Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Постановлению
Администрации города Губкинского
от "13" марта 2019 года N 406
Муниципальная программа
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2021 годы"
Паспорт муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2021 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города. |
|||
Участники муниципальной программы |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города; Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО город Губкинский"; Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города; Отдел муниципального жилищного контроля; МКУ "Управление организации строительства". |
|||
Подпрограммы |
1. "Предупреждение, спасение, помощь на 2014 - 2021 годы". 2. "Обеспечение и управление муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2021 годы". 3. "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 2014 - 2021 годы". |
|||
Цель муниципальной программы |
Обеспечение комплексной безопасности населения муниципального образования город Губкинский и контроля над рисками во всех сферах жизнедеятельности. |
|||
Задачи муниципальной программы |
1) Снижение рисков и смягчение последствий аварий и стихийных бедствий в муниципальном образовании город Губкинский, повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2) Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 3) Повышение безопасности населения муниципального образования города Губкинский и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем своевременного оповещения населения и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112". |
|||
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2021 годы |
|||
Ресурсное обеспечение муниципальной программы | ||||
Год реализации программы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
Всего: |
171 052,60 |
161 850,28 |
9 202,32 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
17 267,42 |
17 267,42 |
0,00 |
|
2015 год |
17 092,03 |
17 092,03 |
0,00 |
|
2016 год |
16 710,18 |
16 710,18 |
0,00 |
|
2017 год |
18 051,94 |
18 051,94 |
0,00 |
|
2018 год |
21 188,71 |
21 188,71 |
0,00 |
|
2019 год |
32 119,08 |
29 071,00 |
3 048,08 |
|
2020 год |
24 311,63 |
21 309,00 |
3 002,63 |
|
2021 год |
24 311,63 |
21 160,00 |
3 151,63 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета, в том числе по годам: |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|
2014 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |
1. Снижение количества гибели людей при чрезвычайных ситуациях. 2. Снижения количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях. |
|||
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Создание условий, при которых уровень различных угроз человеку минимален |
Стратегическое обоснование муниципальной программы
Безопасность населения, является одной из важнейших характеристик городской среды, и оказывает существенное влияние на качество жизни населения. В соответствии с действующим законодательством перед органами местного управления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города для создания безопасности среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области защиты горожан и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера и безопасности людей на водных объектах.
Повышения уровня безопасности населения является одним из приоритетных направлений Программы социально-экономического развития города на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 25.02.2013 N 345 (далее - Программа СЭР).
Основной целью повышения уровня безопасности населения является - обеспечение комплексной безопасности населения муниципального образования город Губкинский и контроля над рисками во всех сферах жизнедеятельности.
Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер по решению задач связанных обеспечением комплексной безопасности населения позволит снизить социальную напряженность, сохранить экономических потенциал, придать больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности.
В целях оперативного решения вопросов безопасности населения, Программой СЭР определены мероприятия, механизмом реализации которых является муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2021 годы".
Реализация муниципальной программы позволит повысить удовлетворенность населения уровнем своей личной безопасности.
