Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Губкинского
от 16 апреля 2019 года N 612
Муниципальная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2021 годы"
Паспорт муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2021 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского |
|||
Участники муниципальной программы |
Администрация города Губкинского, МКУ "ДОДОМС города Губкинского", МБУ "ЦДДМ "Современник", МБУ "ГМОС", МБУ "Централизованная клубная система города Губкинского", МБУ "ЦБС г. Губкинского", МБУ "ФСК "Фортуна", МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "ООШ N 3", МБОУ "ООШ N 6", МБОУ "СОШ N 7", МБОУ "СКОШ", МБУ ДО "ГШХИ", МБДОУ "Солнышко", МБДОУ "Светлячок", МБДОУ "Брусничка", МАДОУ "Русалочка", МАДОУ "Теремок", МКУ "УОС", МБУ ДО "ГДШИ им. Г.В. Свиридова" |
|||
Подпрограммы |
- |
|||
Цель муниципальной программы |
Реализация потенциала энергосбережения и развитие систем коммунальной инфраструктуры города |
|||
Задачи муниципальной программы |
1. Реализация мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях 2. Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города |
|||
Сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2021 годы |
|||
Ресурсное обеспечение муниципальной программы | ||||
Год реализации программы |
Общий объем финансирования, (тыс. руб.) |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, (тыс. руб.) |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, (тыс. руб.) |
|
Всего: |
448 836,316 |
10 446,269 |
438 390,047 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2015 год |
5 766,793 |
5 766,793 |
0 |
|
2016 год |
95,440 |
95,440 |
0 |
|
2017 год |
181,336 |
181,336 |
0 |
|
2018 год |
1 767,7 |
1767,7 |
0 |
|
2019 год |
14 992,253 |
2 635,0 |
12 357,253 |
|
2020 год |
143 617,334 |
0 |
143 617,334 |
|
2021 год |
282 415,46 |
0 |
282 415,46 |
|
Целевые показатели эффективности муниципальной программы |
1. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. 2. Оснащенность муниципальных учреждений энергоэффективными осветительными приборами. 3. Экономия электрической энергии потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях. 4. Оснащенность приборами учета муниципального жилищного фонда. 5. Оснащенность системы уличного освещения энергоэффективными осветительными приборами. 6. Экономия электрической энергии потребляемой системой уличного освещения. 7. Обеспеченность муниципального образования схемами коммунальной инфраструктуры. 8. Протяженность отремонтированных тепловых сетей. 9. Протяженность отремонтированных сетей холодного водоснабжения. 10. Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения. 11. Количество отремонтированных колодцев инженерных сетей мкр.16. 12. Обеспеченность промышленной зоны города Губкинского водопроводной сетью. |
|||
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
- Выполнение требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Снижение энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему. - Обеспечение 100% учета потребления энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде. - Развитие систем коммунальной инфраструктуры города. |
Стратегическое обоснование муниципальной программы
Повышение эффективности использования энергоресурсов является одной из приоритетных задач российской экономики. Энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегических направлений приоритетного технологического развития России.
Среди основных проблем, обозначенных Правительством Российской Федерации, - низкая энергоэффективность во всех сферах, особенно в бюджетном секторе, ЖКХ, влияние цен энергоносителей на себестоимость продукции и ее конкурентоспособность.
Программой социально-экономического развития города Губкинского на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации города Губкинского от 25 февраля 2013 года N 345, определен инновационный путь развития муниципального образования на перспективу.
В этой связи конструктивной представляется муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2021 годы", основными направлениями которой являются внедрение энергоэффективных технологий, реализация потенциала энергосбережения города Губкинского.
