Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 21 января 2019 г. N 28
Изменения,
вносимые в постановление Администрации города Лабытнанги от 20.10.2014 N 705
1. В заголовке слова "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы" заменить словами "муниципального образования город Лабытнанги "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги".
2. В преамбуле слова "постановлением Администрации города Лабытнанги от 25.10.2013 N 649 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Лабытнанги", распоряжением Администрации города Лабытнанги от 27.08.14 N 1758 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы" заменить словами "постановлением Администрации города Лабытнанги от 01.09.2016 N 879 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги", распоряжением Администрации города Лабытнанги от 24.04.2018 N 444 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги".
3. В пункте 1 слова "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы" заменить словами "муниципального образования город Лабытнанги "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги".
4. Муниципальную программу изложить в новой редакции:
"Утверждена
постановлением Администрации
города Лабытнанги
от 20 октября 2014 г. N 705
Муниципальная программа
муниципального образования город Лабытнанги "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги"
I. Характеристика текущего состояния сферы энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги
Энергетика и жилищно-коммунальный комплекс в целом неразрывно связаны между собой, эффективно взаимодействуют и зависят от положительных или отрицательных показателей качества функционирования.
На сегодняшний день в обозначенных направлениях происходят вялотекущие процессы обновления или поддержания объектов энергетики и инженерии в удовлетворительном состоянии, достаточном для ежегодного безаварийного прохождения осенне-зимнего периода.
Независимо от темпов модернизации, реконструкции и капитальных ремонтов основные проблемы жилищно-коммунального комплекса остаются в следующем:
1. Устаревшее оборудование энергоисточников - энергостанции и котельных.
2. Высокий уровень износа сетей тепловодоснабжения и канализации.
Как следствие - снижение технической и экономической эффективности энергетических объектов, высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов. Неудовлетворительное техническое состояние объектов инженерно-технического комплекса в целом по системе составляет около 40% (энергоисточники, сети, КОС и ВОС).
Угроза аварийности системы оценивается в 5% от общего количества крупных объектов энергетики. Этот факт объясняется нарастанием физического износа основных фондов, и как следствие - снижение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей.
Пропускная способность сетей в целом составляет 80% от общего количества сетей в границах муниципального образования город Лабытнанги. Результатом может быть ограниченность возможностей покрытия усиливающихся пиковых нагрузок (в период зимнего сезона) и отсутствие возможности в подключении объектов (зданий, строений, сооружений) к сетям инженерной инфраструктуры.
Обозначая проблемные участки в системе жилищно-коммунального комплекса, следует отметить положительную тенденцию, как результат функционирования двух направлений. По показателям комфортности население муниципального образования город Лабытнанги обеспечено центральным водопроводом на 99,15%, канализацией -99,3%, отоплением - 99,3%.
Таким образом, для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества, необходимо поддерживать оборудование энергетики и инженерно-коммунальную инфраструктуру в целом в надлежащем рабочем состоянии и стремиться к улучшению показателей качества предоставляемых услуг.
II. Приоритеты муниципальной политики в сферах энергетики и жилищно-коммунального комплекса с описанием целей и задач муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2015 N 1286-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности", Стратегией социально-экономического развития города Лабытнанги до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 19.11.2014 N 20 основным направлением муниципальной политики в сферах энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги является обеспечение качественными жизнеобеспечивающими услугами потребителей всех категорий муниципального образования город Лабытнанги.
Целями программы являются:
обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг для потребителей;
энерго и ресурсосбережение на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Для достижения установленных целей программа ставит перед собой следующие задачи:
1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.
3. Эффективное потребление коммунальных ресурсов в муниципальном образовании город Лабытнанги.
4. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления.
5. Решение вопросов местного значения в установленной сфере деятельности.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2021 годы.
IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: Бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям муниципального образования;
Гарантированное обеспечение населения коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.
Таблица N 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограмм), и их значениях
N |
Целевой показатель (индикатор) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" |
|||||||||
|
Задача 1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
1. |
Улучшение технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры |
кол. объектов |
1 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Задача 2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами |
|||||||||
1. |
Ежегодный объем воды, реализуемый населению муниципального образования город Лабытнанги |
тыс. |
1079,85 |
1096 |
1096 |
1096 |
990 |
990 |
990 |
990 |
2. |
Количество банных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
часы |
20 675 |
26273 |
26273 |
28787 |
27000 |
27500 |
27500 |
27500 |
3. |
Количество ритуальных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
чел. |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
4. |
Объем услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
тыс. |
555,862 |
675 |
675 |
628 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Задача 3. Эффективное потребление коммунальных ресурсов в муниципальном образовании город Лабытнанги |
|||||||||
1. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
кВт. ч на 1 проживающего |
1974,80 |
1975,00 |
1975,00 |
1975,00 |
1850,00 |
1850,00 |
1850,00 |
1850,0 |
|
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
|
холодная вода |
куб. метров на 1 проживающего |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
2. |
Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления коммунальных ресурсов |
шт. |
647 |
597 |
550 |
460 |
410 |
370 |
360 |
350 |
|
Подпрограмма муниципальной программы N 1. Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги |
|||||||||
|
Задача 1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
1. |
Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры в текущем году |
кол. аварий |
8 |
7 |
7 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2. |
Доля объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых выполнены работы по улучшению технического состояния от запланированного количества объектов с такими работами в текущем году |
% |
75 |
50 |
51 |
52 |
52 |
66 |
67 |
67 |
|
Задача 2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования город Лабытнанги |
|||||||||
1. |
Доля обеспеченности населения услугой водоснабжения на территории муниципального образования город Лабытнанги |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
Задача 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
1. |
Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги |
км |
0 |
0,772 |
0,772 |
0,772 |
4,56 |
4,56 |
4,56 |
4,56 |
|
Задача 4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса |
|||||||||
1. |
