N строки
|
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
|
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
|
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия
|
Всего
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
6 902 304,4
|
848 670,5
|
684 447,2
|
831 772,9
|
567 013,2
|
1 192 384,9
|
1 314 225,5
|
1 463 790,2
|
|
федеральный бюджет
|
35 770,0
|
18 408,0
|
8 037,0
|
9 325,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
580 751,3
|
115 293,1
|
27 625,2
|
28 209,3
|
0,0
|
135 833,0
|
136 529,6
|
137 261,1
|
бюджет города
|
4 428 414,2
|
462 569,4
|
414 360,0
|
437 665,0
|
334 219,9
|
797 830,3
|
917 312,8
|
1 064 456,8
|
внебюджетные источники
|
1 857 368,9
|
252 400,0
|
234 425,0
|
356 573,6
|
232 793,3
|
258 721,6
|
260 383,1
|
262 072,3
|
2
|
Подпрограмма 1. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
|
3
|
Всего по Подпрограмме 1, в том числе:
|
118 573,6
|
12 786,5
|
11 616,1
|
11 856,3
|
9 692,9
|
21 521,8
|
24 104,0
|
26 996,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
118 573,6
|
12 786,5
|
11 616,1
|
11 856,3
|
9 692,9
|
21 521,8
|
24 104,0
|
26 996,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
|
1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) физической культуры, спорта и молодежной политики
|
117 735,1
|
12 486,9
|
11 354,7
|
11 856,3
|
9 415,4
|
21 521,8
|
24 104,0
|
26 996,0
|
4, 5
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
117 735,1
|
12 486,9
|
11 354,7
|
11 856,3
|
9 415,4
|
21 521,8
|
24 104,0
|
26 996,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5
|
2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий (в том числе диспансеризация) муниципальных служащих
|
838,5
|
299,6
|
261,4
|
0,0
|
277,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4, 5
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
838,5
|
299,6
|
261,4
|
0,0
|
277,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6
|
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
|
7
|
Всего по Подпрограмме 2, в том числе:
|
546 200,5
|
57 091,3
|
50 079,9
|
41 829,1
|
45 415,7
|
108 228,4
|
115 880,0
|
127 676,1
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
8 653,7
|
1 462,3
|
0,0
|
1 491,4
|
0,0
|
1 900,0
|
1 900,0
|
1 900,0
|
бюджет города
|
492 562,8
|
49 929,0
|
44 279,9
|
34 230,4
|
39 028,0
|
99 646,3
|
106 988,8
|
118 460,4
|
внебюджетные источники
|
44 984,0
|
5 700,0
|
5 800,0
|
6 107,3
|
6 387,7
|
6 682,1
|
6 991,2
|
7 315,7
|
8
|
1. Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта
|
68 315,8
|
4 802,8
|
4 386,6
|
3 876,8
|
5 151,6
|
15 891,5
|
16 686,1
|
17 520,4
|
12, 13, 15
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
68 315,8
|
4 802,8
|
4 386,6
|
3 876,8
|
5 151,6
|
15 891,5
|
16 686,1
|
17 520,4
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9
|
2. Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов - психологов, представителей команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, всероссийского и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним, всего, из них:
|
61 678,8
|
6 745,5
|
3 432,6
|
6 268,1
|
4 666,5
|
12 984,0
|
13 513,2
|
14 068,9
|
18, 19
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
8 653,7
|
1 462,3
|
0,0
|
1 491,4
|
|
1 900,0
|
1 900,0
|
1 900,0
|
бюджет города
|
49 525,1
|
4 783,2
|
2 932,6
|
4 276,7
|
4 166,5
|
10 584,0
|
11 113,2
|
11 668,9
|
внебюджетные источники
|
3 500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
10
|
3. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений
|
6 231,7
|
5 541,7
|
390,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
12, 13, 15
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
6 231,7
|
5 541,7
|
390,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11
|
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта, всего из них:
|
283 463,7
|
29 260,3
|
30 401,1
|
28 684,2
|
27 035,6
|
48 973,6
|
55 701,4
|
63 407,5
|
8, 12, 13, 15
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
241 979,7
|
24 060,3
|
25 101,1
|
23 076,9
|
21 147,9
|
42 791,5
|
49 210,2
|
56 591,8
|
внебюджетные источники
|