В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты показатели, характеризующие выполнение целей и задач, обозначенных в документах стратегического планирования муниципального образования город Губкинский, выполнены требования законодательства в части оснащения объектов приборами учета энергетических ресурсов, снижена нагрузка по оплате энергетических ресурсов на бюджетную систему за счет реализации энергоэффективных мероприятий, а также развитие систем коммунальной инфраструктуры города.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение
качественными коммунальными
услугами населения
на 2015 - 2021 годы"
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2021 годы"
N |
Наименование мероприятий муниципальной программы |
Наименование участника |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
||
Общий объем финансирования |
Объем утвержденный решением Городской Думы |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета |
|||
Цель: Реализация потенциала энергосбережения и развитие систем коммунальной инфраструктуры города | |||||
Задача 1: Реализация мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях | |||||
1.1. |
Проведение организационных мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях |
7 737,437 |
2 258,3 |
5 479,137 |
|
1.1.1. |
Заключение энергосервисных контрактов в первом квартале 2017 года |
|
Финансовое обеспечение не требуется |
||
|
2017 год средства местного бюджета |
МАДОУ "Русалочка", МБДОУ "Солнышко", МАДОУ "Теремок", МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "ООШ N 3", МБОУ "ООШ N 6", МБОУ "СОШ N 7" |
|||
1.1.2. |
Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников |
|
7 737,437 |
2 258,3 |
5 479,137 |
|
2016 год средства местного бюджета |
МБУ "ГМОС" |
0 |
0 |
0 |
|
2017 год средства местного бюджета |
МБОУ "СКОШ"; МБУ ДО "ГШХИ"; МБУ "ЦДДМ "Современник" МБУ "ФСК "Фортуна" |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год средства местного бюджета |
МБОУ "ООШ N 3", МБДОУ "Солнышко" |
723,3 |
723,3 |
0 |
|
2019 год средства местного бюджета |
МБУ ДО "ГДШИ им Г.В. Свиридова" МБУ "ЦБС г. Губкинского", МБУ "ФСК "Фортуна", МБОУ "СОШ 1", МБДОУ "Светлячок" |
5 004,632 |
1 535,0 |
3469,632 |
|
2020 год средства местного бюджета |
МБУ "ЦКС г. Губкинского" |
2009,505 |
0 |
2009,505 |
|
2021 год средства местного бюджета |
|
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Реализация мероприятий по энергосбережению в отношении объектов находящихся в муниципальной собственности |
3 320,976 |
1 321,176 |
1 999,800 |
|
1.2.1. |
Оснащение муниципального жилищного фонда приборами учета используемых энергетических ресурсов |
Администрация города Губкинского |
276,776 |
276,776 |
0 |
|
2016 год средства местного бюджета |
95,440 |
95,440 |
0 |
|
|
2017 год средства местного бюджета |
181,336 |
181,336 |
0 |
|
|
2018 год средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
2019 год средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
2020 год средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
2021 год средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2. |
Замена светильников системы уличного освещения на светодиодные светильники |
МКУ "УОС" |
3044,2 |
1044,4 |
1 999,8 |
|
2016 год средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
2017 год средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
2018 год средства местного бюджета |
1 044,4 |
1 044,4 |
0 |
|
|
2019 год средства местного бюджета |
700,0 |
0 |
700,0 |
|
|
2020 год средства местного бюджета |
700,0 |
0 |
700,0 |
|
|
2021 год средства местного бюджета |
599,8 |
0 |
599,8 |
|
Задача 2: Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города | |||||
2.1. |
Разработка и актуализация перспективных планов развития систем коммунальной инфраструктуры города |
500,0 |
500,0 |
0 |
|
2.1.1. |
Разработка и актуализация схем тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения |
Администрация города Губкинского |
500,0 |
500,0 |
0 |
|
2019 год средства местного бюджета |
500,0 |
500,0 |
0 |
|
2.2. |
Проведение комплекса мероприятий по замене, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении источников противопожарного водоснабжения |
437 277,9 |
6 366,793 |
430 911,11 |
|
2.2.1. |
Проведение комплекса мероприятий по ремонту, замене и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры |
|
6 366,793 |
6 366,793 |
0 |
|
Капитальный ремонт сетей ТВС от 9-ТК-71-6 до МАОУ "СОШ N 4" в мкр.9 |
Администрация города Губкинского |
3 925,159 |
3 925,159 |
0 |
|
2015 год |
3 925,159 |
3 925,159 |
0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
164,159 |
164,159 |
0 |
|
|
средства окружного бюджета |
3 761,000 |
