Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 15 февраля 2019 г. N 147
Изменения,
вносимые в постановление Администрации города Лабытнанги от 23.10.2014 N 712
1. В наименовании слова "на 2015 - 2020 годы" исключить.
2. В преамбуле слова "постановлением Администрации города Лабытнанги от 25.10.2013 N 649 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Лабытнанги", распоряжением Администрации города Лабытнанги от 27.08.2014 N 1758 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги" " заменить словами "постановлением Администрации города Лабытнанги от 01.09.2016 N 879 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги", распоряжением Администрации города Лабытнанги от 24.04.2018 N 444 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги".
3. В пункте 1 слова "на 2015 - 2020 годы" исключить.
4. В приложении к постановлению:
4.1. В заголовке слова "на 2015 - 2020 годы" исключить.
4.2. Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги "Управление муниципальными финансами города Лабытнанги" (далее - Программа) изложить в новой редакции:
"Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги "Управление муниципальными финансами города Лабытнанги"
"
4.3. Раздел III изложить в новой редакции:
"III. Сроки реализации муниципальной программы
Программа носит постоянный характер. Срок реализации 2015 - 2021 годы.".
4.4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
"Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Лабытнанги"
N |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) за 2013 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лабытнанги" |
|||||||||
|
Задача 1. Повышение качества составления и организации исполнения местного бюджета. |
|||||||||
1.1. |
Финансовое обеспечение расходных обязательств |
% |
94 |
более 90 |
более 90 |
более 90 |
более 90 |
более 90 |
||
1.2. |
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ |
% |
5 |
более 95 |
более 95 |
более 95 |
более 95 |
более 95 |
||
|
Задача 2. Участие в формировании и реализации бюджетной, финансовой и налоговой политики в целях финансового обеспечения расходных обязательств МО г. Лабытнанги |
|||||||||
2.1. |
Уровень финансовой зависимости местного бюджета от доходов бюджета (собственные доходы в % от общего годового объема доходов бюджета) |
% |
20 и более |
20 и более |
20 и более |
20 и более |
20 и более |
|||
2.2. |
Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий, проверок) к общему количеству запланированных мероприятий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3. |
Результативность контрольных мероприятий (объем средств, используемый с нарушением законодательства, к общему объему средств бюджета |
% |
менее 1 |
менее 1 |
менее 1 |
менее 1 |
менее 1 |
|||
2.4. |
Доля расходов по исполнению судебных актов (исполнительных листов) по обращению взыскания на средства местного бюджета |
% |
менее 1 |
менее 1 |
менее 1 |
менее 1 |
менее 1 |
|||
2.5. |
Отношение объема муниципального долга к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец отчетного периода |
% |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.6. |
Отсутствие просроченных долговых обязательств местного бюджета |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Задача 3. Организационно-методическое руководство бюджетным процессом и координация деятельности участников бюджетного процесса |
|||||||||
3.1. |
Доля учреждений, не соблюдающих требования для выполнения мероприятий, предусмотренных Соглашением между департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа и МО г. Лабытнанги о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО г. Лабытнанги |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Качественное обеспечение (сопровождение) программных продуктов, направленных на обеспечение бюджетного процесса в МО г. Лабытнанги |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 4. Рост качества управления муниципальными финансами |
|||||||||
4.1. |
Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе (результатах) управления муниципальными финансами. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4.2. |
Доля муниципальных учреждений, имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса |
Количество учреждений, рейтинговая оценка которых более 2,90 |
7 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
".
4.5. Раздел VI изложить в новой редакции:
"VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств местного бюджета.
Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы, составляет 725 660,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 113 333,0 тыс. рублей;
2016 год - 94 075,0 тыс. рублей;
2017 год - 103 737,0 тыс. рублей;
2018 год - 116 136,0 тыс. рублей;
2019 год - 117 801,0 тыс. рублей;
2020 год - 88 690,0 тыс. рублей;
2021 год - 91 888,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы утверждается решением о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут корректироваться в случаях уточнения (утверждения) бюджета на соответствующий год и плановый период.
Мероприятия Программы могут корректироваться в случае корректировки мероприятий подпрограмм в случае изменений в законодательстве Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, требований предоставления отчетности, технического оснащения для реализации Программы, в случае возникновения предполагаемых рисков.
Привлечение внебюджетных средств, для реализации Программы, не предполагается.
Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка представлены в таблице N 3 Программы.
Информация по дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы представлена в таблице N 4 Программы.