Паспорт Подпрограмма 1. "Предупреждение, спасение, помощь на 2014 - 2021 годы"
Куратор и участники подпрограммы |
Куратор: Первый заместитель главы Администрации города. Участники: Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города; МКУ "Дирекция по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО город Губкинский"; Управление информационных технологий и связи Администрации города; Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города; МКУ "Управление организации строительства"; Отдел муниципального жилищного контроля. |
|||
Цель подпрограммы |
Снижение рисков и смягчение последствий аварий и стихийных бедствий в муниципальном образовании город Губкинский, повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|||
Задачи подпрограммы |
1) Создание условий для безопасного пребывания граждан на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 2) Обеспечение информирования и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 3) Обеспечение реализации неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города. |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2021 годы |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
Всего: |
17 996,51 |
12 085,16 |
5 911,35 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
500,94 |
500,94 |
0,00 |
|
2015 год |
1021,11 |
1021,11 |
0,00 |
|
2016 год |
68,17 |
68,17 |
0,00 |
|
2017 год |
859,37 |
859,37 |
0,00 |
|
2018 год |
1 383,57 |
1 383,57 |
0,00 |
|
2019 год |
8 411,45 |
7 824,00 |
587,45 |
|
2020 год |
2 875,95 |
214,00 |
2 661,95 |
|
2021 год |
2 875,95 |
214,00 |
2 661,95 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета, в том числе по годам: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Снижение гибели людей на водных объектах. 2. Обеспечение населения средствами информирования о способах и действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 3. Соотношение необходимого объема резерва (по утвержденной номенклатуре) к общему объему резерва (по факту). 4. Доукомплектованность оборудования находящегося в городском резерве. 5. Определение показателей достаточности сил и технических средств с учетом возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных разливами нефти и нефтепродуктов на территории города. 6. Повышение эффективности защиты населения и территории города от угрозы возникновения ЧС вызванных природными (лесными) пожарами. 7. Снижение риска возникновения бытовых пожаров в многоквартирных жилых домах 3 - 4 степени огнестойкости на территории города. |
|||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение безопасности людей на водных объектах и организация комплекса мер по информированию и подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, повышение уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Губкинский от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Паспорт Подпрограмма 2. "Обеспечение и управление муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2021 годы"
Куратор и участники подпрограммы |
Куратор: Первый заместитель главы Администрации города. Участники: Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города. |
|||
Цель подпрограммы |
Обеспечение эффективной деятельности и управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
|||
Задачи подпрограммы |
Обеспечение условий для эффективного выполнения функций и полномочий, возложенных на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2021 годы |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
Всего: |
62 454,55 |
62 231,44 |
223,11 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
7 189,23 |
7 189,23 |
0,00 |
|
2015 год |
7 287,50 |
7 287,50 |
0,00 |
|
2016 год |
7 729,08 |
7 729,08 |
0,00 |
|
2017 год |
7 592,37 |
7 592,37 |
0,00 |
|
2018 год |
8 223,26 |
8 223,26 |
0,00 |
|
2019 год |
8 144,37 |
8 070,00 |
74,37 |
|
2020 год |
8 144,37 |
8 070,00 |
74,37 |
|
2021 год |
8 144,37 |
8 070,00 |
74,37 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета, в том числе по годам: |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|
2014 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
Достижение целевых показателей муниципальной программы |
|||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения |
Паспорт Подпрограмма 3. "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 2014 - 2021 годы"
Куратор и участники подпрограммы |
Куратор: Первый заместитель главы Администрации города Участники: Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города. |
|||
Цель подпрограммы |
Повышение безопасности населения муниципального образования города Губкинский и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени оповещения населения и реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112". |
|||
Задачи подпрограммы |
1) Создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 2) Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2021 годы |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
Всего: |
90 601,54 |
87 533,68 |
3 067,86 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
9 577,25 |
9 577,25 |
0,00 |
|
2015 год |
8 783,42 |
8 783,42 |
0,00 |
|
2016 год |
8 912,93 |
8 912,93 |
0,00 |
|
2017 год |
9 600,20 |
9 600,20 |
0,00 |
|
2018 год |
11 581,88 |
11 581,88 |
0,00 |
|
2019 год |
15 563,26 |
13 177,00 |
2 386,26 |
|
2020 год |
13 291,30 |
13 025,00 |
266,30 |
|
2021 год |
13 291,30 |
12 876,00 |