41 484,0
|
5 200,0
|
5 300,0
|
5 607,3
|
5 887,7
|
6 182,1
|
6 491,2
|
6 815,7
|
12
|
5. Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города
|
96 711,4
|
8 650,0
|
10 900,0
|
3 000,0
|
6 661,4
|
21 500,0
|
22 500,0
|
23 500,0
|
12, 13
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
96 711,4
|
8 650,0
|
10 900,0
|
3 000,0
|
6 661,4
|
21 500,0
|
22 500,0
|
23 500,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13
|
6. Выплата материальных вознаграждений, за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта
|
10 728,5
|
1 300,0
|
450,0
|
0,0
|
1 078,5
|
3 000,0
|
1 600,0
|
3 300,0
|
19
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
10 728,5
|
1 300,0
|
450,0
|
0,0
|
1 078,5
|
3 000,0
|
1 600,0
|
3 300,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14
|
7. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев
|
2 108,9
|
100,0
|
50,0
|
0,0
|
248,9
|
570,0
|
570,0
|
570,0
|
12, 13
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
2 108,9
|
100,0
|
50,0
|
0,0
|
248,9
|
570,0
|
570,0
|
570,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15
|
8. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в отрасли
|
2 188,8
|
691,0
|
69,6
|
0,0
|
573,2
|
285,0
|
285,0
|
285,0
|
7
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
2 188,8
|
691,0
|
69,6
|
0,0
|
573,2
|
285,0
|
285,0
|
285,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16
|
9. Организация обучения учащихся вторых классов образовательных организаций города плаванию
|
14 772,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 924,3
|
4 924,3
|
4 924,3
|
22
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
14 772,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 924,3
|
4 924,3
|
4 924,3
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17
|
Подпрограмма 3. "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
|
18
|
Всего по Подпрограмме 3, в том числе:
|
3 319 523,1
|
290 817,7
|
325 442,1
|
370 707,2
|
260 937,7
|
580 988,5
|
683 932,1
|
806 697,8
|
|
федеральный бюджет
|
1 200,0
|
800,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
87 962,6
|
15 436,6
|
13 945,0
|
14 657,3
|
0,0
|
13 933,0
|
14 629,6
|
15 361,1
|
бюджет города
|
3 097 235,6
|
254 681,1
|
294 872,1
|
322 843,6
|
246 432,1
|
551 916,0
|
652 910,6
|
773 580,1
|
внебюджетные источники
|
133 124,9
|
19 900,0
|
16 225,0
|
33 206,3
|
14 505,6
|
15 139,5
|
16 391,9
|
17 756,6
|
19
|
1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, всего, из них:
|
2 830 383,6
|
240 382,2
|
277 211,4
|
321 232,2
|
235 023,6
|
483 462,8
|
579 164,3
|
693 907,1
|
8, 26, 28, 29
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
2 737 922,8
|
226 582,2
|
267 211,4
|
294 382,2
|
226 014,6
|
473 552,9
|
568 263,4
|
681 916,1
|
внебюджетные источники
|
92 460,8
|
13 800,0
|
10 000,0
|
26 850,0
|
9 009,0
|
9 909,9
|
10 900,9
|
11 991,0
|
20
|
2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями, всего, из них:
|
179 103,3
|
15 957,4
|
14 629,0
|
14 820,6
|
12 848,0
|
36 565,1
|
40 163,8
|
44 119,4
|
8, 26, 28, 29
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
168 351,4
|
13 957,4
|
12 629,0
|
12 820,6
|
11 745,5
|
35 407,5
|
38 948,3
|
42 843,1
|
внебюджетные источники
|
10 751,9
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 102,5
|
1 157,6
|
1 215,5
|
1 276,3
|
21
|
3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них:
|
124 368,9
|
17 099,1
|
17 994,8
|
18 129,9
|
3 694,1
|
21 396,1
|
22 465,8
|
23 589,1
|
26, 28, 29
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
80 338,0
|
11 624,3
|
12 395,0
|
12 395,0
|
0,0
|
13 933,0
|
14 629,6
|
15 361,1
|
бюджет города
|
23 675,8
|
2 974,8
|
2 974,8
|
2 978,6
|
800,0
|
4 424,3
|
4 645,5
|
4 877,8
|
внебюджетные источники
|
20 355,1
|
2 500,0
|
2 625,0
|
2 756,3
|
2 894,1
|
3 038,8
|
3 190,7
|
3 350,2
|
22
|
4. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
|
6 705,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 127,1
|
2 233,5
|
2 345,2
|
26, 28, 29
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
6 705,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 127,1