Доля фактически оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля фактически оказанных ритуальных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству данных услуг на текущий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма муниципальной программы N 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги |
|||||||||
|
Задача 1. Планирование и реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|||||||||
1. |
Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности к запланированному количеству мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в текущем году |
% |
65 |
55 |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
2. |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения |
% |
64 |
72 |
73 |
73 |
85 |
85 |
86 |
87 |
3. |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии |
% |
91 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
94 |
95 |
Методика по расчету показателей муниципальной программы
N |
Улучшение технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры |
||
1. |
Единица измерения |
кол. объектов |
|
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Ко |
Повышение значения показателя отражает увеличение объема работы по улучшению технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры |
|
Количество объектов, на которых проведены работы по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, строительству, в том числе в рамках концессионных соглашений, в текущем году |
Ко |
||
Объекты энергетики, на которых проведены работы по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, строительству, в том числе в рамках концессионных соглашений, в текущем году |
Оэ |
||
Объекты инженерной инфраструктуры на которых проведены работы по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, строительству, в том числе в рамках концессионных соглашений, в текущем году |
Оии |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Адресный перечень мероприятий по подготовке энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, на текущий год. Отчетность по соглашению о предоставлении субсидии, субвенции. |
||
2. |
Ежегодный объем воды, реализуемый населению муниципального образования город Лабытнанги |
||
Единица измерения |
тыс. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Vв |
Снижение значения показателя отражает уменьшение потребности в обеспечении населения необходимым объемом воды |
|
Объем воды реализуемый населению |
Vв |
||
Объем воды обеспеченный населению централизованным водоснабжением |
Vцв |
||
Объем привозной воды обеспеченный населению, проживающему в жилищном фонде без централизованного водоснабжения |
Vпв |
||
Объем привозной воды обеспеченный населению в паводковый период |
Vвпп |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчеты по объему оказанных услуг, балансы производства и потребления воды ресурсоснабжающих организаций |
||
3. |
Количество банных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
||
Единица измерения |
часы |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Кбу |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности банных услуг среди населения |
|
Количество банных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
Кбу |
||
Количество часов оказанных банных услуг населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
Кчбу |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчетность по соглашению о предоставлении субсидий с организацией оказывающей услугу населению |
||
4. |
Количество ритуальных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
||
Единица измерения |
чел. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Кру |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности ритуальных услуг среди населения |
|
Количество ритуальных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
Кру |
||
Количество невостребованных тел, захороненных за счет средств бюджета |
Кнт |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчетность по соглашению о предоставлении субсидий с организацией оказывающей услугу населению |
||
5. |
Объем услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
||
Единица измерения |
тыс. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Vувс |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков среди населения |
|
Объем услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
Vувс |
||
Сумма объемов откаченных и вывезенных сточных вод из септиков, принятых к возмещению за счет средств бюджета |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчетность по соглашению о предоставлении субсидий с организацией оказывающей услугу населению |
||
6. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
||
Единица измерения (электрическая энергия) |
кВт/ч на 1 проживающего |
||
Единица измерения (тепловая энергия) |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
||
Единица измерения (холодная вода) |
куб. метров на 1 проживающего |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Ээ |
Уменьшение значения показателя отражает наличие экономии энергетического ресурса и повышение энергетической эффективности жилищного фонда |
|
Среднегодовое число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответственных энергетический ресурс |
Кп |
||
Годовой объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах |
Vээ |
||
Показатель эффективности |
Тэ |
||
Годовой объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах |
Vтэ |
||
Общая площадь многоквартирных домов |
|
||
Показатель эффективности |
Хв |
||
Среднегодовое число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответственных энергетический ресурс |
Кп |
||
Годовой объем потребления холодной воды в многоквартирных домах |
Vхв |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения филиала АО "ЕРИЦ ЯНАО" по Приуральскому району |
||
7. |
Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления коммунальных ресурсов |
||
Единица измерения |
шт. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Кмжпипу |
Снижение значения показателя отражает наличие установок ИПУ и соответствие требованиям по энергосбережению и повышение энергетической эффективности муниципальных жилых помещений жилищного фонда |
|
Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов |
Кмжпипу |
|
|
Муниципальные жилые помещения не обеспеченные приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов |
Мжпипу |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Мониторинг сведений ТСЖ, УК, филиала АО "ЕРИЦ ЯНАО" по Приуральскому району по оснащению жилищного фонда ИПУ энергетических ресурсов |
Сведения о методике расчета целевых показателей подпрограмм указаны в подпрограммах настоящей программы.
V. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу
Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" состоит из четырех подпрограмм, каждая из которых предусматривает определенный перечень основных мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей.
1. Подпрограмма муниципальной программы N 1. "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" включает основные мероприятия:
Муниципальная поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Организация водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги.
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Строительство (реконструкция), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Создание и реконструкция объектов энергоснабжения муниципального образования город Лабытнанги, в рамках заключенных концессионных соглашений.
2. Подпрограмма муниципальной программы N 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" включает основное мероприятие:
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы N 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы" включает основное мероприятие:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
4. Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы N 4. "Комплексное обслуживание функционирования жилищно-коммунальной сферы" включает основное мероприятие:
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования.
VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей N 3 к программе.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации программы возможны следующие риски:
Таблица N 2
Риски, возникающие в процессе реализации программы |
Причины возникновения рисков |
Признание торгов на выполнение работ не состоявшимися |
Рост цен на оборудование, товары, услуги Отсутствие претендентов на выполнение работ |
Невыполнение запланированных мероприятий |
Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств из окружного бюджета в текущем финансовом году, при представлении субсидий и софинансировании мероприятий. Нарушение условий муниципальных контрактов подрядными организациями. Резкое и значительное изменение погодных условий, которое не позволяет выполнить работы в срок и (или) завершить ранее начатые работы. |
Управление рисками предполагает проведение комплекса следующих мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации программ:
тщательная подготовка конкурсной документации при осуществлении закупок, в том числе проработка максимально гибких условий технического задания в рамках действующего законодательства;
осуществление технического надзора за выполнением работ по муниципальным контрактам;
взаимодействие муниципального образования город Лабытнанги с отраслевыми департаментами Ямало-Ненецкого автономного округа при выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по предоставлению субсидий, в том числе своевременному доведению лимитов бюджетных обязательств окружного бюджета.
Таблица N 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники муниципальной программы |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальная программа |
Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги" |
Всего, в том числе |
336 441,41 |
282 987,90 |
264 487,24 |
226 876,00 |
265 370,00 |
224 835,00 |
224 587,00 |
1 825 584,55 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
196 594,00 |
149 035,00 |
149 914,00 |
115 846,00 |
146 377,00 |
113 027,00 |
113 027,00 |
983 820,00 |
|||
Местный бюджет |
97 161,00 |
104 205,00 |
105 439,00 |
111 030,00 |
118 993,00 |
111 808,00 |
111 560,00 |
760 196,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
42 686,41 |
29 747,90 |
9 134,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 568,55 |
|||
Подпрограмма муниципальной программы N 1. |
Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
257 832,41 |
209 851,90 |
188 818,24 |
144 479,00 |
178 525,00 |
144 055,00 |
144 055,00 |
1 267 616,55 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
196 594,00 |
149 035,00 |
149 914,00 |
115 846,00 |
146 377,00 |
113 027,00 |
113 027,00 |
983 820,00 |
|||
Местный бюджет |
18 552,00 |
31 069,00 |
29 770,00 |
28 633,00 |
32 148,00 |
31 028,00 |
31 028,00 |
202 228,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
42 686,41 |
29 747,90 |
9 134,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 568,55 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Муниципальная поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
110 595,00 |
107 347,00 |
95 674,00 |
119 735,00 |
138 553,00 |
138 553,00 |
138 553,00 |
849 010,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
101 794,00 |
90 056,00 |
79 187,00 |
102 046,00 |
113 027,00 |
113 027,00 |
113 027,00 |
712 164,00 |
|||
Местный бюджет |
8 801,00 |
17 291,00 |
16 487,00 |
17 689,00 |
25 526,00 |
25 526,00 |
25 526,00 |
136 846,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Организация водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе |
37 279,00 |
35 360,00 |
36 387,00 |
6 346,00 |
38 852,00 |
5 502,00 |
5 502,00 |
165 228,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
33 350,00 |
0,00 |
0,00 |
123 350,00 |
|||
Местный бюджет |
7 279,00 |
5 360,00 |
6 387,00 |
6 346,00 |
5 502,00 |
5 502,00 |
5 502,00 |
41 878,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 3. |
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
1 824,00 |
7 843,00 |
6 355,00 |
3 869,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 391,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
1 824,00 |
7 843,00 |
6 355,00 |
3 869,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 391,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 4. |
Строительство (реконструкция), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
65 448,00 |
29 554,00 |
41 268,00 |
14 529,00 |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
151 419,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
64 800,00 |
28 979,00 |
40 727,00 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 306,00 |
|||
Местный бюджет |
648,00 |
575,00 |
541,00 |
729,00 |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
3 113,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 5. |
Создание и реконструкция объектов энергоснабжения муниципального образования город Лабытнанги, в рамках заключенных концессионных соглашений** |
|
Всего, в том числе: |
42 686,41 |
29 747,90 |
9 134,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 568,55 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
42 686,41 |
29 747,90 |
9 134,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 568,55 |
|||
Подпрограмма муниципальной программы N 2. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
864,00 |
702,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 766,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
864,00 |
702,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 766,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
864,00 |
702,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 766,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
864,00 |
702,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 766,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма муниципальной программы N 3. |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
78 609,00 |
72 272,00 |
74 967,00 |
82 397,00 |
14 415,00 |
8 953,00 |
8 705,00 |
340 318,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
78 609,00 |
72 272,00 |
74 967,00 |
82 397,00 |
14 415,00 |
8 953,00 |
8 705,00 |
340 318,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
12 186,00 |
7 644,00 |
8 176,00 |
14 138,00 |
14 415,00 |
8 953,00 |
8 705,00 |
74 217,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
12 186,00 |
7 644,00 |
8 176,00 |
14 138,00 |
14 415,00 |
8 953,00 |
8 705,00 |
74 217,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
66 423,00 |
64 628,00 |
66 791,00 |
68 259,00 |
х |
х |
х |
266 101,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
66 423,00 |
64 628,00 |
66 791,00 |
68 259,00 |
х |
х |
х |
266 101,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