415,30 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета, в том числе по годам: .... |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1) Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и информационного обеспечения. 2) Обеспечение бесперебойного функционирования органа повседневного управления (отдела ЕДДС) города при угрозе и возникновении аварий на электросетях города. 3) Сокращение времени комплексного реагирования и оповещения экстренных оперативных служб на поступающие вызовы по системе 112. 4) Обеспечение эффективного функционирования органа повседневного управления (отдел ЕДДС) города 5) Обеспечение эффективной работы ЕДДС по проведения превентивных мероприятий возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных неблагоприятными погодными явлениями (морозы, штормовые ветра и т.д.). 6) Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Губкинского, с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения. 7) Поддержание в рабочем состоянии региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. |
|||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Организация комплекса мер, обеспечивающих ускорения и улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) и своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города. |
Приложение 1
к муниципальной программе
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2021 годы"
Наименование мероприятий муниципальной программы |
Наименование ответственного исполнителя (участника) |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (тыс. рублей) |
||
Общий объем финансирования |
Объем утвержденный решением Городской Думы |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета |
||
Подпрограмма 1. "Предупреждение, спасение, помощь на 2014 - 2021 годы". | ||||
Цель: Снижение рисков и смягчение последствий аварий и стихийных бедствий в муниципальном образовании город Губкинский, повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ||||
Задача 1. Создание условий для безопасного пребывания граждан на водных объектах, охране их жизни и здоровья. | ||||
Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период пляжного сезона. |
|
6 320,83 |
3 134,93 |
3 185,90 |
1.1. Водолазное обследование дна места массового отдыха населения с купанием. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
1 935,72 |
847,70 |
1 088,02 |
2014 год (средства местного бюджета) |
97,78 |
97,78 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
205,91 |
205,91 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
544,01 |
544,01 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
544,01 |
0,00 |
544,01 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
544,01 |
0,00 |
544,01 |
|
1.2. Заключение договоров со спасателями для обеспечения безопасности людей на водных объектах. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
2 746,56 |
1 344,06 |
1 402,50 |
2014 год (средства местного бюджета) |
175,31 |
175,31 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
467,50 |
467,50 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
701,25 |
701,25 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
701,25 |
0,00 |
701,25 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
701,25 |
0,00 |
701,25 |
|
1.3. Приобретение оборудования для ограничения заплыва в местах купания. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
52,44 |
52,44 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
35,39 |
35,39 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
17,05 |
17,05 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. Приобретение оборудования для спасательного поста. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
21,49 |
21,49 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
18,61 |
18,61 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
2,88 |
2,88 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. Заключение договоров на оказание услуг по организации работы в местах массового отдыха населения на водных объектах с разрешением купания в летний период |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
1 564,65 |
869,25 |
695,40 |
2014 год (средства местного бюджета) |
173,85 |
173,85 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
347,70 |
347,70 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
347,69 |
347,69 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
347,69 |
0,00 |
347,69 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
347,69 |
0,00 |
347,69 |
|
Итого по задаче 1: |
6 320,83 |
3 134,93 |
3 185,90 |
|
Задача 2.: Обеспечение информирования и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | ||||
Основное мероприятие 2. Организация пропаганды и информирования населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
399,90 |
144,90 |
255,00 |
2.1. Организация пропаганды и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах по месту жительства (изготовление памяток). |
255,00 |
0,00 |
255,00 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
85,00 |
0,00 |
85,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
85,00 |
0,00 |
85,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
|
85,00 |
0,00 |
85,00 |
2.2. Организация информационных мероприятий для населения (изготовление и установка информационных щитов). |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
144,90 |
144,90 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
49,90 |
49,90 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 2: |
399,90 |
144,90 |
255,00 |
|
Задача 3: Обеспечение реализации неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города. | ||||
Основное мероприятие 3. Поддержание резерва материальных ресурсов, в постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города; МКУ "Дирекция по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО город Губкинский" |
1057,11 |
647,88 |
409,23 |
3.1. Организация обновления и восполнения материальных ресурсов для эффективного материально-технического обеспечения мероприятий при ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведения аварийно спасательных и других неотложных работ на территории города Губкинского. |