3 761,000 |
0 |
|
|
Капитальный ремонт сетей ТВС от УТ-16А-64 до ТК-16А-65 в мкр.11 |
Администрация города Губкинского |
1 841,634 |
1 841,634 |
0 |
|
2015 год |
1 841,634 |
1 841,634 |
0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
средства местного бюджета |
84,634 |
84,634 |
0 |
|
|
средства окружного бюджета |
1 757,000 |
1 757,000 |
0 |
|
|
Ремонт сетей в мкр.16 |
МКУ "УОС" |
600,0 |
600,0 |
0 |
|
2019 год средства местного бюджета |
600,0 |
600,0 |
0 |
|
|
2020 год средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
2021 год средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Строительство кольцевого водопровода на промышленной зоне города Губкинского, в том числе ПИР |
431 911,10 |
0 |
431 911,11 |
|
|
2019 год средства местного бюджета |
МКУ "УОС" |
8 187,621 |
0 |
8 187, 621 |
|
2020 год средства местного бюджета |
140 907,829 |
0 |
140 907,829 |
|
|
2021 год средства местного бюджета |
281 815,660 |
0 |
281 815,660 |
|
Итого по программе: |
448 836,316 |
10 446,269 |
438 390,047 |
||
средства местного бюджета: |
448 307,699 |
5188,869 |
437 790,047 |
||
средства окружного бюджета: |
5 518,000 |
5 518,000 |
0 |
||
в том числе 2015 год: |
5 766,793 |
5 766,793 |
0 |
||
средства местного бюджета: |
248,793 |
248,793 |
0 |
||
средства окружного бюджета: |
5 518,000 |
5 518,000 |
0 |
||
в том числе 2016 год: |
95,440 |
95,440 |
0 |
||
средства местного бюджета: |
95,440 |
95,440 |
0 |
||
в том числе 2017 год: |
181,336 |
181,336 |
0 |
||
средства местного бюджета: |
181,336 |
181,336 |
0 |
||
в том числе 2018 год: |
1 767,7 |
1 767,7 |
0 |
||
средства местного бюджета: |
1 767,7 |
1 767,7 |
0 |
||
в том числе 2019 год: |
14 992,253 |
2 635,0 |
12 357,253 |
||
средства местного бюджета: |
14 992,253 |
2 635,0 |
12 357,253 |
||
в том числе 2020 год: |
143 617,334 |
0 |
143 617,334 |
||
средства местного бюджета: |
143 617,334 |
0 |
143 617,334 |
||
в том числе 2021 год: |
282 415,46 |
0 |
282 415,46 |
||
средства местного бюджета: |
282 415,46 |
0 |
282 415,46 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение
качественными коммунальными
услугами населения
на 2015 - 2021 годы"
Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2021 годы"
N |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Значение показателей результативности |
|||||||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||
в объеме финансирования утвержденного решением Городской Думы о бюджете |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в объеме финансирования утвержденного решением Городской Думы о бюджете |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в объеме финансирования утвержденного решением Городской Думы о бюджете |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в объеме финансирования утвержденного решением Городской Думы о бюджете |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в объеме финансирования утвержденного решением Городской Думы о бюджете |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета |
|||||||
Программа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2021 годы" | ||||||||||||||||||
Цель: Реализация потенциала энергосбережения и развития систем коммунальной инфраструктуры города | ||||||||||||||||||
Задача 1: Реализация мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях | ||||||||||||||||||
1.1. |
Проведение организационных мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях |
|||||||||||||||||
1.1.1 |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Расчет показателя |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. В 2015 году плановое значение -0 шт. В 2016 году плановое значение -0 шт. В 2017 году плановое значение -7 шт. В 2018 году плановое значение -0 шт. В 2019 году плановое значение -0 шт. В 2020 году плановое значение -0 шт. В 2021 году плановое значение -0 шт.
Методика расчета: |
|||||||||||||||||
Вес показателя |
0,05 |
|||||||||||||||||
1.1.2 |
Оснащенность муниципальных учреждений энергоэффективными осветительными приборами |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
16 |
84 |
100 |
- |
||||
Расчет показателя |
Общее кол-во планируемых к установке светодиодных светильников 2 335 шт. в том числе: В 2015 году плановое значение - 0 шт. в 2016 году плановое значение - 0 шт. в 2017 году плановое значение - 0 шт. в 2018 году плановое значение - 221 шт. в 2019 году плановое значение - 150 шт., 1580 шт. - за счет дополнительной потребности; в 2020 году плановое значение - 300 шт. в 2021 году плановое значение - 0 шт. Методика расчета:
2016 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 года
2017 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 - 2016 гг.