|||
Подпрограмма муниципальной программы N 4. |
Комплексное обслуживание функционирования жилищно-коммунальной сферы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
72 230,00 |
71 827,00 |
71 827,00 |
215 884,00 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
72 230,00 |
71 827,00 |
71 827,00 |
215 884,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 1. |
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
72 230,00 |
71 827,00 |
71 827,00 |
215 884,00 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
72 230,00 |
71 827,00 |
71 827,00 |
215 884,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Детализированный перечень мероприятий к подпрограмме утверждается отдельным муниципальным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
** Детализированный перечень объектов основного мероприятия утверждаются отдельным муниципальным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Таблица N 4
Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы
N |
Наименование муниципальной программы/Подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия |
Ответственный Исполнитель/участник |
Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. руб.) |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
|
264 749,52 |
179 166,60 |
179 414,60 |
1. |
Подпрограмма муниципальной программы N 1. Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
|
248 062,09 |
162 929,93 |
162 929,93 |
1.2. |
Основное мероприятие N 2. Организация водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги |
|
|
3 885,93 |
37 235,93 |
37 235,93 |
1.2.1. |
Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей |
|
|
3 885,93 |
37 235,93 |
37 235,93 |
|
Содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей |
|
|
1 299,22 |
1 299,22 |
1 299,22 |
|
Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей |
|
|
2 586,71 |
35 936,71 |
35 936,71 |
1.3. |
Основное мероприятие N 3. Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, в том числе: |
|
|
109 109,13 |
0,00 |
0,00 |
1.3.1. |
Капитальный ремонт сетей ТВС на участке от ТК 15-16-3 до ТК 15-16-1 (ул. Центральная) |
|
|
6 854,21 |
|
|
1.3.2. |
Капитальный ремонт КСО в распределительном пункте 6 кВ ТП 41 (18 яч. С вакуумными выключателями) |
|
|
32 113,56 |
|
|
1.3.3. |
Капитальный ремонт ТП 42 |
|
|
11 897,79 |
|
|
1.3.4. |
Капитальный ремонт ТП 31, ТП36-1, ТП36-2, входящих в состав ЭСК г. Лабытнанги (г. Лабытнанги, "Водозабор Ханмей") |
|
|
1 828,30 |
|
|
1.3.5. |
Капитальный ремонт ВКЛ-10кВ фидер Промзона ПЦ (г. Лабытнанги, фидер Промзона ПЦ) |
|
|
3 816,92 |
|
|
1.3.6. |
Приобретение стационарного насосного оборудования для забора воды на станции первого подъема водозабора "Ханмей" |
|
|
2 000,00 |
|
|
1.3.7. |
Приобретение передвижной насосной станции для забора воды на станции первого подъема водозабора "Ханмей" |
|
|
2 513,56 |
|
|
1.3.8. |
Приобретение центробежного скважинного насоса ЭЦВ 12-250 с двигателем для забора воды на станции первого подъема водозабора "Ханмей" |
|
|
183,67 |
|
|
1.3.9. |
Капитальный ремонт стального резервуара 2000 |
|
|
23 380,42 |
|
|
1.3.10. |
Капитальный ремонт стального резервуара 1000 |
|
|
17 180,22 |
|
|
1.3.11. |
Капитальный ремонт трубопровода канализации от ул. Арктическая, 8 до ул. Озерная, 2/14 |
|
|
3 369,06 |
|
|
1.3.12. |
Капитальный ремонт трубопровода канализации от ул. Корчагинцев, 18 до ул. Майская, 9 |
|
|
1 747,62 |
|
|
1.3.13. |
Капитальный ремонт сетей ТВС производственного гаража расположенного УЖКХ Администрации г. Лабытнанги по ул. Ленинградская, 34 |
|
|
531,07 |
|
|
1.3.14. |
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
|
|
140,00 |
|
|
1.3.15. |
Замена приемных емкостей (септиков) |
|
|
1 552,73 |
|
|
1.4. |
Основное мероприятие N 4. Строительство (реконструкция), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
|
|
125 094,00 |
125 694,00 |
125 694,00 |
1.4.1. |
Организация поверхностного водоотвода и дренажной системы территории планировочного квартала 01:02:07 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
|
|
101 000,00 |
101 000,00 |
101 000,00 |
1.4.2. |
Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МО г. Лабытнанги на 2019 год и на перспективу до 2033 года |
|
|
0,00 |
600,00 |
600,00 |
1.4.3. |
Организация взаимодействия между муниципальными учреждениями при актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|
|
1 216,00 |
1 216,00 |
1 216,00 |
1.4.4. |
Приобретение, поставка, монтаж и пусконаладка блочных водоочистных сооружений в мкр. Обский всего |
|
|
22 878,00 |
22 878,00 |
22 878,00 |
1.4.5. |
Технико-экономическое обоснование мероприятия по кольцеванию сетей водоснабжения |
|
|
|
|
|
1.4.6. |
Устройство кольцевого водоснабжения на территории муниципального образования город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
1.5. |
Создание и реконструкция объектов энергоснабжения муниципального образования город Лабытнанги, в рамках заключенных концессионных соглашений, в том числе*: |
ПАО "Передвижная энергетика" филиал Передвижные электростанции "Лабытнанги" |
|
9 973,03 |
0,00 |
0,00 |
1.5.1. |
Строительство ТП проходного типа с демонтажем существующей ТП 54, в составе электросетевого комплекса города Лабытнанги |
|
|
7 074,37 |
0,00 |
|
1.5.2. |
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 54 для обеспечения объектами электроснабжения отдельных земельных участков |
|
|
2 898,66 |
0,00 |
|
2. |
Подпрограмма муниципальной программы N 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
|
4 335,76 |
0,00 |
0,00 |
2.1. |
Основное мероприятие N 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: |
|
|
4 335,76 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1. |
Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде: |
|
|
4 335,76 |
0,00 |
0,00 |
|
Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) холодного водоснабжения |
|
|
2 417,66 |
0,00 |
0,00 |
|
Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) электрической энергии |
|
|
2 118,10 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Подпрограмма муниципальной программы N 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
|
4 994,06 |
8 476,06 |
8 724,06 |
3.1. |
Основное мероприятие N 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
|
4 994,06 |
8 476,06 |
8 724,06 |
4. |
Подпрограмма муниципальной программы N 4. Комплексное обслуживание функционирования жилищно-коммунальной сферы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
|
7 357,61 |
7 760,61 |
7 760,61 |
4.1. |
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования |
|
|
7 357,61 |
7 760,61 |
7 760,61 |
* Источником финансирования являются внебюджетные средства.