1057,11 |
648,88 |
409,23 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
18,27 |
18,27 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
629,61 |
629,61 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
409,23 |
0,00 |
409,23 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4. Определение показателей степени риска и оценки возможных последствий ЧС на территории города. |
|
823,09 |
823,09 |
0,00 |
4.1. Разработка Паспорта безопасности муниципального образования город Губкинский. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
527,00 |
527,00 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
527,00 |
527,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
|
|
|
|
4.2 Разработка плана действий муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС город Губкинский по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
296,09 |
296,09 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
296,09 |
296,09 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 5. Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта. |
|
9 395,58 |
7 334,36 |
2 061,22 |
5.1. Материально-техническое обеспечение противопожарных формирований. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
150,01 |
56,79 |
93,22 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
36,79 |
36,79 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
93,22 |
0,00 |
93,22 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2. Приобретение противопожарного оборудования для защиты территорий от природных (лесных) пожаров. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
198,60 |
198,60 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
172,60 |
172,60 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
26,00 |
26,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.3. Изготовление и установка аншлагов на противопожарную тематику, направленную на охрану лесных насаждений. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
25,10 |
25,10 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
25,10 |
25,10 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.4. Организация видеомониторинга по обнаружению пожаров на территории города |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города Управление информационных технологий и связи Администрации города |
1 053,87 |
1 053,87 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
411,87 |
411,87 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
214,00 |
214,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
214,00 |
214,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
214,00 |
214,00 |
0,00 |
|
5.5. Обеспечение пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах низкой степени огнестойкости (4-5 степени). |
Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города МКУ "Управление организации строительства" Отдел муниципального жилищного контроля Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
7 968,00 |
6 000,00 |
1 968,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
984,00 |
0,00 |
984,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
984,00 |
0,00 |
984,00 |
|
Итого по задаче 3 |
11 275,78 |
8 805,33 |
2 470,45 |
|
Всего по Подпрограмме 1 |
17 996,51 |
12 085,16 |
5 911,35 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
500,94 |
500,94 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
1 021,11 |
1 021,11 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
68,17 |
68,17 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
859,37 |
859,37 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
1 383,57 |
1 383,57 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
8 411,45 |
7 824,00 |
587,45 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
2 875,95 |
214,00 |
2 661,95 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
2 875,95 |
214,00 |
2 661,95 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение и управление муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2021 годы" | ||||
Цель: Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | ||||
Задача 1: Обеспечение условий для эффективного выполнения функций и полномочий, возложенных на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города. | ||||
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности аппарата управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
62 454,55 |
62 231,44 |
223,11 |
2014 год (средства местного бюджета) |
7 189,23 |
7 189,23 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
7 287,50 |
7 287,50 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
7 729,08 |
7 729,08 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
7 592,37 |
7 592,37 |
0,00 |
|
2018 год |
8 223,26 |
8 223,26 |
0,00 |
|
В том числе |
|
|
|
|
2018 год (средства местного бюджета) |
8 185,26 |
8 185,26 |
0,00 |
|
2018 год (средства окружного бюджета) |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
8 144,37 |
8070,00 |
74,37 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
8 144,37 |
8070,00 |
74,37 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
|
8 144,37 |
8070,00 |
74,37 |
Итого по задаче 1: |
62 454,55 |
62 231,44 |
223,11 |
|
Всего по Подпрограмме 2 |
62 454,55 |
62 231,44 |
223,11 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
7 189,23 |
7 189,23 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
7 287,50 |
7 287,50 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
7 729,08 |
7 729,08 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
7 592,37 |
7 592,37 |
0,00 |
|
2018 год |
8 223,26 |
8 223,26 |
0,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
2018 (средства местного бюджета) |
8 185,26 |
8 185,26 |
0,00 |
|
2018 год (средства окружного бюджета) |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