|
2 233,5
|
2 345,2
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23
|
5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
9 876,6
|
2 125,8
|
3 100,0
|
1 650,8
|
0,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
81, 83
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
2 612,9
|
1 062,9
|
1 550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
7 263,7
|
1 062,9
|
1 550,0
|
1 650,8
|
0,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24
|
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - ДЮСШ и СДЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей и прочих образовательных учреждений в том числе:
|
71 711,1
|
6 467,4
|
2 181,4
|
5 162,3
|
0,0
|
19 300,0
|
19 300,0
|
19 300,0
|
26, 28, 29
|
федеральный бюджет
|
1 200,0
|
800,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
5 011,7
|
2 749,4
|
|
2 262,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
65 499,4
|
2 918,0
|
1 781,4
|
2 900,0
|
0,0
|
19 300,0
|
19 300,0
|
19 300,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25
|
7. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) прочими образовательными учреждениями, всего, из них:
|
97 373,8
|
8 785,8
|
10 325,5
|
9 711,4
|
9 372,0
|
17 137,4
|
19 604,7
|
22 437,0
|
8, 26, 28, 29
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
87 816,7
|
7 185,8
|
8 725,5
|
8 111,4
|
7 872,0
|
16 104,2
|
18 519,9
|
21 297,9
|
внебюджетные источники
|
9 557,1
|
1 600,0
|
1 600,0
|
1 600,0
|
1 500,0
|
1 033,2
|
1 084,8
|
1 139,1
|
26
|
Подпрограмма 4. "Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил"
|
27
|
Всего по Подпрограмме 4, в том числе:
|
199 380,2
|
188 572,1
|
4 808,1
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
|
федеральный бюджет
|
10 450,0
|
10 450,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
78 135,2
|
78 135,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
95 795,0
|
84 986,9
|
4 808,1
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
внебюджетные источники
|
15 000,0
|
15 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
28
|
1. Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса, Всего, в том числе:
|
167 750,9
|
167 750,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34
|
федеральный бюджет
|
10 450,0
|
10 450,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
78 135,2
|
78 135,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
79 165,7
|
79 165,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
|
2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов), Всего, в том числе:
|
16 629,3
|
5 821,2
|
4 808,1
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
34, 35, 36
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
16 629,3
|
5 821,2
|
4 808,1
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30
|
3. Строительство открытых плоскостных спортивных площадок Всего в т.ч.:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31
|
4. Строительство столовой загородного оздоровительного лагеря "Золотой луг" муниципального образования "город Нижний Тагил" Всего по объекту в т.ч.:
|
15 000,0
|
15 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
15 000,0
|
15 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32
|
5. Строительство спортивных сооружений (легкоатлетический манеж, лыжная база, спортивные комплексы, спортивные залы) в т.ч.:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34, 35, 36
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
33
|
Подпрограмма 5. "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил"
|
34
|
Всего по Подпрограмме 5, в том числе:
|
421 038,0
|
43 376,4
|
43 292,0
|
49 299,0
|
39 212,2
|
72 313,7
|
81 056,9
|
92 487,8
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
688,0
|
123,0
|
134,0
|
431,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
405 850,0
|
41 453,4
|
40 758,0
|
46 368,0
|
37 312,2
|
70 413,7
|
79 056,9
|
90 487,8
|
внебюджетные источники
|
14 500,0
|
1 800,0
|
2 400,0
|
2 500,0
|
1 900,0
|
1 900,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
35
|
1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики в т.ч.