Паспорт подпрограммы "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги"
I. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги
В настоящее время состояние объектов энергетики и в целом коммунально-инженерной инфраструктуры характеризуется высокой степенью износа объектов энергетического хозяйства города.
Проекты, направленные на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов коммунального комплекса носят комплексный и долгосрочный характер, к тому же требуют значительных расходов бюджетных средств. При ежегодной подготовке объектов муниципального образования к осенне-зимнему периоду и в целях получения достаточно быстрых результатов проведенных работ оптимальным решением является проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса.
Результатом капитальных ремонтов является снижение критического уровня износа оборудования котельных, насосных станций, сетей тепловодоснабжения и канализации. В свою очередь, обновление энергетического и сетевого комплексов положительно влияет на сокращение потерь энергоресурсов в сетях при их передаче и транспортировке до потребителей, а также на сокращение количества аварий в инженерно-коммунальном комплексе в целом.
Еще одной немаловажной задачей органов местного самоуправления является ежегодное бесперебойное обеспечение водоснабжением всех категорий потребителей.
Для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги водой в достаточном объеме на зимний период подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятий по сооружению грунтовой насыпи на реке Ханмей и разбору насыпи к паводковому периоду. В связи с неблагоприятными показателями качества воды в паводковый период, в подпрограмме предусмотрены мероприятия по завозу и обеспечению населения питьевой водой.
В целом, действующая подпрограмма позволит снизить критический уровень износа объектов энергетики и сетей коммунальной инфраструктуры, позволит обеспечить муниципальное образование город Лабытнанги качественными коммунальными и бытовыми услугами, а так же сдерживать рост тарифов для населения и сохранить доступность жилищно-коммунальных и бытовых услуг для населения.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса с описанием целей и задач подпрограммы
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2015 N 1286-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.03.2012 N 167-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из окружного бюджета при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период", Уставом муниципального образования город Лабытнанги, Стратегией социально-экономического развития города Лабытнанги до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 19.11.2014 N 20, основным направлением муниципальной политики в обеспечении надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги является поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в состоянии, способном обеспечить муниципальное образование город Лабытнанги качественными коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами в достаточном объеме.
Целями подпрограммы являются:
1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.
Для достижения целей подпрограмма ставит перед собой следующие задачи:
1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования город Лабытнанги.
3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры.
4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2021 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Безаварийное функционирование объектов энергетики в осенне-зимний период и снабжение потребителей качественными коммунальными услугами;
Предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов, вывезенных от населения, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков;
Обеспечение потребителей города водоснабжением из поверхностного источника на реке Ханмей и привозной водой в паводковый период.
Таблица N 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы, и их значениях
N |
Целевой показатель (индикатор) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма муниципальной программы N 1. "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" |
|||||||||
|
Задача 1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
1. |
Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры в текущем году |
кол. аварий |
8 |
7 |
7 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2. |
Доля объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых выполнены работы по улучшению технического состояния от запланированного количества объектов с такими работами в текущем году |
|
75 |
50 |
51 |
52 |
52 |
66 |
67 |
67 |
|
Задача 2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования города Лабытнанги |
|||||||||
1. |
Доля обеспеченности населения услугой водоснабжения на территории муниципального образования город Лабытнанги |
|
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
Задача 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
1. |
Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги |
км |
0 |
0,772 |
0,772 |
0,772 |
4,56 |
4,56 |
4,56 |
4,56 |
|
Задача 4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса |
|||||||||
1. |
Доля фактически оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля фактически оказанных ритуальных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству данных услуг на текущий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Методика расчета целевых показателей
N |
Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры в текущем году |
||
1. |
Единица измерения |
кол. аварий |
|
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Каи |
Снижение значения показателя отражает улучшение качества работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры |
|
Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры |
Каи |
||
Количество аварий |
Ка |
||
Количество инцидентов |
Ки |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчетные сведения об авариях и инцидентах на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры по данным РСО |
||
2. |
Доля объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых выполнены работы по улучшению технического состояния от запланированного количества объектов с такими работами в текущем году |
||
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Дутс |
Достижение запланированного уровня значения показателя является положительной динамикой |
|
Количество объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых фактически выполнены работы по улучшению технического состояния |
Квр |
||
Количество объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых запланированы работы по улучшению технического состояния |
Кзр |
|
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Адресный перечень мероприятий по подготовке энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, на текущий год. Отчетность по соглашению о предоставлении субсидии, субвенции. Сведения ресурсоснабжающих организаций и (или) иных исполнителей о выполненных мероприятиях на объектах энергетики и сетевого комплекса |
||
3. |
Доля обеспеченности населения услугой водоснабжения на территории муниципального образования город Лабытнанги |
||
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Дов |
Повышение значения показателя отражает увеличение обеспеченности населения услугой водоснабжения |
|
Количество жилых домов, обеспеченных водоснабжением (центральное водоснабжение, привозная вода) |
Кждов |
||
Количество жилых домов в муниципальном образовании город Лабытнанги |
Кжд |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Мониторинг водоснабжения жилищного фонда по данным филиала АО "ЕРИЦ ЯНАО" по Приуральскому району |
||
4. |
Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги |
||
Единица измерения |
км |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Ппс |
Повышение значения показателя отражает увеличение протяженности сетей систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребителей энергоресурсами |
|
Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры |
Ппс |
||
Сумма протяженности построенных сетей коммунальной инфраструктуры в течение срока реализации подпрограммы |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчетные данные исполнителя мероприятия МКУ "УКС г. Лабытнанги" Сведения ресурсоснабжающих организаций о реализации инвестиционных и производственных программ |
||
5. |
Доля фактически оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год |
||
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Дбу |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности банных услуг среди населения |
|
Количество оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги |
Кобу |
||
Количество запланированных банных услуг на текущий год |
Кзбу |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчет по объему оказанных услуг МУП МО г. Лабытнанги "Комфорт" |
||
6. |
Доля фактически оказанных ритуальных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству данных услуг на текущий год |
||
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Дру |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности ритуальных услуг среди населения |
|
Количество оказанных ритуальных услуг по захоронению невостребованных тел |
Кру |
||
Количество запланированных ритуальных услуг по захоронению невостребованных тел на текущий год |
Кзру |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчет по объему оказанных услуг МУП МО г. Лабытнанги "Комфорт" |
||
7. |
Доля фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков |
||
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Двс |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков среди населения |
|
Объем выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году |
Vвс |
||
Запланированный объем коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков |
Vзвс |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчеты по объемам оказанных услуг ОАО "Авто-Миг плюс", МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал". Отчетность по соглашению о предоставлении субсидии. |
V. Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" включает в себя основные мероприятия в соответствии с задачами подпрограммы:
Задача 1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Задача 2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования города Лабытнанги.