8 144,37 |
8070,00 |
74,37 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
8 144,37 |
8070,00 |
74,37 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
8 144,37 |
8070,00 |
74,37 |
|
Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 2014 - 2021 годы". | ||||
Цель: Повышение безопасности населения муниципального образования города Губкинский и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112". | ||||
Задача 1: Создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". | ||||
Основное мероприятие 1. Обеспечение эффективного функционирования органа повседневного управления (отдел ЕДДС) города. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
89 105,44 |
89 415,78 |
2 689,66 |
1.1. Обеспечение деятельности отдела ЕДДС муниципального образования. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
85 352,72 |
85 049,32 |
303,40 |
2014 год (средства местного бюджета) |
9 336,77 |
9 336,77 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
8 436,71 |
8 436,71 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
8 586,00 |
8 586,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
9 035,06 |
9 035,06 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
11 186,78 |
11 186,78 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
12 924,00 |
12 924,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
12 923,70 |
12 772,00 |
151,70 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
|
12 923,70 |
12 772,00 |
151,70 |
1.2. Обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы резервным источником электроснабжения. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
136,00 |
0,00 |
136,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
136,00 |
0,00 |
136,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. Организация прямых линий и каналов передачи данных с экстренными оперативными службами города. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города |
427,01 |
427,01 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
89,48 |
89,48 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
63,40 |
63,40 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
57,10 |
57,10 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
43,05 |
43,05 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
50,98 |
50,98 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
|
1.4. Дооснащение единой дежурно - диспетчерской службы города оборудованием и программным обеспечением. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города |
3 136,81 |
886,55 |
2 250,26 |
2014 год (средства местного бюджета) |
151,00 |
151,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
230,41 |
230,41 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
388,09 |
388,09 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
117,05 |
117,05 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
2 250,26 |
0,00 |
2 250,26 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. Заключение договора на оказание услуг по предоставлению специализированной метеорологической информации. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города |
52,90 |
52,90 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
52,90 |
52,90 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 1: |
89 105,44 |
86 415,78 |
2 689,66 |
|
Задача 2.:Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | ||||
Основное мероприятие 2. Обеспечение устойчивого функционирования автоматизированной системы централизованного оповещения населения. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города |
1 496,10 |
1 117,90 |
378,20 |
2.1. Организация виртуального канала связи для поддержания работоспособности муниципального сегмента ТСЦО муниципального образования город Губкинский. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города |
235,17 |
235,17 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
0,10 |
0,10 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
34,00 |
34,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
87,07 |
87,07 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|
2.2. Организация эксплуатационно-технического обслуживания муниципального сегмента ТСЦО муниципального образования город Губкинский. |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города |
1 122,04 |
743,84 |
378,20 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
130,84 |
130,84 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
174,00 |
174,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
288,60 |
174,00 |
114,60 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
|
288,60 |
25,00 |
263,60 |
2.3. Дооснащение системы оповещения города оборудованием |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации города; Управление информационных технологий и связи Администрации города |
138,89 |
138,89 |
0,00 |
2014 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
138,89 |
138,89 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 2: |
1 496,10 |
1 117,90 |
378,20 |
|
Всего по Подпрограмме 3 |
90 601,54 |
87 533,68 |
3 067,86 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
9 577,25 |
9 577,25 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
8 783,42 |
8 783,42 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
8 912,93 |
8 912,93 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
9 600,20 |
9 600,20 |
0,00 |
|
2018 год (средства местного бюджета) |
11 581,88 |
11 581,88 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
15 563,26 |
13 177,00 |
2386,26 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
13 291,30 |
13 025,00 |
266,30 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
13 291,30 |
12 876,00 |
415,30 |
|
Всего по программе |
171 052,60 |
161 850,28 |