|
30 894,2
|
4 138,0
|
1 626,9
|
1 862,0
|
3 517,3
|
6 740,0
|
6 170,0
|
6 840,0
|
40, 41
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
639,0
|
100,0
|
108,0
|
431,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
30 255,2
|
4 038,0
|
1 518,9
|
1 431,0
|
3 517,3
|
6 740,0
|
6 170,0
|
6 840,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
36
|
2. Реализация проекта: "Трудовое лето": в т.ч. организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра
|
81 147,3
|
7 531,3
|
7 188,0
|
7 650,4
|
7 293,6
|
16 257,0
|
17 145,0
|
18 082,0
|
41
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
81 147,3
|
7 531,3
|
7 188,0
|
7 650,4
|
7 293,6
|
16 257,0
|
17 145,0
|
18 082,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37
|
3. Организация и проведение конкурса на лучший проект программ молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)
|
1 448,9
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
248,9
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
44, 45
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
1 448,9
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
248,9
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38
|
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики, всего, из них:
|
304 502,6
|
31 009,1
|
34 425,1
|
39 786,6
|
28 152,4
|
48 151,7
|
56 576,9
|
66 400,8
|
8, 40, 41, 47, 48, 77
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
290 002,6
|
29 209,1
|
32 025,1
|
37 286,6
|
26 252,4
|
46 251,7
|
54 576,9
|
64 400,8
|
внебюджетные источники
|
14 500,0
|
1 800,0
|
2 400,0
|
2 500,0
|
1 900,0
|
1 900,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
39
|
5. Приобретение оборудования, инвентаря, в том числе:
|
2 351,0
|
49,0
|
52,0
|
0,0
|
0,0
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
42
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
49,0
|
23,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
2 302,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40
|
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики
|
649,0
|
349,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
42
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
649,0
|
349,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41
|
7. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в учреждениях молодежной политики
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
7
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42
|
Подпрограмма 6. "Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил"
|
43
|
Всего по Подпрограмме 6, в том числе:
|
16 649,5
|
1 750,4
|
810,4
|
937,4
|
736,3
|
3 965,0
|
3 885,0
|
4 565,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
761,2
|
451,4
|
191,1
|
118,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
15 888,3
|
1 299,0
|
619,3
|
818,7
|
736,3
|
3 965,0
|
3 885,0
|
4 565,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44
|
1. Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан к военной службе
|
9 702,5
|
833,0
|
428,2
|
700,0
|
336,3
|
2 295,0
|
2 215,0
|
2 895,0
|
52, 53
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
9 702,5
|
833,0
|
428,2
|
700,0
|
336,3
|
2 295,0
|
2 215,0
|
2 895,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45
|
2. Организация и проведение 5-ти дневных военно-учебных и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений профессионального образования в том числе:
|
140,1
|
140,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
54
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
66,4
|
66,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
73,7
|
73,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
46
|
3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший проект патриотической направленности для военно-патриотических молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
55
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47
|
4. Организация участия курсантов военно-патриотических объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов в окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах в том числе:
|
888,3
|
140,1
|
71,8
|
76,4
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
52, 53
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
140,5
|
66,4
|
35,9
|
38,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
747,8
|
73,7
|
35,9
|
38,2
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48
|
5. Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, в том числе:
|
4 221,0
|
637,2
|
310,4
|
63,4
|
0,0
|
1 070,0
|
1 070,0
|
1 070,0
|
56
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
505,5
|
318,6
|
155,2
|
31,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
3 715,5
|
