Паспорт подпрограммы "Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры Администрации города Ноябрьска
|
Соисполнители подпрограммы
|
МУ "Дирекция муниципального заказа"
|
Цель подпрограммы
|
Расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования
|
Задачи подпрограммы
|
1. Сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры; развитие кинообслуживания населения.
2. Разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования. 3 Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа.
4. Обеспечение населения комфортными привлекательными культурно-досуговыми и рекреационными площадками
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2014 - 2025 гг.
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
|
1. Число участников культурно-досуговых формирований (чел.).
2. Количество киносеансов (ед.).
3. Число посетителей культурно-массовых мероприятий
(тыс. чел.).
4. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.).
5. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (%).
6. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха (%)
|
Основные направления реализации подпрограммы
|
1. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа.
2. Расширение многообразия культурной жизни горожан посредством проведения городских массовых, информационно-просветительских мероприятий, народных гуляний, праздников, выставок, привлечения профессионального искусства, организация
досуга населения.
3. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности
парка культуры и отдыха.
4. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений клубного типа
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Год реализации подпрограммы
|
Общий объем финансирования, тыс. рублей
|
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей
|
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
|
2014 год
|
313 815
|
313 815
|
0
|
средства местного бюджета
|
311 711
|
311 711
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
2 104
|
2 104
|
0
|
2015 год
|
333 767
|
333 767
|
0
|
средства местного бюджета
|
333 767
|
333 767
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2016 год
|
287 928
|
287 928
|
0
|
средства местного бюджета
|
286 834
|
286 834
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 094
|
1 094
|
0
|
2017 год
|
313 651
|
313 651
|
0
|
средства местного бюджета
|
277 118
|
277 118
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
36 533
|
36 533
|
0
|
2018 год
|
423 332
|
423 332
|
0
|
средства местного бюджета
|
420 332
|
420 332
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
3 000
|
3 000
|
0
|
2019 год
|
405 067
|
405 067
|
0
|
средства местного бюджета
|
371 087
|
371 087
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
33 980
|
33 980
|
0
|
2020 год
|
540 877
|
414 547
|
126 330
|
средства местного бюджета
|
487 897
|
361 567
|
126 330
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
52 980
|
52 980
|
0
|
2021 год
|
839 588
|
711 288
|
128 300
|
средства местного бюджета
|
486 639
|
358 339
|
128 300
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
352 949
|
352 949
|
0
|
2022 год
|
496 987
|
0
|
496 987
|
средства местного бюджета
|
496 987
|
0
|
496 987
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2023 год
|
496 987
|
0
|
496 987
|
средства местного бюджета
|
496 987
|
0
|
496 987
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2024 год
|
496 987
|
0
|
496 987
|
средства местного бюджета
|
496 987
|
0
|
496 987
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2025 год
|
496 987
|
0
|
496 987
|
средства местного бюджета
|
496 987
|
0
|
496 987
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей:
1) число участников культурно - досуговых формирований - 2111 (чел.);
2) количество киносеансов - 162 ед.;
3) число посетителей культурно - массовых мероприятий - 425,1 тыс. чел.;
4) количество культурно-массовых мероприятий - 173 ед.;
5) уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа - 86,9%;
6) уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха - 100%
|