9 202,32 |
|
2014 год (средства местного бюджета) |
17 267,42 |
17 267,42 |
0,00 |
|
2015 год (средства местного бюджета) |
17 092,03 |
17 092,03 |
0,00 |
|
2016 год (средства местного бюджета) |
16 710,18 |
16 710,18 |
0,00 |
|
2017 год (средства местного бюджета) |
18 051,94 |
18 051,94 |
0,00 |
|
2018 год |
21 188,71 |
21 188,71 |
0,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
2018 год (средства местного бюджета) |
21 150,71 |
21 150,71 |
0,00 |
|
2018 год (средства окружного бюджета) |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|
2019 год (средства местного бюджета) |
32 119,08 |
29 071,00 |
3 048,08 |
|
2020 год (средства местного бюджета) |
24 311,62 |
21 309,00 |
3 002,62 |
|
2021 год (средства местного бюджета) |
24 311,62 |
21 160,00 |
3 151,62 |
Приложение 2
к муниципальной программе
Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2021 годы"
N п/п |
Наименование подпрограмм, наименование показателей |
Единица измерения |
Значение показателей эффективности |
|||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||||||||
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы |
в рамках объема дополнительной потребности местного бюджета |
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы |
в рамках объема дополнительной потребности местного бюджета |
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы |
в рамках объема дополнительной потребности местного бюджета |
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы |
в рамках объема дополнительной потребности местного бюджета |
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы |
в рамках объема дополнительной потребности местного бюджета |
|||
|
Цель муниципальной программы |
Обеспечение комплексной безопасности населения муниципального образования город Губкинский и контроля над рисками во всех сферах жизнедеятельности. |
||||||||||||||||
1. |
Снижение количества гибели людей при чрезвычайных ситуациях. |
процентов (по отношению к показателям 2012 года) |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
44 |
6 |
43 |
7 |
|
Определение показателя |
где:
|
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,5 |
||||||||||||||||
2. |
Снижения количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях. |
процентов (по отношению к показателям 2012 года) |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
9 |
88 |
12 |
87 |
13 |
|
Определение показателя |
где:
|
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,5 |
||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 |
"Предупреждение, спасение, помощь на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
|
Цель: |
Снижение рисков и смягчение последствий аварий и стихийных бедствий в муниципальном образовании город Губкинский, повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
||||||||||||||||
|
Задача 1 |
Создание условий для безопасного пребывания граждан в месте массового отдыха населения с разрешением купания на территории города в летний период. |
||||||||||||||||
1.1. |
Снижение гибели людей на водных объектах |
% |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
|
Определение показателя |
где:
|
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
||||||||||||||||
|
Задача 2 |
Обеспечение информирования и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
||||||||||||||||
2.1. |
Обеспечение населения средствами информирования о способах и действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
0 |
100 |
0 |
50 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Определение показателя |
Р - численность населения города запланированного информированию о способах и действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. РП - численность населения фактически проинформированного о способах и действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. (на мероприятие в2018 году финансовых средств не выделялось) Организуется пропаганда и информационные мероприятий для населения в рамках безопасности людей на водных объектах (установка информационных знаков (щитов) о запрете купания, ведение разъяснительной работе в СМИ о соблюдении правил безопасности на воде, мер пожарной безопасности. |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
||||||||||||||||
|
Задача 3 |
Обеспечение реализации неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
||||||||||||||||
3.1. |
Соотношение необходимого объема резерва (по утвержденной номенклатуре) к общему объему резерва (по факту) |
% |
- |
- |
- |
- |
58 |
0 |
58 |
0 |
60 |
0 |
65 |
0 |
70 |
0 |
75 |
0 |
|
Определение показателя |
НОР - необходимый объем резерва (согласно номенклатуре резерва) ООР - общий объем резерва (по факту) Источник информации номенклатура материального резерва, утвержденная постановлением Администрации города от 24.02.2015 N 291 и отчетные сведения держателей резерва. |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,1 |
||||||||||||||||
3.2 |
Доукомплектованность оборудования находящегося в городском резерве |
% |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
Определение показателя |
НОР - количество запланированного к доукомплектованию оборудования находящегося в городском резерве ООР - количество доукомплектованного оборудования (по факту) |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,1 |
||||||||||||||||
3.3. |
Определение показателей степени риска и оценки возможных последствий ЧС на территории города. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Определение показателя |
Разработка паспорта безопасности муниципального образования город Губкинский |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,1 |
||||||||||||||||
3.4. |