Организация водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги.
Задача 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры. Строительство (реконструкция), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
Создание и реконструкция объектов энергоснабжения муниципального образования город Лабытнанги, в рамках заключенных концессионных соглашений.
Задача 4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса.
Муниципальная поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей N 2 подпрограммы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию подпрограммы муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
Таблица N 2
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники муниципальной программы |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма муниципальной программы N 1 |
Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
257 832,41 |
209 851,90 |
188 818,24 |
144 479,00 |
178 525,00 |
144 055,00 |
144 055,00 |
1 267 616,55 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
196 594,00 |
149 035,00 |
149 914,00 |
115 846,00 |
146 377,00 |
113 027,00 |
113 027,00 |
983 820,00 |
|||
Местный бюджет |
18 552,00 |
31 069,00 |
29 770,00 |
28 633,00 |
32 148,00 |
31 028,00 |
31 028,00 |
202 228,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
42 686,41 |
29 747,90 |
9 134,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 568,55 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1 |
Муниципальная поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
110 595,00 |
107 347,00 |
95 674,00 |
119 735,00 |
138 553,00 |
138 553,00 |
138 553,00 |
849 010,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
101 794,00 |
90 056,00 |
79 187,00 |
102 046,00 |
113 027,00 |
113 027,00 |
113 027,00 |
712 164,00 |
|||
Местный бюджет |
8 801,00 |
17 291,00 |
16 487,00 |
17 689,00 |
25 526,00 |
25 526,00 |
25 526,00 |
136 846,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2 |
Организация водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе |
37 279,00 |
35 360,00 |
36 387,00 |
6 346,00 |
38 852,00 |
5 502,00 |
5 502,00 |
165 228,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
33 350,00 |
0,00 |
0,00 |
123 350,00 |
|||
Местный бюджет |
7 279,00 |
5 360,00 |
6 387,00 |
6 346,00 |
5 502,00 |
5 502,00 |
5 502,00 |
41 878,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 3 |
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
1 824,00 |
7 843,00 |
6 355,00 |
3 869,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 391,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
1 824,00 |
7 843,00 |
6 355,00 |
3 869,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 391,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 4 |
Строительство (реконструкция), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
65 448,00 |
29 554,00 |
41 268,00 |
14 529,00 |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
151 419,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
64 800,00 |
28 979,00 |
40 727,00 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 306,00 |
|||
Местный бюджет |
648,00 |
575,00 |
541,00 |
729,00 |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
3 113,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 5 |
Создание и реконструкция объектов энергоснабжения муниципального образования город Лабытнанги, в рамках заключенных концессионных соглашений** |
|
Всего, в том числе: |
42 686,41 |
29 747,90 |
9 134,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 568,55 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
42 686,41 |
29 747,90 |
9 134,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 568,55 |
* Детализированный перечень мероприятий к подпрограмме "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Лабытнанги" утверждается отдельным муниципальным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
** Детализированный перечень объектов основного мероприятия утверждаются отдельным муниципальным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги"
I. Характеристика текущего состояния сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Лабытнанги
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) в муниципальном образовании город Лабытнанги в период 2010 - 2014 гг. проводился ряд мероприятий, направленных на экономию энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий.
За данный период были достигнуты значительные результаты и достаточно высокие показатели энергосбережении и энергетической эффективности в целом:
в муниципальных учреждения и предприятиях введен приборный учет потребления коммунальных ресурсов, проведены энергетические обследования зданий, строений, сооружений юридических лиц;
жилищный фонд оснащен общедомовым приборным учетом в среднем на 70%, индивидуальным приборным учетом в среднем на 80%;
в рамках реализации программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций за счет инвестиций внебюджетных источников в развитие энергоэффективной составляющей коммунальной инфраструктуры муниципального образования направлены средства в размере более 323 млн. рублей.