318,6
|
155,2
|
31,7
|
0,0
|
1 070,0
|
1 070,0
|
1 070,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49
|
6. Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно-спортивных лагерей в том числе:
|
1 097,6
|
0,0
|
0,0
|
97,6
|
400,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
54
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
48,8
|
0,0
|
0,0
|
48,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
1 048,8
|
0,0
|
0,0
|
48,8
|
400,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50
|
Подпрограмма 7. "Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил"
|
51
|
Всего по Подпрограмме 7, в том числе:
|
1 999 443,1
|
249 040,6
|
246 271,2
|
244 131,3
|
210 000,0
|
350 000,0
|
350 000,0
|
350 000,0
|
|
федеральный бюджет
|
24 120,0
|
7 158,0
|
7 637,0
|
9 325,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
354 763,8
|
16 602,4
|
13 355,1
|
9 806,3
|
0,0
|
105 000,0
|
105 000,0
|
105 000,0
|
бюджет города
|
150 559,3
|
15 280,2
|
15 279,1
|
15 000,0
|
0,0
|
35 000,0
|
35 000,0
|
35 000,0
|
внебюджетные источники
|
1 470 000,0
|
210 000,0
|
210 000,0
|
210 000,0
|
210 000,0
|
210 000,0
|
210 000,0
|
210 000,0
|
52
|
1. Социальная выплата на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты молодым семьям) всего, в том числе:
|
1 999 443,1
|
249 040,6
|
246 271,2
|
244 131,3
|
210 000,0
|
350 000,0
|
350 000,0
|
350 000,0
|
60, 61
|
53
|
Подпрограмма 8. "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" до 2015 года
|
54
|
Всего по Подпрограмме 8, в том числе:
|
4 066,4
|
4 066,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
3 082,2
|
3 082,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
984,2
|
984,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
55
|
1. Социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
|
4 066,4
|
4 066,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65
|
56
|
Подпрограмма 9. "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 - 2020 годы"
|
57
|
Всего по Подпрограмме 9, в том числе:
|
263 012,6
|
0,0
|
0,0
|
113 012,6
|
0,0
|
50 000,0
|
50 000,0
|
50 000,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
46 704,6
|
0,0
|
0,0
|
1 704,6
|
0,0
|
15 000,0
|
15 000,0
|
15 000,0
|
бюджет города
|
36 548,0
|
0,0
|
0,0
|
6 548,0
|
0,0
|
10 000,0
|
10 000,0
|
10 000,0
|
внебюджетные источники
|
179 760,0
|
0,0
|
0,0
|
104 760,0
|
0,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
58
|
1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
|
263 012,6
|
0,0
|
0,0
|
113 012,6
|
0,0
|
50 000,0
|
50 000,0
|
50 000,0
|
69
|
59
|
Подпрограмма 10. "Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил"
|
60
|
Всего по Подпрограмме 10, в том числе:
|
552,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
184,0
|
184,0
|
184,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
552,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
184,0
|
184,0
|
184,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
61
|
1. Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи
|
477,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
159,0
|
159,0
|
159,0
|
47, 48, 77
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
477,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
159,0
|
159,0
|
159,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
62
|
2. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации специалистов
|
75,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
47, 48, 77
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
75,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
63
|
Подпрограмма 11. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность"
|
64
|
Всего по Подпрограмме 11, в том числе:
|
13 865,4
|
1 169,1
|
2 127,4
|
0,0
|
1 018,4
|
3 183,5
|
3 183,5
|
3 183,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
13 865,4
|
1 169,1
|
2 127,4
|
0,0
|
1 018,4
|
3 183,5
|
3 183,5
|
3 183,5
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65
|
1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
|
13 088,4
|
1 169,1
|
2 127,4
|
0,0
|
1 018,4
|
2 924,5
|
2 924,5
|
2 924,5
|
81
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
13 088,4
|
1 169,1
|
2 127,4
|
0,0
|
1 018,4
|
2 924,5
|
2 924,5
|
2 924,5
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
66
|
2. Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности, обучение должностных лиц в области гражданской обороны, пожарной безопасности
|
777,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
259,0
|
259,0
|
259,0
|
83
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
777,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
259,0
|
259,0
|
259,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|