Определение показателей достаточности сил и технических средств с учетом состояния возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных разливами нефти и нефтепродуктов на территории города |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Определение показателя |
Разработка Плана действий муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС город Губкинский по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории города |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0 |
||||||||||||||||
3.5. |
Повышение эффективности защиты населения и территории города от угрозы возникновения ЧС вызванных природными (лесными) пожарами. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
|
Определение показателя |
dy - фактическое количество приобретенного оборудования; dx - общее количество необходимого оборудования;
где: aY - количество изготовленных и установленных аншлагов направленных на охрану лесных насаждений; aX - количество запланированных на изготовление и установку аншлагов направленных на охрану лесных насаждений. |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,1 |
||||||||||||||||
3.6. |
Уровень обеспеченности многоквартирных жилых домов с низкой степенью огнестойкости системами пожарной сигнализации с выведенным сигналом на пульт организаций с круглосуточным дежурством персонала. |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Определение показателя |
Показатель рассчитывается по формуле:
|
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0.1 |
||||||||||||||||
|
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение и управление муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
|
Цель |
Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
||||||||||||||||
|
Задача 1 |
Обеспечение условий для эффективного выполнения функций и полномочий, возложенных на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
||||||||||||||||
1.1 |
Достижение целевых показателей муниципальной программы обеспеченных финансированием. |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
- |
27 |
73 |
27 |
73 |
27 |
73 |
|
Определение показателя |
где
|
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
1,0 |
||||||||||||||||
|
Подпрограмма 3 |
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
|
Цель: |
Повышение безопасности населения муниципального образования город Губкинский и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112". |
||||||||||||||||
|
Задача 1 |
Создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". |
||||||||||||||||
1.1 |
Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и информационного обеспечения. |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
108 |
0 |
100 |
- |
95 |
5 |
95 |
5 |
|
Определение показателя |
показателя Ф - количество фактически отработанных мероприятий по утвержденным планам; показателя П - количество запланированные мероприятий (всего по планам 46 мероприятий)
Ф - общее число обработанных поступивших вызовов на номер "112" от населения и организаций за текущий год; П - общее число поступивших вызовов на номер "112" от населения и организаций за текущий год. Источник информации ЕДДС |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
||||||||||||||||
1.2 |
Обеспечение бесперебойного функционирования органа повседневного управления (ЕДДС) города при угрозе и возникновении аварий на электросетях города. |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
Определение показателя |
Обеспечение бесперебойной работы технических средств управления и оповещения в случае возникновения аварии на сетях электроснабжения |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
||||||||||||||||
1.3 |
Сокращение времени комплексного реагирования и оповещения экстренных оперативных служб на обращение населения по номеру "112" |
мин. |
15 |
0 |
15 |
0 |
14 |
0 |
6 |
0 |
3 |
0 |
6 |
0 |
6 |
0 |
6 |
0 |
|
Определение показателя |
где:
Ч - время оповещения экстренных оперативных служб при получении сообщения по системе-112 при прямых линиях связи (оповещение 1 службы 1 мин, 6 оперативных служб 6 мин). |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
||||||||||||||||
1.4 |
Обеспечение эффективной работы ЕДДС по проведению превентивных мероприятий и возникновению чрезвычайных ситуаций вызванных неблагоприятными погодными явлениями (морозы, штормовые ветра и т.д.). |
% |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Определение показателя |
где: Ф - общее число обработанных поступивших прогнозов за текущий год; П - общее число оповещения населения и организаций о неблагоприятных погодных условиях за текущий год. Источник информации данные специализированной метеорологической службы (согласно заключенному муниципальному контракту) ЕДДС города |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0 |
||||||||||||||||
|
Задача 2 |
Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях |
||||||||||||||||
2.1 |
Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Губкинского, с помощью муниципального сегмента территориальной системы централизованного оповещения. |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
0 |
66 |
0 |
66 |
0 |
66 |
0 |
66 |
0 |
66 |
0 |
|
Определение показателя |
Ф - общая численность населения города П - общее число оповещенного населения города по системе ТСЦО |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
||||||||||||||||
2.2 |
Поддержание в рабочем состоянии региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
60 |
40 |
10 |
90 |
|
Определение показателя |
где
Где: Ф - закупленное оборудование (запчасти) для муниципального сегмента ТСЦО П - планируемое количество оборудования (запчастей) для муниципального сегмента ТСЦО |
||||||||||||||||
|
Вес показателя |
0,2 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 марта 2019 г.... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.