2018 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 - 2017 гг.
2019 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 - 2018 гг.
2020 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 - 2019 гг.
2021 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 - 2020 гг. |
|||||||||||||||||
Вес показателя |
0,1 |
|||||||||||||||||
1.1.3 |
Экономия электрической энергии потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях |
КВт*ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 724,0 |
0 |
30 324,0 |
163044,0 |
188 244,0 |
188 244,0 |
||||
Руб. коп. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 858,72 |
0 |
129 786,72 |
697 828,32 |
805 684,32 |
805 684,32 |
||||||
Расчет показателя |
Исходные данные (базисные условия): время потребления 1 лампы в рабочий день - 10 часов. кол-во рабочих дней в году: (365 дней - 90 дней летние каникулы - 30 дней четвертные каникулы) / 7 дней в неделе * 6 рабочих дней в неделе.
2015 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2016 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2017 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2018 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2019 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2020 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2021 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
|
|||||||||||||||||
Вес показателя |
0,10 |
|||||||||||||||||
1.2 |
Реализация мероприятий по энергосбережению в отношении объектов находящихся в муниципальной собственности |
|||||||||||||||||
1.2.1 |
Оснащенность приборами учета муниципального жилищного фонда |
% |
0 |
0 |
33 |
0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Расчет показателя |
Общее кол-во планируемых к установке приборов учета 120 шт. в том числе: В 2016 году плановое значение - 40 шт. В 2017 году плановое значение - 80 шт. В 2018 году плановое значение - 0 шт. В 2019 году плановое значение - 0 шт. В 2020 году плановое значение - 0 шт. В 2021 году плановое значение - 0 шт.
Методика расчета:
2016 год Кол-во установленных приборов учета в отчетном году/общее кол-во приборов учета к установке*100%
2017 год Кол-во установленных приборов учета в отчетном году/общее кол-во приборов учета к установке*100% + % оснащенности 2016 г.
2018 год Кол-во установленных приборов учета в отчетном году/общее кол-во приборов учета к установке*100% + % оснащенности 2017 г.
2019 год Кол-во установленных приборов учета в отчетном году/общее кол-во приборов учета к установке*100% + % оснащенности 2018 г.
2020 год Кол-во установленных приборов учета в отчетном году/общее кол-во приборов учета к установке*100% + % оснащенности 2019 г.
2021 год Кол-во установленных приборов учета в отчетном году/общее кол-во приборов учета к установке*100% + % оснащенности 2020 г. |
|||||||||||||||||
Вес показателя |
0,10 |
|||||||||||||||||
1.2.2 |
Оснащенность системы уличного освещения энергоэффективными осветительными приборами |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
0 |
0 |
66 |
90 |
100 |
||||
Расчет показателя |
Общее кол-во планируемых к установке светодиодных светильников 212 шт. в том числе: В 2015 году плановое значение - 0 шт. в 2016 году плановое значение - 0 шт. в 2017 году плановое значение - 0 шт. в 2018 году плановое значение - 90 шт. - за счет выделенных средств; в 2019 году плановое значение - 50 шт. - за счет дополнительной потребности; в 2020 году плановое значение - 50 шт. - за счет дополнительной потребности; в 2021 году плановое значение - 22 шт. - за счет дополнительной потребности;
Методика расчета:
2016 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 года
2017 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 - 2016 гг.
2018 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 - 2017 гг.
2019 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 - 2018 гг.
2020 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 - 2019 гг.
2021 год Кол-во установленных светильников в отчетном году/общее кол-во светильников к установке*100% + % оснащенности 2015 - 2020 гг. |
|||||||||||||||||
Вес показателя |
0,10 |
|||||||||||||||||
1.2.3 |
Экономия электрической энергии потребляемой системой уличного освещения |
КВт*ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 965,22 |
0 |
0 |
133 053,2 |
188 033,9 |
233 118,1 |
||||
Руб. коп. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 262,5 |
0 |
0 |
633 586,3 |
895 398,8 |
1 110 085 |
||||||
Расчет показателя |
Исходные данные (базисные условия): время работы системы уличного освещения в год - 3617,15 часов (расчетное время работы системы уличного освещения в 2018 году 3-4 кв - 1975,05 часов).