Обозначая положительные тенденции по внедрению энергоэффективных технологий на территории муниципального образования, стоит отметить и некоторые проблемные аспекты, которые являются тормозящим процессом в жилищно-коммунальном комплексе. К таким проблемам можно отнести следующие:
изношенность энергетической инфраструктуры и высокий уровень потерь энергоресурсов в сетях;
отсутствие технической возможности внедрения энергоэффективного оборудования при использовании тепловой энергии в жилищном фонде и высокая степень износа внутридомовых инженерных систем;
неготовность некоторых категорий населения к внедрению приборного учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов в занимаемых жилых помещениях.
Следует также отметить, что темпы внедрения современных энергосберегающих технологий напрямую зависят от объемов финансирования планируемых мероприятий. В связи с тем, что ежегодная финансовая потребность превышает расходы, направляемые бюджетом муниципального образования, привлечение внебюджетных источников является важной составляющей в решении задач, направленных на повышение энергетической эффективности муниципального образования город Лабытнанги.
В целях более эффективного достижения основных задач по обеспечению энергосбережения в муниципальном образовании город Лабытнанги, разработана подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" (далее - подпрограмма).
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышении энергетической эффективности с описанием целей и задач подпрограммы
В соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации", постановлением Администрации города Лабытнанги от 27.05.2010 N 316 "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги", приоритетом муниципальной политики в энергосбережении и повышении энергетической эффективности является эффективное потребление коммунальных ресурсов в жилищном фонде.
Целью подпрограммы является эффективное потребление коммунальных ресурсов в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Для достижения цели подпрограмма ставит перед собой задачу по планированию и реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2021 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Полный переход муниципального жилищного фонда на потребление коммунальных ресурсов по приборам учета;
Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату коммунальных услуг.
Таблица N 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы, и их значениях
N |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма муниципальной программы N 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" |
|||||||||
|
Задача 1. Планирование и реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|||||||||
1. |
Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности к запланированному количеству мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в текущем году |
|
65 |
55 |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
2. |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения |
|
64 |
72 |
73 |
73 |
85 |
85 |
86 |
87 |
3. |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии |
|
91 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
94 |
95 |
Методика расчета целевых показателей
N |
Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности к запланированному количеству мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в текущем году |
||
1. |
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Двм |
Достижение запланированного уровня значения показателя является положительной динамикой |
|
Количество выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Квм |
||
Количество запланированных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в текущем году |
Кзм |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
1. Документация о фактически выполненных и принятых работах отдела благоустройства и эксплуатации жилищного фонда УЖКХ Администрации г. Лабытнанги 2. Отчетные сведения УК, ТСЖ, филиала АО "ЕРИЦ ЯНАО" по Приуральскому району и др. организаций о выполненных мероприятиях |
||
2. |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения |
||
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
ДиХВ |
Повышение значения показателя отражает наличие установок ИПУ и выполнение требований по энергосбережению, и повышение энергетической эффективности жилых помещений жилищного фонда |
|
Количество муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения |
Ко |
|
|
Количество муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащее оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения |
Кп |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Мониторинг сведений ТСЖ, УК, филиала АО "ЕРИЦ ЯНАО" по Приуральскому району по оснащению жилищного фонда ИПУ энергетических ресурсов |
||
3. |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии |
||
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
|
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
ДиЭЭ |
Повышение значения показателя отражает наличие установок ИПУ и выполнение требований по энергосбережению, и повышение энергетической эффективности жилых помещений жилищного фонда |
|
Количество муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии |
Ко |
||
Количество муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащее оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии |
Кп |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Мониторинг сведений ТСЖ, УК, филиала АО "ЕРИЦ ЯНАО" по Приуральскому району по оснащению жилищного фонда ИПУ энергетических ресурсов |
V. Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" в соответствии с задачей по планированию и реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности включает в себя основное мероприятие "Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей N 2 подпрограммы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию подпрограммы муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
Таблица N 2
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма муниципальной программы N 2. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
864,00 |
702,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
1766,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
864,00 |
702,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
1766,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
864,00 |
702,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
1766,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
864,00 |
702,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
1766,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Детализированный перечень мероприятий к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги" утверждается отдельным муниципальным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
I. Характеристика текущего состояния сферы обеспечения реализации подпрограммы муниципального образования город Лабытнанги
С целью достижения наилучших результатов деятельности муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", штатная численность работников учреждения включает работников муниципальной службы, осуществляющих функции органов местного самоуправления по муниципальному жилищному контролю и муниципальному дорожному контролю.
Муниципальными служащими обеспечивается контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и придомовых территорий (при наличии в многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда), контроль за осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме к сезонной эксплуатации, контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, строительный контроль за качеством работ, графиками выполнения работ по объектам благоустройства и дорожного хозяйства города и иные полномочия.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения реализации подпрограммы с описанием целей и задач подпрограммы
В своей деятельности муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги" руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.06.2007 N 67-ЗАО "О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе", Уставом муниципального образования, решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 17.06.2015 N 93 "Об утверждении Положения о муниципальном учреждении "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 09.03.2016 N 173 "О денежном содержании, материальном стимулировании и формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования город Лабытнанги", постановлением Администрации города Лабытнанги от 30.12.2011 N 866 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих исполнение функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта".
Целью подпрограммы является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправлении.
Для достижения цели подпрограмма ставит перед собой задачу по кадровому и финансовому обеспечению муниципальных служащих в установленной сфере деятельности.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Обеспечение мероприятий по сохранности муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и придомовых территорий (при наличии в многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда).
Ежегодное обеспечение мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме к осенне-зимнему периоду.
Обеспечение мероприятий по сохранности автомобильных дорог местного значения.
Обеспечение контроля за качеством работ на объектах благоустройства и дорожного хозяйства города.