Таблица N 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источник финансирования |
Расходы по годам, тыс. руб. |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальная программа |
Управление муниципальными финансами города Лабытнанги |
МУ "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
113 333,0 |
94 075,0 |
103 737,0 |
116136,0 |
117 801,0 |
88 690,0 |
91 888,0 |
725 660,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
113 333,0 |
94 075,0 |
103 737,0 |
116136,0 |
117 801,0 |
88 690,0 |
91 888,0 |
725 660,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие муниципальной программы |
1. Организация управления муниципальными финансами |
|
Всего, в том числе: * |
56 969,0 |
47 037,0 |
51 869,0 |
58 068,0 |
58 900,5 |
44 345,0 |
45 944,0 |
363 132,50 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет * |
56 969,0 |
47 037,0 |
51 869,0 |
58068,0 |
58 900,5 |
44 345,0 |
45 944,0 |
363 132,5 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие муниципальной программы |
2. Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами |
|
Всего, в том числе: * |
28 182,0 |
23 519,0 |
25 934,0 |
29034,0 |
29 450,0 |
22 172,5 |
22 972,0 |
181 263,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет * |
28 182,0 |
23 519,0 |
25 934,0 |
29034,0 |
29 450,0 |
22 172,5 |
22 972,0 |
181 263,5 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие муниципальной программы |
3. Мониторинг качества управления муниципальными финансами |
|
Всего, в том числе: * |
28 182,0 |
23 519,0 |
25 934,0 |
29 034,0 |
29 450,5 |
22 172,5 |
22 972,0 |
181 264,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет * |
28 182,0 |
23 519,0 |
25 934,0 |
29 034,0 |
29 450,5 |
22 172,5 |
22 972,0 |
181 264,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма муниципальной программы |
Управление муниципальным долгом |
|
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие подпрограммы |
Организация эффективного управления муниципальным долгом |
|
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма муниципальной программы |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
|
Всего, в том числе: |
113 333,0 |
94 075,0 |
103 737,0 |
116 136,0 |
117 801,0 |
88 690,0 |
91 888,0 |
725 660,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
113 333,0 |
94 075,0 |
103 737,0 |
116 136,0 |
117 801,0 |
88 690,0 |
91 888,0 |
725 660,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие подпрограммы |
Расходы, направленные на руководство и управление в установленной сфере деятельности |
|
Всего, в том числе: |
113 333,0 |
94 075,0 |
103 737,0 |
116 136,0 |
117 801,0 |
88 690,0 |
91 888,0 |
725 660,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
113 333,0 |
94 075,0 |
103 737,0 |
116136,0 |
117 801,0 |
88 690,0 |
91 888,0 |
725 660,0 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках обеспечивающей подпрограммы.
Таблица N 4
Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, участники |
Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях, (тыс. руб.) |
||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лабытнанги" |
Муниципальное учреждение "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" |
37 569,0 |
66 680,0 |
63 482,0 |
1. |
Подпрограмма N 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Муниципальное учреждение "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" |
37 569,0 |
66 680,0 |
63 482,0 |
1.1. |
Основное мероприятие: Расходы, направленные на руководство и управление в установленной сфере деятельности |
Муниципальное учреждение "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" |
37 569,0 |
66 680,0 |
63 482,0 |
|
Обеспечение деятельности ОМС: фонд оплаты труда работников ОМС с учетом начислений на выплаты по оплате труда |
Муниципальное учреждение "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" |
37 569,0 |
66 680,0 |
63 482,0 |
".
4.6. В подпрограмме "Управление муниципальным долгом" (далее - Подпрограмма):
4.6.1. Паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы "Управление муниципальным долгом"
".
4.6.2. Раздел III Подпрограммы изложить в новой редакции:
"III. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2015 - 2021 годы.".
4.6.3. Раздел IV Подпрограммы изложить в новой редакции:
"IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Таблица 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы
N |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) за 2013 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" |
|
|||||||||
|
Задача 1. Обеспечение состояния структуры и объема муниципального долга муниципального образования на приемлемом и экономически обоснованном уровне. |
|||||||||
1.1. |
Отношение объема муниципального долга к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец отчетного периода |
% |
0 |
менее 50 |
менее 50 |
менее 50 |
менее 50 |
менее 50 |
||
|
Задача 2. Совершенствование механизма управления муниципальным долгом муниципального образования |
|||||||||
2.1. |
Отсутствие просроченных долговых обязательств местного бюджета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
".
4.6.4. Раздел VI Подпрограммы изложить в новой редакции:
"VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы обеспечивается за счет средств местного бюджета.
Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятия подпрограммы утверждается решением о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут корректироваться в случаях уточнения (утверждения) бюджета на соответствующий год и плановый период.".
4.7. В подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма):
4.7.1. Паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
".
4.7.2. Раздел III Подпрограммы изложить в новой редакции:
"III. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2015 - 2021 годы.".
4.7.3. Раздел IV Подпрограммы изложить в новой редакции:
"IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Таблица 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы, и их значениях
N |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) за 2013 |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
|||||||||
|
Задача 1. Обеспечение деятельности департамента финансов Администрации города Лабытнанги по осуществлению установленных функций |
|||||||||
1.1. |
Доля достигнутых показателей муниципальной программы к общему количеству показателей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
".
4.7.4. Раздел VI Подпрограммы изложить в новой редакции:
"VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы обеспечивается за счет средств местного бюджета.
Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 725 660,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 113 333,0 тыс. рублей;
2016 год - 94 075,0 тыс. рублей;
2017 год - 103 737,0 тыс. рублей;
2018 год - 116 136,0 тыс. рублей;
2019 год - 117 801,0 тыс. рублей;
2020 год - 88 690,0 тыс. рублей;
2021 год - 91 888,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы утверждается решением о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут корректироваться в случаях уточнения (утверждения) бюджета на соответствующий год и плановый период.".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 февраля 2019... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.