2015 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2016 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2017 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2018 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2019 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2020 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
2021 год Методика расчета в натуральном выражении:
Методика расчета в стоимостном выражении:
|
|||||||||||||||||
Вес показателя |
0,10 |
|||||||||||||||||
Задача 2: Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города | ||||||||||||||||||
2.1 |
Разработка и актуализация перспективных планов развития систем коммунальной инфраструктуры города |
|||||||||||||||||
2.1.1 |
Обеспеченность муниципального образования схемами коммунальной инфраструктуры |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
100 |
||||
Определение показателя |
Количество схем разработке/актуализации В 2015 году плановое значение - 3 шт. В 2016 году плановое значение - 5 шт. В 2017 году плановое значение - 5 шт. В 2018 году плановое значение - 5 шт. В 2019 году плановое значение - 5 шт. В 2020 году плановое значение - 5 шт. В 2021 году плановое значение - 5 шт.
Методика расчета: |
|||||||||||||||||
Вес показателя |
0,05 |
|||||||||||||||||
2.2 |
Проведение комплекса мероприятий по замене, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении источников противопожарного водоснабжения |
|||||||||||||||||
2.2.1 |
Проведение комплекса мероприятий по ремонту, замене и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||||||||
Протяженность отремонтированных тепловых сетей |
% |
100 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Расчет показателя |
В 2015 году плановое значение - 0,285 км. В 2016 году плановое значение - 0 км. В 2017 году плановое значение - 0 км. В 2018 году плановое значение - 0 км. В 2019 году плановое значение - 0 км. В 2020 году плановое значение - 0 км. В 2021 году плановое значение - 0 км.
Методика расчета: |
|||||||||||||||||
Вес показателя |
0,10 |
|||||||||||||||||
Протяженность отремонтированных сетей холодного водоснабжения |
% |
100 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Расчет показателя |
В 2015 году плановое значение - 0,1425 км. В 2016 году плановое значение - 0 км. В 2017 году плановое значение - 0 км. В 2018 году плановое значение - 0 км. В 2019 году плановое значение - 0 км. В 2020 году плановое значение - 0 км. В 2021 году плановое значение - 0 км.
Методика расчета: |
|||||||||||||||||
Вес показателя |
0,10 |
|||||||||||||||||
Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения |
% |
100 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Расчет показателя |
В 2015 году плановое значение - 0,285 км. В 2016 году плановое значение - 0 км. В 2017 году плановое значение - 0 км. В 2018 году плановое значение - 0 км. В 2019 году плановое значение - 0 км. В 2020 году плановое значение - 0 км. В 2021 году плановое значение - 0 км.
Методика расчета: |
|||||||||||||||||
Количество отремонтированных колодцев инженерных сетей мкр.16 |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Расчет показателя |
В 2015 году плановое значение - 0 шт. В 2016 году плановое значение - 0 шт. В 2017 году плановое значение - 0 шт. В 2018 году плановое значение - 0 шт. В 2019 году плановое значение - 40 шт. В 2020 году плановое значение - 0 шт. В 2021 году плановое значение - 0 шт.
Методика расчета: |
|||||||||||||||||
Вес показателя |
0,05 |
|||||||||||||||||
2.2.2 |
Строительство кольцевого водопровода на промышленной зоне города Губкинского, в том числе ПИР |
|||||||||||||||||
Обеспеченность промышленной зоны города Губкинского водопроводной сетью. |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35% |
100% |
|||||
Расчет показателя |
В 2015 году плановое значение - 0 км. В 2016 году плановое значение - 0 км. В 2017 году плановое значение - 0 км. В 2018 году плановое значение - 0 км. В 2019 году плановое значение - 0 км. В 2020 году плановое значение - 7 км. В 2021 году плановое значение - 12,93 км.
Методика расчета: |
|||||||||||||||||
Вес показателя |
0,05 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 апреля 2019... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.