Учитывая характер и специфику подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" необходимость в утверждении перечня целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач не требуется.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включает в себя основное мероприятие по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги в соответствии с таблицей N 2 подпрограммы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию подпрограммы муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
Таблица N 2
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма муниципальной программы N 3. |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
78 609,00 |
72 272,00 |
74 967,00 |
82 397,00 |
14 415,00 |
8 953,00 |
8 705,00 |
340 318,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Местный бюджет |
78 609,00 |
72 272,00 |
74 967,00 |
82 397,00 |
14 415,00 |
8 953,00 |
8 705,00 |
340 318,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
12 186,00 |
7 644,00 |
8 176,00 |
14 138,00 |
14 415,00 |
8 953,00 |
8 705,00 |
74 217,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Местный бюджет |
12 186,00 |
7 644,00 |
8 176,00 |
14 138,00 |
14 415,00 |
8 953,00 |
8 705,00 |
74 217,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
66 423,00 |
64 628,00 |
66 791,00 |
68 259,00 |
х |
х |
х |
266 101,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
х |
х |
х |
0 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
х |
х |
х |
0 |
|||
Местный бюджет |
66 423,00 |
64 628,00 |
66 791,00 |
68 259,00 |
х |
х |
х |
266 101,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
х |
х |
х |
0 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
х |
х |
х |
0 |
Паспорт подпрограммы "Комплексное обслуживание функционирования жилищно-коммунальной сферы"
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги" |
||||||
Соисполнители Подпрограммы |
Отсутствуют |
||||||
Участники Подпрограммы |
Отсутствуют |
||||||
Цель Подпрограммы |
Решение вопросов местного значения в установленной сфере деятельности |
||||||
Задача Подпрограммы |
Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |
||||||
Сроки реализации Подпрограммы |
2015 - 2021 годы |
||||||
Целевые показатели эффективности Подпрограммы |
Отсутствуют |
||||||
Мероприятия Подпрограммы |
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования |
||||||
Финансовое обеспечение Подпрограммы | |||||||
Реализация подпрограммы по годам |
Общий объём финансирования Подпрограммы, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей |
|||||
Всего |
в том числе |
||||||
федеральный бюджет |
окружной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
||||
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2019 |
72 230,00 |
0,00 |
0,00 |
72 230,00 |
0,00 |
7 357,61 |
|
2020 |
71 827,00 |
0,00 |
0,00 |
71 827,00 |
0,00 |
7 760,61 |
|
2021 |
71 827,00 |
0,00 |
0,00 |
71 827,00 |
0,00 |
7 760,61 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации работников учреждения; улучшение материально-технической базы учреждения; повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых для реализации муниципальной программы. |
I. Характеристика текущего состояния сферы обеспечения реализации подпрограммы муниципального образования город Лабытнанги
В соответствии с Положением о муниципальном учреждении "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", утвержденным Решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 17.06.2015 N 93, основным предметом деятельности учреждения являются:
организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения населения;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них;
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;
организация благоустройства территории муниципального образования;
организация содержания муниципального жилищного фонда и осуществление муниципального жилищного контроля;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования;
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги" не имеет подведомственных учреждений, но как главный распорядитель бюджетных средств осуществляет финансирование организаций жилищно-коммунального комплекса, организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, благоустройству городских территорий, организации, осуществляющей перевозки пассажиров автомобильным транспортом (за исключением такси).
С целью достижения наилучших результатов деятельности, разработана эффективная организационная структура учреждения. Штатная численность работников учреждения оптимизирована и полностью укомплектована.
Важную роль в управлении персоналом, а именно в привлечении, мотивации и сохранении работников соответствующей квалификации играет эффективная система оплаты труда. Система стимулирует к повышению производительности труда, что ведет к повышению эффективности использования человеческих ресурсов, реализации поставленных целей и задач.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения реализации подпрограммы с описанием целей и задач подпрограммы
В своей деятельности муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги" руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования, решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 17.06.2015 N 93 "Об утверждении Положения о муниципальном учреждении "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", постановлением Администрации города Лабытнанги от 30.12.2011 N 866 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих исполнение функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта".
Целью подпрограммы является решение вопросов местного значения в установленной сфере деятельности.
Достижение целей муниципальной подпрограммы по решению вопросов местного значения в области развития жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги позволяет достичь более высоких показателей в области управления сферой жилищно-коммунального комплекса и увязать бюджетные ассигнования с конкретными количественно измеримыми результатами их использования.
Для достижения цели подпрограмма ставит перед собой задачу по кадровому и финансовому обеспечению реализации муниципальной программы.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации работников учреждения;
Улучшение материально-технической базы учреждения;
Повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых для реализации муниципальной программы.
Учитывая характер и специфику подпрограммы "Комплексное обслуживание функционирования жилищно-коммунальной сферы" необходимость в утверждении перечня целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач не требуется.
V. Основные мероприятия подпрограммы
В соответствии с задачей "Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы" подпрограмма "Комплексное обслуживание функционирования жилищно-коммунальной сферы" включает в себя основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования".
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги в соответствии с таблицей N 2 подпрограммы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию подпрограммы муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
Таблица N 2
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма муниципальной программы N 4. |
Комплексное обслуживание функционирования жилищно-коммунальной сферы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
72 230,00 |
71 827,00 |
71 827,00 |
215 884,00 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Окружной бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
72 230,00 |
71 827,00 |
71 827,00 |
215 884,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Другие внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
72 230,00 |
71 827,00 |
71 827,00 |
215 884,00 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Окружной бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
72 230,00 |
71 827,00 |
71 827,00 |
215 884,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
Другие внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 января 2019... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.