общего количества запланированных мероприятий
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.2.1.
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Корректировка маршрутной сети городского пассажирского транспорта (при необходимости)
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1.1. Количество внесённых корректировок
|
|
Ед.
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
3.2.2
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация и проведение комиссионного обследования автобусных маршрутов
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведённых проверок автобусных маршрутов
|
|
Км
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по подпрограмме 3:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
49200,0
|
49200,0
|
49200,0
|
00
|
00
|
00
|
Местный бюджет
|
|
355668,0
|
249636,0
|
249636,0
|
244169,0*
|
244169,0*
|
244169,0*
|
Итого по муниципальной программе:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
1051133,0
|
351133,0
|
351133,0
|
301933,0*
|
301933,0*
|
301933,0*
|
|
Тыс руб.
|
Местный бюджет
|
|
718457,0
|
429332,0
|
425590,0
|
370123,0*
|
370123,0*
|
370123,0*
|
* - мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме".